一般会計歳出予算補正(第1号)各目明細書

平 成 26 年 度 総 務 省 所 管
一 般 会 計 歳 出 予 算 補 正(第 1 号)各 目 明 細 書
第 189 回 国 会 (常 会) 提 出
目
目
次
頁
総
管
務
区
総
公
消
本
行
政
合
害
等
評
通
調
信
整
防
価
委
員
省
1
局
9
局
10
会
11
庁
12
次
1
総務省所管
総
務
歳
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
出
省
予
所
算
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
分
(千円)
総 務 本 省
総務本省共
通費
総務本省一般
95 行政に必要な
経費
001
95016 - 2111 - 02
95
職 員
基
本 給
95
補
一
正
補
般
各
正
目
要
会
明
細
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
1,109,894
1,003,677,027
書
改 平 成 26 年 度
予
算
額
1,004,786,921 △
40,538,081
0 △
932,591 △
932,591
39,605,490
39,055,249
0 △
932,399 △
932,399
38,122,850
12,164,632
0 △
117,691 △
117,691
12,046,941
0 △
110,331 △
110,331
9,912,975
0
231,324
員
俸
給
10,023,306
02 - 02
扶
養
手
当
231,324
02 - 03
地
域
手
当
1,910,002
0 △
7,360 △
7,360
1,902,642
95016 - 2111 - 05
退
当
6,166,245
0 △
718,522 △
718,522
5,447,723
95016 - 2115 - 16
国家公務員共済組合
負担金
6,852,398
0 △
96,186 △
96,186
6,756,212
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 24 目
13,871,974
0
13,871,974
職
手
国際会議等に
必要な経費
0
0
算
内
訳
17,880,006,389
職
0
積
( 千円)
16,876,329,362
0
1
計
02 - 01
306,879
0 △
192 △
192
306,687
95016 - 2123 - 09
庁
費
38,449
0 △
180 △
180
38,269
95016 - 2725 - 16
経済協力開発機構拠
出金
1,361
0 △
12 △
12
1,349
95016 - 2122 - 08
職員旅費外 3 目
267,069
0
0
0
267,069
1,175,953
0
0
0
1,175,953
2,972,855
2,135,903
0
2,135,903
5,108,758
7,747
340
0
340
8,087
(その他の事項)
007
管
総務本省
地域振興費
地域振興に必
要な経費
95016 - 2129 - 06
諸
謝
金
講
演
講 師
謝
金
事 例 報 告 講 師 謝 金
95016 - 2122 - 08
職
員
旅
費
21,069
6,157
0
6,157
27,226
外
国
旅
費
100千円
240
2
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
総務本省
目
の
区
分
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 26 年 度
予
算
額
積
算
内
訳
( 千円)
(総 務 本 省)
国際会議等出席旅費
007 (地域振興費)
95
(地域振興に必
)
要な経費
95016 - 2122 - 08
委 員
旅 費
14,838
756
0
756
15,594
95016 - 2123 - 09
地方振興対策調査費
470,604
1,525,320
0
1,525,320
1,995,924
等
委 員 会 出 席 旅 費
消
印
通
借
耗
刷
信
料
雑
品
本
運
搬
及 び
役
168千円
費
製
損
務
費
49 , 977
費
25
料
17 , 962
費
1 , 457 , 188
うち繰越明許費
95016 - 2123 - 09
土 地 建 物 借 料
0
43,330
0
43,330
43,330
建
95016 - 2815 - 16
地域経済循環創造事
業交付金
外国人招へい旅費外
3目
1,500,000
560,000
0
560,000
2,060,000
地
958,597
0
0
0
958,597
交付税及び譲与税配
付金特別会計へ繰入
16,023,244,850
953,822,521
0
953,822,521
16,977,067,371
95016 - 2122 - 08
009 地方交付税
交付金
地方交付税交
付金財源の交
31 付税及び譲与
税配付金特別
会計へ繰入れ
に必要な経費
地方税制度
011
整備費
31021 - 2306 - 22
公共クラウド事業費
100 , 000
地方への移住・交流促進
事業費
682 , 336
地域経済グローバル循環
創造事業費
150 , 000
