Download - Sistema Gestione Qualità Newton

AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
SCOPO
DELL’AUDIT
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 1 di 31

ANALISI DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI AL RESPONSABILE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA’ DEL
LICEO NEWTON PROF. VINCENZO MAIORINO E FUNZIONI REFERENTI

COERENZA DEI MONITORAGGI CON LA CRITICITÀ DEI PROCESSI DI SERVIZIO REALIZZATI PRESSO
IL LICEO , SIA IN TERMINI DI EFFICACIA, CHE DI IMPATTO SUI SERVIZI DESTINATI AGLI UTENTI
VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI DI CONFORMITÀ DEL SITEMA DI GESTIONE ALLA UNI EN ISO
9001:ED. 2008 , TRAMITE LA RACCOLTA DI EVIDENZE OGGETTIVE DA RIPORTARE NELLA CHECK LIST
INSERITA NEL DOCUMENTO
MODALITA’
OPERATIVE
Punti soggetti ad osservazione :
- Responsabilità della direzione (§ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6)
- Gestione delle risorse (§ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)
- Pianificazione della realizzazione del servizio scolastico (§ 7.1)
- Processi relativi al cliente (§ 7.2)
- Progettazione e sviluppo (§ 7.3)
- Approvvigionamento (§ 7.4)
- Produzione ed erogazione del servizio (§ 7.5)
- Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione (§ 7.6)
- Misurazioni, analisi e miglioramento (§ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
CHECK LIST VERIFICATA ED APPROVATA DAL RESPONSABILE DELL’AUDIT : Ing G.MIELE
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 2 di 31
Punti della UNI EN ISO 9001:ED. 2008
Miglioramento
×
Gestione risorse
umane
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
8.5.1
×
8.4
×
8.3
×
8.2.4
×
8.2.3
8.2.2
8.2.1
8.1
7.6
7.5.5
7.5.4
7.5.3
7.5.2
7.5.1
7.4
7.3
7.2
7.1
6.4
6.3
6.2
6.1
8.5.3
× ×
Approvvigionamento
×
×
Riesame direzione
Commerciale
( processi relativi
all’utente)
8.5.2
Gestione
documentazione
del SQ
5
4
Organizzazione
× ×
×
× ×
×
Progettazione
×
Servizio scolastico
×
×
×
×
×
×
×
×
× ×
×
×
× × × × ×
× ×
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001: 2008
PRE
AUDIT PRECEDENTE / PRELIMINARI
Pre 1
Sono state attuate le azioni correttive e/o preventive derivanti
dai rilievi scaturiti nel precedente Audit ?
L'organizzazione ha stabilito, documentato, attuato, tenuto
aggiornato e migliorato con continuità ed efficacia il proprio
sistema di gestione per la qualità (SGQ), in accordo con i requisiti
norma di riferimento ?
Pre 2
Sono state apportate modifiche alla documentazione del Sistema
di Garanzia della Qualità, in particolare al Manuale di Garanzia
della Qualità e all’organigramma rispetto al precedente Audit ?
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 3 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
Da parte degli Ispettori dell’Ente Certificativo GLOBE, nel corso
dell’Audit del 21 maggio
2013, è stata effettuata una
raccomandazione .
Le attività oggetto della
raccomandazione
sono state
acquisite dallo staff di direzione e sono state oggetto delle
conseguenti attività di miglioramento ed azioni correttive.
Il presente audit è indirizzato al responsabile del Sistema di
gestione, Prof Maiorino ed allo staff di direzione .
Dopo attenta valutazione sull’ opportunità di mantenere attivo
l’iter
di
mantenimento
dell’accreditamento
Regionale
dell’Istituto, monitorato dallo stesso Responsabile Sistema
Qualità ,si è pervenuti alla decisione di sospendere le attività ad
esso connesse.
Il Liceo ha tenuto aggiornato con continuità ed efficacia il
proprio sistema di gestione per la qualità (SGQ).
Il Manuale di Gestione della Qualità è stato aggiornato in
accordo con la nuova Norma UNI EN ISO 9001:edizione 2008.
Il Manuale di Qualità è in Revisione 4 datata 13 gennaio 2014.
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 4 di 31
4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'
4.1 REQUISITI GENERALI
Il SGQ è stato impostato, nell'ottica dell'aggiornamento e del
miglioramento dell'efficacia, tenendo conto dei seguenti elementi?
A - Identificazione di tutti i processi coinvolti nel SGQ del Liceo
B - Definizione chiara delle interazioni tra tutti i processi
C - Definizione dei criteri e delle tipologie di controllo dei vari processi, in
particolare per i processi primari, in ottica di efficacia di funzionamento e
controllo
D - Individuazione e messa a disposizione delle risorse / informazioni per
garantire l'efficace funzionamento e monitoraggio dei processi
E - Definizione dei momenti di monitoraggio / misurazione ed analisi dei
dati dei processi
F - Impostazione delle azioni necessarie per l'ottenimento dei risultati
pianificati e dei piani di miglioramento
IL Liceo pianifica e sviluppa i processi richiesti per la realizzazione
servizio. La pianificazione e la realizzazione è coerente con i requisiti
degli altri processi del sistema di gestione per la qualità.
Sono identificati :

i processi primari

i processi trasversali di supporto

i processi trasversali di miglioramento
Effettuata la mappatura dei processi
(vedere p.to 8.2.3)
(vedere p.ti 5.6 & 6.2)
L’organizzazione definisce i monitoraggi e gli indicatori
necessari per sostenere un’efficace ed efficiente operatività dei
processi realizzati .
Conforme a quanto stabilito nel manuale di gestione (Revisione
4 del 13/01/2014) e nelle connesse procedure di servizio.
