Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

U potrazi ste za Microsoft Dynamics NAV rješenjem prevedenim na hrvatski, srpski ili slovenski jezik?
Potreban vam je sustav koji je u potpunosti usklađen s lokalnim propisima i zakonima u Hrvatskoj,
Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori? U tom slučaju, Microsoft Dynamics
NAV lokalizacija za Adriatic regiju idealno je rješenje za vaše poslovanje.
Billing
for Microsoft Dynamics NAV
Object Version Control
for Microsoft Dynamics NAV
Human Resources & Payro
for Microsoft Dynamics NAV
Adriatic Localization
for Microsoft Dynamics NAV
Adacta grupa je vodeći Microsoft Dynamics partner u regiji s uredima u Zagrebu, Ljubljani, Mariboru i
Beogradu.
Zapošljavamo 275 stručnjaka koji su uspješno sudjelovali u više od 350 projekata uvođenja poslovnoinformacijskih sustava s ciljem unapređenja poslovanja naših klijenata. Kako bismo osigurali najbolja
rješenja i potpunu podršku svojim klijentima u regiji, sudjelovali smo u razvoju svih Microsoft Dynamics
ERP lokalizacija do sada. Danas smo službeni Microsoft Dynamics lokalizacijski partner za područje
Hrvatske, Srbije i Slovenije i ujedno jedini Microsoft Dynamics partner u regiji koji je kompletirao
lokalizaciju za Microsoft Dynamics NAV 2013 i AX 2012. Naša »Microsoft Dynamics NAV lokalizacija za
Adriatic regiju« nagrađena je CfMD certifikatom za Microsoft Dynamics NAV .
Već više od dvadeset godina pomažemo svojim klijentima ostvariti vrhunske rezultate. Naš personaliziran
pristup, stručnost, strateški savjeti i iskustvo iz prve ruke omogućuju nam da svojim klijentima
pomognemo na najbolji mogući način udružiti Microsoft Dynamics NAV s lokalnom poslovnom
praksom, pojednostaviti komplicirane procese i ostvariti iznimne poslovne rezultate.
Microsoft Dynamics ERP lokalizacija za Jadransku regiju
uključuje:
Administracija
Dodatni korisnički profili
Omogućava korištenje dodatnih korisničkih profila za Osnovna sredstva
i Upravljanje nabavom.
Verzija programa
Prikaz informacija o verziji Microsoft Dynamics NAV 2013, verziji
lokalizacije, podverziji i broju builda.
BI konektor
Omogućava automatski prijenos određenih polja potrebnih za poslovno
izvješćivanje u kontne preglede.
Brisanje knjiženih
dokumenata
Onemogućava brisanje knjiženih dokumenata koji se vide u glavnoj
knjizi.
Uređivanje brojčanih
serija
Omogućava uređivanje serija u formi popisa - na tab Home dodan je
gumb Uredi popis.
Vanjski broj
Omogućava unos dodatnoga polja “Vanjski br.” koje služi za prijenos
podataka o kupcu, dobavljaču, artiklu. Podatak sadrži informacije iz
prethodnih ERP sustava, npr. u slučaju promjena u numeraciji prilikom
migracije na novi ERP sustav.
Postavljanje lokalizacije
Omogućava uređivanje svih polja koja se nalaze u rangu lokalizacije
na jednom mjestu. Prikaz uključuje sve tablice, koje sadrže riječ
“Podešavanje” i tablicu s podacima o poduzeću. Prikazani podaci tu se
mogu lako urediti.
Upravljanje formatima
datoteka
Omogućava uvoz/izvoz podataka iz NAV-a.
Upravljanje parametrima
Pomaže pri prijenosu parametara kroz buffer globalnih varijabli.
Status procesa
Omogućava prikaz trajanja dužih procesa.
Slanje PDF dokumenata iz
Outlooka
Funkcionalnost tiskanja i slanja PDF-a omogućava brzo slanje
dokumenata u PDF obliku preko Outlook NAV konektora. Također
omogućava i pripremu i automatsko slanje dokumenata uz PDF s
dodatnim tekstom za određeni jezik ili vrstu dokumenta.
Adriatic Localization
1
Timestamp u dnevniku
Glavne Knjige
Funkcionalnost timestamp u dnevniku Glavne Knjige omogućava prikaz
dodatnih informacija o početnom i završnom vremenu u dnevniku GK,
datum i sat knjiženja PDV-a te datum i sat knjiženja u zaglavljima izdanih
faktura i kreditnih nota.
Prijenos otvorenih stavki
Omogućava korištenje dodatnih polja u stavkama općih dnevnika
potrebnih za Adriatic regiju. Brz početak osigurava prijenos otvorenih
stavki preko standardnih općih dnevnika ili dnevnika artikla.
Ažuriranje podataka o
partnerima
Omogućava automatsku izmjenu podataka na osnovi OIB-a i matičnog
broja iz dokumenata o poslovnim subjektima, preuzetim od DURS-a i
AJPES-a. Trenutno funkcionalnost podržava uvoz poslovnih subjekata
samo za Sloveniju.
2
Financije
Bankovni račun u
prodaji - tisak
Omogućava kopiranje predefiniranog bankovnog računa za plaćanje s
kartice kupca na prodajne dokumente (ponuda, prodajni nalog, faktura) i
ručnu izmjenu na tim dokumentima u slučaju potrebe. Odabrani bankovni
račun je moguće tiskati na različitim izvještajima pored informacija o uplati
kupca.
Blagajna
Omogućava istovremenu fleksibilnost i kontrolu pri radu s blagajnom.
Kompenzacije kupaca i
dobavljača
Omogućava kreiranje, izvješćivanje i knjiženje kompenzacija (multi,
međusobne ili lančane). Ukoliko sustav dozvoljava poravnanja,
funkcionalnost omogućava korisniku da kreira obaveznu kompenzaciju
koja se lako izvozi u XML datoteku zbog prijave zbirnom centru za
kompenzacije.
Višestruke kamatne
stope
Omogućava unos kamatnih stopa za različite periode koje se mogu
koristiti za obračun kamata na debitne bilješke i podsjetnike.
Plaćanja
Omogućava uvoz i izvoz uplata dobavljačima i od kupaca. Iz tog razloga
dodana su polja i tablice kao reference na uplate, izvoz uplata bankama
i uvoz izvoda iz banke. Funkcionalnost uključuje dodatnu tablicu Banke,
koja sadrži različite banke (poslovnice) s osnovnim podacima, SWIFT
kodovima i ostalim informacijama.
Poboljšanje prijedloga
plaćanja dobavljača
Omogućava pokretanje izvještaja više puta ukoliko stavka s plaćanjem
određene fakture već postoji.
Glavna knjiga
Dodatna polja na
stranicama
Omogućava prikaz dodatnih informacija u postavkama glavne
knjige, detaljnim stavkama kupaca/dobavljača, neknjiženih i knjiženih
dokumenata, itd.
