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MODELLO 770
Il riferimento al manuale è il menu “Redditi”, capitolo “Modello 770”.
Per quanto riguarda la codifica dei fornitori e la gestione delle ritenute d’acconto, fare riferimento alla Pillola “Ritenute d’acconto”.
Per poter elaborare il Modello 770 è necessaria la posizione contabile (azienda). In caso non ci sia occorre crearla per poi elaborar e
il Modello 770 in maniera manuale. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Modello 770 manuale in seguito riportato.
Il Modello 770 si divide in Modello 770 Semplificato e Modello 770 Ordinario.
Il Modello 770 Semplificato è composto da:

Frontespizio;

Certificazioni di lavoro dipendente;

Certificazioni di lavoro autonomo;

Quadro ST (in caso di 770 ordinario deve essere inviato con questo dichiarativo a meno di opzione per l’invio integrale
del 770 semplificato);

Quadro SX (in caso di 770 ordinario deve essere inviato con questo dichiarativo a meno di opzione per l’invio integrale
del 770 semplificato);

Quadro SV Trattenute addizionali comunali (in caso di 770 ordinario deve essere inviato con questo dichiarativo a meno
di opzione per l’invio integrale del 770 semplificato);

Quadro SY;

Quadro SS.
Il Modello 770 Ordinario è composto da:

Frontespizio;

Quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST, SX, SV, SS.
Il programma gestisce entrambi i modelli in un’unica pratica.
TABELLE OPERAZIONI FORNITORI IN REGIME AGEVOLATO
In questa tabella è possibile indicare i codici dei conti contabili che si desidera includere (conto preceduto da “+”) o escludere
(conto preceduto da “-”) dall’elaborazione dei movimenti di percipienti in regime Agevolato. Dividendo due conti col carattere “/”
si intende dal conto al conto.
ELABORAZIONE
L’elaborazione del Modello 770 deve essere eseguita entrando nel programma con data 31-12-xx (dove xx identifica l’anno di
competenza del Modello 770). Accedere al menu DR – Modello 770 – Elaborazione.
I dati necessari alla compilazione delle Certificazioni lavoro autonomo e del quadro ST sono elaborati considerando sia le ritenute
gestite attraverso la primanota, sia le ritenute caricate attraverso la gestione “RIT non reg. in pm/op.forn- regime agev.” presente
nel menu Stampe – Contabili – Ritenute d’acconto. Inoltre, se i ravvedimenti F24 sono stati elaborati dal menu Stampe – Fiscali
contabili – Ravvedimento operoso F24, vengono estrapolati e riportati direttamente nel quadro ST (ravvedimenti effettuati nel
periodo d’imposta). Se vengono elaborati in maniera manuale occorre procedere in diverso modo. Per maggiori informazioni
consultare il paragrafo Gestione Ravvedimento Operoso F24.
Eseguendo la funzione di elaborazione vengono richiesti i seguenti dati:
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www.passepartout.net - [email protected]
INCLUDI MOVIMENTI NON QUIETANZATI - Indicando ‘S’, vengono elaborate anche le ritenute non versate, che riportano
quindi la dicitura “Quietanzare” nel menu Stampe – Contabili – Ritenute d’acconto – Quietanze/Certificazioni RDA.
CAUSALE PAGAMENTO LAVORO AUTONOMO – Qualora in fase di registrazione della prima nota, non sia stato indicato
alcun valore al campo “Tipo prestazione”, viene valorizzato in questa fase, con il dato presente in questo campo.
NOTE QUADRO ST - Qualora in fase di pagamento della ritenuta (menu Stampe – Contabili – Ritenute d'acconto –
Quietanze/Certificazioni RDA), non sia stato indicato alcun valore al campo “Note”, viene valorizzato in questa fase, con il dato
presente in questo campo.
INCLUDI OPERAZIONI FORNITORI IN REGIME AGEVOLATO – Il campo è impostato ad ‘S’ di default. Vengono
incluse tutte le registrazioni inerenti ai fornitori in Regime Agevolato, le quali rientrano nella data inserita nell’apposito campo
dell’anagrafica del fornitore.
OPERAZIONI FORNITORI IN REGIME AGEVOLATO DA ARCHIVIO CERTIFICAZIONI/PRIMANOTA – I valori
ammessi sono:
C = Vengono elaborate le registrazioni inserite nell’archivio certificazioni (menu Stampe – Contabili – Ritenute d’acconto RIT non reg. in pm/op.forn- regime agev.);
P = Vengono elaborate le registrazioni inserite nella prima nota. Se sono stati indicati dei conti nella Tabella Operazioni
fornitori in regime agevolato, tali conti verranno esclusi dall’elaborazione.
