平成17年度市川市当初予算案の概要 1 平成17年度当初予算案のあらまし ・・・・・・・ 1 2 平成17年度当初予算案の概要 ・・・・・・・・・・・ 3 3 一般会計(歳入)対前年度比較表 ・・・・・・・・・ 4 4 一般会計(歳出)対前年度比較表 ・・・・・・・・・ 5 5 性質別予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 6 節別集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 7 債務負担行為 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 8 主要事業概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 平成17年2月 平成17年度当初予算のあらまし 予算規模 17年度 市川市 一般会計 特別会計 公営企業会計 国(一般会計) 地方財政計画 千葉県(一般会計) 1,964億 1,080億 866億 17億 82兆 83兆 1兆 3,300万円 円 8,200万円 5,100万円 1,829億円 7,687億円 6,178億円 17年度 1 税収 2 市債 (国は公債金、県は県債) 年度末現債見込額 16年度 1,932億 1,070億 841億 20億 82兆 84兆 1兆 1,800万円 円 5,300万円 6,500万円 1,109億円 6,669億円 6,999億円 16年度 677億 4,900万円 666億 2,800万円 52億 8,230万円 71億 4,140万円 781億 718万円 800億 609万円 3 普通建設事業 93億 8,345万円 101億 7,581万円 補助事業 単独事業 16億 9,794万円 76億 8,551万円 42億 5,101万円 59億 2,480万円 4 公債費 100億 5,934万円 106億 8,481万円 5 人件費 320億 9,610万円 325億 4,926万円 17年度 1.7% 0.9% 3.0% -15.2% 0.1% -1.1% -4.8% 対前年度増減率 16年度 15年度 1.1% 3.2% 0.1% 0.5% 2.3% 7.1% 12.6% -0.9% 0.4% 0.7% -1.8% -1.5% 3.0% -0.4% 14年度 6.0% 1.3% 13.4% 0.9% -1.7% -1.9% -4.0% 増減率(上段)及び構成比(下段)の比較 市川市 国 地財計画 千葉県 1.7% 5.4% 3.1% 5.8% 62.7% 53.5% 39.8% 41.0% -26.0% -6.0% -13.3% -12.7% 4.9% 41.8% 14.6% 16.4% 781億円 538兆円 205兆円 2兆3,874億円 -7.8% -3.6% -7.7% -31.6% 8.7% 9.2% 23.5% 7.6% -60.1% -7.0% -38.4% 29.8% -8.2% -21.4% -5.9% 5.0% -2.2% 10.7% 9.3% 22.4% 16.0% 17.6% -1.4% -1.2% 0.5% 29.7% 27.1% 36.9% ※補助事業及び単独事業欄の%は増減率です。 平成17年度予算(歳出)の状況 17.1.1現在 款 当初予算額 千円 構成比 % 人口1人あたり、1世帯あたり予算額(市・千葉県・国) 0 人 口 世帯数 464,993人 207,029世帯 市民1人あたり 1世帯あたり 1日あたり 予 予 算 額 算 額 予 算 額 円 円 千円 1.議会費 770,000 0.7 1,656 3,719 2,110 2.総務費 14,930,000 13.8 32,108 72,116 40,904 3.民生費 31,132,000 28.8 66,952 150,375 85,293 4.衛生費 16,225,000 15.0 34,893 78,371 44,452 5.労働費 172,000 0.2 370 831 471 6.農林水産業費 313,000 0.3 673 1,512 858 7.商工費 2,565,000 2.4 5,516 12,390 7,027 8.土木費 14,373,000 13.3 30,910 69,425 39,378 9.消防費 5,307,000 4.9 11,413 25,634 14,540 10.教育費 12,008,000 11.1 25,824 58,002 32,899 11.公債費 10,064,000 9.3 21,643 48,612 27,573 365 区分 0.1 88 198 112 13.予備費 100,000 0.1 215 483 274 計 108,000,000 100.0 232,261 521,668 295,891 公営企業会計 86,682,000 186,416 418,695 237,485 1,751,000 3,766 8,458 4,797 196,433,000 422,443 948,821 増減額 増減率 一般会計 108,000,000千円 107,000,000千円 1,000,000千円 0.9% 232,261円 230,789 円 1,472 円 0.6% 世帯 207,029世帯 1世帯あたり 521,668円 521,409 円 259 円 0.0% 一般会計 1,617,781,000千円 1,699,920,000千円 -82,139,000千円 -4.8% 1人あたり 267,375円 281,758 円 -14,383千円 -5.1% 一般会計 82,182,918,000千円 82,110,925,000千円 71,993,000千円 0.1% 1人あたり 643,915円 644,007 円 -92千円 0.0% 人口 6,050,603人 人口 127,630,000人 ※市及び千葉県の人口及び世帯は17年1月1日現在、国の人口は16年9月1日現在です。 人口1人あたり、1世帯あたり税負担額(市・千葉県・国) 区分 1.市 税 項目 平成17年度 平成16年度 比 較 増減額 増減率 一般会計 67,749,001千円 66,628,001千円 1,121,000千円 1.7% 人口 464,993人 1人あたり 145,699円 143,711 円 1,988 円 1.4% 世帯 207,029世帯 1世帯あたり 327,244円 324,677 円 2,567 円 0.8% 2.県 3.国 税 一般会計 6,636 億円 6,271 億円 365 億円 5.8% 6,050,603人 1人あたり 109,675円 103,945 円 5,730 円 5.5% 税 一般会計 440,070 億円 417,470 億円 22,600 億円 5.4% 1人あたり 344,801円 327,427 円 17,374 円 5.3% 人口 127,630,000人 合計 較 1人あたり 人口 特別会計 比 平成16年度 464,993人 3.国の予算 41,000 平成17年度 人口 1.市の予算 2.千葉県の予算 12.諸支出金 項目 538,173 ※市及び千葉県の人口及び世帯は17年1月1日現在、国の人口は16年9月1日現在です。 平成17年度 当初予算案の概要 16 年 度 当初予算額 対前年度比較 増減額 増減率 1.一般会計 108,000,000 107,000,000 1,000,000 0.9 122,540,300 -14,540,300 -11.9 55.0 55.4 58.4 2.特別会計 86,682,000 84,153,000 2,529,000 3.0 85,152,546 1,529,454 1.8 44.1 43.5 40.6 32,914,000 32,314,000 600,000 1.9 32,331,480 582,520 1.8 16.8 16.7 15.4 9,534,000 10,140,000 -606,000 -6.0 10,189,691 -655,691 -6.4 4.8 5.2 4.9 155,000 190,000 -35,000 -18.4 192,969 -37,969 -19.7 0.1 0.1 0.1 23,080,000 22,941,000 139,000 0.6 22,941,000 139,000 0.6 11.7 11.9 10.9 1,005,000 1,014,000 -9,000 -0.9 1,014,000 -9,000 -0.9 0.5 0.5 0.5 14,647,000 12,160,000 2,487,000 20.5 12,288,496 2,358,504 19.2 7.5 6.3 5.9 5,347,000 5,394,000 -47,000 -0.9 6,194,910 -847,910 -13.7 2.7 2.8 3.0 1,751,000 2,065,000 -314,000 -15.2 2,065,000 -314,000 -15.2 0.9 1.1 1.0 ⑴ 病院事業会計 1,751,000 2,065,000 -314,000 -15.2 2,065,000 -314,000 -15.2 0.9 1.1 1.0 ①収益的収支 1,633,000 1,653,000 -20,000 -1.2 1,653,000 -20,000 -1.2 0.8 0.9 0.8 ②資本的収支 118,000 412,000 -294,000 -71.4 412,000 -294,000 -71.4 0.1 0.2 0.2 196,433,000 193,218,000 3,215,000 1.7 209,757,846 -13,324,846 -6.4 100.0 100.0 100.0 区 分 ⑴ 国保会計 ⑵ 下水道会計 ⑶ 市場会計 ⑷ 老人保健会計 ⑸ 介護老人保健施設会計 ⑹ 介護保険会計 ⑺ 市川駅南口再開発会計 3.公営企業会計 合 計 16年度現計 (12月補正後) 対現計比較 増減額 増減率 構 単位:千円,% 成 比 16年度 16年度現計 17 年 度 当初予算額 17年度 一般会計予算(歳入)対前年度比較表 款 1.市税 2.地方譲与税 うち所得譲与税 3.利子割交付金 4.配当割交付金 5.株式等譲渡所得割交付金 6.地方消費税交付金 7.特別地方消費税交付金 8.自動車取得税交付金 9.地方特例交付金 10.地方交付税 11.交通安全対策特別交付金 12.分担金及び負担金 13.使用料及び手数料 14.国庫支出金 15.県支出金 16.財産収入 17.寄附金 18.繰入金 うち財政調整基金繰入金 19.繰越金 20.諸収入 21.市債 うち減税補てん債 うち臨時財政対策債 うち減税補てん債借換債 合 計 自主財源 17 年 度 当初予算額 16 年 度 当初予算額 対前年度比較 増減額 増減率 67,749,001 2,513,600 1,570,000 250,000 120,000 45,000 3,700,000 1 600,000 3,064,000 300,000 70,000 1,497,253 3,650,069 10,081,903 4,187,840 159,757 329,000 761,571 650,000 500,000 3,138,705 5,282,300 1,093,000 2,900,000 66,628,001 1,634,000 700,000 400,000 1 1 3,400,000 1 600,000 2,835,625 300,000 70,000 1,546,969 3,586,656 9,495,718 4,375,974 145,494 394,920 917,400 239,000 500,000 3,027,840 7,141,400 1,513,800 2,900,000 1,121,000 879,600 870,000 -150,000 119,999 44,999 300,000 0 0 228,375 0 0 -49,716 63,413 586,185 -188,134 14,263 -65,920 -155,829 411,000 0 110,865 -1,859,100 -420,800 0 1.7 53.8 124.3 -37.5 8.8 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 -3.2 1.8 6.2 -4.3 9.8 -16.7 -17.0 172.0 0.0 3.7 -26.0 -27.8 0.0 108,000,000 107,000,000 1,000,000 77,785,356 30,214,644 76,747,280 30,252,720 1,038,076 -203,074 16年度現計 (12月補正後) 対現計比較 増減額 増減率 0.9 66,628,001 1,121,000 1,634,000 879,600 700,000 870,000 400,000 -150,000 1 119,999 1 44,999 3,400,000 300,000 1 0 600,000 0 2,835,625 228,375 300,000 0 70,000 0 1,549,343 -52,090 3,586,656 63,413 10,139,626 -57,723 4,449,934 -262,094 145,494 14,263 394,920 -65,920 917,400 -155,829 239,000 411,000 2,314,547 -1,814,547 3,118,351 20,354 20,056,400 -14,774,100 1,513,800 -420,800 2,900,000 0 12,225,500 -12,225,500 122,540,300 -14,540,300 1.4 -0.7 78,654,712 -869,356 43,885,588 -13,835,942 ― ― 1.7 53.8 124.3 -37.5 構 17年度 単位:千円,% 成 比 16年度 16年度現計 62.7 2.3 1.5 0.2 0.1 0.0 3.4 0.0 0.6 2.8 0.3 0.1 1.4 3.4 9.3 3.9 0.2 0.3 0.7 0.6 0.5 2.9 4.9 1.0 2.7 62.3 1.5 0.7 0.4 0.0 0.0 3.2 0.0 0.6 2.7 0.3 0.1 1.4 3.4 8.9 4.1 0.1 0.4 0.9 0.2 0.5 2.8 6.7 1.4 2.7 -11.9 100.0 100.0 54.4 1.3 0.6 0.3 0.0 0.0 2.8 0.0 0.5 2.3 0.2 0.1 1.3 2.9 8.3 3.6 0.1 0.3 0.7 0.2 1.9 2.5 16.4 1.2 2.4 10.0 100.0 -1.1 -31.5 72.0 28.0 71.7 28.3 64.2 35.8 ― ― 8.8 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 -3.4 1.8 -0.6 -5.9 9.8 -16.7 -17.0 172.0 -78.4 0.7 -73.7 -27.8 0.0 皆減 依存財源 ※配当割交付金及び株式譲渡所得割交付金については、16年度は存目計上として1千円を計上していたため、増減率については表示せず。 