(vedere p.ti 5.4; 5.6; 8.5.1)
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 5 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'
4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTRAZIONE
4.2.1 Generalità
La documentazione predisposta per il SGQ del Liceo , comprende i
seguenti elementi?
A - Politica della Qualità, con indirizzi e obiettivi generali, in edizione
aggiornata;
B - Manuale di gestione per la qualità;
C - Procedure operative documentate, connesse al MQ, soddisfacenti le
prescrizioni di procedure scritte della presente Norma e inclusive almeno
dei processi primari individuati dall'istituto;
D - Altri documenti in grado di garantire efficacemente la pianificazione,
l'operatività e i criteri di controllo (es. istruzioni, modulistica, ecc.);
E – I supporti, cartacei e informatici, per le registrazioni della qualità di
servizio
La Politica della Qualità del Liceo Newton, con indirizzi ed obiettivi
generali, è presente nel manuale
e divulgato agli operatori
mediante sito e comunicati al Collegio Docenti ( verbale CdC
settembre 2013) e nelle bacheche del Liceo. Gli obiettivi periodici
sono stabiliti in sede di riesame di direzione e opportunamente
portati a conoscenza di tutte le parti interessate o con apposito
documento emesso dalla dirigenza del Liceo
Conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:edizione 2008.
Conformi alle esigenze del Liceo
riferimento sopra citata
NEWTON
ed alla norma di
Verificata a campione la presenza della prevista
documentazione di controllo dei processi del servizio scolastico
( Verbali dei Consigli delle Classi LS/LC, Circolari via e-mail,
documentazione in formato digitale, registro documenti :per la
formalizzazione delle verifiche vedere più avanti ai punti specifici ).
Conformi alle esigenze del Liceo ed a quanto procedurizzato.
Conformi a quanto stabilito nel Manuale di Gestione della Qualità
e nelle procedure gestionali
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 6 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
. Manuale delle Qualità
4.2.2
Il MQ predisposto, contempla i seguenti aspetti?
A - Campo di applicazione del SGQ del Liceo , esclusioni eventuali
dichiarate e motivate
B - Riferimenti alle procedure operative di SGQ, descrizione dei processi
previsti dalla Norma applicata e non coperti da procedure dedicate;
C - Prospetto di interazione, inclusivo di tutti i processi coinvolti nel SGQ del
Liceo (primari, trasversali di supporto, trasversali di miglioramento )
4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti
È disponibile una procedura documentata per il controllo dei documenti ?
I documenti di origine esterna sono identificati e distribuiti i in modo
controllato? (modalità del loro aggiornamento)
I documenti e i dati sono verificati ed approvati da personale autorizzato
prima della loro emissione? I documenti sono riesaminati, aggiornati e
riapprovati?
Sono identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei
documenti?
I documenti sono leggibili e chiaramente identificabili / rintracciabili?
Presenti e conformi a quanto stabilito.
Presenti e conformi
Presenti sul manuale della qualità e conformi a quanto stabilito
a livello di procedure di gestione
Procedura DOC-01 : Redazione, verifica, emissione e distribuzione
delle Procedure, delle Istruzioni e dei moduli del Sistema di Gestione
per la Qualità
Conforme
Verificate le modalità di identificazione e distribuzione : conformi a
quanto stabilito per le istituzioni scolastiche
Verificate a campione le modalità di aggiornamento dei documenti.
(Circolari via e-mail, Documentazione in formato digitale : per la
formalizzazione delle verifiche vedere più avanti ai punti specifici )
( aggiornamento al 29/01/14)
Esito positivo della verifica.
Verificata, a campione ,la coerenza tra gli elenchi documenti e i
documenti stessi,che risultano identificabili e rintracciabili .
Verificate le modalità di conservazione:l’attività è favorita dal ricorso
all’uso del sistema informatico
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 7 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni
È disponibile una procedura documentata per il controllo dell'attività?
Le registrazioni della qualità sono identificate, raccolte, catalogate ed
aggiornate?
Vige la Procedura
DOC-02
Gestione dei documenti di
registrazione della qualità e analisi dei dati
Conforme
Verificate le modalità di conservazione, raccolta, catalogazione
ed aggiornamento ( aggiornamento al 29/01/14). Da ottobre 2013
è stata avviata una nuova sezione del sito web, dedicata al
Sistema Gestione Qualità, in cui è reperibile tutta la modulistica sia
da genitori e studenti, sia da docenti e personale della segreteria.
Il sito cerca di rendere trasparente l’attività di miglioramento e si
propone di mettere a disposizione di tutti la documentazione del
SGQ e i risultati dell’autovalutazione.
Conforme
Le registrazioni della qualità sono archiviate, conservate e sono di facile
accesso alle Funzioni autorizzate?
La modulistica, le guide all’uso della modulistica, le circolari
interne e ogni altro documento ad uso e consumo dei docenti è
reperibile su hard disk virtuale, raggiungibile anche da casa.
La modulistica della qualità è recuperale su questo spazio
Le registrazioni della qualità sono archiviate e conservate in
conformità a quanto stabilito nella procedura DOC-02
Attività conformi a quanto stabilito nel Sistema di Gestione ed in
continuo miglioramento .