公共施設オープン・リノ
ベーション推進事業費
110 , 000
地域企業生産性向上支援
事業費
100 , 000
起業家誘致・人材サイク
ル促進事業費
50 , 000
分散型エネルギーシステ
ム構築経費
243 , 843
地域おこし協力隊推進事
業費
89 , 141
物
方
借
公 共
料
団
体
定額
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
分
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 26 年 度
予
算
額
積
3
総務本省
算
内
訳
( 千円)
(総 務 本 省)
011
95
(地方税制度
)
整備費
地方税制度の
整備に必要な
経費
95016 - 2123 - 09
庁
費
34,823
240,000
0
240,000
274,823
27,694
240,000
0
240,000
267,694
印
通
刷
信
雑
製
運
役
本
搬
務
費
費
105 , 338千円
費
130 , 680
うち繰越明許費
ふるさと納税促進事業費
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 3 目
電子政府・
013 電子自治体
推進費
電子政府・電
95 子自治体の推
進に必要な経
費
95016 - 2123 - 09
情報処理業務庁費
7,129
0
0
0
7,129
49,896,412
41,705,076
0
41,705,076
91,601,488
14,970,198
753,225
0
753,225
15,723,423
雑
役
務
3 , 982
240 , 000
費
うち繰越明許費
政府共通プラットフォー
ムリモートアクセス環境
整備経費及び法制執務業
務支援システム整備経費
95016 - 2125 - 14
95016 - 2825 - 16
95016 - 2129 - 06
情報通信技
術研究開発
推進費
情報通信技術
13 の研究開発の
推進に必要な
経費
ユビキタス
ネット社会実
95 現のための技
術戦略に必要
な経費
014
社会保障・税番号制
度システム開発等委
託費
社会保障・税番号制
度システム整備費補
助金
諸 謝 金 外 5 目
3,400,069
20,000
0
20,000
3,420,069
民
31,129,178
40,931,851
0
40,931,851
72,061,029
地
396,967
0
0
0
396,967
6,753,192
800,000
0
800,000
7,553,192
2,786,095
0
0
0
2,786,095
3,967,097
800,000
0
800,000
4,767,097
間
方
団
公 共
753 , 225千円
体
団
体
10 / 10
4
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
総務本省
目
の
区
分
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 26 年 度
予
算
額
積
算
内
訳
( 千円)
(総 務 本 省)
(
)
情報通信技
術研究開発
推進費
ユビキタス
ネット社会実
95 現のための技
術戦略に必要
な経費
014
95063 - 2123 - 09
電気通信技術研究開
発調査費
336,803
39,906
0
39,906
376,709
雑
役
務
費
うち繰越明許費
ネットワーク仮想化技術
研究開発事業費
国際連携によるサイバー
攻撃予知・即応技術研究
開発事業費
95063 - 2125 - 14
情報通信技術研究開
発委託費
3,181,819
760,094
0
760,094
3,941,913
1 , 675千円
38 , 231
ネットワーク仮想化技術 民間団体等
598 , 325千円
研究開発事業費
国際連携によるサイバー 民間団体等
161 , 769
攻撃予知・即応技術研究
開発事業費
95063 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 3 目
448,475
0
0
0
448,475
4,072,056
4,829,761
0
4,829,761
8,901,817
金
9,454
1,566
0
1,566
11,020
委
費
9,247
979
0
979
10,226
内
情報通信技
術高度利活
用推進費
情報通信技術
95 の利活用高度
化に必要な経
費
017
95063 - 2129 - 06
諸
95063 - 2122 - 08
職
謝
員
旅
員
等
国
謝
旅
金
費
監 督 検 査 等 旅 費
95063 - 2122 - 08
委 員
旅 費
7,524
1,410
0
1,410
8,934
95063 - 2123 - 09
電気通信技術研究開
発調査費
3,041,916
2,143,638
0
2,143,638
5,185,554
等
研究開発評価会出席旅費
印
刷
製
本
費
通
信
運
搬
費
会
雑
議
役
務
248千円
20
費
3
費
2 , 143 , 367
うち繰越明許費
ICTまち・ひと・しご
と創生推進事業費
72 , 908
ふるさとテレワーク推進
事業費
211 , 651
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