Zaokruživanje
Omogućava pripremu dnevnika za knjiženje i zatvaranje otvorenih iznosa
kupaca i dobavljača.
Zatvaranje rednim
brojem
Omogućava zatvaranje proknjiženih dokumenata istim brojem dokumenta
(obično plaćanja) koji korisnik odabere za zatvaranje na stavci dnevnika ili
u zaglavlju dokumenta prodaje ili nabave.
Tečajne liste
Funkcionalnost uvoza tečajnih lista omogućava uvoz listi za valute iz
nacionalne banke.
Adriatic Localization
Obračun tečajnih razlika
Omogućava napredan obračun tečajnih razlika po stavkama. Prilikom
knjiženja su u postavke dodani podaci povezani sa SFR izvještajima i
dimenzijama, a također je omogućena i upotreba konta za knjiženje
avansa.
Amortizacijska skupina
Funkcionalnost amortizacijska skupina OS omogućava uporabu dodatne
tablice u kojoj korisnik jednostavno može kreirati grupe za amortizaciju
kao % amortizacije i na taj način osigurati automatsko popunjavanje
stavki. Postotak amortizacije može biti unesen po razdobljima.
Zahtjevano dugovno/
potražno knjiženje
Funkcionalnost zahtjevano dugovno/potražno knjiženje omogućava
provjeru knjiženja i forsira knjiženje na stranu s kartice konta u trenutku
knjiženja.
Višestruke knjižne grupe
obaveze/potraživanja
Omogućava podešavanje zamjenskih knjižnih grupa i u skladu s time,
mogućnost izmjene knjižnih grupa na dokumentima prodaje i nabave,
financijskim odobrenjima, opomenama i dnevnicima.
Proknjiženi dnevnici
Omogućava prijenos stavki dnevnika u vrijeme knjiženja (standardno se
ove stavke brišu) u nove tablice (proknjižene stavke dnevnika) sa svim
podacima i dimenzijama.
Opis knjižnih grupa
Omogućava unos opisa knjižnih grupa kupaca, dobavljača, projekata,
osnovnih sredstava i bankovnih računa.
Crveni storno
Funkcionalnost knjiženja crveni storno omogućava knjiženje iznosa kao
korekcija (negativni iznosi) u glavnoj knjizi, skladištu (negativni transferi,
očekivani troškovi, evaluacija uskladištene robe), prodaji i nabavi
(negativne stavke) i osnovnim sredstvima (otpis OS).
Knjiženje po vrsti
dokumenta u dnevniku
Omogućava knjiženje dnevnika bez standardne kontrole salda po vrsti
dokumenta.
Skladište
Omogućava da se praćenje naloga postavi u okviru kategorije artikla
tako da korisnici jednostavno mogu postaviti predefiniranu vrijednost
parametra. Vrijednost iz kategorije artikla automatski se nudi prilikom
stvaranja nove stavke, kroz kategoriju stavke.
Predefinirani način
praćenja naloga
Omogućava pripremu različitih serija stavke dnevnika za različite vrste
knjiženja artikala (npr. otpis, otvaranje) s općom knjižnom grupom na
seriji stavke dnevnika.
Opća knjižna grupa na
seriji stavke dnevnika
Omogućava unos opće knjižne grupe na karticu lokacije i automatski
upis u zaglavlje naloga za prijenos.
Opća knjižna grupa na
nalogu za prijenos
Omogućava knjiženje sastavnice s dvije opće knjižne grupe radi bolje
kontrole proizvodnje: jednu za potrebe utroška materijala, a drugu za
potrebe izlaznog proizvoda. Opća knjižna grupa na sastavnici se unosi u
postavkama za proizvodnju i automatski prepisuje u zaglavlje sastavnice.
Opća knjižna grupa na
sastavnici
Omogućava pokretanje naprednog izvještaja koji prikazuje detalje
transakcija za određeni period i određeni artikl. Izvještaj prikazuje stanje
skladišta na početku razdoblja, sva povećanja i smanjenja tijekom
razdoblja te stanje skladišta na kraju razdoblja. Izvještaj se može koristiti
za zatvaranje knjigovodstvenog razdoblja ili za pregled (audit).
Konto kartica artikla
Starost artikla
Izvještaj za starosni pregled zaliha.
Blokiranje izmjene knjižne
grupe artikla
Omogućava izmjenu knjižne grupe na kartici artikla ukoliko artikl nije
na skladištu. Ako za artikl postoje otvorene stavke ili vanjski dokumenti
(u nabavi, prodaji, računu ili vraćenom računu), izmjena knjižne grupe
nije moguća. Funkcionalnost osigurava usklađenost glavne knjige s
Adriatic Localization
3
postavkama artikla.
4
Evaluacija skladišta detaljno
Izvještaj “Evaluacija skladišta - detaljno” funkcionira na sličan način kao
standardni izvještaj evaluacija zaliha, ali koristi drugačiju logiku grupiranja.
Prikazuje samo sume, a ne i povećanja i smanjenja u količini tijekom
određenog razdoblja. Na velikim količinama podataka funkcionira
mnogo brže nego standardni izvještaj evaluacija zaliha.
Negativno knjiženje
skladišta
Funkcionalnost negativno knjiženje zaliha sprječava knjiženje zalihe s
negativnim predznakom te omogućava kontrolu negativnih zaliha pri
knjiženju transakcija skladišta. Kontrola funkcionira po lokaciji i datumu.
Ispis prijemnice pri
prijenosu
Omogućava napredni ispis s poboljšanim izgledom i dodatnim
informacijama u zaglavlju, tijelu i dnu dokumenta.
Ispis otpremnice pri
prijenosu
Omogućava napredni ispis s poboljšanim izgledom i dodatnim
informacijama u zaglavlju, tijelu i dnu dokumenta.
Otkazivanje prijema bez
knjiženja u glavnoj knjizi
Standardno se pri otkazu prijema ili povrata ovaj otkaz knjiži u glavnoj
knjizi. Ova funkcionalnost omogućava otkaz prijema ili povrata bez
stvaranja dodatnih stavki u glavnoj knjizi.
Proizvodnja
Sastavnica i izmjene
rutiranja
Omogućava sastavnice i izmjene rutiranja s brzim pristupom iz
poluproizvoda na sastavnici ka njihovim komponentama.