一般会計予算(歳出)対前年度比較表 1 17 年 度 当初予算額 款 16 年 度 当初予算額 対前年度比較 増減額 増減率 16年度現計 (12月補正後) 対現計比較 増減額 増減率 構 17年度 単位:千円,% 成 比 16年度 16年度現計 1.議会費 770,000 760,000 10,000 1.3 766,930 3,070 0.4 0.7 0.7 0.6 2.総務費 14,930,000 13,279,000 1,651,000 12.4 13,332,307 1,597,693 12.0 13.8 12.4 10.9 3.民生費 31,132,000 29,213,000 1,919,000 6.6 30,453,384 678,616 2.2 28.8 27.3 24.9 4.衛生費 16,225,000 16,581,000 -356,000 -2.1 16,852,058 -627,058 -3.7 15.0 15.5 13.8 5.労働費 172,000 178,000 -6,000 -3.4 181,902 -9,902 -5.4 0.2 0.2 0.1 6.農林水産業費 313,000 261,000 52,000 19.9 276,665 36,335 13.1 0.3 0.2 0.2 7.商工費 2,565,000 2,605,000 -40,000 -1.5 2,605,000 -40,000 -1.5 2.4 2.4 2.1 8.土木費 14,373,000 15,065,000 -692,000 -4.6 16,112,901 -1,739,901 -10.8 13.3 14.1 13.1 9.消防費 5,307,000 5,069,000 238,000 4.7 5,084,150 222,850 4.4 4.9 4.7 4.1 10.教育費 12,008,000 13,154,000 -1,146,000 -8.7 13,807,266 -1,799,266 -13.0 11.1 12.3 11.3 11.公債費 10,064,000 10,685,000 -621,000 -5.8 22,910,500 -12,846,500 -56.1 9.3 10.0 18.7 41,000 50,000 -9,000 -18.0 57,237 -16,237 -28.4 0.1 0.0 0.1 100,000 100,000 0 0.0 100,000 0 0.0 0.1 0.1 0.1 108,000,000 107,000,000 1,000,000 0.9 122,540,300 -14,540,300 -11.9 100.0 100.0 100.0 12.諸支出金 13.予備費 合 計 性 質 別 予 算 単位:千円,% 款 歳出合計 17 年 度 当初予算額 人件費 物件費 108,000,000 32,096,099 21,309,084 維持補修費 扶助費 921,642 16,410,594 1.議会費 770,000 686,400 55,705 2.総務費 14,930,000 7,846,309 4,047,608 150,693 3.民生費 31,132,000 6,848,428 2,388,604 4.衛生費 16,225,000 3,357,078 5.労働費 172,000 6.農林水産業費 補助費等 4,238,363 普通建設事業費 補助事業費 単独事業費 1,697,934 7,685,513 27,895 公債費 計 9,383,447 10,059,339 積立金 13,523 出資金 9,674 7,022 1,969,188 1,976,210 133,734 15,735,929 1,532,679 110,000 324,643 434,643 8,155,660 153,219 1,082,017 477,019 477,019 73,629 51,670 5,844 28,805 12,052 12,052 313,000 263,707 10,794 6,914 19,681 11,874 11,874 30 7.商工費 2,565,000 172,599 10,866 20 151,168 32,703 32,703 1,644 8.土木費 14,373,000 2,718,183 2,000,780 149,891 170,804 1,364,268 3,842,074 5,206,342 8,000 9.消防費 5,307,000 4,477,635 343,628 17,822 43,215 106,501 318,199 424,700 10.教育費 12,008,000 5,652,131 4,198,760 303,505 288,435 110,143 697,761 807,904 11.公債費 10,064,000 4,661 41,000 40,348 12.諸支出金 13.予備費 構成比(%) 2,231,600 11,226,635 13,516 100.0 予備費 100,000 2,000 4,057,983 7 3,000,000 2,147,000 49,000 4,119,000 82,600 10,059,339 652 100,000 100,000 29.7 19.7 16年度当初予算額 107,000,000 32,549,264 20,258,596 構成比(%) 繰出金 0 893,664 674,665 貸付金 0.9 15.2 3.9 1.6 686,755 14,773,244 3,876,507 4,251,014 3.6 4.0 5.5 9.5 361,856 -2,553,080 1,760,714 29.7 100.0 30.4 18.9 0.7 13.8 対前年度増減額 1,000,000 -453,165 1,050,488 234,887 1,637,350 対前年度増減率 0.9 -1.4 5.2 34.2 11.1 9.3 -60.1 7.1 8.7 9.3 0.0 0.0 2.1 10.4 0.1 5,924,799 10,175,813 10,684,807 2,977 3,674 2,235,200 11,653,163 100,000 10.0 0.0 0.0 2.1 10.9 0.1 -792,366 -625,468 10,546 6,000 -3,600 -426,528 0 -7.8 -5.9 354.2 163.3 -0.2 -3.7 0.0 節 款 節 総 額 議会費 総 額 108,000,000 1 報酬 856,822 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 民生費 衛生費 労働費 134,937 37,268 11,595 14,889,467 94,359 3,059,948 3,509,838 12,951,750 212,788 4,120,268 2,383,015 4,091,273 57,593 890,164 918,307 2,058 6 恩給及び退職年金 4,134 812 商工費 計 土木費 2,565,000 14,373,000 16,465 表 消防費 単位:千円,% 教育費 5,307,000 12,008,000 15,314 1,512,580 2,067,202 2,713,146 14,819,956 69,511 0.5 2 1,129,161 1,860,043 1,849,010 13,367,678 -415,928 -3.1 3 445,735 9,140 35,079 22,517 396,240 533,018 783,480 3,999,484 91,789 2.3 4 1,811 247 13.6 5 4,134 0 0.0 6 4,134 85,630 17,156 24,415 3,625 10 交際費 7,790 1,800 5,290 11 需用費 4,577,680 15,819 655,387 573,003 830,255 7,335 350 22,143 505,860 1,389,549 68,079 4.9 7 9,348 83,376 334,279 227,984 68.2 8 275 29,233 10,926 91,073 -5,443 -6.0 9 90 210 400 7,790 0 0.0 10 569,727 161,327 1,736,041 4,225,987 351,693 8.3 11 342 10,618 339 3,360 6,671 12 役務費 676,173 8,843 295,725 128,915 54,698 845 490 2,911 39,884 36,409 102,792 13 委託料 16,340,946 10,223 2,145,288 3,591,831 7,311,847 30,801 3,760 3,219 1,696,726 54,333 1,452,570 14 使用料及び賃借料 2,129,586 923 921,722 163,260 110,163 2,637 1,781 1,396 354,990 61,508 15 工事請負費 4,431,172 1,296,575 239,947 162,652 12,052 1,000 2,156,523 37,463 800 2,645 1,966 346 18,106 2,158,202 72,261 17,200 194,197 830,135 941 172,334 21,104 53,991 1,096 348 4,469,654 27,676 441,489 1,574,964 988,077 28,447 30,172 20 扶助費 13,319,481 21 貸付金 2,231,600 2,000 243,381 7,700 143 10,284,481 207,868 203 0 27 公課費 11,399 28 繰出金 11,226,635 予備費 100,000 175,532 659,241 16,932 2.6 12 14,882,534 1,458,412 9.8 13 511,206 2,084,539 45,047 2.2 14 78,397 484,026 4,005,138 426,034 10.6 15 3,344 10,256 39,393 -1,930 -4.9 16 1,538,557 47,775 288,212 3,719,053 -1,560,851 -42.0 17 72,698 296,527 211,096 559,497 270,638 48.4 18 531,726 46,588 624,983 4,859,548 -389,894 -8.0 19 217,788 11,987,658 1,331,823 11.1 20 82,600 2,235,200 -3,600 -0.2 21 33,402 201,297 42,084 20.9 22 10,906,870 -622,389 -5.7 23 3,674 6,000 163.3 24 2,977 10,546 354.2 25 0 0 - 26 11,032 367 3.3 27 11,653,163 -426,528 -3.7 28 100,000 0 0.0 13,101,693 2,147,000 8,000 13,402 9,674 26 寄附金 1 62,519 9 旅費 13,523 1.1 306,495 2,058 1,457,628 25 積立金 9,377 87,390 88,361 24 投資及び出資金 847,445 90,095 54,365 23 償還金利子及び割引料 0.9 25,250 102,759 22 補償補塡及び賠償金 1,000,000 38,427 126,430 703,764 19 負担金補助及び交付金 100,000 107,000,000 1,219,601 270,587 18 備品購入費 41,000 89 1,288 193,993 143 3,650 30 13,516 対前年度比較 増減額 増減率 節 16年度 1,680,147 186,304 17 公有財産購入費 10,064,000 諸支出金 予備費 173 130 16 原材料費 公債費 12,103 562,263 8 報償費 集 農林水 産業費 770,000 14,930,000 31,132,000 16,225,000 172,000 313,000 321,660 5 災害補償費 7 賃金 総務費 別 1,644 19 4,661 40,348 10,059,339 8,000 7 533 3,941 4,057,983 3,000,000 41 968 49,000 4,119,000 4,223 316 652 100,000 債 務 負 担 行 為 単位:千円、% 区 分 土地開発公社委託 事 業 1 都市計画道路用地取得事業費 2 公園緑地取得事業費 (仮称東山魁夷記念館建設用地取得事業費) (道路拡幅用地取得事業費) (大町レクリエーションゾーン周辺道路整備用地取得事業費) (市川大野駅周辺整備用地取得事業費) (自転車等駐車場用地取得事業費) 小 その他 名 1 2 3 4 5 計 文化会館舞台照明設備借上料 柏井小学校保育クラブ建物借上料 行徳小学校保育クラブ建物借上料 新井小学校校舎借上料 小学校校舎耐震補強工事費 (市川市第三庁舎空調設備借上料) (行徳公会堂立体式駐車場借上料) (文化会館空調設備借上料) (小学校体育館耐震補強工事費) (大和田小学校校舎借上料) (中学校体育館耐震補強工事費) (史跡用地購入事業費) 17 年 度 16 年 度 500,000 110,000 500,000 1,550,000 195,000 52,000 250,000 200,000 283,000 610,000 対前年度比較 伸率 増減額 3,030,000 0 -1,440,000 -195,000 -52,000 -250,000 -200,000 -283,000 -2,420,000 124,000 74,000 109,000 208,000 67,000 260,000 632,000 87,000 14,544 29,328 143,000 730,000 -124,000 -74,000 -109,000 -208,000 -67,000 -260,000 -632,000 87,000 14,544 29,328 143,000 730,000 0.0 -92.9 皆減 皆減 皆減 皆減 皆減 -79.9 皆増 皆増 皆増 皆増 皆増 皆減 皆減 皆減 皆減 皆減 皆減 皆減 小 計 1,003,872 1,474,000 -470,128 -31.9 合 計 1,613,872 4,504,000 -2,890,128 -64.2 主 要 事 業 概 要 〔総 務 費〕 節 款・項・目 主要事業の概要 千円 千円 事業費計 9,100 8,800 300 1.