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
5
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 8 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE
5.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE
La Direzione, si è impegnata concretamente per lo sviluppo e la messa in
atto del SGQ, in ottica di miglioramento in efficacia, attraverso le seguenti
attività?
a - Formulazione ed emissione della Politica per la Qualità;
b - Definizione dei risultati e degli obiettivi della qualità
c - Effettuazione di Riesami della Direzione secondo la periodicità definita
a) La Direzione ha designato il Responsabile Gestione Qualità
quale Rappresentante della Direzione stessa ,con l’autorità di
assicurare l’applicazione del Sistema di Gestione .La Politica per
la Qualità è inserita sul manuale della Qualità. (4.2.1 )
b) Comunicazione al collegio docenti di settembre 2014. La
responsabilità esecutiva del Sistema di Gestione per la Qualità
conferisce alla Funzione Gestione Qualità, che dipende
direttamente dalla Direzione , l’autorità e la necessaria
autonomia ed indipendenza dalle altre Funzioni del Liceo per
proporre, attuare e mantenere operativi gli appropriati interventi
per prevenire il verificarsi di non conformità nei processi e per
promuovere il miglioramento
c)Verificata la bozza del Riesame della Direzione :il documento
sarà presumibilmente emesso entro il 28 febbraio 2014.
Il documento risulta adeguato, puntuale ed esaustivo in relazione
ai diversi punti del Sistema di gestione .
Osservazione n°1
Il documento ufficiale relativo al Riesame della Direzione 2014
è stato esaminato in bozza,ma non è ancora stato emesso :
il responsabile del sistema assicura che sarà emesso entro il 28
febbraio 2014, quando gli perverranno alcuni dati richiesti alle
commissioni costituite.
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 9 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
5.3 POLITICA PER LA QUALITA'
La Direzione garantisce, formalmente che la politica per la qualità
contempli le seguenti caratteristiche?
A - Sia appropriata e coerente con le attività svolte dal Liceo NEWTON .
B - Contempli l'impegno al soddisfacimento dei requisiti di SGQ e al relativo
miglioramento continuo nell'ottica dell'efficacia;
La politica della qualità,inserita nel manuale di gestione, è conforme
e coerente con le attività svolte del Liceo Newton .
( aggiornamento al 29/01/2014)
Verificato la bozza del Piano di miglioramento : il documento
sarà emesso a conclusione del riesame della direzione .
Il documento appare adeguato, puntuale ed esaustivo in
relazione ai diversi punti del Sistema di gestione .
Osservazione n°2
Il documento ufficiale relativo al Piano di miglioramento 2013 è
stato esaminato in bozza,ma non è ancora stato formalmente
emesso: il responsabile del sistema ,Prof. Maiorino, assicura che
lo sarà a conclusione del riesame della direzione previsto per la
fine del mese di febbraio 2014.
C - Sia comunicata / diffusa ufficialmente e compresa all'interno del Liceo
NEWTON
D - Sia riesaminata periodicamente per accertarne l'adeguatezza alle
caratteristiche ed esigenze del Liceo NEWTON
Diffusa ufficialmente mediante bacheche ed sul sito del liceo ;
comunicata , se necessario, mediante riunioni del personale
docente e non docente .
Previsto,al minimo, un riesame di direzione annuale
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 10 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
5.4 PIANIFICAZIONE
5.4.1 Obiettivi per la qualità
L'alta direzione definisce periodicamente degli obiettivi per la qualità per le
principali funzioni/processi del Liceo NEWTON?
Tali obiettivi:
A - Sono coerenti con i requisiti contrattuali di conformità del servizio ?
Obiettivi coerenti e conformi
Verificatala presenza e la significatività degli indicatori per la
determinazione dei nuovi margini di miglioramento
B - Sono formulati attraverso indicatori quantificati e misurabili?
C - Discendono da indirizzi/ strategie generali espresse nella politica per la
Qualità e/o nei riesami della direzione?
Verificata nella bozza del Riesame della Direzione del corrente
anno che riporta indicatori e dati statistici.
Gli obiettivi sono stabiliti in sede di riesame della direzione
ed opportunamente portati a conoscenza di tutte le parti
interessate con apposito documento emesso dalla direzione.
5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità
La direzione garantisce una pianificazione del SGQ, in coerenza con gli
elementi di cui al p.t 4.1, ovvero predispone risultati (per i processi primari)
e obiettivi di miglioramento (per le funzioni principali) da raggiungere entro
tempi programmati;
Attività conformi a quanto stabilito nel Sistema di Gestione ed in
continuo miglioramento .
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
5.5.1 Responsabilità ed autorità
La direzione ha definito: responsabilità, dipendenze gerarchiche e autorità
all'interno della organizzazione?
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 11 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
Sono state dettagliate le posizioni del Liceo
( punto 5.5.1 del Manuale qualità )
Organigramma/Funzionigramma del corrente anno scolastico
2013-2014 presente sul sito ed esposto in bacheca qualità
5.5.2 Rappresentante della direzione
Il rappresentante della direzione riferisce alla stessa sulle prestazioni del
SGQ e sulle necessità di risorse per il suo miglioramento?
Il rappresentante della direzione , nel corso del presente audit , è
il Prof. Vincenzo Maiorino, nominato dal DS e comunicato al
collegio docenti.
5.5.3 Comunicazione interna
Che tipo di comunicazioni interne sono state attivate
Verificato cosa è stato predisposto nel MGQ inclusa la descrizione
del Sistema Informativo.
La comunicazione delle circolari avviene via mail, oltre che ad
essere collocate in sala docenti e in altri due punti dell’Istituto (in
corrispondenza degli ingressi).
Le circolari sono archiviate anche su Skydrive docenti e, quelle
indirizzate a genitori e/o allievi, sul sito web della scuola
Attività conforme a cosa è stato predisposto nel sistema di gestione
qualità
5.6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE
5.6.1
Generalità
E' stata definita la periodicità dei riesami della Direzione del SGQ?
Sono contemplate / analizzate le modifiche eventuali al SGQ e alla
politica della qualità?
