2014年6月期 決算説明会資料

2014年6月期
決算説明会資料
2013年6月期 決算概要
ウェルネット株式会社
(東証二部 2428)
代表取締役社長 宮澤 一洋
2014年8月22日 0
2014年6月期 決算概要
1
2014年6月期決算の概要
単位:百万円
13/6期
実績
14/6期
通期計画
通期実績
前期比
計画比
売上高
6,866
7,500
7,600
110.7%
101.3%
売上総利益
2,361
2,519
2,532
107.2%
100.5%
販売費及び
一般管理費
968
1,069
1,058
109.3%
99.0%
営業利益
1,393
1,450
1,473
105.8%
101.6%
経常利益
1,420
1,430
1,488
104.8%
104.1%
759
800
913
120.3%
114.1%
当期純利益
2
2014年6月期 サービス別売上高・売上総利益
単位:百万円
13/6期
実績
14/6期
通期計画
通期実績
前期比
計画比
売上高
6,154
6,831
7,056 114.6% 103.3%
売上総利益
1,890
2,018
2,115 111.9% 104.8%
売上高
629
601
500
79.5%
83.2%
売上総利益
492
498
404
82.2%
81.1%
81
68
43
53.6%
63.2%
▲21
3
11
マルチペイメント
オンライン
ビジネス
売上高
電子認証
売上総利益
- 366.7%
3
サービス別 売上高・売上総利益の概要
マルチペイメントサービス
売上高
5,477
売上総利益
7,056
6,154
EC市場の拡大に支えられ、堅調な伸び
ローソン店頭で受け取れる「コンビニ現金受取サービス」提供開始
(
百万円)
航空LCC各社が好調
オンラインビジネスサービス
1,725
1,890
2,115
12/6期
13/6期
14/6期
売上高
546
(
百万円)
SNS、オンラインゲーム用電子マネー(PINオンライン)販売は減少
ギフトカード市場の伸びにあわせた、新サービスの販売は好調
電子認証サービス
629
500
492
404
12/6期 13/6期 14/6期
売上高
230
(
百万円)
予約~電子決済、チケット発券までのパッケージ
「SUPER SUB」の拡販・シリーズ化
425
売上総利益
33
売上総利益
81
-21
12/6期 13/6期
43
11
14/6期
4
2015年6月期 業績予想
5
2015年6月期
業績予想
単位:百万円
14/6期
実績
15/6期 予想
上期
下期
通期
前期比
売上高
7,600
3,990
4,210
8,200
108%
売上総利益
2,532
1,220
1,264
2,484
98%
販売費及び
一般管理費
1,058
410
524
934
88%
営業利益
1,473
810
740
1,550
105%
経常利益
1,488
810
730
1,540
103%
913
505
420
925
101%
当期純利益
6
2015年6月期 サービス別売上高・売上総利益
予想
単位:百万円
14/6期
実績
15/6期 予想
上期
下期
通期
前期比
売上高
7,056
3,756
3,994
7,750
110%
売上総利益
2,115
1,047
1,106
2,153
102%
売上高
500
194
177
371
74%
売上総利益
404
148
134
282
70%
売上高
43
40
39
79
180%
売上総利益
11
25
24
49
445%
マルチペイメント
オンライン
ビジネス
電子認証
7
配当について
配当性向50% (特殊要因除く)
2012年6月期
2013年6月期
2014年6月期
20円
25円
47円
※
特殊要因:負ののれん発生益
中期経営計画の配当方針に従い、
純利益9.13億円を株主へ還元
(40円→47円へ増配修正)
※2012年7月1日付で、普通株式1株につき100株の割合で株式分割。そのため、2012年6月期の配当金は、
当該株式分割に伴う影響を加味した数値で記載。
中期経営3か年計画の配当方針に従い、
2015年6月期の純利益(見込み)9.25億円を株主へ還元
配当性向50% とし、48円配当を実施予定
残額すべてを自己株式取得・消却に充当します
8
中期経営3か年計画の中間報告
9
中期経営3か年計画の成長戦略
成長を支える両輪
次世代を担うビジネススキームの確立
バスの革新的直売モデルをバス事業者と一体となって推進
都市間高速バスのチケットと、電子チケットの発券・認証ノウハウの
集大成である「革新的電子チケットモデル」をリリース [稼働段階へ]
コンシューマ向けサービスの開発・提供
従来の販売代金回収モデルに加え、支払代行を追加し
便利なスマートフォン向けアプリケーションとして提供予定 [計画遅延]
カイゼン(機能拡充・システム安定運用・コストパフォーマンス向上)
バリュートランスファープラットフォームの機能拡充(既存サービスの拡充)
ネットDE受取サービスに加え、コンビニ店頭での現金受取サービス開始
※送金の1Stop化実現
システム安定運用/コストパフォーマンスの向上
「原価構成分析システム」による事業の可視化による
「運用コストパフォーマンス向上」・「事業選別」 [稼働段階へ]
10
コンビニ業界初!全国のローソン店頭で提供
銀行で受け取れる「ネットDE受
取サービス」に加え、全国のロ
ーソン店頭で受け取れる「コン
ビニ現金受取サービス」の提供
を開始!