分
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 26 年 度
予
算
額
積
(
)
放送・通信連携地域コン
テンツ流通促進事業費
地理空間(G空間)情報活
用防災システム及び災害
情報共有システム (Lア
ラート) の連携推進事業
費
放送コンテンツ海外展開
支援事業費
観光・防災公衆無線LA
N整備事業費
情報通信技
術高度利活
用推進費
情報通信技術
95 の利活用高度
化に必要な経
費
(
算
内
訳
( 千円)
(総 務 本 省)
017
5
総務本省
)
149 , 819千円
40 , 171
1 , 649 , 593
19 , 496
95063 - 2125 - 14
先導的情報通信社会
基盤整備委託費
0
1,146,872
0
1,146,872
1,146,872
95063 - 2825 - 16
情報通信技術利活用
事業費補助金
地域公共ネットワー
ク等強じん化事業費
補助金
情報処理業務庁費外
3目
0
425,000
0
425,000
425,000
地 方 公 共 団 体 等
定額・1 / 2
0
1,110,296
0
1,110,296
1,110,296
地 方 公 共 団 体 等
1 / 2・1 / 3
1,003,915
0
0
0
1,003,915
4,850,223
389,925
0
389,925
5,240,148
日
定額
389 , 925千円
95063 - 1825 - 16
95063 - 2123 - 09
情報通信技
020 術利用環境
整備費
情報通信技術
95 の利用環境整
備に必要な経
費
95063 - 2405 - 16
日本放送協会交付金
3,456,211
389,925
0
389,925
3,846,136
95063 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 5 目
1,394,012
0
0
0
1,394,012
電波利用料
021 財源電波監
視等実施費
電波利用料財
95 源電波監視等
の実施に必要
な経費
95063 - 2111 - 02
職 員
02 - 01
職
基
本 給
員
俸
給
65,813,817
0 △
85,292 △
85,292
65,728,525
56,614,318
0 △
85,292 △
85,292
56,529,026
152,064
0 △
12,913 △
12,913
139,151
124,212
0 △
10,169 △
10,169
114,043
ふるさとテレワーク推進 民間団体等
787 , 448千円
事業費
地理空間(G空間)情報活 民間団体等
359 , 424
用防災システム及び災害
情報共有システム (Lア
ラート) の連携推進事業
費
本 放 送 協 会
テレビ国際放送充実強化
事業費
6
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
総務本省
目
の
区
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
分
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 26 年 度
予
算
額
( 千円)
(総 務 本 省)
(
)
電波利用料
財源電波監
視等実施費
電波利用料財
95 源電波監視等
の実施に必要
な経費
021
(
)
02 - 02
扶
養
手
当
4,440
0 △
733 △
733
3,707
02 - 03
地
域
手
当
23,412
0 △
2,011 △
2,011
21,401
諸
手 当
75,921
0 △
6,425 △
6,425
69,496
末
手
95063 - 2111 - 03
職 員
03 - 07
期
当
35,066
0 △
2,858 △
2,858
32,208
03 - 12
単 身 赴 任 手 当
2,784
0 △
2,784 △
2,784
0
03 - 19
本府省業務調整手当
7,605
0 △
783 △
783
6,822
03 - 01
管理職手当外 4 目細
30,466
0
30,466
退
当
373,037
0 △
38,062 △
38,062
334,975
95089 - 2111 - 05
子どものための金銭
の給付
国家公務員共済組合
負担金
国際電気通信連合等
拠出金
2,820
0 △
1,655 △
1,655
1,165
532,795
0 △
23,916 △
23,916
508,879
22,223
0 △
2,321 △
2,321
19,902
諸 謝 金 外 16 目
55,455,458
0
0
0
55,455,458
9,199,499
0
0
0
9,199,499
95063 - 2725 - 16
95063 - 2129 - 06
職
手
電波利用料財
源電波利用技
13 術の研究開発
等に必要な経
費
郵政行政推
023
進費
郵政行政の推
95 進に必要な経
費
95063 - 2725 - 16
95063 - 2725 - 16
恩
給
費
0
95063 - 2111 - 05
95063 - 2115 - 16
026
0
政府開発援助万国郵
便連合分担金
万国郵便連合等分担
金
388,613
0 △
8,148 △
8,148
380,465
36,031
0 △
1,278 △