市川市国際交流協会補助金 〔重点〕<5カ年計画事業> 19 負担金補助 及び交付金 9,100 8,800 300 市民主体の多様な国際交流活動を推進するため、国際交流協会が行う各種 事業に対し支援を行う。 第2款 総務費 第1項 総務管理費 平成17年度 平成16年度 増減額 所属名 千円 第1目 一般管理費 ・国際交流協会自主事業 ・異文化交流委員会事業 ・通訳・翻訳委員会事業 ・日本語教室委員会事業 ・ホームステイ・ビジット委員会事業 ・ガーデナ委員会事業 ・楽山委員会事業 ・メダン委員会事業 ・ローゼンハイム委員会事業 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第1目 一般管理費 8 9 11 12 13 事業費計 4,266 10,923 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 0 1,371 36 488 2,371 57 4,804 138 405 5,519 国際交流 課 -6,657 2.パートナーシティ交流事業 〔重点〕 -57 -3,433 -102 83 -3,148 ドイツのローゼンハイム市と教育・スポーツ・文化の分野での青少年交流や 両市市民の相互交流を推進していく。 ・ローゼンハイム市の企画主催で開催される日本現代美術展等の日本週間を 国際交流 支援する。 課 ・スポーツ指導者をローゼンハイム市から招請し、青少年を対象にした講習会 を開催する。 ・児童・生徒の絵画や書道などの作品をローゼンハイム市に送付し、展示紹介 する。 ※16年度に行なったパートナーシティ提携事業が締結により発展し、交流事業 となった。 節 款・項・目 第5目 広報費 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第1項 総務管理費 第5目 広報費 所属名 10,292 3.広報発行事業 〔重点〕<拡大> 150,695 140,403 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 218 65,092 1,105 82,687 1,180 158 63,422 1,105 72,364 2,339 413 1,015 事業費計 4,055 4,223 210 3,845 284 3,939 事業費計 47,453 43,811 3,642 5.映像広報制作放映事業 〔重点〕 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 0 47,415 38 31 43,511 38 -31 市の重点施策や新制度、取り組みや成果などを映像を用い、わかりやすく知 3,904 らせるため、広報テレビ番組の制作放映や同番組の市ホームページ掲載、ビ 広報課 0 デオテープの貸し出しを行っていく。 0 231 8 11 12 13 14 12 役務費 13 委託料 第5目 広報費 第2款 総務費 主要事業の概要 事業費計 第2款 総務費 第1項 総務管理費 平成17年度 平成16年度 増減額 60 市民と行政をつなぐパイプ役として、市からの情報を積極的に知らせていく 1,670 一方で、月一回のフォーラムアイを活用し市民からの提案意見なども反映でき 0 る双方向型の紙面づくりに取り組んでいく。 広報課 10,323 発行部数 183,000部×48回 タブロイド版、4ページ(36回)と8ページ(12回) -1,159 仕様 このほか、4月に納税者が選ぶ「市民活動団体支援制度」に伴う特集号を発 行する。 -602 -168 4.グラフ誌発行事業 〔重点〕 -74 写真やイラストなどを多用して市の重点施策や市民活動、街の話題などを盛 -94 り込み、見る情報誌として発行していく。 発行部数 6,000部 広報課 仕様 A4判変形レターサイズ、オールカラー -231 款・項・目 第2款 総務費 第1項 総務管理費 節 事業費計 11 需用費 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 20,955 15,272 19,222 1,733 2,212 13,060 第5目 広報費 主要事業の概要 所属名 5,683 6.市民便利帳及び市内案内図発行事業 〔重点〕<拡大> 17,010 平成16年度の全面改訂により、市ホームページとの関連など利便性を向上 -11,327 させた市民便利帳を広く市民に行き渡らせるため、転入者に市民課各窓口で 配布するとともに、希望者には近隣の公共施設などで配布する。また、外国語 広報課 版の市民便利帳と市内案内図を発行していく。 ・便利帳発行部数 100,000部(A4版) ・外国語版便利帳 5,500部 ・市内案内図 27,000部 第2款 総務費 第1項 総務管理費 事業費計 13 委託料 14 役務費 5,362 0 5,362 7.次期実施計画策定事業 〔新規〕 5,000 362 0 0 5,000 362 第7目 企画費 本市の将来都市像である「ともに築く自然とやさしさがあふれる文化のまちい ちかわ」の実現を目指して、基本計画において定められた基本的施策の成果 企画政策 をより実りのあるものにするため、どのような手段を選択するのかを市民に対 課 し明確にし、各年度の予算編成及び事務執行の指針とするために策定するも の。 ・基本計画(10年間、平成13〜22年度)の中間見直し ・第一次総合5ヵ年計画(5年間、平成1 第2款 総務費 1項 総務管理費 第7目 企画費 事業費計 8 報償費 11 需用費 13 委託料 5,578 0 5,578 8.市民参加制度構築事業 〔新規〕 225 353 5,000 0 0 0 225 353 基本計画に位置づけられ、また行政改革大綱のアクションプランにおいて、 企画政策 平成17年度の策定を目標としている市民参加制度を構築するため、学識経 課 5,000 験者や公募市民で組織する市民参加検討委員会を立ち上げ、市川市におけ る市民参加制度の検討を行い、制度化までを行う。制度化の周知を図るた め、庁内外に向けてのフォーラム開催やパブリックコメント等も平行して行う。 款・項・目 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第7目 企画費 節 平成17年度 平成16年度 事業費計 11,250 0 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費 78 9,985 1,187 0 0 0 増減額 主要事業の概要 所属名 11,250 9.行政運営システム構築事業 〔新規〕 78 9,985 ①全く新しい行政経営システムを導入するために、財政の視点、業務プロセス 1,187 の視点、人材の育成と活用の視点から市民満足度向上を目的としたBSC(バ 行政改革 ランス・スコアカード)を中核に据えた行政経営システムを構築する。市民ニー 推進課 ズの分析結果をBSCをとおして検証し、当該施策を経営モデル上で策定する ためのシミュレーションをし、その検証結果をベースにした戦略マップを構築す る。この戦略マップを基礎にした施策を展開し、再び市民ニーズシステムで検 証する。シミュレーションソフトを購入し、専門家から戦略マップ作成等に係る アドバイスを受 ②平成14年度から実施してきたABC分析を17年度から全課で導入する。こ のため、現在のプログラムの操作機能、視認機能、展開機能、セキュリティ機 能等を大幅に向上させて、汎用化し、各課が主体的に分析するための円滑導 入を図るもの。内部業務関係コストの合理化で創出した資源を市民サービス に直結した業務に振り向け、市民サービスの向上を図る。 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第8目 支所及び 出張所費 事業費計 76,757 24,756 52,001 10.行徳支所営繕事業 〔重点〕 11 需用費 15 工事請負費 18 備品購入費 12,100 63,657 1,000 4,756 20,000 0 7,344 43,657 行徳支所の機能を拡充し、市民サービスの向上を図ること、情報セキュリ 1,000 ティ認証取得に伴う環境整備を行うこと、公的個人認証や申請書自動作成シ 行徳支所 ステム、また今後のⅠT化の推進に伴うⅠT機器設置スペースの確保や待合 総務課 スペースの確保、プライバシーへの配慮、支所の狭隘問題を解消することなど を目的に、行徳支所を改修するもの。 また、老朽化している空調設備等を改修するもの。 款・項・目 第2款 総務費 第1項 総務管理費 節 平成17年度 平成16年度 増減額 事業費計 57,275 30,000 27,275 11.道路舗装事業(支所管内) 〔重点〕 15 工事請負費 57,275 30,000 27,275 第8目 支所及び 出張所費 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第1項 総務管理費 総務費 第1項 総務管理費 第10目 防災対策費 行徳管内各所 875m 5,227㎡ 事業費計 66,000 65,000 1,000 12.側溝整備事業(支所管内)〔重点〕 15 工事請負費 66,000 65,000 1,000 事業費計 17,600 20,150 -2,550 13.公園・緑地施設整備事業(支所管内) 〔重点〕 15 工事請負費 17,600 20,150 -2,550 事業費計 13,000 0 13,000 14.防災倉庫整備事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 15 工事請負費 13,000 0 13,000 第8目 支所及び 出張所費 第2款 管内道路のうち損傷の著しい路線の舗装補修を行うもの。 ・施工場所 ・延長 第8目 支所及び 出張所費 第2款 総務費 主要事業の概要 所属名 行徳支所 地域整備 課 側溝整備事業は、溢水の軽減、交通の安全確保等、生活環境の改善を図る 行徳支所 もの。 地域整備 課 ・施行場所 行徳管内各所 ・延長 1,400m 公園利用者の快適性の向上及び安全を確保するために、維持修繕を行うも 行徳支所 の。 地域整備 ・公園遊園地修繕工事 課 ・遊具設置修繕工事 ・施行場所 行徳管内各所 災害対策 災害発生時、救護資機材、食糧、生活用品等が被災者のもとへ供給できる 場所に、防災倉庫を各地域内に整備する。今回の整備により、防災倉庫の整 課 備計画は完了する。 ・ 整備地区 信篤・二俣地区 節 款・項・目 第2款 事業費計 7,565 7,565 11 需用費 18 備品購入費 543 7,022 0 7,565 総務費 第1項 総務管理費 平成17年度 平成16年度 増減額 主要事業の概要 所属名 0 15.防災資機材備蓄事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 543 災害時に迅速な対応を図るため、地域防災計画により市内の各所に指定し 災害対策 -543 ている防災倉庫に補充する資機材を購入する。 課 第10目 防災対策費 ・整備場所 第2款 第10目 防災対策費 第2款 事業費計 11,948 0 11,948 16.災害時活動車両購入 〔新規〕 12 役務費 18 備品購入費 27 公課費 122 11,662 164 0 0 0 122 11,662 164 事業費計 159,300 0 159,300 17.災害対策本部整備事業 〔新規〕 需用費 役務費 工事請負費 備品購入費 事業費計 4,000 1,044 136,350 17,906 0 0 0 0 4,000 災害時、災害対策本部として機能するよう本庁舎・メディアパーク・地区拠点 災害対策 課 1,044 の体制を整備する。 136,350 17,906 ・整備場所 本庁(第三庁舎)、メディアパーク、地区拠点(9箇所) 12,812 14,765 総務費 第1項 総務管理費 総務費 第1項 総務管理費 第10目 防災対策費 第2款 総務費 南行徳中・妙典中 11 12 15 18 災害時に様々な活動が行える災害時活動車両を更新する。 ・更新車両 ①災害パトロール車 1台 ②クレーン付普通トラック(資機材搬送車) 1台 災害対策 課 -1,953 18.市川市情報化整備事業(システムセキュリティ構築事業) 〔重点〕 <拡大> 第1項 総務管理費 第12目 情報システ ム費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 4,080 8,732 4,080 10,685 0 庁内LAN等の情報システムへの不正アクセスの侵入等を防ぐため、24時間 情報政策 -1,953 体制で侵入検知システムを稼動させている。また、15年度に認証取得した情 課 報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を順次拡大していくことにより、組 織全体のセキュリティレベルの向上を図る。17年度は、消防や課税・収納など の業務を新たにISMSの対象とする。 款・項・目 第2款 総務費 節 事業費計 第1項 総務管理費 12 役務費 第12目 情報システ ム費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 平成17年度 平成16年度 増減額 26,698 92,486 -65,788 1,444 0 1,444 22,255 2,999 92,486 0 主要事業の概要 所属名 19.市川市情報化整備事業(コールセンター構築事業・電子申請推進 事業) 〔重点〕<5カ年計画事業><安全・安心関連事業> -70,231 ・市民からの電話による様々な問合せや苦情、電話による申請の受付、市 2,999 ホームページや広報誌に掲載されている情報への案内等に対し、現行の各部 署ごとの応答体制から1箇所で対応できるコールセンターを平成18年度の開 地域情報 設を目指して、音声認識による自動応答システムやFAQデータベース等の構 推進課 築を行う。 ・携帯電話などのモバイル端末の電子メールを利用して、行政情報や安心安 全情報の提供をすることのできるシステムの運用を進める。また、自宅などか らいつでも申請・届出のできる電子申請システムの基盤整備を進める。 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第12目 情報システ ム費 事業費計 17,515 9,920 7,595 20.地域情報化推進事業(情報化推進人材育成事業) 〔重点〕 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 1,678 10,356 5,481 0 9,920 0 1,678 情報通信技術が発達した社会において、この便利で快適な恩恵を市民誰も 436 が享受できるよう、パソコン、インターネット利用の基礎技術を習得していただ 地域情報 5,481 く機会として、IT講習会を開催する。加えて学校の余裕教室などに環境を整備 推進課 し、PTAや学区内の自治会などの団体を対象として講習会を実施するもの。 講習会開催に際しては、市民サポーターを中心に講習やテキストの企画をし ていただき運営する。 ・講習会 130講座 2,000人 第2款 総務費 事業費計 4,050 3,150 900 21.地域情報化推進事業(地域情報ネットワーク化推進事業) 〔重 点〕<拡大> 第1項 総務管理費 第12目 情報システ ム費 13 委託料 4,050 3,150 900 地域情報 推進課 ITを活用し、住民同士の交流促進と地域コミュニティの活性化を図るため、 (地域振 各自治会が独自にホームページを開設し、その運営・維持を容易に行えるよう 興課) な支援、及び会員個々がホームページの閲覧や書込みを行えるような支援を 行う。 款・項・目 第2款 総務費 第1項 総務管理費 節 平成17年度 平成16年度 増減額 事業費計 5,234 4,896 338 19 負担金補助 及び交付金 5,234 4,896 338 主要事業の概要 所属名 22.自治会等集会施設整備事業等補助金〔重点〕<5カ年計画事業> 自治会等が行う集会施設の新築、増・改築、改修及び借上げに要する費用 地域振興 の一部を補助し、自治会の拠点づくりを支援する。 課 第14目 地域振興費 ・17件 (改修 7件、倉庫 3件、借上 7件) 第2款 総務費 第1項 総務管理費 事業費計 146,236 133,761 12,475 23.防犯灯設置費等補助金 〔重点〕 19 負担金補助 及び交付金 146,236 133,761 12,475 第14目 地域振興費 「犯罪のないまちづくり」の一環として、防犯灯を維持管理する自治会に対し 補助金を交付する。なお、多発する犯罪を未然に防止するために、より明るい 地域振興 防犯灯(42W)への切り替えを更に推進し、照度アップを図る。 課 200自治会 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第15目 男女共同参 画費 事業費計 13 委託料 ・維持管理灯数 23,725灯 ・建設灯数 1,070灯 3,024 0 3,024 24.男女共同参画に関する市民意識調査事業 〔新規〕 3,024 0 3,024 市民意識調査は、市川市男女平等基本条例の趣旨に基づき実施するもの。 男女共同 男女共同参画に関する市民の意識・生活実態や社会経済情勢の変化による 参画課 新たな視点などを総合的に調査し、「市川市男女共同参画基本計画」の第2次 実施計画並びに、今後市が取組む施策の基礎資料とする。 ・報告書 500部、ダイジェスト版 500部 A4判 節 款・項・目 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第16目 総合市民相 談費 1 7 11 12 14 第1項 総務管理費 第16目 総合市民相 談費 第1項 総務管理費 第17目 諸費 8 11 12 13 14 所属名 5,206 25.消費生活センター相談事業 〔重点〕 10,274 5,068 報酬 賃金 需用費 役務費 使用料及び 賃借料 0 10,199 53 22 0 4,307 0 40 219 502 756 756 0 26.消費者啓発事業 〔重点〕 80 26 650 80 26 650 消費者を狙った 不当請求や悪質商法等が多種多様化し、消費生活相談が 0 急増していることから、未然防止を図るべく、出前消費者講座、消費生活講座 総合市民 0 を開催することや消費生活についての情報を提供するとともに、消費者団体 相談課 0 の研究成果の発表をする場としての情報フェアの開催を通じて、消費者意識 の向上や啓発を図る。 事業費計 2,217 5,698 -3,481 27.平和啓発事業 〔重点〕 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 1,696 361 9 151 0 3,852 1,319 9 342 176 -2,156 「核兵器廃絶平和都市宣言」(昭和59年11月15日宣言)の主旨の啓発と高揚 -958 を図るため、手作りの各種事業を実施する。 0 -191 (事業内容) 総務課 -176 ・千羽鶴の募集(広島市・長崎市への市民参加による送呈) ・平和の千羽鶴展 ・原爆投下日・終戦記念日における街頭啓発 ・平和寄席 ・平和ポスター展 ・平和カレンダーの作成、配布 ・平和映画会 8 報償費 11 需用費 13 委託料 第2款 総務費 主要事業の概要 事業費計 事業費計 第2款 総務費 平成17年度 平成16年度 増減額 -4,307 10,199 13 -197 -502 不当請求等による消費生活相談の急増等に対応するため、及び相談内容 の直接パソコン入力による相談情報の整理の迅速化、共有化を図る。また、 総合市民 本年4月より「個人情報保護法」が施行されることに伴い、民間事業者と消費 相談課 者の当事者間の苦情処理について、斡旋・助言・指導・情報提供などを行う相 談窓口となることから、これらに対応するため相談体制の拡充整備を図り、消 費者被害の救済並びに消費者の権利を確立するための環境を整備する。 節 款・項・目 増減額 主要事業の概要 所属名 45,206 28.市川市文化会館トイレ等増設改修工事 〔重点〕<拡大> 事業費計 47,006 1,800 15 工事請負費 47,006 1,800 事業費計 20,000 16,200 3,800 29.市川市文化会館開館20周年記念事業 〔重点〕 20,000 16,200 3,800 ・市川市文化会館の開館20周年を記念し、 1.こまつ座公演(4月) 2.オペラ「魔笛」(9月) 3.劇団四季公演(10月) 4.バレエ「シルヴィ・ギエム」(12月) の4つの事業を実施する。 ・11月に文化会館大ホールで、文化振興財団主催による「開館20周年記念式 典」を開催する。 第2款 総務費 第1項 総務管理費 平成17年度 平成16年度 まちかど ミュージ 45,206 文化会館大ホール1階ホワイエ部分にトイレを設置するなど、施設利用者の アム推進 ニーズに応える改修を行う。 課 第19目 文化会館費 第2款 総務費 第1項 総務管理費 19 負担金補助 及び交付金 第19目 文化会館費 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第21目 男女共同参 画センター 費 7 11 12 13 18 まちかど ミュージ アム推進 課 事業費計 19,357 0 19,357 30.男女共同参画センターホール拡大事業 〔新規〕 賃金 需用費 役務費 委託料 備品購入費 1,059 4,003 631 11,705 1,959 0 0 0 0 0 1,059 西消防署7階の消防局研修センターを男女共同参画センター研修ホール 4,003 (232.51㎡、150名収容、舞台付)として広く一般市民に貸し出しすることで、講 男女共同 参画課 631 演会・踊り・小演劇等多様な市民活動に応えていけるようセンター機能を拡大 11,705 する。また併せてセンター貸館業務を委託する。 1,959 款・項・目 第2款 総務費 第1項 総務管理費 節 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 第1項 総務管理費 第22目 文化振興費 事業費計 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 主要事業の概要 6,811 6,629 182 31.男女共同参画センター相談事業 〔重点〕 6,811 6,629 182 4,675 2,325 2,350 32.市川市民文化振興事業 〔重点〕 3,375 1,300 2,325 0 1,050 市川市の文化芸術の魅力を内外にアピールするとともに、市民の文化意識 1,300 の高揚を図るため次の事業を開催する。 第21目 男女共同参 画センター 費 第2款 総務費 増減額 所属名 女性が抱える家族、離婚、DVなどの様々な問題について、女性相談員、女 性弁護士が専門的、継続的に対応し、その解決と自立を支援するための相談 事業を実施する。 男女共同 参画課 ・16年度相談件数(12月末現在) 一般相談 延1,381件、法律相談 延150件 ・第6回市川手児奈文学賞 文化振興 市川を詠んだ俳句、短歌、川柳を全国から募集し、優秀作品を冊子にまとめ 課 る。 ・移動美術館 市収蔵美術作品を地域行事に合わせて出張展示し、身近で気軽な鑑賞場 所を設ける。 ・中山薪能 平成11、14年に続き、中山法華経寺において薪能を開催し、伝統文化に触 れる機会の提供を図るとともに、地域の活性化を図る。 款・項・目 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第22目 文化振興費 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第22目 文化振興費 節 事業費計 11 需用費 12 役務費 13 委託料 事業費計 11 需用費 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主要事業の概要 所属名 5,156 5,156 0 33.市川の文化人展事業 〔重点〕 30 126 5,000 30 126 5,000 0 市川にゆかりのある文化人、芸術家の業績を広く市民に紹介するため「市川 0 の文化人展」を実施する。 0 17年度は、彫刻家の大須賀力氏を顕彰する。 文化振興 課 ・11年度 第1回 詩人 宗 左近氏 ・12年度 第2回 ガラス工芸家 藤田 喬平氏 ・13年度 第3回 洋画家 中山 忠彦氏 ・14年度 第4回 彫刻家 藤野 天光氏、音楽家 村上 正治氏 ・15年度 第5回 作家 永井 荷風氏 ・16年度 第6回 評論家 小島 貞二氏 1,817 1,016 801 34.街回遊展事業 〔重点〕<健康都市事業> 17 1,800 16 1,000 1 市内各地域の歴史や文化資産(名所旧跡等)を活かしたイベントを実施し、そ 800 の地域の魅力を引き出すとともに、街の活性化を図っていく。 17年度は、中山地区での開催を予定している。 文化振興 課 ・11年度 中山街回遊展 ・12年度 市川・真間街回遊展、行徳街回遊展 ・13年度 大野街回遊展 ・14年度 八幡街回遊展、行徳街回遊展 ・15年度 国府台・矢切街回遊展 ・16年度 須和田・国分街回遊展 節 款・項・目 事業費計 第2款 総務費 第1項 総務管理費 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主要事業の概要 14,186 0 14,186 35.美術作品展示事業 〔新規〕 14,186 0 14,186 第22目 文化振興費 所属名 市川市初の美術館仕様として建設した芳澤ガーデンギャラリーを活用して、 市川ゆかりの作家による美術作品展や寄贈された美術作品の展覧会を開催 文化振興 する。 