Prilagodba troška
kapaciteta
Funkcionalnost prilagodbe troška kapaciteta omogućava identifikaciju
stvarnih troškova za svaki proizvod/poluproizvod i kapacitete za
prethodni period. Osnovna ideja leži u činjenici da su svi realizirani
troškovi koji se odnose na proizvodnju tijekom razdoblja (mjesec,
kvartal ili godina) u troškovnim centrima i računima troška (razred 4)
prikupljeni i raspodijeljeni na unose GK za odgovarajuće razdoblje. Ovo
zapravo rezultira promjenom cijene koštanja proizvedenih proizvoda
ili poluproizvoda. Troškovi koji mogu biti dijeljeni s ovim modulom
su amortizacija, energija, održavanje, zakupi, troškovi rada i troškovi
istraživanja i razvoja. Korisnik može postaviti trošak dijelova uključen
u poravnanje. Ključ za dijeljenje je stvarno provedeno vrijeme (sati,
minute ...). Sustav obračunava stvari trošak po jedinici svakog kapaciteta
(centar rada ili strojni centar) izračunavajući razliku između planiranih i
stvarnih troškova kapaciteta po trošku jedinice. Razlike se obračunavaju
izvještajem i dodaju u posljednji zapis unosa GK kapaciteta za svaki
proizvodni račun. Sustav kreira dodatne unose vrijednosti za isti period
za koji je ova paketna obrada izvršena.
Završavanje proizvodnog
naloga s nultom
količinom izlaza
Omogućava da status lansiranih proizvodnih naloga koji imaju unose GK
i nemaju količinu izlaza može biti promijenjen u Završeno. Standardno
lansirani proizvodni nalozi s unosima GK i bez izlaza nisu mogli biti
promijenjeni u status Završeno.
Knjiženje nedovršene
proizvodnje u GK
prema hrvatskom
zakonodavstvu
Omogućava 2 dodatna unosa za knjiženje nedovršene proizvodnje u GK
koja su stvorena u trenutku knjiženja računa potrošnje.
Proizvodni nalog - veza s
povezanim kooperantskim
dokumentima
Omogućava veze s kooperantskim izlaznim narudžbama, prijemnicama,
fakturama i knjiženim odobrenjima na lansiranim i završenim proizvodnim
nalozima.
Adriatic Localization
Povezano knjiženje
izlaza i potrošnje u
proizvodnom nalogu
Omogućava obračun količina na računu proizvodnje, pri čemu se
količina izlaza automatski obračunava na temelju strukture sastavnice
(izlaz je suma potrošnje). Također je moguće automatsko predlaganje
temeljeno na unesenim količinama izlaza.
Ponovno otvaranje radnih
naloga proizvodnje
Omogućava mijenjanje statusa završenih proizvodnih naloga u
Lansirano da bi se mogle napraviti prilagodbe u završenim proizvodnim
nalozima.
Prijenos podataka iz
zaglavlja proizvodnog
naloga u retke
Omogućava prijenos podataka kao što su “Opća poslovna grupa
knjiženja”, “Zadana šifra lokacije”, ID korisnika itd. u retke proizvodnog
naloga.
Prijenos lokacije s
artikla na sastavnicu u
proizvodnom nalogu
Omogućava prijenos šifre lokacije potrošnje s kartice artikla u retke
proizvodne sastavnice u polje šifra lokacije potrošnje te u šifru lokacije
za unose potrošnje u recima proizvodnog naloga. Standardno, šifra
lokacije na proizvodnoj sastavnici i proizvodnom nalogu mora biti
ručno unesena što oduzima vrijeme i povećava mogućnost pogreške.
Izvješćivanje
Zatvorene stavke kupca i
dobavljača
Sadrži posebnu funkciju koja pronalazi i povezuje stavke zatvaranja
za pripadajuće otvorene stavke na temelju iznosa zatvaranja. Funkcija
obračunava stavke zatvaranja i njihove iznose na temelju postavljenog
filtera datuma. Različiti izvještaji mogu koristiti ovu funkciju (npr. fakture
plaćene avansnom uplatom).
Izvještaj o probnom saldu
bankovnog računa ®
Izvještaj o probnom saldu bankovnog računa je novi izvještaj temeljen
na standardnom izvještaju kao dio lokalizacije prethodnih verzija i
prikazuje detaljna probna salda za odabrane bankovne račune.
BST Izvještaj
BST izvještaj omogućava izradu BST izvještaja koji se koristi za
izvještavanje servisa i kao dio razmjene dobara i trenutnih/kapitalnih
transfera s osobama koje nisu stanovnici u Banku Slovenije (BSI) na
mjesečnoj bazi grupirano po BST šiframa i šiframa zemlje/regije. Izvještaj
se otprema kroz datoteku.
Kozmetičke promjene
standardnih izvještaja
Manje izmjene standardnih izvještaja, kao što su naslovi, izmjene
formata broja, dodani stupci te manje promjene rasporeda koje nemaju
utjecaja na logiku obračuna.
Prilagođeni izvještaji
Omogućava kreiranje vlastitih izvještaja gdje korisnik može samostalno
definirati izvorišne tablice i veze između njih, stupce koji trebaju biti
prikazani i njihov raspored te definirati formate za izvoz podataka.
Trenutno podržani formati su fiksni tekst, varijabilni tekst, HTML i Excel.
Kupac - Usklađivanje
salda
Na kraju svake fiskalne godine (ili drugog perioda, kada je to zahtijevano)
poduzeća šalju izjavu o saldima kupcima kako bi ih uskladili sa zapisima
kupca. Kupci nakon potvrđivanja izjave šalju natrag ažurirani izvještaj
temeljen na njihovim informacijama. Ova odlika dozvoljava korisnicima
da pripreme takav izvještaj u Dynamics NAV. U tu svrhu je kreirano
izvještaj “Kupac - Usklađivanje salda AD”
Kupac - Izvještaj o saldu
do datuma
Saldo kupca do datuma AD je novi izvještaj temeljen na standardnom
izvještaju salda kupca do datuma s proširenom funkcionalnošću.
Kako jedan kupac može imati različite knjižne grupe kupaca i valute,
grupiranje po knjižnim grupama kupaca i valutama je izmijenjeno tako
da su ukupne vrijednosti sada grupirane po šifri valute, grupi knjiženja i
vrsti dokumenta.
Adriatic Localization
5
Kupac - detaljan sažetak
zastarijevanja
Kupac - detaljan sažetak zastarijevanja AD je novi izvještaj temeljen na
standardnom izvještaju detaljnog zastarijevanja kupaca s promijenjenom
i proširenom funkcionalnosti. Izvještaj prikazuje ukupne vrijednosti za
dane periode iz detaljne tablice unosa GK kupca, grupirano po kupcima.
Kupac - probni saldo
Kupac - probni saldo AD je novi izvještaj temeljen na standardnom
izvještaju probnog salda kupca s proširenom funkcionalnošću.
Kako jedan kupac može imati različite knjižne grupe kupaca i valute,
grupiranje po knjižnim grupama kupaca i valutama je izmijenjeno tako
da su ukupne vrijednosti sada grupirane po šifri valute, grupi knjiženja i
vrsti dokumenta.
