determinazione dirigenziale oggetto: liquidazione fattura ditta

Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 2651
Data 17/06/2014
SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE MILLEFIORINI
LIQ. N. 1/LT039/110614
* Documento sottoscritto con firma digitale
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550
DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 2651
DEL 17/06/2014
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE MILLEFIORINI
LIQ. N. 1/LT039/110614
Normativa di riferimento:
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D. Lgs.12/4/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss. mm. e ii.;
DPR 5/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
D.Lgs. 09/11/2012 n.192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, n. 180”;
L.R. Umbria 12/11/2012 n. 18 “Ordinamento del Servizio sanitario regionale”;
Motivazione:
Con Delibera del D.G. dell’AUSL Umbria 2 n. 482 del 30.5 .2013 è stata approvata l’articolazione
strutturale di alcuni servizi dell’Area Centrale rispondente, al momento, alle attuali necessità
organizzative di avvio e di funzionamento.
Con nota prot. n. 70484 del 25.6.2013 è stato conferito alla Dott.ssa Patrizia Maestri l’incarico
provvisorio di responsabilità del Servizio Acquisizione Beni e Servizi dell’AUSL Umbria 2.
Con Determina Dirigenziale n. 1497del Servizio acquisizione Beni e Servizi del 28.06.2013 è stata
affidata, tramite Rdo n. 235717 sul portale MePa, la fornitura di n. 500 brochure alla Ditta
Grafiche Millefiorini s.n.c. Zona Industriale - Norcia, da destinare al Servizio Formazione
Comunicazione e Relazioni Esterne di Foligno, per l’importo di € 249,00 oltre IVA al 22% per un
totale complessivo di € 301,29
La sopracitata fornitura è regolarmente avvenuta e corrispondente per quantità e qualità a quanto
ordinato, e la relativa fattura n. 495 del 30.09.2013 di € 301,29 iva inclusa, è stata riscontrata
esatta in tutte le sue componenti.
Nel rispetto delle norme previste dalla L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è
stato attribuito il numero di codice CIG: Z590A4A7CA e la Ditta in oggetto ha assolto agli obblighi
previsti dall’art.3 della medesima L.136/2010, avendo comunicato i pertinenti dati.
Ai fini della regolarità contributiva, è stata accertata la regolarità contributiva relativa alla Ditta
Grafiche Millefiorini s.n.c. Zona Industriale - Norcia, tramite l’acquisizione agli atti d’ufficio del
Durc, emesso in data 15.03.2014 e valido fino a 120 giorni dalla data di emissione.
Ritenuto che, sulla scorta della regolarità degli atti d’ufficio, sussistano i presupposti per procedere
alla liquidazione della riscontrata fattura, ai sensi del Manuale delle Procedure AmministrativoContabili Parte Generale adottato da questa Azienda con Delibera del D.G. n.1156 del 24/12/2013:
DETERMINA
1. DI DISPORRE la liquidazione della fattura n. 495 del 30.09.2013 della Ditta Grafiche
Millefiorini s.n.c. Zona Industriale - Norcia;
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva, preventivata nel Bilancio di Previsione 2013, di €
301,29 al conto CO.GE. 4600200100, P.F 400003665/1, come da lista di liquidazione
n.1/LT039/110614, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come
segue:
Liquidazione n. 1/LT039110614
n. ordine
1500127575
Fornitore
Grafiche
Millefiorini
CO.GE.
4600200100
P.F.400003665/1
C.d.C.
AZB0013
n. Fattura Data
495
30.09.2013
Totale
301,29
L’ Istruttore
Loredana Tocci
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Nadia Notari
La Dirigente
Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Patrizia Maestri