課 ・市川ゆかりの美術作品展 ・寄贈作品展 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第22目 文化振興費 7 8 11 13 18 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第22目 文化振興費 1 13 15 18 19 事業費計 5,640 0 5,640 36.文学プラザ運営事業 〔新規〕 賃金 報償金 需用費 委託料 備品購入費 2,094 346 200 2,000 1,000 0 0 0 0 0 2,094 346 200 2,000 1,000 事業費計 807,750 274,769 532,981 37.仮称東山魁夷記念館建設事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 報酬 委託料 工事請負費 備品購入費 負担金補助 及び交付金 76 9,862 711,265 85,000 1,547 0 7,227 267,542 0 0 76 平成17年11月にオープンする仮称東山魁夷記念館の建設を、平成16年度 2,635 に引き続いて推進する。 443,723 85,000 ・施設概要 中山1丁目80番 1,547 建設場所 構造 鉄筋コンクリート造 地下1階地上2階建 敷地面積 2,800.94㎡、 延床面積 1,388.37㎡ 事業費(継続費) 16年度 274,769千円、17年度 633,039千円 市川の文学活動の拠点としてメディアパーク3階を文学プラザとして改修整 備し、数多くいる市川ゆかりの文人を広く市民に紹介するとともに、資料の収 集、調査、研究を行う。 文化振興 課 ※運営経費として計上(施設整備費は教育費の映像文化センターで計上) ・改修面積 240㎡ まちかど ミュージ アム推進 課 節 款・項・目 第22目 文化振興費 主要事業の概要 事業費計 64,376 0 64,376 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 200 5,041 1,032 53,880 70 0 0 0 0 0 200 11月にオープン予定の仮称東山魁夷記念館の管理運営並びにオープニン 5,041 グ記念展覧会を開催する。 1,032 53,880 開館予定:平成17年11月 70 プレ展:11月の展示館オープンを広く周知するため、7月に文化会館展示室に おいて、東山画伯のドイツを中心とする作品の展覧会を開催する。 4,153 0 事業費計 8,026 12,000 第2款 総務費 第1項 総務管理費 平成17年度 平成16年度 増減額 8 11 12 13 14 第2款 総務費 所属名 38.仮称東山魁夷記念館管理運営事業 〔新規〕<5カ年計画事業> まちかど ミュージ アム推進 課 4,153 -3,974 39.文化資産活用事業 〔重点〕<5カ年計画事業><健康都市事業 > 第1項 総務管理費 13 委託料 8,026 12,000 -3,974 街かどミュージアム都市づくり事業の一環として、市川・真間地区及び中山 地区においてサイン設置事業を行う。また、東山魁夷記念館開館に伴い、近 隣駅に総合案内板を、記念館までの経路に誘導案内板を設置するとともに、 路面に案内サインを設置する。 第22目 文化振興費 まちかど ミュージ アム推進 課 第2款 総務費 事業費計 45,106 135 44,971 40.市民(納税者)が選ぶ市民活動団体支援金事業 〔新規〕 第1項 総務管理費 報酬 役務費 委託料 負担金補助 及び交付金 積立金 269 2,138 2,699 30,000 135 134 2,138 ボランティア活動団体、特定非営利活動法人、その他非営利活動団体が行 ボラン 2,699 う、営利を目的としない公益的な活動・事業を対象に、個人市民税納税者が1 ティア・N 30,000 団体を選択し、納税者自らの市民税額1%相当分を、団体が行う事業経費の PO活動 1 12 第23目 ボランティア・ 13 NPO活動 19 推進費 25 10,000 0 0 0 0 2分の1を上限として、支援金を交付する制度。 10,000 市民活動団体支援制度審査会の活動のほか、市民活動団体の活動の支援 及び促進を図るため、市民活動団体支援基金を設置する。 推進課 款・項・目 節 第2款 総 務 費 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 2,000 0 主要事業の概要 所属名 2,000 41.防犯まちづくり基本計画等策定委託事業 〔新規〕<安全・安心関 連事業> 第1項 総務管理費 第25目 安全対策費 13 委 託 料 2,000 0 第2款 総 務 費 事業費計 13,171 0 13,171 42.防犯パトロール推進事業 〔新規〕<安全・安心関連事業> 第1項 総務管理費 1報 酬 11 需 用 費 10,080 3,091 0 0 10,080 防犯対策用として公用車2台を、模擬パトロールカー(青色回転灯、広報設 防犯対策 3,091 備装着、白黒塗装のパトカー仕様)に改造し、警察官OBなどにより市内巡回 課 パトロールを行い、犯罪の抑止を図るとともに住民に安心感を与え、かつ防犯 意識の向上にも寄与する。 事業費計 18,536 10,000 200 8,213 955 3,150 6,000 18 500 6,500 0 3,000 0 0 第25目 安全対策費 第2款 総 務 費 第1項 総務管理費 第25目 安全対策費 8 11 12 13 18 27 報償費 需用費 役務費 委託料 備品購入費 公課費 2,000 平成16年度実施の防犯まちづくり方針等の策定に続き、防犯まちづくりの専 防犯対策 課 門家に委託して防犯まちづくりの推進に関する条例に基づく基本計画の策 定、住宅、道路等、通学路、学校などの防犯指針を策定することにより、防犯 に関する全庁的な取組みを実現し、全市的な防犯まちづくりを推進する。 8,536 43.防犯対策事業 〔重点〕<安全・安心関連事業> -300 1,713 955 150 6,000 18 急激な犯罪発生件数の増加が、市民の生活や財産を脅かし不安感を増大さ せていることから、市・市民・関係団体が連携を図り、犯罪を防止し安全で安 心して暮らせる地域社会をつくるため、自主防犯活動の支援、防犯パトロール カー(青色回転灯、白黒塗装のパトカー仕様)2台の防犯団体への貸出や防犯 ハンドブックを作成し全戸配付を行うなど様々な防犯対策事業を推進する。 防犯対策 課 また、平成17年2月議会に「防犯カメラの適正な設置及び利用に関する条 例」を上程しており、防犯カメラは今後システムの低廉化などとともに普及する ことが予測されるため、JR市川駅、及び東京メトロ行徳駅、南行徳公園周辺に 設置し、犯罪の抑止効果やプライバシーの問題を検証し、今後のまちづくり施 策に反映させる。 款・項・目 節 第2款 総 務 費 事業費計 2,325 2,316 9 44.防犯協会補助金 〔重点〕<安全・安心関連事業> 第1項 総務管理費 19 補 助 金 2,325 2,316 9 事業費計 727 290 437 45.街の安全パトロール事業 〔重点〕<安全・安心関連事業> 8報償費 11 需 用 費 27 公 課 費 100 627 0 0 281 9 100 346 「安全・安心なまちづくり」の実現を図るため、警察署・公共機関・ライフライン 防犯対策 企業・自治会・市などが一体となって、防犯やライフラインの点検を始めとした -9 総合的な安全パトロールを年2回(夏期・冬期)実施する。 課 事業費計 13,353 6,380 平成17年度 平成16年度 増減額 第25目 安全対策費 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第25目 安全対策費 第2款 総務費 主要事業の概要 所属名 市民の自主防犯意識の高揚と各種防犯活動を推進する防犯協会の活動 に対して補助金を交付することにより、自主防犯活動の推進、防犯思想の普 防犯対策 及・徹底、青少年の非行防止及び健全育成、並びに防犯活動の充実を図る。 課 6,973 46.市民マナー条例啓発事業 〔重点〕<健康都市事業><安全・安 心関連事業> 第1項 総務管理費 第26目 生活環境費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 10,101 252 3,000 4,761 1,619 0 5,340 -1,367 市民マナー条例の目的である健康・安全・清潔な生活環境を保持していくた 防犯対策 3,000 めに、路面シートやシールの貼付、啓発用チラシの配布、懸垂幕の掲示等に 課 より、市民により一層の条例の周知徹底を図る。 また、条例制定一周年を記念したキャンペーンを実施し、市民マナーの向上 をさらに推進する。 節 款・項・目 事業費計 第2款 総務費 平成17年度 平成16年度 増減額 33,014 32,623 主要事業の概要 所属名 391 47.市民マナー条例推進事業 〔重点〕<健康都市事業><安全・安 心関連事業> 第1項 総務管理費 第26目 生活環境費 1 8 11 12 23 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第27目 健康都市推 進費 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第27目 健康都市推 進費 8 9 11 12 13 19 報 酬 報償費 需 用 費 役 務 費 償還金利子 及び割引料 30,240 362 1,644 764 4 28,800 68 3,094 661 0 事業費計 4,085 3,802 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 負担金補助 金及び交付 金 600 735 271 383 2,000 96 450 800 257 235 2,000 60 (企画費) 780 0 780 49.健康都市交流事業 〔新規〕<健康都市事業> 780 0 780 事業費計 9 旅費 1,440 294 市民マナー条例の違反者への指導や過料徴収等を行うため警察官OBを推 防犯対策 課 -1,450 進指導員として雇いあげ、市民マナー条例の推進を図る。 103 また、指導員を増員することにより指導の強化を図る。 4 283 48.健康都市推進事業 〔重点〕<健康都市事業> 150 -65 14 148 0 36 WHOの提唱する健康都市を目指し、市川市健康都市プログラムに基づき、 総合的な施策を推進する。 ・市川市健康都市推進協議会の運営 ・WHO健康都市推進にかかる調査委託 ・WHO健康都市に関する国際会議への出席 健康都市 推進課 WHO西太平洋地域事務所が健康都市連合設立を記念して制定したWHO 2004年表彰制度で、市川市とマリキナ市が共同提案した「保健センターにおけ 健康都市 る食生活改善と栄養に関するプログラム」ならびに防犯対策課の「地域参加に 推進課 よる喫煙マナー向上計画」に対して、平成16年10月に表彰された。表彰の副 賞として、WHOから本市とマリキナ市職員の相互訪問に対する費用の一部が 支給されることを受けて、WHOの事業として、相互訪問を行う。 節 款・項・目 第2款 総務費 第1項 総務管理費 第27目 健康都市推 進費 8 9 11 19 平成17年度 平成16年度 増減額 主要事業の概要 所属名 事業費計 2,000 0 2,000 50.健康都市啓発事業 〔新規〕<健康都市事業> 報償費 旅費 需用費 負担金補助 金及び交付 金 320 448 1,182 50 0 0 0 0 320 市民、関係団体に対する健康都市の意識啓発のため、健康賞の創設、パン 448 フレットの作成等を行う。また、市民との協働による健康都市を進めるため、連 健康都市 1,182 続講座を開催し、健康都市への理解を求める。 推進課 50 さらに、健康都市連合に加盟する国内4市の連携により日本支部を設立すると ともに、国内だけでなく、国外へも情報を発信し、健康都市の普及・啓発に努 める。 第2款 総務費 事業費計 70,770 0 70,770 51.納税環境整備事業 〔新規〕 第2項 徴税費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 64,155 6,615 0 0 64,155 納税者の利便性を向上するため、市税等の納付場所としてコンビニエンスス 納税課 6,615 トアーの活用、また、併せてインターネット等を活用した電子的納付の基盤で あるマルチペイメントネットワークを活用する。 (平成17年度に準備し、平成18年度実施を目標とする。) 事業費計 262,024 25,221 236,803 52.諸統計調査事業 〔重点〕<拡大> 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 13,140 234,813 89 3,276 2,945 6,392 1,369 1,035 20,459 44 638 545 2,500 0 12,105 214,354 45 2,638 2,400 3,892 1,369 第2目 賦課徴収費 第2款 総務費 第5項 統計調査費 第2目 諸統計調査 費 7 8 9 11 12 13 14 平成17年度に実施される統計調査のうち、平成17年10月1日に実施され る「平成17年国勢調査」は、統計法に基づき、わが国に住んでいるすべての 人を対象とする最も基本的な統計調査で、人口の実態を明らかにし、各種行 総務課 政施策の基礎資料を得ることを目的として大正9年から5年ごとに実施され、 各方面から注目されている。 ○調査区数:約4,030調査区 ○指導員数:約400人 ○調査員数:約4,000人 〔民 生 費〕 款項目 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 第1目 社会福祉総 務費 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 第1目 社会福祉総 務費 節 事業費計 1報 酬 11 需用費 12 役務費 事業費計 11 需用費 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 千円 千円 千円 1,837 0 1,837 1.