CAUSALE PAGAMENTO LAVORO AUTONOMO OPERAZIONI FORNITORI IN REGIME AGEVOLATO – Qualora
in Anagrafica clienti/fornitori non sia stato indicato alcun valore al campo “Tipo prestazione”, viene valorizzato in questa fase, con
il dato presente in questo campo.
Al termine dell’elaborazione, viene indicato tramite messaggio il numero dei movimenti elaborati.
ELABORAZIONE AZIENDE ART. 36 SOTTOAZIENDE / MADRE-FIGLIE
L’elaborazione delle aziende Art.36 con gestione delle sottoaziende, avviene operando dall’azienda “G” generale, la quale ela bora
tutti i movimenti delle sottoaziende.
L’elaborazione delle aziende Art.36 Madre-Figlie, gestite con ‘@’ e ‘#’ non è automatica, pertanto si suggerisce di procedere nel
seguente modo:
-
Elaborare il modello 770 dall’azienda figlia in cui sono presenti più movimenti relativi alle ritenute;
-
Importare i dati elaborati, confermare la gestione movimenti e salvare la pratica
-
Rinominare l'archivio 770 appena creato modificando l'estensione del file con la sigla dell’azienda madre [esempio:
rinominare d770.FIG (figlia) in d770.MAD (madre)]
-
Entrare in gestione del modello 770 dall’azienda madre ed integrare manualmente i movimenti delle altre figlie
-
Salvare la pratica e stampare il modello dall'azienda madre.
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IMMISSIONE/REVISIONE
La seguente videata viene visualizzata entrando nel menù DR – Modello 770 – Immissione/Revisione:
Dopo aver eseguito la funzione di Elaborazione sopradescritta, occorre compilare correttamente il Frontespizio per poi eseguire
l’importazione dell’elaborato.
Di seguito si dettagliano i pulsanti presenti sulla destra:
Anteprima Dichiarazione [Shift+F4]: tramite questo pulsante è possibile visualizzare l’anteprima del modello;
Simulazione Controlli Telematico [F7]: tramite questo pulsante è possibile controllare la dichiarazione con Entratel per
verificare eventuali errori ed eventualmente correggerli in tempo reale;
Istruzioni Ministeriali [Shift+F12]: tramite questo pulsante è possibile visualizzare le Istruzioni Ministeriali e le
Specifiche tecniche del modello Ordinario/Semplificato.
FRONTESPIZIO
Per acquisire automaticamente i dati anagrafici dell’azienda, utilizzare il comando Import dati anagrafici [F5]. Per evitare che i dati
inseriti manualmente vengano sovrascritti da questa funzione, inserire un ‘*’ sul campo “Evita import cont.”.
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DATA FINE PRATICA - Se presente, la pratica si intende "finita" pertanto non sarà più possibile modificarla. Entrando in
immissione/revisione, qualora sia presente tale data, viene segnalato con apposito messaggio. Per poter apportare ulteriori
modifiche è necessario eliminare il valore presente in questo campo.
AGGIORNAMENTO QUADRI LAV.AUT. E ST AD OGNI USCITA DA GEST. MOVIMENTI – Impostando il campo a
“N”, alla conferma del quadro “Gestione movimenti”, i quadri “Comunic. Lav. Aut.” e “ST Ritenute operate” non vengono
aggiornati automaticamente. Impostando il campo a “S”, ad ogni conferma del quadro “Gestione movimenti”, verrà sempre
visualizzato il seguente messaggio: ‘Aggiornamento quadri Lavoro Autonomo e ST SEMPLIFICATO?’. Rispondendo
affermativamente tali quadri verranno aggiornati.
SITUAZIONE QUADRI - Le caselle di quadro compilato sono aggiornate automaticamente ad ogni salvataggio della pratica.
Questo avviene anche utilizzando il pulsante Calcola e Salva [F6] da scelta quadri che consente di salvare la dichiarazione senza
uscire a menu.
PER FORZARE I QUADRI COMPILATI – Tale campo si può utilizzare sia per forzare le caselle dei quadri compilati, ma
anche per forzare il Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente/lavoro autonomo.
NUMERO COMUNICAZIONI LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMO – Al salvataggio della pratica, viene riportato il
numero di comunicazioni di lavoro dipendente/autonomo compilate.