Periodicità annuale
Verificato cosa è stato predisposto nel MQ
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
I riesami della direzione sono verbalizzati e conservati?
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 12 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
Il documento ufficiale relativo al riesame della direzione 2013/14 è
stato esaminato in bozza,ma non è ancora stato formalmente
emesso. ( vedere osservazione n.°1)
La bozza del documento , molto ampia e dettagliata sui diversi punti
del sistema di gestione, è adeguata e puntuale .
5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame
Nei riesami della direzione, sono presenti i seguenti elementi in ingresso?
A - I risultati degli Audit
E’ stato stilato dal Responsabile Gestione Qualità, all’inizio
dell’anno scolastico 2013-2014, un programma di audit interni per
verificare l’andamento dei processi ed eventualmente correggerli.
Sono stati previsti dei controlli in ottemperanza ai seguenti punti
della norma: 7.3, 7.2/8.4, 4.2/7.5, 7.4, 8.2.1.
Visti i seguenti documenti :
1 Schede di progettazione extracurricolari
2 Dati relativi a esiti degli studenti a.s. 2012-13 e nuove iscrizioni
3 Verbali dei consigli di classe (5D,5F )
4 Piani di lavoro dei dipartimenti
5 Modalità di archiviazione presso segreteria didattica dei
documenti digitali
6 Piani di lavoro dei docenti (G.Brun,5D - A.Colombo 5F )
7 Elenco fornitori
B - Le informazioni di ritorno da parte degli utenti ;
Non conformità , questionari e reclami utenti
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 13 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
C - Le prestazioni dei processi
Punti C;D;E;F;G :
D - Lo stato delle azioni correttive e preventive;
previste attività per soddisfare le esigenze derivanti dal Piano
E - Le azioni a seguire da precedenti riesami effettuati dalla direzione
di miglioramento emesso dalla direzione.
F - Le modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la
Verificata la "fotografia " del Liceo Newton nel riesame periodico
qualità?
della direzione degli anni precedenti ed in quello del corrente anno
G - Gli indirizzi strategici / obiettivi generali per il miglioramento in
coerenza con lo stato di gestione dell'’Istituto
Attività conformi a quanto stabilito nel Sistema di Gestione ed in
continuo miglioramento .
5.6.3 Elementi in uscita dal riesame
Verificati gli indicatori stabiliti dalla direzione , dal responsabile
Qualità e dalle Funzioni referenti : adeguati , conformi ed in fase di
Nei riesami della direzione sono contemplati :
implementazione
A - Constatazione su efficacia del SGQ e dei processi coinvolti;
Attività conformi a quanto stabilito nel Sistema di Gestione ed in
B- Verifica adeguatezza risorse generali predisposte e individuazione
continuo miglioramento .
risorse dedicate
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
6
6.1
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 14 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
GESTIONE DELLE RISORSE
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE
Sono state individuate e rese disponibili le risorse allo scopo di perseguire
i seguenti scopi?
Attuazione, aggiornamento, miglioramento dell'efficacia del SGQ;
6.2
1.
Diffusione di questionari di soddisfazione online
2.
Revisione del sito web
3.
Revisione dei modelli della qualità
4.
Revisione delle procedure connesse al Manuale della Qualità
RISORSE UMANE
Generalità
6.2.1
Gli obiettivi di miglioramento sono stabiliti in sede di riesame e
opportunamente portati a conoscenza di tutte le parti interessate
con apposito documento emesso dalla direzione.
Tra i principali :
Il personale che svolge attività aventi impatto diretto sulla qualità del
processo scolastico ha una competenza adeguata per svolgere tali
attività?
Verificata la coerenza tra attività aventi impatto diretto sulla
qualità del processo scolastico e le schede del personale
scolastico .
Verifica effettuata mediante verifica a campione delle schede
del personale ( prof .L. Cena,docente e responsabile
integrazione e benessere scolastico; bisogni educativi speciali )
Esiste una mappatura delle competenze su manuale di
gestione qualità e procedure di sistema .
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 15 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
6.2.2 Competenza, consapevolezza, e addestramento
L'Istituto gestisce il personale in modo da soddisfare i seguenti elementi ?
A - Definizione competenza necessaria per il personale che svolge attività
che influenzano la qualità del processo scolastico
B - Pianificazione ed effettuazione dell'addestramento (o forme
alternative) per garantire l'adeguatezza della competenza di cui al
punto A
Effettuata la mappatura delle competenze interne ritenute
necessarie (presente su cartelle del personale residenti in segreteria )
Conforme, dipendente dalle Istituzioni Scolastiche (Ministero
dell’Istruzione).
La formazione e l’aggiornamento dei docenti e del personale ATA
ha sempre avuto ampio spazio nel progetto culturale dell’ istituto,
per la diffusa consapevolezza che tale attività ha immediata
ricaduta sulla qualità del servizio erogato.
In considerazione delle peculiarità dell’insegnamento liceale i
docenti sono inclini a frequentare corsi di aggiornamento individuali
o a piccoli gruppi, realizzati da Enti o Istituzioni del territorio e
finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. Non
mancano, comunque, attività che coinvolgono il corpo docente nel
suo complesso. Alcune iniziative sono in corso da diversi anni e
risultano particolarmente interessanti per le ricadute sugli allievi.
Per tutte le attività di formazione dei docenti si è consultato il
Programma di aggiornamento Modulo 5 rev.1 .