社会福祉審議会運営事業 〔新規〕 1,738 18 81 0 0 0 1,738 現行の高齢化社会対策審議会を廃止し、新たに社会福祉分野に係る審議 保健福祉 18 会等を行う社会福祉審議会を設置するもの。 政策室 81 ・高齢者福祉をはじめ、障害者福祉、児童福祉などの社会福祉分野に関する 事項について、市長の諮問に応じ、調査・審議するとともに、必要に応じて建 議する機関。 12,102 0 12,102 2.地域福祉推進(福祉コミュニティ形成支援)事業 〔新規〕 100 12,002 0 0 100 地域ケアシステムに取り組む小域福祉圏(社会福祉協議会支部)にコミュニ 12,002 ティワーカーをモデル的に配置し、市民が進める取り組みを戦略的・実践的に 支援することで、その成果や地域の変容等を評価し、将来的なコミュニティー 保健福祉 ワーカーのあり方や地域支援のあり方等を検証する。 政策室 (主な活動内容) ・地域ケアシステムの運営支援 ・ニーズ発見システムの構築 ・支え合い・見守りネットワークの構築 ・新たな福祉活動の開発。 款項目 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 節 平成17年度 平成16年度 増減額 事業費計 13 委託料 主 要 事 業 の 概 要 5,853 6,818 -965 3.老人保健福祉計画等作成事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 5,853 6,818 -965 所属名 平成15年4月に施行した現行の市川市老人保健福祉計画は、老人保健法 に基づく老人保健計画、老人福祉法に基づく老人福祉計画及び介護保険法 に基づく市川市介護保険事業計画を包含する高齢者施策全般にわたる計画 であり、5年を1期に3年ごとに見直しを行う介護保険事業計画が平成17年度 高齢者支 に見直しされることから、これと整合性を図るため見直しを行うもの。 援課 第1目 社会福祉総 務費 ◎平成18年4月1日施行予定 ・社会福祉審議会等(6回開催予定) ・介護保険運営協議会(6回開催予定) ・介護保険運営協議会専門部会(3回開催予定) 第3款 民生費 事業費計 8,813 6,218 2,595 4.地域ケアシステム推進事業 〔重点〕<拡大><5カ年計画事業> <健康都市事業> 第1項 社会福祉費 第1目 社会福祉総 務費 11 需用費 19 負担金補助及 2,437 6,376 1,972 4,246 465 2,130 地域ケアシステムは、地域での助け合い支え合いの気持ちを育て温もりの ある社会の構築を目指し、社会福祉協議会の支部(14地区)を単位にして、16 年度までに8地区で活動が行われている。 17年度は、地域福祉の意識が高まってきた地域から、拠点の整備を行い地 地域福祉 域福祉の向上に努める。 支援課 (整備状況) ・13年度 国府台支部、八幡支部 ・14年度 真間支部、南行徳支部 ・15年度 曽谷・下貝塚支部、国分支部 ・16年度 市川第ニ支部、市川第一支部 ・17年度 信篤・二俣支部他3支部 節 款項目 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 第1目 社会福祉総 務費 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 平成17年度 平成16年度 増減額 10,733 9,241 1,492 5.ホームレス自立支援事業 〔重点〕<拡大> 154 52 600 288 6,285 3,254 100 432 0 600 118 6,285 1,656 150 -278 52 0 170 0 1,598 -50 事業費計 8,569 0 8,569 6.障害者地域作業所運営費補助短期特例事業 〔新規〕 19 負担金補助 8,569 0 8,569 271,096 247,508 23,588 7.障害者地域作業所運営費補助金 〔重点〕 271,096 247,508 23,588 事業費計 1 9 11 12 13 14 20 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃 扶助費 及び交付金 第2目 障害者支援 費 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 第2目 障害者支援 費 主 要 事 業 の 概 要 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 所属名 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の規定により策定される 「市川市ホームレス自立支援実施計画」に基づき、既にモデル事業として設置 されている「ホームレス自立支援住宅」を、3室から5室に増室する等、事業の 拡充を図るもの。 福祉事務 所 ・平成14年度 特別措置法公布・施行 ・平成15年度 市川市ホームレス自立支援モデル事業開始(2年) ・平成16年度 市川市ホームレス自立支援実施計画策定 ・平成17年度 実施計画に基づき、事業の拡充を図る 知的障害者通所更生施設(分場)が完成するまでの受け入れ先として整備 する、地域作業所の管理運営費及び施設整備費を補助するもの。 障害者の自立を図るため地域社会の連帯の下に、障害者に対して生活指 導及び作業訓練を行う地域作業所を運営する団体に対し、当該作業所の施 設整備及び管理運営に要する経費の一部を助成する。 ・補助対象施設 17年度 19施設 16年度 17施設 障害者施 設課 障害者施 設課 款項目 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 第2目 障害者支援 費 節 事業費計 20 扶助費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 296,997 219,177 77,820 8.居宅生活支援費事業 〔重点〕 296,997 219,177 77,820 所属名 障害者が住み慣れた地域の中で安心して暮らせる在宅福祉サービスの充 実を図る。 ○ホームヘルプサービス事業(身体・知的・児童) 利用時間53,408時間→68,727時間 予算額 173,749千円→219,812千円 ○身体障害者デイサービス 利用回数 864回→ 1,780回 予算額 7,373千円→ 12,124千円 ○身体障害者(児)短期入所 利用日数 900日→ 1,550日 予算額 7,083千円→ 10,913千円 ○知的障害者(児)デイサービス 利用回数 108回→ 1,590回 予算額 558千円→ 9,415千円 ○知的障害者(児)短期入所 利用日数 2,875日→ 4,072日 予算額 21,541千円→ 31,516千円 ○知的障害者グループホーム 利用人数 8人→ 13人 予算額 8,873千円→ 13,217千円 障害者支 援課 節 款項目 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 30,000 25,000 5,000 9.介護老人保健施設整備事業補助金 〔重点〕<5カ年計画事業> 30,000 25,000 5,000 第3目 高齢者支援 費 所属名 市川市老人保健福祉計画に基づき、介護老人保健施設の整備目標量達成 に向け、当該施設を建設する医療法人等に対して、整備事業に要する経費の 一部について補助金を交付し、施設整備の推進を図る。 ○補助対象施設(2施設) 1 医療法人社団 静和会 (仮称)サンシルバー市川 (北方町4丁目) 定員 130名 通所リハビリ 50名 高齢者支 援課 2 医療法人社団 寿光会 (仮称)高谷3丁目介護老人保健施設 (高谷3丁目) 定員 100名 通所リハビリ 40名 ○補助内容 第3款 民生費 事業費計 11,728 12,158 定額補助 施設整備(1施設) 1,500万円 -430 10.介護予防事業(いきいき健康教室)〔重点〕<拡大><5カ年計画 事業><健康都市事業><安全・安心関連事業> 第1項 社会福祉費 第3目 高齢者支援 費 7 8 9 11 12 14 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 27 公課費 2,511 8,640 81 493 3 0 2,441 8,100 234 1,096 3 6 70 540 -153 -603 0 -6 0 0 269 9 -269 -9 60歳以上の高齢者を対象に、転倒予防体操、筋力トレーニング、ダンス、 歌、ゲーム等を内容とした教室を開催することで、高齢者のひこもりの防止や 心身機能の維持増進を図り、自立期間を延ばすことにより、要介護高齢者に 高齢者支 ならないようにする。第1次総合5ヵ年計画における平成17年度の目標である 援課 45会場を目指して2会場増設する。(事業開始 平成8年度) ・対象者 60歳以上の方 ・年間実施回数 30回 ・会場数 43ヵ所⇒45ヵ所 ・16年度延べ参加予定人数 43,000人 款項目 第3款 民生費 節 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 1,116 0 主 要 事 業 の 概 要 所属名 1,116 11.高齢者パワーリハビリテーション推進事業 〔新規〕<5カ年計画 事業><健康都市事業><安全・安心関連事業> 第1項 社会福祉費 第3目 高齢者支援 費 13 委託料 1,116 0 1,116 高齢者が要介護状態等になっても、住み慣れた地域で自立した生活を営 み、より活動的な生活を実現できるよう医師・理学療法士・運動指導員・看護 師等の指導の下、パワーリハビリテーション事業を実施し、高齢者の日常生活 動作の改善及び運動習慣の定着化を図る。 ・対象者 65歳以上のうち ①要介護認定で非該当の者 ②要支援、要 介護1又は要介護2に該当する者 ・専門スタッフによるアセスメント 医師、理学療法士、運動指導員、看護師等専門スタッフにより、事業開始 前に対象者の健康状態、生活習慣、体力測定の状況を把握する。 高齢者支 ・個別運動プログラムの作成 援課 専門スタッフは、対象者の特性にあわせて個別プログラムを作成する。(プ ログラムは、体力測定による初期評価を行ったうえで、対象者の筋力を高め、 柔軟性とバランス能力を向上させることが期待できるトレーニングプログラム を作成) ・実施期間 ・回数 ・定員 1コース3ヶ月(週2回 合計24回) 2コース(5月〜7月、9月〜11月予定) 1コース 10人 ・トレーニング効果測定 スタッフは、実施期間終了時に効果測定を行い、運動機能が向上したかを 評価する。 ・委託先 医療法人社団 葵会 介護老人保健施設 葵の園市川 ・利用者負担 1人1コース 7,200円(1回300円×24回) 節 款項目 第3款 民生費 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 15,734 2,000 主 要 事 業 の 概 要 所属名 13,734 12.養護老人ホームいこい荘改修工事 〔重点〕<健康都市事業> <安全・安心関連事業> 第1項 社会福祉費 11 需用費 15 工事請負費 2,000 13,734 2,000 0 第3目 高齢者支援 費 0 13,734 ○男子入浴施設修繕 近年、入所者の高齢化(平均年齢81歳)や病弱者等介護加算対象者の増 加(定員50人のうち35人対象)により、現在の段差が大きい入浴施設では1人 での入浴が困難なため、身体能力が低下した入所者に配慮し改修工事を行う もの。(女子の入浴施設は平成16年度施行) 高齢者支 ○西側トイレ(1・2階)改修工事 援課 建築後21年を経過(昭和59年3月完成)するいこい荘のトイレについては、 特に老朽化が激しいことから、バリアフリーに配慮した改修工事を行うもの。 (東側トイレ(1・2階)は平成15年度施行) ※市川市立養護老人ホームいこい荘 場 所 市川市大町521 敷地面積 8,484.65㎡ 延面積 1,986.17㎡ 構 造 鉄筋コンクリート造 2階建て 入所定員 50人 第3款 民生費 事業費計 6,181 6,213 -32 13.高齢者ミニデイセントー事業 〔重点〕<5カ年計画事業><健康 都市事業><安全・安心関連事業> 第1項 社会福祉費 第3目 高齢者支援 費 7 8 9 11 12 14 賃金 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料及び 賃借料 367 1,320 18 75 1 4,400 414 1,320 4 74 1 4,400 -47 0 14 60歳以上の高齢者を対象に、地域の公衆浴場を活用して、高齢者が気軽 高齢者支 1 に参加できるようなプログラム(転倒予防体操、歌、ゲーム等)と入浴サービス 援課 を実施することにより、高齢者の健康と生きがい・仲間づくりに資するもの。 0 ・対象者 60歳以上の方 0 ・年間実施回数 22回・入浴あり ・会場数 10ヵ所 ・16年度延べ参加予定人数 3,200人 節 款項目 第3款 民生費 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 1,200 0 主 要 事 業 の 概 要 所属名 1,200 14.中山デイサービスセンター耐震補強設計業務委託 〔新規〕<5カ 年計画事業><安全・安心関連事業> 第1項 社会福祉費 13 委託料 1,200 0 1,200 本建物は昭和44年度の建設で35年が経過しており、耐震診断の結果、耐震 改修の優先順位では、第1優先グループに属することになったため、耐震補 強設計業務を委託するもの。 