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TIPO DI TRASMISSIONE – Questo campo è obbligatorio e permette di identificare quale sezione “Redazione della
dichiarazione” deve essere stampata sul frontespizio del Modello 770. I valori ammessi sono:
1 = Trasmissione integrale modello 770 semplificato. In caso di compilazione anche del 770 ordinario, i quadri SS, ST, SV,
SX ed SY (relativi alle comunicazioni di lavoro autonomo e dipendente) vengono inviati assieme al 770 semplificato;
2 = Trasmissione modello 770 semplificato con successivo invio di ST, SV ed SX nel modello 770 ordinario. In caso di
compilazione anche del 770 ordinario, i quadri ST, SV ed SX (relativi alle comunicazioni di lavoro autonomo e
dipendente) vengono inviati assieme al 770 ordinario;
3 = Trasmissione modello 770 semplificato per le sole comunicazioni lavoro dipendente. In caso di compilazione anche del
770 ordinario, i quadri SS, ST, SV, SX ed SY (relativi alle comunicazioni di lavoro dipendente) vengono inviati assieme
al 770 semplificato;
4 = Trasmissione modello 770 semplificato per le sole comunicazioni lavoro autonomo. In caso di compilazione anche del
770 ordinario, i quadri SS, ST, SV, SX ed SY (relativi alle comunicazioni di lavoro autonomo) vengono inviati assieme
al 770 semplificato.
Quando il campo è impostato con i codici 1, 3 e 4: alla conferma della gestione movimenti, i versamenti effettuati relativi alle
comunicazioni di lavoro autonomo sono riportati nel quadro ST – SEMPLIFICATO. Quando il campo è impostato a 2, i
versamenti sono riportati nel quadro ST – ORDINARIO.
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA RESTANTE PARTE DELLA DICHIARAZIONE – Nel caso
in cui nel precedente campo sia stata indicata l’opzione 3 oppure 4, e che quindi il modello 770 semplificato sia inviato da due
diversi intermediari (oppure sia inviato in due parti dallo stesso intermediario) inserire in questo campo il codice fiscale
dell’intermediario che effettua l’invio della restante parte.
CODICE INTERMEDIARIO - Indicare il codice dell'intermediario che effettua l'invio telematico. E' possibile effettuare la
ricerca in tabella utilizzando il comando di campo Ricerca [F2].
DATA DELL’IMPEGNO ORDINARIO/ SEMPLIFICATO – E’ possibile indicarla manualmente oppure può essere impostata
automaticamente nel momento in cui viene eseguita la stampa di servizio “Impegno alla trasmissione” (menu DR – Modello 770).
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FLAG CONFERMA – Barrando tale campo, gli eventuali errori Entratel classificati come "confermabili", vengono ridotti di
gravità e quindi diventa possibile inviare la dichiarazione.
GESTIONE DEI SOGGETTI ESTINTI - Impostando ad ‘S’ il campo viene data la possibilità di gestire fino a nove modelli 770
(Principale + soggetti estinti). Questa gestione si abilita solo dopo essere usciti con il comando Calcola salva e esci [F10] e rientrati
nella pratica. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo Gestione Soggetti Estinti in seguito riportato.
RAGGRUPPAMENTO VERSAMENTI QUADRO ST – Il campo è impostato di default ad “S”. Alla conferma del quadro
“Gestione movimenti”, i versamenti nel quadro ST vengono raggruppati a parità di Data versamento, Periodo, Cod.tributo,
Cod.regione e Tesoreria. Impostando il campo ad “N”, alla conferma del quadro “Gestione movimenti”, i versamenti nel quadro
ST non verranno raggruppati ma verrà generata una riga per ogni versamento.
IMPORT MOVIMENTI CONTABILI
Per acquisire i dati precedentemente elaborati con la funzione Elaborazione, richiamare la funzione “33 Import movim. contab.”.
La funzione inserisce nel quadro Gestione Movimenti le anagrafiche dei percipienti ed i relativi movimenti. Ogni volta che si
modificano i dati inseriti nel quadro Gestione Movimenti e si conferma il suddetto, vengono automaticamente aggiornati anche i
quadri Comunicazione Lavoro Autonomo e ST. Ritenute Operate.
Si precisa che:
-
I ravvedimenti operosi, elaborati dalla voce Ravvedimento Operoso F24, sono riportati direttamente nei quadri ST/SV.
-
I movimenti dei fornitori in Regime Agevolato sono riportati direttamente nel quadro Comunicazioni Lavoro Autonomo.