Attività conformi a quanto stabilito nel Sistema di Gestione
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
6.2.2 C - Conservazione di registrazioni sufficientemente chiare e complete sul
grado di istruzione, sull'addestramento, sulla competenza / esperienza /
qualifiche conseguite nell’anno scolastico dal personale
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 16 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
I corsi seguiti dai docenti nell’A.S. 2012-2013 hanno avuto una
ricaduta sugli allievi in quanto i docenti hanno riportato, nelle loro
lezioni, le informazioni recepite nei corsi seguiti. Si tratta di corsi di
approfondimento di tematiche di interesse del docente che
comportano una più ampia preparazione professionale dello
stesso e, di conseguenza, un più ampio ventaglio di conoscenze
da trasferire agli studenti.
Esaminato il piano di aggiornamento del personale ATA emesso
dal Responsabile incaricato.
Il personale ATA (collaboratori scolastici, addette alla segreteria,
tecnici), nel corso del 2013, ha seguito corsi di aggiornamento a
vario titolo: corso base sulla sicurezza, valutazione rischi (B1 e B2),
addetti prevenzione incendio, addetti al primo soccorso, utilizzo
dispositivi protezione individuale, pulizia e sanificazione, rls,
preposto, addetti servizi pulizia ambienti, consip-mepa,
trasparenza amministrativa, progettare la segreteria digitale, esiti
esami di Stato, il modello 98, contratti per esperti esterni, gestione
graduatorie, plico telematico.
La segreteria Amministrativa inserisce nelle cartelle personali gli
attestati/certificazioni acquisite derivanti dalla frequenza di corsi di
aggiornamento esterno;non si evidenzia una registrazione formale di
quanto inserito a sistema . Per tutte le attività di formazione dei
docenti si è esaminato il modello 5 rev. 1 compilato
Conforme
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
6.3
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
RISORSE INFRASTRUTTURALI
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 17 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
L’organizzazione ha definito, predisposto e manutenuto le
infrastrutture necessarie per ottenere la conformità ai requisiti
di sicurezza e funzionalità del servizio scolastico.
Esaminato il registro delle manutenzioni con richieste di
intervento alla Provincia.
Interventi manutentivi sulla struttura a carico della Provincia .
6.4 AMBIENTE DI LAVORO
La valutazione dei rischi è stata eseguita .
In base agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la
scuola ha attivato nello scorso anno scolastico un corso di
formazione sulla sicurezza. Pertanto, tra gennaio, luglio e
settembre 2013 tutti i docenti hanno seguito il corso di
formazione; inoltre i docenti coordinatori, a loro volta, hanno
formato gli studenti sulle regole basilari relative alla sicurezza.
Esistono linee guida per l’utilizzo delle attrezzature didattiche che
comportino un rischio in base al Decreto legislativo 81/08 e
successive integrazioni o modifiche.
Attività conformi a quanto previsto dalle procedure e dalle
cogenze legislative.
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 18 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
7 PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
7.1 Pianificazione e realizzazione del servizio
Il processo e la pianificazione del servizio devono essere:
pianificati e sviluppati
La pianificazione deve essere coerente con tutti gli altri processi del
sistema di gestione
Con la pianificazione del servizio devono essere definiti:
Obiettivi per la qualità relativi al servizio
Esigenze di stabilire processi
Esigenze di stabilire documentazione
Esigenze di fornitura di risorse specifiche
Attività di verifica
Attività di validazione
Attività di monitoraggio
Criteri di accettazione dei risultati
7.2 Processi relativi all’utente
Riesame dei requisiti relativi al servizio
Il riesame dei requisiti relativi al servizio deve essere effettuato prima
dell’inizio dell’anno scolastico
Ci si deve assicurare che:
I requisiti del servizio siano definiti
Siano state risolte eventuali non conformità o problematiche
emerse negli anni precedenti
L’Istituto abbia le capacità per soddisfare i requisiti
In relazione alla verifica del processo e alla pianificazione del
servizio si sono esaminati i Verbali dei Consigli di Classe :
Sezione 4E liceo scientifico del 14 gennaio 2014 con OdG
( verbale n.° 3 )
Sezione 3 E liceo scientifico del 21 novembre 2013 con OdG.
( verbale n.° 2 )
Conformi a quanto procedurizzato su sistema di gestione
(aggiornamento al 29 gennaio 2014 )
Realizzato nel primo collegio docenti dell’anno scolastico
Visti Piani di Lavoro dei Docenti:
Prof. A. Ardemagni, Liceo Scientifico sez. 1E (23 ottobre2013)
Prof. G. Brun, Liceo Scientifico sez. 5D (23 ottobre2013)
Prof. A. Colombo, Liceo Scientifico sez. 4 F (28 ottobre2013)
Griglie di valutazione nel POF e sui PdL docenti.
Attività conforme a quanto stabilito su MQ e procedure di servizio
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 19 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
7.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO
7.3.1
Pianificazione della progettazione e sviluppo
Effettuata da organi collegiali,commissioni,singoli docenti.
Visti i Progetti, datati ottobre 2013 :
-
Laboratorio teatrale
DELF -PET – FIRST
Olimpiadi di Matematica
Progetto Diderot
Conformi a quanto approvato in collegio docenti .
7.3.2
Elementi in ingresso nella progettazione
7.3.3
Elementi in uscita nella progettazione
Effettuata da organi collegiali,dipartimenti,commissioni,
singoli docenti.
Esaminati i progetti, datati ottobre 2013 ,
- ADOBE ; DELF- PET - FIRST ; ECDL
Le attività sono gestite in modo controllato mediante :
Scheda e piano di progetto/attività (modello 38 rev. 4)
Scheda sintetica conferma progetto/attività di istituto
(modello 39 rev. 0)
Conformi nella formalizzazione a quanto stabilito nel Manuale di
Gestione della Qualità , dalle procedure relative al servizio
scolastico e dalle istruzioni ad esse connesse .