第4目 在宅支援費 (施設の概要) 名称 中山デイサービスセンター 所在地 中山1−2−1 運営 社会福祉法人 市川朝日会 利用人員 15名 構造 鉄筋コンクリート造 3階建て 規模 1階床面積 134.75㎡(デイルーム、浴室等) 2階床面積 119.50㎡(事務室、会議室等) 3階床面積 119.50㎡(倉庫) 塔屋 8.05㎡ 延面積 381.80㎡ 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 第4目 在宅支援費 92,842 89,873 2,969 15.在宅介護支援センター事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 1,040 510 2,621 84,081 4,536 488 200 1,764 84,089 3,276 552 310 857 -8 1,260 19 負担金補助 及び交付金 27 公課費 54 42 0 14 事業費計 8 11 12 13 14 高齢者支 援課 市川市在宅介護支援センターは、市川市老人保健福祉計画に基づき、基幹 型3箇所、地域型16箇所の整備を終え、高齢者等の総合相談、実態把握、介 護予防の業務を展開している。しかし、高齢者の増加、価値観が多様化してい 地域福祉 る現状の中で高齢者虐待の問題が浮き彫りにされてきた。このことから高齢 支援課 者の虐待について発見した場合、高齢者の人権擁護の見地から介入、対応 の方法や支援策を検討し、実践できるようにシステム化を図り、虐待予防や実 12 態調査等に至るまで、関係機関等が協力し、ネットワーク化を構築するもの。 -14 款項目 第3款 民生費 節 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 8,000 0 主 要 事 業 の 概 要 所属名 8,000 16.松香園新築工事実施設計業務委託事業 〔重点〕<5カ年計画事 業> 第1項 社会福祉費 13 委託料 8,000 0 8,000 松香園園舎の老朽化が著しく、安全面・衛生面からも早急に改善する必要 があり、第1時総合5ヶ年計画の「松香園整備事業」として計画が進められて いる。松香園新築工事設計業務は、平成17年度に県と「社会福祉施設整備 障害者施 費等及び社会福祉施設等設備整備費負担金」対象事業として協議するため、 設課 平成16年度に基本設計業務及び地質調査業務委託を実施している。平成1 7年度に実施設計業務委託を行い、18年度着工、19年度完成・開園を予定 している。 第7目 松香園費 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 第12目 住宅管理費 事業費計 13 委託料 7,000 0 7,000 17.市営住宅耐震事業 〔新規〕 7,000 0 7,000 「市川市公営住宅ストック総合活用計画」に基づき平成13年度・15年度に 行った耐震診断の結果から、地震の震動及び衝撃に対して補強等が必要とさ れる市営住宅12棟について、補強設計・耐震改修工事を平成17年度から順次 実施し、耐震性の確保を図っていく。 ○市営住宅相之川第二団地B棟耐震補強設計業務委託 昭和50年度建設 鉄筋コンクリート造 7階建て 住戸数:126戸 市営住宅 課 款項目 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 節 事業費計 15 工事請負費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 134,730 42,000 92,730 18.市営住宅営繕事業 〔重点〕<拡大><5カ年計画事業> 134,730 42,000 92,730 第12目 住宅管理費 所属名 市営住宅において、「市川市公営住宅ストック総合活用計画」に基づき、老 朽ストックに対し大規模修繕等を計画的に行うことにより、老朽団地の資的向 上を図り、居住性の向上に努めるとともに入居者への安全性を確保するもの。 ○市営住宅塩浜団地1〜4号棟ガス管改修工事 1・2・3・4号棟・集会所の埋設白ガス管の改修工事を行う ○市営住宅相之川第一団地ほか4団地テレビ共聴地上波デジタル放送改修 工事 相之川第一・第二・第三団地、柏井第二・第三団地について地上波デジタ ル放送の受信が可能となるよう改修を行う。 市営住宅 ○市営住宅奉免団地排水管改修工事 課 1〜3号棟82戸の老朽化した排水管の改修を行う ○市営住宅大町第二団地5号棟屋上防水工事 屋上860㎡についてウレタン防水工事を行う ○市営住宅柏井第一団地1・2号棟給水設備改修工事 給水ポンプ1台交換及び高架水槽・受水槽について塗装を行う ○市営住宅塩浜団地1号棟外壁改修工事 鉄骨鉄筋コンクリート造、8階建て(住戸数:104戸)の老朽化した外壁 4800㎡の改修工事を行う。 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 第12目 住宅管理費 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 40,000 0 40,000 19.高齢者優良賃貸住宅建設補助事業 〔新規〕 40,000 0 40,000 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が施行されたのを受け、バリアフ リー構造を有するなど、高齢者が安心して生活できる良好な居住環境を備え 市営住宅 た高齢者向け賃貸住宅の供給の促進を目的に、高齢者向け賃貸住宅を建設 課 する事業主に対し整備に要する費用の補助を行い、高齢者世帯の居住の安 定を図る。 款項目 第3款 民生費 第1項 社会福祉費 節 事業費計 15 工事請負費 平成17年度 平成16年度 増減額 29,000 0 29,000 20.知的障害者通所更生施設(分場)施設整備事業 〔新規〕 29,000 0 29,000 第13目 社会福祉 施設建設費 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第1目 児童福祉 総務費 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第1目 児童福祉 総務費 主 要 事 業 の 概 要 所属名 養護学校卒業生の受入れ施設として、施設を整備するもの。 ・施設種別 知的障害者通所更生施設(分場) ・建設予定地 市川市曽谷7丁目1549番地1 ・施設規模 軽量鉄骨2階建 ・延床面積189㎡ ・定員12名 障害者施 設課 事業費計 5,201 0 5,201 21.子育て支援総合コーディネート事業 〔新規〕 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 4,106 32 1,063 0 0 0 4,106 多様な子育て支援サービス情報を一元的に把握する子育て支援コーディ 32 ネーターを配置し、情報提供及び子育て支援サービスのケースマネジメントに 子育て支 援課 1,063 基づく利用援助を行うとともに、関係機関のネットワークを推進するための総 合的な相談・支援の窓口を整備する。 事業費計 2,155 0 2,155 22.育児支援家庭訪問事業 〔新規〕 161 9 1,985 0 0 0 161 様々な原因で養育が困難な状況にあるものの、積極的に自ら支援を求めて 9 いくことができない家庭に対して、過重な負担のかかる前の段階において、育 子育て支 援課 1,985 児・家事の援助や保健師、助産師、保育士等の専門職による具体的な育児に 関する技術指導を行う家庭訪問型の育児支援サービスを行う。安定した児童 の養育が可能になることを目的とし、合わせて虐待防止にも大きく寄与するも の。 11 需用費 12 役務費 13 委託料 款項目 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 節 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 400 0 400 23.全国子ども施策自治体シンポジウム事業 〔新規〕 400 0 400 23,443 23,414 29 24.ファミリー・サポート・センター事業 〔重点〕 23,443 23,414 29 第1目 児童福祉 総務費 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第1目 児童福祉 総務費 事業費計 13 委託料 主 要 事 業 の 概 要 所属名 子どもは現在の社会を映し出す鏡であると同時に、未来を示す鏡でもある。 本シンポジウムでは、自治体において子どもにかかわる施策のあり方や実施 が一層重要になっている中で、自治体が、子どもや地域の実情にふさわしい 施策をどのように推進しているのか、そして21世紀が子どもにとって輝かしい 未来となるためにどのような取り組みが必要かなどについて、自治体職員や 研究者等が情報・意見交換、交流などを行う。 子育て支 援課 第1回 平成14年度 川西市 第2回 平成15年度 川崎市 第3回 平成16年度 多治見市 第4回 平成17年度 市川市 (10月頃予定) 育児の支援をしたい会員と育児の支援を受けたい会員、両方を利用したい 会員からなる相互援助機能の会員組織であり、センターではアドバイザー等 が活動の中心となり、相互援助活動の調整や子育てに関わる相談を行うな ど、仕事と育児の両立をはじめ、会員の子育て支援を図る。 平成16年度現在 本部1か所(大洲)・支部2か所(行徳・妙典) ・13年度 会員数 986人 活動件数 6,763件 ・14年度 会員数 1,354人 活動件数 7,278件 ・15年度 会員数 1,689人 活動件数 9,105件 ・16年度(12月末) 会員数 2,100人 数 数 在 子育て支 援課 款項目 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 節 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 39,324 39,222 102 25.地域子育て支援センター事業 〔重点〕 39,324 39,222 102 第1目 児童福祉 総務費 保育園に蓄積された育児ノウハウとその機能を活用し、子育て家庭を対象 に子育て不安の解消や相談指導、仲間づくりなどの情報提供を実施し、すべ ての子育て家庭の支援を図る。 平成16年度現在 5か所 ・13年度 〔2か所〕 利用者数 ・14年度 〔2か所〕 利用者数 ・15年度 〔4か所〕 利用者数 ・16年度、17年度 〔5か所〕 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第1目 児童福祉 総務費 事業費計 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 66,745 0 62 2,776 0 0 63,907 0 所属名 延 9,238人 (相談・行事参加者等) 延 13,325人 (相談・行事参加者等) 延 37,772人 (相談・行事参加者等) 子育て支 援課 66,745 26.私立保育園建設事業 〔新規〕 62 保育園用地借上事業 ; 社会福祉法人が国庫補助を受け実施する施設整備 2,776 事業を支援するため、保育園用地を都市再生機構より借上げ社会福祉法人 に貸与するもの。 63,907 私立保育園建設事業費補助金 ; 社会福祉法人が国庫補助を受け実施する 施設整備事業に対してその経費の一部を補助し民間児童福祉施設の充実を 図る。 保育課 〔施設概要〕 所在地:市川市市川南2丁目22番1の一部 面積:850㎡ 構造:鉄骨造 2階建て 定員:80人 款項目 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 節 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 事業費計 60,018 0 60,018 27.保育計画推進事業(補助金) 〔新規〕 19 負担金補助 60,018 0 60,018 及び交付金 第1目 児童福祉 総務費 所属名 子育て支援に対するニーズが多様化してきており、これまでの取り組み(保育 中心)に加え、就労支援や全ての子育て家庭への支援が必要になってきてい る。このような状況に対応するため、子育て支援施策の充実を目的とし、事業 に充てる人材を確保するために既存保育園に指定管理者の導入を図るもの で、指定管理者に対して、私立保育園補助金を交付する。 保育課 ※平成17年4月1日 指定管理者制度に移行する保育園 市川保育園・行徳第二保育園 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第2目 児童措置費 事業費計 20 扶助費 646,408 612,529 33,879 28.乳幼児医療対策事業 〔重点〕<拡大> 646,408 612,529 33,879 乳幼児の健やかな成長と保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とし て、乳幼児の保険診療に係る自己負担額を対象として助成する事業。 平成17年4月診療分より、入院・通院及び保険調剤の助成対象年齢枠をこ れまでの3歳児までを4歳児まで引き上げる。 こども福 【 拡大理由 】 祉課 乳幼児の健全育成及び保護者の経済的負担の軽減を図るなど事業効果を さらに向上させるため。 【現行】 4歳児 : 7日以上の継続入院のみが助成対象 【改正】 4歳児 : 入院・通院及び保険調剤が助成対象 款項目 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 節 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 221,736 0 221,736 29.保育計画推進事業(委託料) 〔新規〕 221,736 0 221,736 第2目 児童措置費 所属名 子育て支援に対するニーズが多様化してきており、これまでの取り組み(保育 中心)に加え、就労支援や全ての子育て家庭への支援が必要になってきてい る。