Izvještaji kupaca i
dobavljača u stranim
valutama
Novi lokalizacijski izvještaj Kupac - detaljni probni saldo AD i Dobavljač
- detaljni probni saldo dodatno su poboljšana. Dodana je nova
funkcionalnost za grupiranje ukupnih vrijednosti po valutama na kraju
izvještaja. Ista funkcionalnost je implementirana na oba izvještaja i dalje
je opcionalna. Ovo znači da izvještaji i dalje mogu biti ispisani bez ove
funkcionalnosti koristeći novu opciju na stranici zahtjeva koja treba biti
potvrđena.
Usporedba knjiga
amortizacije
Izvještaj usporedbe knjiga amortizacije je novi izvještaj razvijen za
uspoređivanje obračuna amortizacije u različitim knjigama amortizacije
na temelju čega je moguće donijeti odluku koja knjiga amortizacije ili
metoda je prikladnija ili odgovara poduzeću u danom trenutku.
Detaljni probni saldo
Detaljni probni saldo AD je novi izvještaj temeljen na standardnom
izvještaju detaljnog probnog salda s proširenom funkcionalnosti.
FA Kartica
Izvještaj FA kartica kombinira informacije iz popisa standardnih osnovnih
sredstava i iz izvještaja detalja o osnovnom sredstvu. Detalji grupiranja se
ispisuju za svaku knjigu amortizacije osnovnog sredstva.
FA lista fizičkih zaliha (R)
Omogućava ispis liste fizičkih zaliha osnovnih sredstava koja se koristi
za usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti osnovnog sredstva za
financijske izvještaje.
FAS izvještaj
Koristi se za izvještavanje o saldima i neto promjenama financijskih
sredstava i potraživanja na financijskim računima koje stanovnici
registriraju prema drugim domaćim ili stranim jedinicama (sektorima).
Izvještaj se podnosi kvartalno u Banku Slovenije (BSI) i prikazuje podatke
grupirane po sektorima i instrumentima.
Registar GK
Novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju Registra GK s
proširenom funkcionalnošću.
Glavna knjiga - Test
Novi izvještaj temeljen na standardnom Glavna knjiga - Test izvještaju s
proširenom funkcionalnošću.
Unosi GK po broju
dokumenta(R)
Omogućava ispis unosa GK grupiranih po broju dokumenta za provjeru
nekog određenog knjiženja. Dodatni filtri mogu biti podešeni (npr. broj
računa GK) i moguć je ispis onih dokumenata gdje saldo dokumenta
(kada su podešeni filtri) nije nula.
Unosi GK po broju izvora
Omogućava ispis unosa GK grupiranih po broju izvora. Moguć je ispis
svih unosa ili samo sažetka dokumenta.
Dokument prebrojavanja
zaliha
Na kraju razdoblja korisnici izvršavaju prebrojavanje fizičkih zaliha
da bi uskladili stvarnu (fizičku) vrijednost s onom koja je registrirana u
sustavu. Na kraju procesa prebrojavanja računovodstveni odjel arhivira
finalni dokument prebrojavanja zaliha koji sadrži proknjižene vrijednosti
s imenima predstavnika poduzeća koji svojim potpisom potvrđuju, pod
zakonskom odgovornošću, da se količine i iznosi navedeni u dokumentu
slažu s fizički prisutnim na lokacijama zalihe poduzeća.
6
Adriatic Localization
U tu svrhu je kreiran je novi izvještaj “Dokument prebrojavanja fizičkih
zaliha”.
Izvještaj koeficijent
obrtaja zaliha
Omogućava izračun koeficijenta obrtaja zaliha za određeni period.
ISO Šifre
Omogućava dodatne ISO šifre koje se koriste u različitim izvještajima, u
zemlji/regiji, valuti i tablici postavke GK.
Vrste unosa pomicanja
artikala
Omogućava ispis nabava, prodaja, negativnih i pozitivnih prilagodbi i
prijenosa artikala po lokacijama i koristi se za usporedbu zaliha sa GK
Iznos na čekanju
Omogućava klijentima da stave parcijalan iznos otvorenog unosa GK
kupca ili dobavljača na čekanje (npr. zbog kompenzacije, lošeg duga
itd..). Standardno u unosima GK kupca i dobavljača postoji samo polje
na čekanju.
Stoga u tablicama unos GK kupca i unos GK dobavljača je dodano polje
iznos na čekanju koje sadrži analitiku promjena skladištenih u odvojenom
unosu GK dobavljač / kupac na čekanju. Iznos na čekanju može biti
izmijenjen ručno ili automatski od strane drugih funkcionalnosti, npr.
kompenzacija. Jedan unos GK kupca ili dobavljača može imati različite
podešene šifre na čekanju i iznose na čekanju za ove šifre. Na unosu
GK kupca ili dobavljača prikazuje se posljednja upotrijebljena šifra
na čekanju i ukupna vrijednost iznosa na čekanju. Kada je status “na
čekanju” postavljen u dokumentu nabave/prodaje, iznos na čekanju
se popunjava cijelim iznosom dokumenta. Druge funkcionalnosti
koje koriste funkcionalnost iznosa na čekanju, npr. kompenzacije,
mogu postaviti iznos i šifru na čekanju i ukloniti iznos na čekanju za
set šifara na čekanju. Izvještaji koji uzimaju u obzir iznose na čekanju
moraju preskočiti kontrolu na čekanju pri knjiženju prijave unosa GK
kupca/dobavljača (npr. može biti primijenjeno također pri knjiženju
unosa kompenzacije koji su na čekanju). Iznosi na čekanju mogu biti
upotrijebljeni u različitim izvještajima (npr. saldo kupca/dobavljača do
datuma).
Popis dokumenata
nabave (R)
Omogućava ispis popisa svih dokumenata nabave (fakture i knjižna
odobrenja) s nekim općim informacijama (datumi, iznosi s/bez PDV-a) i
ukupan iznos u originalnoj valuti i LVT.
Primljeno nefakturirano
Omogućava ispis primljenih ali nefakturiranih stavki nabave.
Izvještaj detaljnog
probnog salda kupca (R)
Novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju s unaprijeđenim
filtriranjem knjižnih grupa na unosima GK i avansnim plaćanjima i
dodanim novim stupcima s iznosima zaduženja i odobrenja (LCY).
Izvještaj u proizvodnji
Funkcionalnost izvještaja u proizvodnji omogućava pripremu izvještaja
koji su povezani s proizvodnjom. Detaljni statični izvještaj proizvodnog
naloga omogućava usporedbu između vrijednosti potrošnje i kapaciteta
nasuprot vrijednosti izlaza. Ako je ukupna vrijednost 0, trošak za
proizvodni nalog je ispravno prilagođen.
Probni saldo resursa
Novi izvještaj probnog salda resursa je razvijen za mogućnost pregleda
svih transakcija za jedan resurs ili grupu resursa.
Popis dokumenata
prodaje (R)
Popis dokumenata prodaje omogućava ispis popisa svih dokumenata
prodaje (fakture i knjižna odobrenja) s nekim općim informacijama
(datumi, iznosi s/bez PDV-a) i ukupnim iznosom u originalnoj valuti i
LCY.