Per le fatture relative a fornitori con codici tributo diversi da 1019, 1020, 1038 e 1040 l’elaborazione riporta solo l’anagrafica del
percipiente.
NOTA BENE: si precisa che dopo avere eseguito la funzione “33 Import Movim. Cont.”, se si ha necessità di
reimportare i dati, occorre eseguire nuovamente l'elaborazione da menu e ripetere l’import movimenti contabili.
NOTE DI STUDIO
Questo quadro permette di inserire informazioni aggiuntive riguardanti la pratica. Tali informazioni non vengono stampate sui
modelli ministeriali ma, se presenti, vengono visualizzate all’ingresso della pratica.
GESTIONE MOVIMENTI
Il quadro “03 Gestione Movimenti”, è un quadro di gestione interna. Viene compilato automaticamente dalla funzione “33 Import
movim. contabili” con le anagrafiche dei percipienti e i relativi movimenti ad essi associati. Confermando tale quadro verrà
compilato il Modello 770 in base a quanto indicato nel campo Tipo Trasmissione (pagina 5/7 del Frontespizio).
COMUNICAZIONI LAVORO AUTONOMO
Rispondendo affermativamente alla domanda posta dopo la conferma del quadro Gestione movimenti, i movimenti vengono
riportati nei quadri “06 Comunic. Lav. Aut.” e “ST Ritenute Operate”.
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OPERAZIONI FORNITORI IN REGIME AGEVOLATO – Se barrato indica che la certificazione deriva dall’import di
registrazioni di percipienti che hanno valorizzato in anagrafica il campo “Regime Agevolato”.
CODICE – In presenza di somme non soggette a ritenuta, viene automaticamente impostato a 3. Nel caso debba essere indicato un
valore diverso, impostare la forzatura nel campo “Forza”.
QUADRO ST - RITENUTE OPERATE
Il quadro ST Semplificato è composto da due sezioni:
-
la Sezione I “Erario”: è compilata in automatico alla conferma della Gestione Movimenti;
-
la Sezione II “Addizionale Regionale”: è completamente manuale, ad eccezione dei movimenti relativi al ravvedimento
operoso F24.
Il quadro ST Ordinario prevede, oltre alle due sopra elencate, un’ulteriore sezione:
-
Sezione III “Imposta Sostitutiva”: anche questa come la Sezione II è completamente manuale.
Il programma aggiorna il quadro ST – SEMPLIFICATO se il “Tipo trasmissione” presente nel frontespizio è impostato con i codici
1, 3 e 4. Il programma aggiorna il quadro ST – ORDINARIO se il “Tipo trasmissione” è impostato con il codice 2.
I dati vengono raggruppati in base a: Periodo di riferimento, Codice tributo, Tesoreria, Codice regione, Data di versamento.
Se in Gestione Movimenti sono presenti ritenute maturate ma non pagate (cioè senza data di versamento), queste vengono riportate
nel quadro ST Ritenute Operate senza impostare il campo Data Versamento e Importo versato.
I dati contenuti nel quadro ST Ritenute Operate possono essere forzati con il campo Forza quadro; in questo caso non saranno
modificati da successive conferme del quadro Gestione Movimenti.
NOTA BENE: E' necessario forzare tutti i movimenti inseriti manualmente quindi i movimenti che non provengono
dalla Gestione Movimenti (es: ritenute relative ai dipendenti che vengono inserite manualmente).
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DA MOVIMENTI – Questa casella viene barrata nel caso in cui sia stato effettuato un riporto automatico dal quadro Gestione
Movimenti.
IMPORT TELEMATICO – Viene barrato nel caso in cui sia stato effettuato un import da file generati con altre procedure
(esempio paghe). Le ritenute che hanno valorizzato questo campo non vengono sovrascritte da successivi aggiornamenti del quadro
Gestione movimenti.
DA IMPORT RAVVEDIMENTO OPEROSO – Questa casella viene barrata nel caso in cui l’elaborazione abbia rilevato
movimenti da apposita voce Ravvedimento Operoso F24.
RAVVEDIMENTO – La casella è barrata automaticamente se il movimento è stato riportato dall’elaborazione del Ravvedimento
Operoso F24 da apposita voce di menu.
IMPORTO VERSATO – Il valore di questo campo è ottenuto dalla sommatoria di: Ritenute operate + Versamenti crediti
recuperati – (Importi utilizzati a scomputo + Versamenti in eccesso + Crediti di imposta util. a scomputo). Il campo viene
compilato qualora vi sia una Data di Versamento.