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 20 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
7.3.4 Riesame ,verifica della progettazione e sviluppo
/5
Effettuata da organi collegiali,dipartimenti,commissioni,
singoli docenti.
Conformi ,nella formalizzazione, a quanto stabilito nel Manuale di
Gestione Della Qualità ,dalle procedure e dalle istruzioni ad esse
connesse .
7.3.6
Validazione della progettazione e sviluppo
La validazione deve avvenire in accordo con quanto pianificato
nel Piano di Progettazione Didattica.
Esiste una comparazione tra i risultati attesi dal Patto Formativo e
quelli emersi dalle relazioni finali dei singoli docenti.
I risultati finali devono essere verbalizzati.
La validazione del Piano di Lavoro del personale ATA avviene nella
riunione di fine anno, confrontando l’attività svolta con la
soddisfazione degli Utenti.
I risultati devono essere verbalizzati.
7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo
Schede di validazione progetti
Esaminati i Progetti, datati ottobre
-
2013 :
Laboratorio teatrale
DELF -PET – FIRST
Olimpiadi di Matematica
Progetto Diderot
Conformi , nella formalizzazione,a quanto approvato dal
collegio docenti .
Effettuata da organi collegiali,dipartimenti,commissioni,
singoli docenti.
Conforme ( per l’ambito curricolare: Verbali dei CdC)
Per l’ambito extracurricolare ( Schede di validazione)
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 21 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
7.4 APPROVVIGIONAMENTO
7.4.1 Processo di approvvigionamento
Sono applicati criteri per la valutazione dei fornitori? Nella valutazione sono
considerati i requisiti di qualità?
Esiste documentazione sui fornitori accettabili?
Definiti nelle procedure ed istruzioni per i fornitori di
materiali e servizi
Conformi nella formalizzazione a quanto stabilito nel Manuale di
Gestione Della Qualità e dalle procedure ad esse connesse .
E’ stato revisionato
il modello per la schedatura dei fornitori;
il modello è in formato foglio elettronico per migliorare il controllo
dei punteggi e l’automatismo nella qualificazione del fornitore.
Osservazione n.°3
Nello stabilire i criteri per la selezione, la valutazione e la
rivalutazione dei fornitori considerati critici agli effetti del servizio
scolastico, si consiglia di distinguere i criteri per valutare i fornitori
di beni da quelli che offrono un servizio intellettuale.
Formalizzando, eventualmente una nuova scheda fornitore
7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati
Viene assicurata la conformità dei materiali prima del loro utilizzo?
È stata considerata la disponibilità e la congruità / completezza dei
documenti di origine esterna
Attività soggetta a monitoraggio del DSGA,del personale ad esso
riconducibile, dei responsabili dei laboratori.
Conformi a quanto stabilito nel Manuale di Gestione della Qualità
e dalle procedure ad esse connesse .
Presente, ove richiesta/necessaria la documentazione certificativa.
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 22 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
7.5 EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
7.5.1 Tenuta sotto controllo delle attività di erogazione dei servizi.
L'’Istituto pianifica le attività di servizio in condizioni controllate e tenendo
conto dei seguenti elementi?
A - Descrizione delle caratteristiche del servizio scolastico
Presenti su istruzioni di lavoro e su documentazione
( MQ e procedure )
Esaminate alcune attività connesse con il servizio scolastico.
Descrizioni presenti su istruzioni e su documentazione di
gestione .
Verificata l’evidenza e la tenuta sotto controllo delle attività di
Registrazione in itinere dello svolgimento delle
lezioni/esercitazioni dei docenti sulla documentazione prevista
per il controllo del servizio
(visti registri elettronici di classe Spaggiari “classe viva” relativi a
B - Descrizione delle modalità di erogazione del servizio su istruzioni ed
altri documenti collegati
- Sezione 1A liceo scientifico
- Sezione 2 B liceo scientifico.
Il DS verifica periodicamente il contenuto dei registri;
nei CdC avviene un monitoraggio dell’avanzamento della
programmazione.
Attività conformi a quanto stabilito nel Manuale di Gestione Qualità,
dalle procedure di servizio e dalle istruzioni ad esse connesse .
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 23 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
7.5.2 Validazione dei processi di erogazione dei servizi
L’Istituto ha provveduto alla validazione dei processi di servizio, tenendo
conto dei seguenti aspetti?
A - Definizione dei criteri per la verifica e l'approvazione dei processi
interessati;
C - Utilizzo dei metodi e delle istruzioni definite
D - Criteri per le registrazioni delle attività e delle validazioni
7.5.3
Identificazione e rintracciabilità
I servizi vengono sistematicamente identificati ?
7.5.4 Proprietà del cliente/utenza
Gli oggetti dell’utenza sono conservati in modo idoneo?
Nei verbali dei CdC e negli scrutini di fine anno + schede di
validazione per i progetti extracurriculari + CD di fine anno
Verificata l’applicazione delle istruzioni e della modulistica
Presenti nella documentazione prevista per il controllo del
servizio
( Verbalizzazione dei criteri nei documenti collegiali :collegio
docenti,consigli di classe,ecc.).
I servizi erogati dal Liceo Newton vengono identificati
secondo quanto previsto dalle procedure di servizio SER-01;
SER-02; SER-05; SER-06; SER-07.
Gli oggetti di proprietà dell’utenza sono conservati secondo
quanto espressamente riportato nel Manuale della Qualità.
Per quanto attiene la documentazione personale vale quanto
indicato nel D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei
dati personali
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
7.5.5 Conservazione dei prodotti
Applicabile solo alla documentazione di cui al punto 4.2.3.
7.6
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 24 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
Registro informatico dei beni assegnati ai diversi laboratori.