Omogućava ispis isporučenih, ali nefakturiranih stavki prodaje.
Isporučeni nefakturirani
SKV
SKV izvještaj (Međunarodni izvještaj obveza i potraživanja) omogućava
izdavanje SKV izvještaja koji se koristi za izvješćivanje kratkoročnih
potraživanja i obaveza s partnerima u inozemstvu ka Banci Slovenije
Adriatic Localization
7
(BSI) na mjesečnoj osnovi grupirano po valuti, zemlji i kapitalnim vezama.
Izvještaj se predaje elektronički.
8
Probni saldo (R)
Probni saldo AD je novi izvještaj temeljen na standardnom izvještaju
probnog salda s proširenom funkcionalnosti.
Dobavljač - Usklađivanje
salda
Na kraju svake fiskalne godine (ili drugog perioda, kada je to zahtijevano)
poduzeća šalju izjavu o saldima dobavljača kako bi ih uskladili sa zapisima
dobavljača. Dobavljači nakon potvrđivanja izjave šalju natrag ažurirani
izvještaj temeljen na njihovim informacijama. Ova odlika dozvoljava
korisnicima da pripreme takav izvještaj u Dynamics NAV. U tu svrhu je
kreiran novi izvještaj “Dobavljač - Usklađivanje salda AD”.
Dobavljač - Izvještaj o
saldu do datuma
Saldo dobavljača do datuma AD je novi izvještaj temeljen na standardnom
izvještaju salda dobavljača do datuma sa proširenom funkcionalnošću.
Kako dobavljač može imati različite knjižne grupe dobavljača i valute,
grupiranje po knjižnim grupama dobavljača i valuta je promijenjeno tako
da su ukupne vrijednosti sada grupirane po šifri valute, knjižnoj grupi i
vrsti dokumenta.
Dobavljač - Detaljan
sažetak zastarijevanja
Dobavljač - Detaljan sažetak zastarijevanja AD je novi izvještaj temeljen
na standardnom izvještaju detaljnog zastarijevanja dobavljača s
promijenjenom i proširenom funkcionalnosti. Izvještaj prikazuje ukupne
vrijednosti za dane periode iz detaljne tablice unosa GK dobavljača,
grupirano po dobavljačima.
Dobavljač - Probni saldo
Dobavljač - probni saldo AD je novi izvještaj temeljen na standardnom
izvještaju probnog salda dobavljača s proširenom funkcionalnošću.
Kako dobavljač može imati različite knjižne grupe dobavljača i valute,
grupiranje po knjižnim grupama dobavljača i valutama je promijenjeno
tako da su ukupne vrijednosti sada grupirane po šifri valute, knjižnim
grupama dobavljača, te vrsti dokumenta.
Detaljni probni saldo
dobavljača (R)
Izvještaj detaljnog probnog salda dobavljača je novi izvještaj temeljen
na standardnom izvještaju s unaprijeđenim filtriranjem knjižnih grupa na
unosima GK i avansnim plaćanjima, dodanim novim stupcima s iznosima
zaduženja i odobrenja (LCY).
Prodaja i nabava
Dodatna polja
Funkcionalnost omogućava upotrebu dodatnih polja na stranici kao što
su: zemlja, regija ili šifra podrijetla, šifra WOM dodatka, količina WOM
dodatka, iznos, šifra načina isporuke, područje.
Dodatne informacije u
dnu stranice
Omogućava unos dodatnih informacija o kompaniji u određene
dokumente. Postoji mogućnost unosa različitog teksta unutar zaglavlja,
tijela teksta ili dna dokumenta.
Funkcija avansa Adriatic
regije
Ova funkcija omogućava knjiženje avansa i pripremu pratećih
dokumenata u skladu s pravnim zahtjevima Adriatic regije, što znači
da pri knjiženju avansnog računa dolazi do knjiženja računa u cijelosti,
umjesto preostalog iznosa, kao u standardnoj verziji. Funkcija omogućava
sljedeće:
• Pripremu i ispis prodajnog avansnog računa, koji uključuje specifikaciju
proizvoda/usluga za koju je kreiran avansni račun. Jedino PDV ili iznos
koji uključuje PDV može biti knjižen.
• Pripremu i ispis knjižnog odobrenja za avansni račun. Samo PDV ili
iznos koji uključuje PDV mogu biti knjiženi ili korigirani. Dokument se
automatski stvara prilikom knjiženja fakture koja zatvara avansni račun.
Adriatic Localization
• Priprema i tisak fakture obuhvaća specifikaciju avansa (datum, iznos,
iznos koji uključuje PDV) koji su plaćeni u cilju zatvaranja računa.
• Pripremu kupovnog avansnog računa. Jedino PDV ili iznos koji
uključuje PDV može biti knjižen.
• Pripremu i ispis knjižnog odobrenja za avansni račun. Samo PDV ili
iznos koji uključuje PDV mogu biti knjiženi ili korigirani. Dokument
se automatski stvara prilikom knjiženja fakture koja zatvara avansni
račun.
• Prilikom zatvaranja računa avansa, kreiraju se dodatne stavke koje
iznos avansa sa računa avansa prenose na potraživanja/obaveze
računovodstvene skupine kupac/dobavljač.
• Prilikom postavke zadane vrste supstitucije u računovodstvenoj
skupini kupac/dobavljač na avansi, iznosi u avansnim statistikama
kupca/dobavljača su isključeni iz salda i neto promjene iznosa.
Višestruki kodovi načina
plaćanja
Omogućava izvještaj o osobi koja je pripremila i/ili odobrila dokument.
Ime i prezime predstavnika tvrtke, radno mjesto i potpis su prikazani u
izvještaju. Ova funkcionalnost se može koristiti u različitim izvješćima
(npr.: faktura prodaje, VIES izvješće).
Predstavnici poduzeća
Omogućava izvještaj o osobi koja je pripremila i/ili odobrila dokument.
Ime i prezime predstavnika tvrtke, radno mjesto i potpis su prikazani u
izvještaju. Ova funkcionalnost se može koristiti u različitim izvještajima
(npr.: faktura prodaje, VIES izvještaj).
Statistike Kupaca/
Dobavljača
Funkcionalnost statistike kupaca/dobavljača omogućava saldo kupaca
i dobavljača u prozoru statistike na kartici kupac/dobavljač i FactBox-u
statistike kupca/dobavljača na kartici koja je obračunata na temelju
otvorenih unosa GK za definirani period. Polje neto promjene (LCY)
je dodano na prozor statistike na kartici kupca/dobavljača i FactBox
statistike kupca/dobavljača na kartici i omogućava provjeru neto
promjene (LCY) za razdoblje (ako je datum ... datum unesen u filter
datume) ili saldo na datum (LCY) (ako je “... datum unesen u filter
datuma). Polje iznos u kašnjenju (LCY) je ispravljeno tako da koristi
filter datuma umjesto radnog datuma te je umjesto filtera na otvorene
oznake uzet u obzir preostali iznos (LCY). Unosi koji dospijevaju na dan
na koji je postavljen filter datuma, ne računaju se kao dospjeli.