11
データセンタ移転に伴う進捗状況について
データセンタ内部
31期
(2012年7月
~2013年6月)
32期
(2013年7月
~2014年6月)
33期
(2014年7月
~2015年6月)
2014年10月
データベース
移転完了予定
2014年12月
マルチペイメント
移転完了予定
2015年4月
移転完了予定
・ケータイチケットサービス
・マルチペイメントサービス①
-MPN接続環境
・ギフトカード接続環境
ラック内部
・フロント系データベース
・マルチペイメントサービス②
-紙収納、発行代行環境
-ネットDE受取環境
・その他サービス提供環境
12
成長シナリオ達成に向けた体制・ガバナンス
・事業開発、カイゼンを社長直轄として強力且つスピーディーに推進
・若手社員の積極登用と必要人材の社外からの調達
・目標達成型ストックオプションの導入
【ウェルネットアレテー】
“あったら便利なしくみ”を作り続けることで社会に貢献します
その「しくみ」を広く世の中に提案・普及させます
そこから得た「利益」を社員、株主、次への投資として配分します
【ウェルネット社員アレテー】
既成概念にとらわれず発想します
まず自分の頭で考え、全体最適な提案をします
議論はオープンに行い「決めるべき人」が決め、組織として実行します
「誰が」「何を」「いつまでに」を常に明確にします
実行結果を検証し、更に改善、を繰り返します
報告は正直、正確、迅速に行います
提供役務と対価を文書化して合意後に取引を行います
清廉を旨とし、接待、贈り物を受けません
13
数値目標
〇営業利益
目標20億円 (2016年6月期)
(億円)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
20.0
2014年6月期
計画通り
13.9
14.7
15.5
12.0
7.8
5.7 5.9 6.0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015(予
2016(予
初年度・2年目は成長戦略の重点施策へ投資、
最終年度である2016年6月期には、営業利益20億円
(2013年6月期比 143%) を達成
14
株主還元
〇株主の皆様へ中期経営計画中の利益を100%還元
A)中期経営計画中の配当性向50%に引き上げ
(ただし、特殊要因は除く)
B)税引後利益のうち配当後残額のすべてを自己株式の取得・消却に充当
保有自社株を、目標達成のためのストックオプション等に限定
その他の自己株式を消却
〇 ROE 目標 15% (2016年6月期)
成長戦略の推進、収益力の強化に加え、配当額増加、自己株式の取得・
消却の実施により、ROEの向上およびEPSの増加を目指します
15
2014年6月期
ニュース
2014年2月28日、東証二部に上場いたしました
これもひとえに、皆様の暖かいご支援ご高配の賜物と心より感謝申し上げます
新中期経営3か年計画を達成すべく、さらなる成長を目指します!
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お問い合わせ
ご清聴ありがとうございました
ウェルネット株式会社 管理部 IR担当
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目1-7NBF日比谷ビル26階
TEL 03-3580-0199 FAX 03-3580-0168 Mail [email protected]
URL http://www.well-net.jp
この資料に掲載されております当社の計画及び業績の見通し、戦略等は発表日時点において把握できる情報から得られた当社の
経営者の判断に基づいております。あくまでも、将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異なる可
能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
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