INTERESSI – In caso di elaborazione del ravvedimento operoso F24, gli interessi sono impostati automaticamente e sommati
all’importo versato. In caso d’inserimento manuale il quadro deve essere forzato.
QUADRO SV – TRATTENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
La gestione di questo quadro è completamente manuale, ad eccezione dell’import dei movimenti derivanti dal ravvedimento
operoso F24 effettuato da apposita voce di menu, la cui operatività è la stessa del quadro ST, a cui si rimanda.
La procedura elabora i seguenti codici tributo oggetto di ravvedimento:
-
3795, 3841, 3845, 3846, 3847, 3848, 3854.
QUADRO SX – RIEPILOGO CREDITI E COMPENSAZIONI
La gestione del quadro SX è manuale. Non ci sono riporti automatici dagli altri quadri del modello 770.
Nel campo “Credito complessivo risultante da anno precedente” viene determinato il risultato della seguente operazione eseguita
sui valori dell’anno scorso:
Semplificato: SX32 (colonna 2 – colonna1) + SX33 (colonna 2 – colonna 1)
Ordinario: SX32 (colonna 2 – colonna1) + SX33 (colonna 2 – colonna 1) + SX34 (colonna 2 – colonna 1)
ALTRI QUADRI
Tutti i quadri che non vengono aggiornati dalla Gestione Movimenti devono essere imputati manualmente e gli importi devono
essere espressi mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
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CANCELLAZIONE MODELLO/QUADRI
All’ingresso del menu DR – Modello 770 – Cancellazione modello/quadri viene visualizzata la seguente finestra:
Selezionando Cancellazione intero modello verrà cancellato l’intero Modello 770.
Selezionando Cancellazione quadri si ha la possibilità di cancellare solo alcuni quadri.
In entrambi i casi alla conferma il programma eseguirà la cancellazione, dopo avere richiesto un’ulteriore approvazione da parte
dell’utente che dovrà digitare la parola CONFERMA.
STAMPA MODELLO
La stampa fiscale del modello, si può eseguire azienda per azienda oppure dall’azienda “STD” in modo multi aziendale.
Per effettuare le stampe fiscali laser su formati PCL, occorre codificare una stampante di tipo ‘S’. Per informazioni riguardanti
l’installazione/utilizzo della stampante laser di tipo ‘S’, consultare il manuale menu “Redditi”, capitolo “Stampanti Laser”,
paragrafo “Configurazione di Stampanti Laser”.
Accedendo al menu DR – Modello 770 – Stampa modello appare la seguente videata:
STAMPA SEMPLIFICATO/ORDINARIO – Indicare “S” per effettuare la stampa del Modello 770 semplificato; indicare “O”
per effettuare la stampa del Modello 770 ordinario.
STAMPA DEFINITIVA/RISTAMPA – Sono ammessi i seguenti valori:
S - Viene eseguita la stampa del modello in modo definitivo.
R - Viene eseguita una ‘Ristampa’. Tale opzione è necessaria nel caso in cui sia già avvenuta la stampa definitiva.
N - Viene eseguita una stampa di prova.
NUMERO DI COPIE – Indicare il numero di copie da stampare (max. 9).
SIGLA PRATICA SU MODULO – Indicando ‘S’, su ogni pagina stampata viene riportata la sigla della pratica.
FASCICOLAZIONE STAMPANTI IMPOSTATE FRONTE-RETRO - Se impostato a ‘S’, ogni dichiarazione inizia su una
nuova pagina evitando quindi che su un foglio siano presenti dati di due dichiarazioni distinte. Questo si ottiene facendo in modo
che la dichiarazione precedente sia costituita da un numero "pari" di pagine; eventualmente sarà aggiunta una pagina 'bianca'.
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Inoltre un messaggio ricorda che occorre impostare la stampante con la modalità fronte-retro. Con questa opzione impostata a ‘S’ e
la stampante NON SETTATA col Fronte-retro abilitato, possono presentarsi fogli bianchi al cambio di dichiarante
ANTEPRIMA DI STAMPA PDF
L’anteprima di stampa permette di visualizzare il modello 770 in formato PDF. Dalla funzione Stampa modello, impostare ad ‘S’ il
campo ‘Tutti’ (scelta consigliata al fine di ottenere l’anteprima dell’intera dichiarazione) e premere il pulsante Anteprima di stampa
PDF [F8].
Apparirà la seguente finestra con le seguenti opzioni da poter scegliere:
ANTEPRIMA DI STAMPA – Viene visualizzata l’anteprima a video del modello, utilizzando il programma Acrobat.