1,278
34,753
198,009
0 △
6,859 △
6,859
191,150
0 △
11 △
11
36,192
0
0
118,370
67,970
547,038
423,708,484
95063 - 2725 - 16
万国郵便連合拠出金
36,203
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 3 目
118,370
423,161,446
0
615,008 △
積
算
内
訳
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
分
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 26 年 度
予
算
額
積
総務本省
算
内
( 千円)
(総 務 本 省)
026 (恩
26
27
28
給
費)
文官等に対す
る恩給支給に
必要な経費
旧軍人遺族等
に対する恩給
支給に必要な
経費
恩給支給事務
に必要な経費
27092 - 2609 - 21
28099 - 2111 - 02
旧軍人遺族等恩給費
職 員
基
本 給
0
0
13,373,535
408,317,660
615,008
0
615,008
408,932,668
1,470,251
0 △
67,970 △
67,970
1,402,281
550,771
0 △
33,213 △
33,213
517,558
0 △
28,543 △
28,543
430,481
0
5,928
職
員
俸
給
459,024
02 - 02
扶
養
手
当
5,928
02 - 03
地
域
手
当
85,819
0 △
4,670 △
4,670
81,149
諸
手 当
268,034
0 △
12,125 △
12,125
255,909
職 員
0
0
03 - 03
通
勤
手
当
23,306
0 △
458 △
458
22,848
03 - 07
期
末
手
当
130,881
0 △
9,360 △
9,360
121,521
03 - 19
本府省業務調整手当
24,699
0 △
2,307 △
2,307
22,392
03 - 01
管理職手当外 2 目細
89,148
0
0
89,148
31,350
0 △
9,813 △
9,813
21,537
0
28099 - 2111 - 04
超 過 勤 務 手 当
28099 - 2111 - 05
委
当
1,732
0 △
20 △
20
1,712
28099 - 2111 - 05
非常勤職員手当
12,038
0 △
1,931 △
1,931
10,107
28099 - 2111 - 05
短時間勤務職員給与
再任用短時間勤務職
員給与
子どものための金銭
の給付
204,891
0 △
10,608 △
10,608
194,283
1,620
0 △
260 △
260
1,360
諸 謝 金 外 6 目
399,815
0
0
399,815
15,893
232,834
26,272,993
員
手
05 - 01
28089 - 2111 - 05
28099 - 2129 - 06
95
0
02 - 01
28099 - 2111 - 03
027
13,373,535
0
統計調査費
統計調査等の
実施に必要な
経費
26,040,159
248,727 △
恩
給
年
金
7
訳
8
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
総務本省
目
の
区
分
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 26 年 度
予
算
額
積
算
内
訳
( 千円)
(総 務 本 省)
027 (統計調査費)
95
(
)
統計調査等の
実施に必要な
経費
(その他の項)
95016 - 2123 - 09
統 計
調
査 費
5,877,492
248,727
95016 - 2125 - 14
統計調査事務地方公
共団体委託費
10,086,253
0 △
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 12 目
10,076,414
0
228,562,835
0
0
15,893 △
248,727
6,126,219
15,893
10,070,360
0
0
10,076,414
0
0
228,562,835
雑
役
務
費
うち繰越明許費
オープンデータ高度化推
進経費
248 , 727千円
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
分
(千円)
管区行政評価
局
041 管区行政評
価局共通費
管区行政評価
95 局一般行政に
必要な経費
95016 - 2111 - 02
職 員
員
俸
改 平 成 26 年 度
予
算
額
( 千円)
191,300 △
191,300
10,843,640
10,218,283
0 △
191,300 △
191,300
10,026,983
7,573,697
0 △
109,701 △
109,701
7,463,996
4,342,949
0 △
25,494 △
25,494
4,317,455
0 △
25,494 △
25,494
3,800,052
0
517,403
84,207
193,176
0
2,953,365