Carina
Ova funkcionalnost omogućava unos podataka u vezi s carinskim
procedurama, posebno na nabavnoj strani. Broj i datum uvozne carinske
deklaracije i carinska procedura mogu biti unesene na dokumentu
nabave i prenijete na unose PDV-a.
Datum izvršenja usluge
Omogućava unos Perioda isporuke u dokumente prodaje, gdje jedan
datum ili razdoblje (npr. 01.01.2013..31.01.2013) u okviru kojeg je
izvršena usluga ili je dostavljena roba može biti unesen. Ako razdoblje
isporuke je uneseno, ovo polje se ispisuje na dokumentima prodaje
umjesto datuma isporuke.
Dostavljač
Izračunavanje datuma
dospijeća
Omogućava izračun datuma dospijeća na temelju formule izračun
datuma dospijeća koji počinje od datuma dokumenta, datuma knjiženja
ili datuma prijema dokumenta. Standardna verzija uvijek uzima datum
dokumenta kao početni datum.
Izvozna carinska
deklaracija
Omogućava unos dodatnih informacija o izvoznoj carinskoj deklaraciji
u proknjiženom dokumentu prodaje koje mijenjaju postojeće podatke
u PDV unosima Glavnoj Knjizi: PDV datum, PDV identifikator i osnovica
(po potrebi). Promijenjeni i dodatni podaci u postojećim PDV unosima
omogućava ispravnu prijavu PDV-a nadležnim poreznim organima. PDV
stavke koje su već prijavljene ne mogu se kasnije mijenjati.
Adriatic Localization
9
10
Bilješke o zaduženjima
AD
Omogućava unos dodatnih podataka u standardne bilješke o
zaduženjima.
Knjige o uvozu/izvozu
Omogućava tvrtkama koje uvoze/izvoze robu i usluge registriranje
uvoznih i izvoznih transakcija u izvještajima Glavne Knjige.
Dolazeća pošta
Omogućava pregled popisa primljenih dokumenata s osnovnim
podacima.
Intrastat
Omogućava knjiženje transakcija nabave/prodaje/transfera s dodatnim
odgovarajućim izvještajnim podacima u skladu s predefiniranim
postavkama. Također, omogućava stvaranje Intrastat naloga, kao i izvoz
datoteke koji sadrži Intrastat informacije.
Potvrda naloga AD
Omogućava unos dodatnih podataka u standardnu potvrdu naloga.
Obavjest o broju
proknjiženog dokumenta
Prilikom knjiženja dokumenata korisnik obično želi znati broj proknjiženog
dokumenta (npr. kako bi ga napisao na primljenoj fakturi). Standardno
se ovaj broj javlja samo prilikom knjiženja, ali nestaje nakon završetka.
Ova funkcionalnost omogućava prikaz obavijesti o broju proknjiženog
dokumenta na zaslonu, ako je polje “Obavijest o broju proknjiženog
dokumenta’’ označeno u postavkama prodaje/nabave.
Ispis dodatnih tekstova
Omogućava unošenje dodatnih tekstova na dokumente prodaje i nabave
s različitim mogućnostima:
• Unos teksta na dokumente prodaje i nabave.
• Ispis ovih tekstova na dokumentima prodaje i nabave (s opcijom da
se komentari samo ispisuju na financijskim (npr. faktura), materijalnim
(npr. isporuka), oba ili nijednom od dokumenata).
• Prijenos standardnih i proširenih tekstova na redove teksta.
• Kopiranje teksta pri upotrebi funkcije kopiranja dokumenta.
• Prijenos teksta iz neproknjiženih u proknjižene dokumente (ovisno od
toga koja je opcija ispisa izabrana).
• Izmjena teksta u proknjiženim dokumentima.
Nabavni nalog AD
Omogućava unos dodatnih podataka u standardni nabavni nalog.
Kalkulacija nabavne
cijene
Ova funkcionalnost omogućava pripremu izvještaja na temelju nabavne
primke sa svim pripadajućim troškovima prikazanim u izvještaju (prijevoz,
carina, osiguranje, troškovi artikla i broj fakture) te sa svim brojevima
fakture koji povezuju nabavnu primku s fakturom nabave. Izvještaj
omogućava dinamičan prikaz informacija o troškovima svake nabavne
primke i daje popis svih faktura nabave povezanih s primkama. Veza
između svih dokumenta povezanih s jednom nabavom mora postojati.
Sljedeća procedura objašnjava kako kreirati nabavnu primku na temelju
nabavnog naloga:
1.Proknjiži se primka po primitku robe. Ispisuje se izvještaj koji pokazuje
samo zaprimljene količine bez vrijednosti.
2.Proknjiži se faktura nakon prijema fakture dobavljača.
3.Proknjiži se faktura špeditera koja sadrži troškove artikla.
4.Dodjele se troškovi artikla originalnoj nabavnoj primci. Polje Nabavna
cijena sadrži sve troškove nabavne primke i prikazuje jedinične
troškove u lokalnoj valuti (LVT) umanjene za iznos popusta na retku i
popusta na fakturu i uvećane za troškove artikla.
Nabavna ponuda AD
Omogućava unos dodatnih podataka.
Nabavna primka AD
Omogućava unos dodatnih podataka.
Opomena AD
Omogućava unos dodatnih podataka.
Resursi u nabavi
Ponekad su isti servisi naloženi/proknjiženi više puta i lakše je korisnicima
postaviti resurse u nabavi i pripremiti potrebne postavke nego koristiti
Adriatic Localization
konta GK. Resursi u funkcionalnosti nabave omogućava korisnicima da
postave takve resurse i pripreme stavke nabave s vrstom “Resurs”. Kada
je resurs proknjižen, red s resursom je prenesen u proknjiženu fakturu/
primku te se automatski kreiraju unosi GK i unosi resursa (s vrstom
unosa nabava). Kreira se i dodatni izvještaj nabave resursa na kojem su
iskazani popis resursa i njihove nabavljene količine i vrijednosti (saldo) u
promatranom razdoblju.
Prodajno knjižno
odobrenje (P)
Omogućava unos dodatnih podataka.
Prodajna faktura (P)
Omogućava unos dodatnih podataka.
Neproknjižena prodajna
faktura
Mnogi korisnici koji rade na fakturiranju, žele prije samog knjiženja
vidjeti kako će faktura izgledati poslije knjiženja. Ova funkcionalnost
omogućava upravo to. U pitanju je novi izvještaj temeljen na postojećem
izvještaju o neproknjiženim prodajnim fakturama. Postoje određena
odstupanja od spomenutog izvještaja jer neki podaci ne postoje prije
knjiženja fakture, kao naprimer: broj fakture.
