第五次中期経営計画進捗状況 平成25年3月期∼平成27年3月期 日本ピストンリング株式会社 (2013年6月14日開催の会社説明会資料抜粋) 1 目 次 1.基本方針 2.バランスシート推移 3.総資産経常利益率推移 4.すべてのコスト構造改革の推進 5.売上高・設備投資計画 2 1.基本方針 【基本方針】 「事業構造改革の推進」 ∼ “やさしさ” と “うれしさ” を世界に∼ 【重点施策】 ・BS/Cash Flow経営の実践 ・すべてのコスト構造改革の推進 ・固有技術の活用による新製品の事業化 ・人材育成強化による「世界最高品質の追求」 ・CSR活動の強化 【目標値(平成27年3月期)】 総資産経常利益率:6%以上 売上高:520億円以上 3 2-1.バランスシート推移 (単位:億円) 09年3月末 10年3月末 11年3月末 12年3月末 13年3月末 増減 (a) (b) (b-a) 棚卸資産回転期間(月) 総資産回転率(回) 50 61 87 11 374 57 641 55 345 84 484 156 641 140 21.9 2.85 0.70 89 80 62 9 329 69 639 61 364 72 497 141 639 125 19.7 2.29 0.61 75 87 69 12 289 69 603 74 293 10 75 452 150 603 133 22.2 2.31 0.79 77 96 78 12 264 70 598 80 244 3 82 409 188 598 174 29.1 2.48 0.82 71 79 79 20 276 86 612 70 216 0 99 385 227 612 213 34.8 2.56 0.77 -6 -17 1 8 12 16 14 -10 -28 -3 17 -24 39 14 39 5.7 0.08 -0.05 ネ ッ ト 有 利 子 負 債 294 275 217 167 144 -23 資 産 負 債 純 資 産 現 金 及 び 預 金 売 上 債 権 棚 卸 資 産 その他流動資産 有・無形固定資産 投資その他資産 資 産 合 計 買 入 債 務 有 利 子 負 債 災害損失引当金 そ の 他 負 債 負 債 合 計 純 資 産 負債純資産合計 自 己 資 本 自己資本比率(%) 4 2-2.バランスシート推移(Net Debt Equity Ratio) 億円 有利子負債 400 ネット有利子負債 Net Debt Equity Ratio 3 364 345 294 300 275 2.09 倍 2.18 200 293 2 244 217 1.62 216 167 144 1 100 0.96 0.68 0 0 09年3月末 10年3月末 11年3月末 12年3月末 13年3月末 5 2-3.バランスシート推移(自己資本比率) 億円 総資産(期末) 641 自己資本 自己資本比率 率 40.0% 639 603 612 598 600 34.8% 30.0% 29.1% 22.2% 400 21.9% 20.0% 19.7% 213 200 140 174 125 10.0% 133 0.0% 0 09年3月末 10年3月末 11年3月末 12年3月末 13年3月末 6 3.総資産経常利益率推移 億円 総資産(期末) 経常利益 総資産経常利益率 率 10.0% 700 641 5.6% 5.3% 639 603 598 612 3.6% 5.0% 500 0.0% 300 -2.3% -1.8% -5.0% 100 △16 08年度 -100 △11 09年度 32 33 10年度 11年度 21 12年度 -10.0% 7 4.すべてのコスト構造改革の推進 1、原価低減 部門横断チームやレイアウト変更による原価低減活動 部材や設備などのグローバル調達 設計の標準化 2、棚卸資産の削減 生産リードタイム短縮と回転期間による管理 3、海外拠点の生産能力増強 ①北米 : バルブシート生産能力増強 ②中国 : ピストンリング生産能力増強 バルブシート素材一貫生産開始(13年7月稼働予定) ③インド:バルブシート生産開始(13年7月稼働予定) 4、製品改廃の推進 等々 8 5.売上高・設備投資計画 売上高 (単位:億円) 海外 国内 800 600 447 400 520 474 491 470 480 202 214 210 230 265 390 172 153 200 275 237 272 277 260 250 255 0 8 年度実績 0 9 年度実績 1 0 年度実績 1 1 年度実績 1 2 年度実績 1 3 年度計画 1 4 年度中計 0 設備投資(有形) (単位:億円) 海外 国内 69 70 60 28 50 41 39 40 30 23 14 12 18 6 8 6 5 7 14 08年度実績 09年度実績 10年度実績 11年度実績 20 10 20 0 24 21 41 18 12年度実績 9 15 13年度計画 14年度中計 9 10
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