3,825,546
02 - 02
扶養手当外 1 目細
517,403
0
277,383
0 △
0
短時間勤務職員給与
再任用短時間勤務職
員給与
諸 謝 金 外 12 目
年金記録確認
地方第三者委
員会に必要な
経費
行政評価等
実施費
求
0 △
給
95016 - 2129 - 06
要
11,034,940
職
05 - 01
042
本 給
正
02 - 01
95016 - 2111 - 05
95
基
補
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
84,207 △
2,953,365
0
0
2,644,586
0 △
81,599 △
81,599
2,562,987
95016 - 2111 - 05
委
当
169,252
0 △
45,761 △
45,761
123,491
95016 - 2111 - 05
非常勤職員手当
1,708,062
0 △
35,838 △
35,838
1,672,224
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 6 目
767,272
0
0
0
767,272
816,657
0
0
0
816,657
員
手
積
管区行政評価局
算
内
9
訳
10
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
総合通信局
目
の
区
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
分
(千円)
総合通信局
総合通信局
共通費
総合通信局一
95 般行政に必要
な経費
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 26 年 度
予
算
額
( 千円)
12,091,926
0 △
144,802 △
144,802
11,947,124
8,338,633
0 △
66,531 △
66,531
8,272,102
4,906,041
0 △
62,196 △
62,196
4,843,845
051
95063 - 2111 - 02
職 員
基
本 給
02 - 01
職
員
俸
給
4,305,398
0 △
37,624 △
37,624
4,267,774
02 - 02
扶
養
手
当
172,314
0 △
11,441 △
11,441
160,873
02 - 03
地
域
手
当
428,329
0 △
13,131 △
13,131
415,198
0 △
4,335 △
4,335
49,605
95089 - 2111 - 05
子どものための金銭
の給付
53,940
95063 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 12 目
3,378,652
0
0
0
3,378,652
67,110
0
0
0
67,110
情報通信技
術高度利活
用等推進費
電波利用料
053 財源電波監
視等実施費
電波利用料財
95 源電波監視等
の実施に必要
な経費
052
95063 - 2111 - 02
職 員
基
本 給
3,686,183
0 △
78,271 △
78,271
3,607,912
1,489,459
0 △
71,937 △
71,937
1,417,522
02 - 01
職
員
俸
給
1,301,825
0 △
59,074 △
59,074
1,242,751
02 - 02
扶
養
手
当
49,548
0 △
8,590 △
8,590
40,958
02 - 03
地
域
手
当
138,086
0 △
4,273 △
4,273
133,813
諸
手 当
642,508
0 △
2,679 △
2,679
639,829
末
手
2,679 △
2,679
346,560
0
293,269
95063 - 2111 - 03
職 員
03 - 07
期
当
349,239
0 △
03 - 01
管理職手当外 8 目細
293,269
0
95063 - 2111 - 05
短時間勤務職員給与
再任用短時間勤務職
員給与
子どものための金銭
の給付
05 - 01
95089 - 2111 - 05
95063 - 2129 - 06
0
諸 謝 金 外 10 目
19,451
0 △
1,245 △
1,245
18,206
16,200
0 △
2,410 △
2,410
13,790
0
1,518,565
1,518,565
0
0
積
算
内
訳
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
分
(千円)
公害等調整委
員会
061 公害等調整
委員会
公害等調整委
95 員会に必要な
経費
95016 - 2111 - 02
95
公害紛争処理
等に必要な経
費
職 員
基
本 給
養
手
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 26 年 度
予
算
額
( 千円)
580,572
0 △
67,723 △
67,723
512,849
519,345
0 △
67,723 △
67,723
451,622
265,564
0 △
1,051 △
1,051
264,513
0 △
1,051 △
1,051
3,395
0
261,118
02 - 02
扶
当
4,446
02 - 01