ARCHIVIAZIONE PDF – Viene visualizzato il nome file assegnato dal programma alla stampa. Il nome può essere variato. Se
non viene impostato alcun percorso specifico, il file viene memorizzato nella directory dati di Passepartout. Nel caso in cui venga
indicata una directory inesistente, alla conferma, verrà richiesta la sua creazione. Verrà creato un unico file contenente più
dichiarazioni.
ARCHIVIAZIONE PRATICHE - Viene visualizzata la finestra dove inserire il percorso di salvataggio del file. Nel caso in cui
venga indicata una directory inesistente, alla conferma, verrà richiesta la sua creazione. Verrà creato un singolo file per ogni
dichiarazione. Il nome del file non deve essere indicato dall’utente, in quanto provvede il programma a creare i vari file con una
denominazione specifica.
MODIFICA 770 PER TELEMATICO
Questa funzione presente in DR - Modello 770 – Modifica 770 per telematico, consente di modificare i dati del file telematico che
poi verrà inviato telematicamente.
STAMPA BROGLIACCIO
Questa funzione presente in DR - Modello 770 – Stampa brogliaccio, consente di stampare il brogliaccio dei quadri compilati.
NOTA BENE: i brogliacci possono essere stampati solo se in gestione è stato compilato il frontespizio. In
particolare, devono essere stati compilati cognome-nome/denominazione e codice fiscale.
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CONTENUTO FILE TELEMATICO (IMPORT 770 DA FILE TELEMATICO)
Questa funzione permette di importare nel programma il modello 770 elaborato da altre procedure.
L'import dei quadri si effettua dal menù DR – Modello 770 – Contenuto file telematico e deve avvenire da un file telematico
copiato su una directory locale a scelta dell’utente (opzione D).
Il file da importare può assumere qualsiasi denominazione. Occorre specificare la directory di provenienza ed il nome del fil e da
copiare (esempio c:\telematico\file770). La voce “Passepartout” consente invece di consultare i file telematici, sia relativi al 770
ordinario che semplificato, generati dalla nostra procedura.
CONDIZIONI PER ESEGUIRE L’IMPORT
Il Modello 770 in cui effettuare l’import deve esistere; si consiglia di compilare almeno il Frontespizio;
NOTA BENE: Se nella pratica Passepartout sono presenti quadri relativi a professionisti/dipendenti e se gli stessi
quadri sono presenti anche nell'archivio da importare, è necessario preventivamente cancellare i dati contenuti in
Passepartout. La contemporanea presenza dei quadri in gestione ed in import creerà infatti righe doppie nel quadro
ritenute (in particolare per i professionisti). Si consiglia pertanto di cancellare tutti i quadri ad eccezione
dell’anagrafica, operando dal menu Cancellazione modello/quadri. Se non vengono eseguite queste operazioni, sarà
cura dell'utente verificare la congruenza dei dati nel quadro ST.
Il file telematico da cui effettuare l’import deve rispettare le specifiche tecniche predisposte dall’Agenzia delle Entrate, pertanto:
-
Nel record A – Testata, posizione 16 deve essere presente l’indicazione del tipo di modello (77S?? per il 770
semplificato, 770?? per il 770 Ordinario. ??=anno di riferimento 770);
-
Nel record B – Frontespizio, devono essere presenti tutti i dati relativi alla sezione “Caselle 770 semplificato/ordinario”
(caselline di quadro compilato), compresi i dati relativi al numero comunicazioni lavoro dipendente e comunicazioni
lavoro autonomo;
-
Nel record Z – Coda, devono essere presenti tutti i dati relativi ai record presenti nel file telematico.
I file telematici che non rispettano le caratteristiche standard non possono essere importati. Se non viene rispettato il primo punto,
non viene nemmeno abilitato il comando di Import.
ESECUZIONE IMPORT
Dopo avere indicato il percorso ed il nome del file da importare, viene visualizzata la lista di tutte le pratiche presenti nell'archivio.
Posizionarsi col cursore sulla pratica da importare e digitare il pulsante Import [F5] al fine di eseguire l'import.
In presenza di estinti, quindi di multi moduli, verrà visualizzata la maschera di selezione modulo sul quale effettuare l’import del
file. Infine viene richiesto quali dati si intende importare.