I tecnici di laboratorio segnalano le eventuali difettosità delle
attrezzature su apposite registrazioni
Attività Conformi a quanto riportato nelle procedure ed istruzioni
di sistema connesse.
TENUTA SOTTOCONTROLLO DELLE ATTREZZATURE DI MONITORAGGIO
E MISURAZIONE
L’accuratezza di misura delle apparecchiature è compatibile con le
misure da effettuare?
Le apparecchiature/ attrezzature sono gestite in modo controllato?
Le apparecchiature/ attrezzature sono identificate e mantenute ?
8
ACL: 4/14
Non applicabile
Esaminato elenco tablet assegnati ai docenti per controllo attività
di servizio. Verificata la lista delle attrezzature/apparecchiature /
strumenti di laboratorio presenti nel Liceo Newton .
Aggiornamento alla versione 29 gennaio 2014.
Conforme.
MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO
8.1 GENERALITA'
Sono stati predisposti processi di monitoraggio / misurazione e di
miglioramento adeguati per garantire i seguenti elementi?
A - Dimostrazione della conformità dei processi scolastici realizzati
Presenti e conformi alle procedure ed istruzioni
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
B - Dimostrazione della conformità del SGQ;
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 25 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
Inseriti nel Manuale di Gestione della Qualità e conformi alle
procedure di servizio ed istruzioni connesse
C - Miglioramento continuo dell'efficacia del SGQ
Realizzati mediante la formalizzazione del
miglioramento dell’anno scolastico in corso
piano
di
8.2 MONITORAGGIO E MISURAZIONI
8.2 Misurazione dell’apprendimento
Verificati i criteri di controllo dell’apprendimento e le modalità di
valutazione .
I criteri di valutazione sono presenti nella documentazione di
controllo del servizio del Liceo .
Esaminati i criteri di programmazione e valutazione modulare,la
programmazione
per competenze, gli indicatori di
rendimento,ecc.
Gli strumenti di verifica dell’apprendimento sono oggetto di
validazione per verificare la loro efficacia rispetto agli obiettivi
da perseguire e la congruità della scala di valutazione di
riferimento
Vista registrazione su documento del Collegio Docenti del
3 settembre 2013.
Attività Conformi a quanto stabilito proceduralmente
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
8.2.1
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
Soddisfazione utente
E' stato predisposto un metodo di misurazione del grado di soddisfazione
degli utenti ( customer satisfaction) ?
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 26 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
Non sono stati rilevati reclami da parte di nessuna delle componenti
dell’istituto (né allievi, né genitori, né docenti, né personale ata).
Verificato quanto viene monitorato in relazione alla soddisfazione
dell’utenza mediante i questionari di soddisfazione.
Non sono stati rilevati reclami da parte di nessuna delle componenti
dell’istituto (né allievi, né genitori, né docenti, né personale ATA).
Sul sito web SGQ è riportato il modulo e la procedura per presentare
reclami o segnalazioni in genere.
Nell’anno scolastico 2010-2011 sono stati somministrati questionari di
misura di soddisfazione agli alunni delle classi seconde e delle classi
quarte.
Nell’anno scolastico 2011-2012 è stato somministrato ai docenti e al
personale ATA il questionario di soddisfazione.
Nell’anno scolastico 2012-2013 si è presa in considerazione
l’opinione delle famiglie, somministrando un questionario di
soddisfazione ai genitori.
Per l’anno scolastico in corso non sono stati ancora elaborati e
somministrati questionari di soddisfazione.
Attività degna di nota , acquisita nel riesame della direzione .
Sono state effettivamente analizzate le informazioni elaborate?
In relazione alla customer satisfaction le informazioni elaborate
trovano corrispondenza nel riesame della direzione e nel Piano di
miglioramento
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 27 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
8.2.2 Audit
È disponibile una procedura documentata per controllare l'attività?
Presente procedura su Audit /Visite Ispettive MAM-06
In tali audit vengono valutati almeno i seguenti elementi?
A - Conformità alle prescrizioni della Norma ISO 9001 : 2008 e ai requisiti di
gestione SGQ previsti del Liceo ;
B - Attuazione in efficacia del SGQ e mantenimento dello stato di
aggiornamento
Gli audit della qualità sono programmati ?
I risultati delle verifiche ispettive sono documentati
Conforme alle prescrizioni della Norma ISO 9001 : 2008
Conforme alle prescrizioni della Norma ISO 9001 : 2008
Vista pianificazione degli audit del corrente anno scolastico.
Conforme
8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi
Sono stati predisposti ed attuati metodi di monitoraggio e misurazione,
almeno per i processi primari del SGQ?
Sono stati pianificati obiettivi di efficacia dei processi a fronte di indicatori
quantificati e misurabili?
Predisposti ed attuati metodi di monitoraggio e misurazione del
sistema di garanzia della qualità
Il raggiungimento degli obiettivi pianificati prevede:
-
il Piano di Miglioramento e la messa a punto, ove applicabile,
di “Indicatori” per la misura dei miglioramenti
la Formazione del personale docente e non docente per la
qualità
attribuzione da parte della Direzione delle risorse necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Funzioni
del Liceo
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 28 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
8.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI/SERVIZI NON CONFORMI
È disponibile una procedura documentata per il controllo delle non
conformità?
Sono stabilite le responsabilità e autorità per la gestione delle non
conformità?
8.4
Procedura MAM-03 Gestione delle non conformità
Presenti e conformi alla procedura di gestione MAM-03
ANALISI DEI DATI
Sono stati raccolti, elaborati, analizzati, i dati dei processi connessi al
SGQ, in particolare per quanto riguarda:
A -Il grado di soddisfazione degli attori coinvolti nel processo scolastico
B - Conformità / non conformità rispetto a obiettivi qualità / requisiti del
processo di erogazione del servizio scolastico
C - Andamento prestazioni fornitori
D-Sono state valutate le opportunità di miglioramento a seguito delle
analisi dei dati?