職員俸給外 1 目細
261,118
0
0
95016 - 2111 - 04
超 過 勤 務 手 当
21,022
0 △
8,254 △
8,254
12,768
95016 - 2123 - 09
移
費
25,636
0 △
25,636 △
25,636
0
95016 - 2123 - 09
公共施設等維持管理
運営費
39,904
0 △
32,782 △
32,782
7,122
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 8 目
167,219
0
0
0
167,219
61,227
0
0
0
61,227
転
積
公害等調整委員会
算
内
11
訳
12
総務省所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
消防庁
目
の
区
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
分
(千円)
消
防
庁
消防庁共通
費
消防庁一般行
95 政に必要な経
費
071
95014 - 2111 - 02
職 員
基
本 給
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
12,679,133
2,512,143 △
2,215,112
0 △
1,871,409
26,076
改 平 成 26 年 度
予
算
額
2,486,067
15,165,200
25,737 △
25,737
2,189,375
0 △
25,737 △
25,737
1,845,672
888,609
0 △
21,916 △
21,916
866,693
02 - 01
職
員
俸
給
729,797
0 △
17,859 △
17,859
711,938
02 - 02
扶
養
手
当
27,993
0 △
1,694 △
1,694
26,299
02 - 03
地
域
手
当
130,819
0 △
2,363 △
2,363
128,456
諸
手 当
436,009
0 △
3,571 △
3,571
432,438
末
手
3,571 △
3,571
199,371
0
233,067
250
15,170
95014 - 2111 - 03
職 員
03 - 07
期
当
202,942
0 △
03 - 01
管理職手当外 9 目細
233,067
0
0
95089 - 2111 - 05
子どものための金銭
の給付
15,420
95014 - 2959 - 07
褒 賞 品 費 外 11 目
531,371
0
0
0
531,371
343,703
0
0
0
343,703
0
120,000
0
120,000
120,000
95 消防大学校に
必要な経費
消防庁施設
073
費
消防庁施設整
95 備に必要な経
費
0 △
250 △
積
算
内
95014 - 1203 - 09
施 設 施 工 庁 費
0
8,781
0
8,781
8,781
設 計 監 理 外 注 費
95014 - 1204 - 15
施 設
0
111,219
0
111,219
111,219
消 防 庁 施 設 整 備
整
備 費
消防防災体
制等整備費
消防防災体制
95 等の整備に必
要な経費
072
95014 - 2123 - 09
消防防災等業務庁費
訳
( 千円)
10,464,021
2,392,143 △
339
2,391,804
12,855,825
9,935,633
2,392,143 △
339
2,391,804
12,327,437
2,502,544
2,092,476
0
2,092,476
4,595,020
備
雑
品
役
務
費
費
うち繰越明許費
消防団装備・訓練充実強
化事業費
緊急消防援助隊災害対応
力強化事業費
1 , 834 , 477千円
257 , 999
1 , 504 , 440
588 , 036
13
総務省所管 消防庁
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
分
平 成 26 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
(消
防
072
95
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 26 年 度
予
算
額
積
算
訳
庁)
(消防防災体
制等整備費)
(
)
消防防災体制
等の整備に必
要な経費
95014 - 2123 - 09
土 地 建 物 借 料
2,561
95014 - 1825 - 16
消防防災施設整備費
補助金
1,619,381
0 △
299,667
339 △
0
339
2,222
299,667
1,919,048
火
山
般
一
地
活
地
95014 - 2129 - 06
13
内
( 千円)
諸 謝 金 外 11 目
消防防災体制
等の整備に係
る技術研究開
発に必要な経
費
総
務
省
所
管
合
計
5,811,147
0
0
0
5,811,147
528,388
0
0
0
528,388
1,539,795
1,005,759,269
17,918,475,202
16,912,715,933
1,007,299,064 △
方 公
動
火
方 公
分
分
共
山
共
団 体
分
団 体
76 , 667千円
1/3
223 , 000
1/2