Per il 770 Semplificato è consentito l’import dei seguenti quadri:
-
Quadro Lavoro Dipendente
-
Quadro Lavoro Autonomo
-
Quadro ST Ritenute
-
Quadro SV Trattenute Addiz. com
-
Quadro SX Riepilogo Comp
Per il 770 Ordinario è consentito l’import dei seguenti quadri:
-
Quadro ST Ritenute
-
Quadro SV Trattenute Addiz. com
-
Quadro SX Riepilogo Comp.
Dopo aver effettuato le opportune scelte confermare con OK [F10]. La procedura di import può essere eseguita più volte in quanto
tutti i dati importati vengono sempre sovrascritti.
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AGGIORNAMENTO ARCHIVI 770
Questa funzione di aggiornamento, presente in DR – Modello 770 – Aggiornamento archivi 770, visibile solo operando senza
alcuna azienda aperta, si esegue da un anno all’altro per recuperare i dati utilizzabili nella nuova dichiarazione (dati anagrafici,
percipienti, ecc…), cancellando quelli non più pertinenti con la dichiarazione in esame. Il programma riconosce le pratiche già
aggiornate, pertanto può essere eseguito più volte senza problemi.
GESTIONE SOGGETTI ESTINTI
Nel caso di operazioni societarie avvenute nel corso dell’anno di dichiarazione, il dichiarante deve procedere ad una compilazione
distinta dei singoli quadri, a seconda che debbano essere esposte situazioni riferibili al dichiarante o a ciascuno dei soggetti estinti.
Questa situazione viene gestita impostando a 'S' il campo 'Gestione dei soggetti estinti' presente nell’ultima videata del Frontespizio
del dichiarante. Al successivo ingresso nella pratica, viene visualizzata una finestra di selezione, contenente il Modello 77 0
principale e i Modelli 770 estinti relativi alla pratica in esame. Posizionarsi sul modello e premere Scelta [Invio] per selezionarlo.
Si precisa che i Modelli 770 estinti sono da compilarsi manualmente.
Nella gestione del Frontespizio degli estinti è sempre obbligatorio indicare Codice Fiscale e Cognome Nome/Denominazione.
Il soggetto principale, oltre ai quadri di sua competenza, presenta il Frontespizio e il quadro SX Riep. Crd e comp. (riguardante il
dichiarante ed i soggetti estinti). Nell’inserimento dei dati (che per i soggetti estinti è completamente manuale) il progressivo
comunicazione del quadro Comunicazioni lavoro autonomo e Comunicazioni lavoro dipendente del soggetto principale e degli
estinti deve essere sequenziale (esempio: soggetto principale ultima comunicazione 5, soggetto estinto prima comunicazione 6). In
questo caso la numerazione all’interno dei quadri del soggetto estinto viene modificata in automatico dal programma alla conferma
del quadro Comunicazioni lavoro autonomo del soggetto principale. Per le Comunicazioni lavoro dipendente del soggetto estinto la
numerazione del progressivo deve essere impostata manualmente dall’utente; alla conferma del quadro verrà visualizzato un
messaggio di avvertimento indicante che i progressivi del quadro non sono in sequenza; in questa situazione il messaggio non deve
essere considerato essendo nella condizione di soggetto estinto.
In fase di stampa della pratica Principale, vengono considerati gli eventuali soggetti Estinti, i cui quadri, presentati dal soggetto
Principale, vengono stampati su moduli distinti e numerati progressivamente. La stampa riporterà automaticamente anche il
numero di certificazioni di lavoro autonomo e di lavoro dipendente come somma delle certificazioni del soggetto principale e dei
soggetti estinti.
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GESTIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO F24
La gestione del ravvedimento operoso F24 nel Modello 770 si differenzia a seconda dell’origine della delega F24 di ravvedimento
operoso. Può esser gestito in maniera automatizzata tramite la voce Ravvedimento operoso F24 oppure può esser gestito
manualmente tramite la creazione di una delega manuale.
Se in Gestione Movimenti sono presenti ritenute pagate tramite Ravvedimento operoso F24 da apposita voce di menu, il campo
Ravvedimento sarà impostato a ‘S’ e il riporto della ritenuta nel quadro ST non avverrà in quanto in quest’ultimo sono già presenti
i versamenti provenienti direttamente dalla gestione del Ravvedimento Operoso F24. Se invece sono presenti ritenute pagate
tramite Ravvedimento Operoso F24 creato in maniera manuale, il campo Ravvedimento sarà impostato a ‘N’ e il riporto della
ritenuta nel quadro ST avverrà, come accade per le altre ritenute pagate.
Nel quadro ST Ritenute Operate, il campo Ravvedimento risulterà barrato o meno a seconda dell’origine del ravvedimento.