Izveštaj o prodajnoj
ponudi (P)
Omogućava unos novih podataka u standardni izvještaj o prodajnoj
ponudi.
Izveštaj o prodajnoj
ponudi i isporuci (P)
Omogućava unos novih podataka u standardni izvještaj o prodajnoj
ponudi.
Točka metode isporuke
Omogućava korištenje nove tablice i strane za unos točke za način
isporuke u dokumentu prodaje ili nabave.
11
Porez na dodanu
vrijednost
Izračunaj i proknjiži PDV
obračun
Omogućava napredni obračun PDV-a, pri čemu se PDV u izdanim i
primljenim fakturama knjiži odvojeno (standardno se knjiže na jednom
kontu). Na kraju obračuna moguće je pripremiti knjiženje dodatnih stavki
u glavnoj knjizi, bez obzira radi li se o PDV obavezama ili potraživanjima,
te ih proknjižiti na odgovarajući konto kupca/dobavljača. Ukoliko je
unos proknjižen, moguće je njegovo praćenje radi bolje kontrole, a u
slučaju PDV potraživanja moguće je i navesti ih u računu plaćanja.
Izvještaj o dostavi
Ova funkcionalnost omogućava pripremu izvještaja o dostavi u skladu
sa slovenskim zakonodavstvom. Izvještaj se priprema na temelju
postojećih PDV unosa prema postavljenim postavkama i filtrima. Na
temelju formiranog izvještaja moguće je kreirati XML dokument.
Datum primitka
dokumenta
Omogućava uporabu dodatnog datuma za primitak dokumenata u
tvrtku. Pri knjiženju dokumenata nabave, datum se prenosi u unose
PDV-a i proknjižene dokumente nabave.
Unos stavke prodajnih/
nabavnih dokumenata
bez unosa skupine
knjiženja proizvoda
Omogućava unos konta ili osnovnog sredstva u redak dokumenta
prodaje/nabave bez unosa knjižne grupe proizvoda. Standardna
funkcionalnost pri unosu osnovnog sredstva u retke dokumenta
kontrolira postave konta za nabavu u grupi knjiženja osnovnog sredstva.
Fiskalizacija
Omogućava neposredan prijenos podataka između nezavisnog
centraliziranog sustava poreznog organa (CIS) i Navision-a. Prijenos
je obavezan samo za knjiženje izdanih faktura i knjižnih odobrenja s
izabranim načinom plaćanja. Nakon knjiženja stvara se XML datoteka
koja se preko web servisa šalje CIS-u. CIS odgovara jedinstvenim ID-em
ili prijavljuje grešku. Ukoliko je primljen ID, on se čuva u bazi i kasnije se
javlja na izdanim fakturama ili knjižnim odobrenjima. Pored osnovnih
podataka, na dokumentu je također moguće navesti i adresu, sate rada
i druge informacije. Dokument prodaje mora biti izdan na ovaj način od
Adriatic Localization
strane prijavljene lokacije fiskalizacije.
12
Informativni PDV
Omogućava ispis informacija o obračunatom PDV-u u fakturama,
sukladno 76. članu slovenskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Po ovom članku, PDV se ne obračunava, niti knjiži, već se prikazuje u dvije
dodatne kolone specifikacije PDV-a: Informativni PDV% i Informativni
iznos PDV-a.
Interni storno
Omogućava knjiženje internog storna prodajnih i nabavnih dokumenata.
Polje može biti ručno ispravljeno u proknjiženim dokumentima, ukoliko
se dokument ne odnosi na PDV period koji je već zatvoren ili na period
koji nije u okviru definiranih PDV datuma.
Obračun osnovice za
PDV za vrstu knjiženja
samo PDV
Omogućava obračun osnovice za PDV u stavkama statistike dokumenta.
Knjiženje i korekcija
odgođenog PDV-a na
knjižnim odobrenjima
Za neke države (npr. Hrvatska) moguće je knjižiti ili korigirati samo
odloženi PDV kada tvrtka dobije knjižno odobrenje od kupca. Ova
funkcionalnost omogućava knjiženje i korekciju odgođenog PDV-a na
različite račune glavne knjige i s različitim postavama unosa PDV-a.
Tvrtka može izvršiti povrat i korekciju PDV-a nakon izdavanja fakture, i
to na temelju povrata robe od strane kupca ili popusta koji je odobren
kupcu, a nakon dobivanja pismene potvrde od strane kupca. Za neke
zemlje (npr. Slovenija) potrebna je samo klauzula na knjižnom odobrenju
o odbitku PDV-a, tako da u tom slučaju ova funkcionalnost ne mora biti
uključena.
Djelomično priznati PDV
Ova funkcionalnost omogućava izračunavanje djelomično ili ukupno
priznatog PDV-a prilikom knjiženja nabave ili korekcije PDV-a u glavnoj
knjizi i stavkama PDV-a. Knjiženje je omogućeno za sve vrste PDV-a,
osim za porez na promet. Knjiženje nepriznatog PDV-a je dozvoljeno u
dokumentima nabave, ali ne izravno u recima naloga. Iznos nepriznatog
PDV-a povećava iznos u povezanim unosima Glavne Knjige, unosima
artikala (unosi vrijednosti), unosima resursa i unosima osnovnih sredstava
i održavanja. Funkcionalnost djelomično priznatog PDV-a je uključena u
obračun PDV-a i Izvještaj o PDV-u.
Usklađivanje unosa
Glavne knjige i PDV-a
Omogućava prikazivanje iznosa u kontnom planu koji su filtrirani na
temelju PDV datuma (a ne na temelju datuma knjiženja). To daje priliku
računovođama da što lakše usporede rezultate PDV usklađivanja s
glavnom knjigom.
Registracijski brojevi
Omogućava uporabu dodatnih registracijskih brojeva tvrtke koji se mogu
navesti na karticama, dokumentima i računima. Također, obuhvaća i
kontrolu strukture poreznih brojeva ovisno od šifre države. U skladu s
ovim, funkcija je dopunjena i provjerom registracijskih brojeva u vidu
provjere postojanja pogrešaka ili duplikata.
Obrnuta naplata PDV-a
(kroz 2 unosa)
Ova funkcionalnost omogućava knjiženje ulaznog i izlaznog PDV-a
u dokumentima nabave, pri čemu se kreiraju dva odvojena unosa
PDV-a s različitim PDV datumima. Ovom prilikom dolazi do zatvaranja
dva, umjesto jednog unosa, pri čemu se uzimaju u obzir potraživanja
i obaveze po osnovu PDV-a navedena u izvešću, a ne računi obrnute
naplate PDV-a postavljeni u podešavanju knjiženja PDV-a.
Isključi PDV identifikatore
u izvještaju o PDV-u.