Raccolti, elaborati ed analizzati i dati relativi alla customer
satisfaction Vedi punto 8.2.1
E’ stato stilato, all’inizio dell’anno scolastico 2013-2014, un
programma di audit interni per verificare l’andamento dei processi
ed eventualmente correggerli. Sono stati previsti controlli in
ottemperanza ai seguenti punti della norma: 7.3, 7.2/8.4, 4.2/7.5, 7.4,
8.2.1. I controlli previsti sono riportati nel mod. 6 rev.1.
In
generale
gli
esiti
degli
audit
sono
stati
positivi.
E’ presente una osservazione derivante dal verbale di audit n.°8 .
Presenti su Schede fornitori
Realizzati mediante la formalizzazione del piano di
miglioramento a seguito dell’acquisizione del Documento per il
riesame della direzione
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 29 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
8.5 MIGLIORAMENTO
8.5.1
Miglioramento continuo
Sono stati conseguiti gli obiettivi di miglioramento per funzione
/processo pianificati?
Gli obiettivi stabiliti nel piano di miglioramento sono stati
parzialmente
conseguiti: le attività non realizzate,realizzate
parzialmente o sostituite con altre giudicate più urgenti saranno
reiterate nel piano di miglioramento previsto per l’anno in corso .
L'eventuale non raggiungimento di obiettivi di miglioramento, ha
determinato la reiterazione di tali obiettivi in periodi seguenti o la loro
abrogazione motivata?
Confrontati gli ultimi riesami della direzione (2012-2013) e la
bozza di quello 2013-2014 verificando sia l’analisi di tendenza che
le informazioni che permettono alla Dirigenza Scolastica di
assegnare gli obiettivi di miglioramento.
8.5.2 Azioni correttive
È disponibile una procedura documentata?
La procedura considera il riesame periodico delle NC?
Presente MAM-05 : Gestione delle Azioni Correttive
Conforme
Conforme
La procedura considera la individuazione di azioni correttive atte ad
evitare il ripetersi delle NC?
Conforme
Sono effettuate verifiche dell'attuazione ed efficacia delle azioni
correttive per mezzo di indicatori quantificati e misurabili?
È considerato il riesame da parte della direzione delle azioni intraprese?
Conforme
Realizzato nel riesame della direzione
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
8.5.3
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 30 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
Azioni preventive
È disponibile una procedura documentata?
Presente MAM-05 : Gestione delle Azioni Preventive
conforme
È considerata l'individuazione dei passi necessari per affrontare i
problemi, in particolare l'individuazione delle non conformità potenziali
e delle loro cause?
Conforme
E' considerata nella procedura la valutazione dell'attuazione di azioni
per prevenire il verificarsi di potenziali NC?
Conforme
E' considerata nella procedura la necessità di registrare i risultati delle
azioni attuate?
Conforme
È considerato il riesame da parte della direzione delle azioni intraprese?
Realizzato nel riesame della direzione
Conforme
AUDIT DI VERIFICA RELATIVO ALLE
ATTIVITA' DEL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’ E FUNZIONI REFERENTI
( NORMA UNI EN ISO 9001:2008 )
Par
CHECK - LIST - NORMA UNI EN ISO 9001. : 2008
ACL: 4/14
Rev. 0
Data Audit
29 gennaio 2014
Pag. 31 di 31
RISCONTRI OGGETTIVI / NOTE
OSSERVAZIONI A CARATTERE GENERALE
Attraverso il proprio Sistema di Gestione per la Qualità, il Liceo Newton evidenzia un buon livello di controllo di tutti i processi connessi con le
attività del servizio scolastico , erogate dal personale docente ed ausiliario .
L’audit effettuato riconferma un approccio al Sistema di Gestione di tipo pro-attivo, strutturalmente flessibile e fondato sull’efficacia ed il
miglioramento continuo.
Il Sistema di gestione appare sostenuto ed applicato , in continua crescita e consolidamento , grazie all’impegno profuso nelle attività dal
Responsabile del Sistema, Prof. Vincenzo Maiorino, dallo staff di direzione e dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa M.G. Gillone .
OSSERVAZIONI SPECIFICHE
Osservazione N° 1
Il documento ufficiale relativo al Riesame della Direzione 2013/14 è stato esaminato in bozza,ma non è ancora stato
emesso : il responsabile del sistema assicura che sarà emesso al più presto (entro febbraio) quando perverranno alcuni dati richiesti alle
commissioni costituite.
Osservazione N° 2
Il documento ufficiale relativo al Piano di miglioramento 2013/14 (entro febbraio) è stato esaminato in bozza,ma non è
ancora stato formalmente emesso: il responsabile del sistema ,Prof. Maiorino, assicura che lo sarà a conclusione del riesame della direzione
Osservazione N° 3
Nello stabilire i criteri per la selezione , la valutazione e la rivalutazione dei fornitori considerati critici agli effetti del servizio
scolastico, si consiglia di distinguere i criteri per valutare i fornitori di beni da quelli che offrono un
servizio intellettuale .
Formalizzando,eventualmente una nuova scheda fornitore
.
Firma per redazione / verifica RG Audit :
Firma per approvazione Resp. Gestione Qualità:
Firma per approvazione Dirigente Scolastico :
Documento distribuito a :
DS
√
Ing. G. MIELE
Prof. V. MAIORINO
Prof. M.G. GILLONE
RQ
√