Se il ravvedimento operoso è stato generato in maniera automatizzata da apposita voce di menu, il campo Ravvedimento sarà
automaticamente barrato. Viceversa, se il ravvedimento operoso è stato creato manualmente, sarà l’utente a dover barrare il campo,
previa indicazione della forzatura nel campo Forza quadro (questo per non perdere la barratura indicata dopo un’eventuale
successiva conferma del quadro Gestione Movimenti).
NOTA BENE: I dati del ravvedimento operoso elaborato da apposita voce di menu, vengono elaborati solo se le
relative deleghe F24 sono marcate in definitivo e se la relativa quietanza presente in Quietanze/Certificazioni RDA,
ha impostato ad ‘S’ il parametro “Rav. Operoso”.
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MODELLO 770 CORRETTIVO / INTEGRATIVO
Per compilare un Modello 770 Correttivo / Integrativo, occorre accedere al Frontespizio e apporre la corretta barratura nella
sezione Tipo di dichiarazione.
Qualora si barri il campo Correttiva integrativa/parziale occorre compilare anche altri campi, presenti sempre nel Frontespizio a
pagina 7/7:
QUADRO ST/SV/SX/SS/SY TIPO OPERAZIONE – Indicare I in caso di Inserimento, A in caso di aggiornamento, o C in caso
di cancellazione.
DICHIARAZIONE PARZIALE NUMERO COMUNICAZIONI LAVORO DIPENDENTE/AUTONOMO – Indicare il
numero totale di comunicazioni lavoro dipendente e autonomo che si devono rinviare.
SEMPLIFICATO PROT. TELEM. DICH. DA SOSTITUIRE - indicare il numero di protocollo (composto da numero
identificativo e progressivo) rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria (dato desumibile dalla ricevuta).
MODELLO 770 MANUALE
E’ possibile gestire il Modello 770 anche per aziende di cui non si gestisce la contabilità, quindi in maniera manuale.
Occorre in ogni caso creare un’azienda di livello zero (Livel. di gestione = Nullo), così da non gestire gli archivi contabil i ma poter
accedere all’immissione/revisione del modello.
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Creata l’azienda accedere al menu DR- Modello 770 - Immissione/revisione. L’inserimento dei dati contabili è del tutto manuale.
Nel Frontespizio è possibile importare i dati anagrafici con il comando Import dati anagrafici [F5].
Nella Gestione Movimenti inserire i percipienti e per ognuno indicare i relativi movimenti.
Per creare i Percipienti posizionarsi su una riga vuota ed utilizzare il pulsante Percipienti [F4]. Il codice percipiente può essere
prelevato dalla contabilità utilizzando il pulsante Piano dei Conti [F4]. Se l’anagrafica non è presente in contabilità, occorre
assegnare un codice arbitrario ma obbligatorio.
Per inserire un movimento attribuito al determinato percipiente, selezionare il percipiente e premere Scelta [Invio].
NOTA BENE: gli importi devono essere espressi in centesimi di Euro.
PERIODO RIFERIMENTO – Indicare il mese e l'anno relativo alla data di pagamento della fattura.
DATA VERSAMENTO – Indicare il valore inserito negli estremi di versamento della ritenuta.
TIPO VERSAMENTO – Indicare il valore inserito negli estremi di versamento della ritenuta.
CODICE TRIBUTO – Indicare il codice tributo con cui è stato effettuato il versamento della ritenuta.
RAVVEDIMENTO – Indicare ‘N’ in quanto, il ravvedimento operoso, non è gestito in maniera automatizzata (viene valorizzato
a ‘S’ qualora il ravvedimento operoso sia stato gestito da apposita voce di menu).
RITENUTE EFFETTUATE – Quando la ritenuta non è valorizzata questo campo viene calcolato automaticamente.
IMPORTO VERSATO – Quando il campo non è valorizzato, viene impostato automaticamente. Nel caso in cui si renda
necessario aggiornare questo dato, cancellare il valore.
Una volta inserite le movimentazioni dei percipienti, alla conferma della Gestione Movimenti, il Modello 770 verrà compilato in
base a quanto indicato nel campo Tipo Trasmissione a pagina 5/7 del Frontespizio.
NOTA BENE: E’ possibile inserire dei righi manuali anche direttamente nei quadri del modello, senza passare
tramite la Gestione Movimenti. Se si effettua questa operazione, occorre forzare il rigo inserito in modo tale che, un
eventuale successiva conferma della Gestione Movimenti non cancelli il rigo inserito manualmente.
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