Omogućava ispravno izvješćivanje o unosima PDV-a u slučaju kada se
ista kombinacija knjiženja PDV-a za grupe kompanija i knjiženja PDV-a
za grupe proizvoda knjiži s različitim PDV identifikatorima, od kojih se
neki prijavljuju, a neki ne. Ovo se rješava dodatnim podešavanjem u
postavama Glavne Knjige, čime se definira koji identifikatori trebaju biti
isključeni prilikom izvještavanja o PDV unosima.
Adriatic Localization
Postavljanje nadležnih
poreznih organa
Većina država zahtijeva podnošenje različitih formi izvještaja nadležnim
poreznim tijelima u elektronskom formatu. Ova funkcija omogućava
unos dodatnih podataka u vezi s PDV izvješćivanjem (pored informacija
o kompaniji).
Provjera ispravnosti
podešavanja knjiženja
PDV-a
Ova funkcionalnost omogućava ograničavanje unosa određenih
postavki knjiženja PDV-a koje je definirano ispravnim datumom od i
datumom dospijeća. Npr. ukoliko nadležni porezni organi promjene
stopu PDV-a s 20% na 22%, stare postavke PDV-a ne smiju se više
upotrebljavati. Prilikom knjiženja dokumenta program provjerava je li
polje datum knjiženja unutar definiranog datumskog raspona.
Dopunjen alat za
promenu stope PDV-a
Uz standardne promjene knjižnih grupa u Glavnoj Knjizi i PDV
knjiženjima, ova funkcionalnost omogućava i listu avansa koje treba
ručno postaviti Lako možete promijeniti stope PDV-a kako biste zadržali
točnost izvještavanja.
PDV klauzule
Uobičajena je praksa da se u gotovo svim zemljama koje imaju PDV
sustav istaknu PDV klauzule (npr. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
i broj članka). Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da postave
i tiskaju PDV klauzule na dokumentima prodaje. Šefovi računovodstva
podešavaju PDV klauzule u vezi sa skupinama knjiženja PDV-a i šifrom
jezika. Prilikom pripreme dokumenta prodaje, zadane PDV klauzule se
prenose u redove dokumenta i mogu se ručno mijenjati, ukoliko je to
potrebno. Također je moguće promijeniti PDV klauzule nakon knjiženja
dokumenta. Prilikom ispisa dokumenta, PDV klauzule se tiskaju u
odjeljku za PDV klauzule.
Datum korekcije PDV-a
Ova funkcionalnost omogućava unos datuma korekcije PDV-a
u dokument za korekciju (obično je faktura korigirana knjiženim
odobrenjem), u slučajevima kada se korekcija knjiži za dokumente iz
prethodnog PDV razdoblja. Datum korekcije PDV-a se treba koristiti za
red korekcije u VIES izvještaju, prilikom prijave korekcija iz prethodnog
PDV razdoblja. Polje mora biti uključeno u dokumentima prodaje i
nabave, retku općeg računa i unos PDV-a.
PDV datum
Funkcija PDV datuma omogućava knjiženje PDV-a na datum koji se
razlikuje od datuma knjiženja. PDV datum se prenosi u unose PDV-a
u Glavnoj Knjizi i koristi se za odgovarajuće izvještaje i funkcionalnosti
(obračun PDV-a, izvještaj o PDV-u, itd...). PDV datum je dodan u opće
naloge, dokumente prodaje, nabave i servisa.
PDV identifikator
Omogućava unos identifikatora u dodatnoj tablici PDV identifikatora, pri
postavljanju nove kombinacije postavke knjiženja PDV-a.
PDV u LVT u specifikaciji
PDV-a
Ispis PDV specifikacije u LVT je standardna funkcionalnost, pri čemu
se tiskaju dvije specifikacije. Ova funkcionalnost omogućava njihov
integrirani prikaz.
PDV period
Period za prijavu PDV-a i obračunski period tvrtke mogu se razlikovati.
Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da prijavljuju i knjiže PDV
prema datumima i razdobljima PDV-a, a isto tako i da vrše interno
izvješćivanje, kao i izvješćivanje u odnosu na zakonski rok za prijavu
PDV-a.
Izvoz PDV izvješća
Ova funkcionalnost omogućava izvoz PDV izvještaja u formatu koji je
propisan od strane nadležnog organa.
VIES izvješće
Ova funkcionalnost omogućava pripremu VIES izvještaja prema pravnim
propisima Adriatic regije korištenjem poboljšanog standardnog VIES
izvještaja.
13
Adriatic Localization
14
Adriatic Localization
Adacta Group
Već više od 20 godina Adacta Grupa bavi se razvojem i
uvođenjem poslovno-informacijskih rješenja, poslovnim
savjetovanjem, kao i uvođenjem promjena u poduzećima.
Naš cjelokupan rad usmjeren je na sadržajna poboljšanja
i napredak poslovanja naših klijenata. Surađujemo
s uspješnim uslužnim, trgovačkim i proizvodnim
poduzećima, javnim poduzećima, osiguravajućim
društvima i drugim financijskim ustanovama. Naš uspjeh
temelji se na poznavanju poslovnog sadržaja i korištenju
napredne informacijske tehnologije, kao i na marljivosti i
ustrajnosti koji osiguravaju rezultate i zadovoljstvo naših
klijenata i zaposlenika.
Adacta Grupa vodeći je Microsoft Dynamics partner u
Adriatic regiji već više od 15 godina. Grupa se sastoji
od sjedišta u Ljubljani, te ureda u Zagrebu i Beogradu.
Zapošljavamo više od 275 stručnjaka koji su uspješno
sudjelovali u više od 350 projekata usmjerenih na uvođenje
poslovno-informacijskih sustava i poboljšanje poslovanja
naših klijenata. Grupa godišnje ostvaruje 17 milijuna EUR
prometa.
Naša nova linija Microsoft Dynamics NAV add-onova
bazirana je na bogatom iskustvu u radu s Microsoft
Dynamics rješenjima. Svoje smo napore prvenstveno
usmjeravali na razvoj prilagođenih poslovnih rješenja
i pojedinačnih lokalizacija. Sada smo odlučili proširiti
izbor i svojim partnerima diljem svijeta ponuditi napredna
Microsoft Dynamics NAV add-on rješenja.
HRVATSKA
Adacta programska oprema, d.o.o.
Križna 18, 10000 Zagreb
T: +385 1 611 63 30
F: +385 1 611 60 11
[email protected]
www.adacta.hr
SLOVENIJA
Adacta programska oprema, d.o.o
Leskoškova 9d, 1000 Ljubljana
T: +386 1 548 38 00
F: +386 1 548 39 00
[email protected]
www.adacta.si
SRBIJA
Adacta privredno društvo za pružanje
informatičkih usluga, d.o.o.
Kneza Mihaila 2-4/VII, 11000 Beograd
T: +381 11 303 31 07
F: +381 11 303 31 07
[email protected]
www.adacta.rs