このような状況に対応するため、子育て支援施策の充実を目的とし、事業 に充てる人材を確保するために既存保育園に指定管理者の導入を図るもの 保育課 で、指定管理者に対する私立保育園保育委託料を計上するもの。 ※平成17年4月1日 指定管理者制度に移行する保育園 市川保育園・行徳第二保育園 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第4目 保育園費 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第6目 こども発達 センター費 事業費計 11 需用費 12 役務費 27 公課費 事業費計 15 工事請負費 302 108 207 86 9 108 0 0 194 30.すこやか応援隊事業 〔重点〕 99 在宅家庭の子育て支援を行う組織を本庁・行徳支所に設置し、地域や家庭 86 などに直接出向く子育て支援を行っている。相談や訪問、活動件数の増加に 9 合わせ、多様な子育てのニーズに対応するため子育て支援の強化・充実を図 保育課 る。 5,000 147,737 -142,737 31.こども発達センター施設整備事業(施設整備) 〔重点〕 5,000 147,737 -142,737 現在のみどり学園内のトイレを改修し、小児用トイレの増設、洋式化、段差 解消、歩行器での利用を可能にするなど、バリアフリー化を図る。 発達支援 課 款項目 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 節 平成17年度 平成16年度 増減額 第2項 児童福祉費 294 0 294 32.発達相談室備品整備事業 〔重点〕 14 使用料及び 賃借料 294 0 294 事業費計 828 0 828 33.こども発達センター施設整備事業(備品) 〔新規〕 828 0 828 1,680 0 1,680 34.こども発達センター施設整備事業(相談業務) 〔新規〕 1,680 0 1,680 28,100 0 28,100 35.(仮称)市川こども館改修工事事業 〔新規〕 100 25,000 3,000 0 0 0 100 こども発達センターの整備に伴い松の実学園が移転することから、その跡を 子育て支 25,000 「こども館」として整備するもの。特に、1階部分については高齢者、障害児等 援課 3,000 と子どもとの交流の場として活用を図る。 18 備品購入費 第7目 あおぞら キッズ費 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 事業費計 7 賃金 第8目 おひさま キッズ費 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第9目 こども館費 所属名 事業費計 第6目 こども発達 センター費 第3款 民生費 主 要 事 業 の 概 要 事業費計 11 需用費 15 工事請負費 18 備品購入費 発達支援 ことばと聴こえの相談には聴力検査が不可欠であるが、現在の聴力検査機 課 器が老朽化していることから、最新検査機器をリースにより導入し、ことばと聴 こえの相談充実を図る。 発達障害の早期発見、早期療育の市民ニーズにより、障害児の機能訓練用 遊具(ブランコ、回転円盤)を整備する。また、自閉症等の障害児に特有な療 発達支援 育をするための備品(リフティテーブル、パーテーション)を整備し、療育の拡充 課 を図る。 子どもの発達相談は年々増加し、従来の発達障害に加え健常と障害の境界 発達支援 領域の問題や環境要因により相談内容が複雑化、多様化してきている。これ 課 らの問題に対応し、専門的評価、支援を図るために臨床心理士(非常勤職員) を配置する。 節 款項目 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第10目 青少年育成 費 事業費計 11 12 13 14 15 16 18 19 20 第3款 民生費 第2項 児童福祉費 第10目 青少年育成 費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 工事請負費 原材料費 備品購入費 負担金補助 及び交付金 扶助費 事業費計 7 8 11 12 16 18 賃金 報償費 需用費 役務費 原材料費 備品購入費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 525,929 504,982 20,947 36.保育クラブ運営事業 〔重点〕<拡大> 11,768 6,712 486,343 10,307 13,292 6,464 460,874 4,092 572 16 3,543 356 7,300 16 7,467 77 -1,524 保育クラブ運営事業において、保育需要の増大に対処するため、行徳小学 248 校内に保育クラブ室を増設、また柏井小学校保育クラブ室を建替えるなど、引 25,469 き続き施設整備の充実を図り待機児童の解消を行っていく。 6,215 (内容) 保育クラブ数 43クラブ 青少年育 成課 保育クラブ総定員数 2,180名 -6,728 0 -3,924 279 6,312 5,400 29,568 25,612 3,956 37.こどもの居場所づくり事業 〔重点〕<拡大><5カ年計画事業> 26,091 0 920 1,417 140 1,000 22,816 264 910 1,293 120 209 3,275 学校施設の余裕教室を活用した子どもの居場所「ビーイング」は、17年度に -264 7箇所目の施設として稲荷木小学校に開設し、地域の人々とのふれあいや異 青少年育 成課 10 年齢間の交流による豊かな生活体験をする機会を提供する。 124 20 (開設小学校) 曽谷小、鶴指小、塩浜小、市川小、宮田小、八幡小、 稲荷木小(17年度) 791 912 節 款項目 第3款 民生費 第3項 生活保護費 第2目 扶助費 事業費計 20 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 扶助費 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 6,872,080 6,251,440 620,640 38.生活保護扶助費 〔重点〕 6,872,080 2,377,077 1,208,727 38,081 3,129,066 97,029 204 300 9,264 12,332 6,251,440 2,377,729 1,056,628 32,482 2,706,144 55,212 204 306 8,505 14,230 620,640 -652 152,099 5,599 422,922 41,817 0 -6 759 -1,898 所属名 生活困窮者に対し、その困窮の状況に応じ、生活扶助、住宅扶助など8種類 の扶助費と救護施設入所者にかかる施設事務費を支給し、必要な保護を行う 福祉事務 ことにより、その最低限の生活を保障するとともに自立を助長する。 所 生活保護被保護者の推移 ・平成14年度 3,241人 (2,274世帯) : 月平均 ・平成15年度 3,453人 (2,421世帯) : 月平均 ・平成16年度 3,664人 (2,549世帯) : 12月末時点の月平均 ・平成17年度 3,832人 (2,664世帯) : 月平均(見込) 〔衛 生 費〕 節 款項目 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 事業費計 8 報償費 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 第1項 保健衛生費 第2目 保健センター 費 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 第2目 保健センター 費 事業費計 11 12 13 14 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 27 公課費 事業費計 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 所属名 千円 千円 8,192 0 8,192 1.健康増進計画策定事業 〔新規〕<健康都市事業> 192 8,000 0 0 192 健康増進法第8条において、市町村は「市町村健康増進計画」の策定に努め 保健管理 8,000 るとされており、 「健康都市」を推進してして行く事を機に、健康都市の施策体 課 系の中(体と心)に位置づけた総合的な実施計画を策定する。 70,373 25,632 44,741 2.保健センター維持管理費 〔重点〕<拡大><健康都市事業> 7,993 1,439 12,091 3,832 7,349 1,369 12,054 4,851 644 市民の健康づくりを推進するための拠点施設である保健センター及び南行 70 徳保健センターの維持・管理経費。平成17年度は、保健センターの内部改修 保健セン 37 工事及び空気調和設備改修工事を行い機能の充実を図る。 ター -1,019 45,000 18 0 9 10,135 1,480 602 594 195 577 662 241 8,744 0 第1目 保健衛生 総務費 第4款 衛生費 主 要 事 業 の 概 要 千円 45,000 9 8,655 3.保健センター事務費 〔重点〕<拡大> 25 市民の健康づくりを推進するための拠点施設である保健センター及び南行 -68 徳保健センターの事務経費。平成17年度は、保健センターの内部改修工事 -46 に伴う備品整備を行う。 8,744 保健セン ター 節 款項目 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 第2目 保健センター 費 事業費計 8 11 12 14 報償費 需用費 役務費 使用料及び 賃借料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 6,887 4,358 2,529 4.推進員活動事業 〔重点〕<拡大><健康都市事業> 6,060 577 226 24 3,948 373 29 8 2,112 地域住民の健康づくりを推進するため委嘱を行う保健推進員及び食生活改 204 善推進員を増員し、実践活動を拡大する。 197 保健推進員の主な活動 保健セン 16 (1)3か月児の全戸訪問 ター (2)ブロック別連絡会参加 月1回 (3)市保健事業への協力 食生活改善推進員の主な活動 (1)料理講習会の実施 (2)食生活の相談窓口 (3)市保健事業への協力 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 第3目 予防費 事業費計 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 16,658 0 16,658 5.ドッグラン整備事業 〔新規〕 86 2,308 14,264 0 0 0 86 犬のリード(引き綱)を外してのびのびと自由に運動させ、犬のストレス解消 2,308 や飼い主の情報交換、マナー向上の場として利用できるドッグランを整備す 保健セン 14,264 る。 ター (整備箇所) 市川市衛生処理場敷地内(二俣新町15) 塩浜駅周辺地区再整備事業用地内(塩浜2丁 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 第3目 予防費 事業費計 7 11 12 13 賃金 需用費 役務費 委託料 456,271 415,425 40,846 6.個別予防接種委託事業 〔重点〕 369 1,262 4,615 450,025 0 646 510 414,269 369 予防接種法第2条に基づき市区町村に実施義務があるもの(定期接種)及 保健セン 616 び市独自の施策として流行性耳下腺炎予防接種を実施する。定期接種につ ター 4,105 いては、三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)・風しん・日本脳炎・麻しん・ インフルエンザ予防接種を実施する。 35,756 節 款項目 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 第5目 成人病予防 費 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 事業費計 7 11 12 13 賃金 需用費 役務費 委託料 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 1,754,330 1,465,520 288,810 7.健康診査事業 〔重点〕<拡大><健康都市事業> 2,260 6,223 9,226 1,736,621 794 5,565 9,162 1,449,999 1,466 成人病(生活習慣病)などを早期に発見し、健康教育・保健指導等を行うこと 658 により、重大な疾患の予防を図るため、基本健康診査、各種がん検診並びに 保健セン ター 64 肝炎ウイルス検査を引き続き推進する。また、平成17年度は、乳がんマンモグ ラフィ検査の対象者を拡大し、40歳以上の者について隔年で実施する。 286,622 117,518 117,753 -235 8.2.5次救急医療運営事業 〔重点〕 117,518 117,753 -235 第6目 急病対策費 市民が安心して適切な医療を受けられるよう、脳血管疾患、循環器疾患等 の重篤救急患者及び夜間の対応の少ない診療科の受入体制の充実を目指 し、1次、2次の救急医療機関の後方待機病院的役割を担う体制の整備を図っ ている。その施策の一つとして、東京歯科大学市川総合病院に医師、看護師 等を確保し救急患者の受入に努める。 ・診療科目 脳血管障害、循環器疾患、耳鼻科、眼科、小児科、 歯科口腔外科 ※曜日により診療科目は異なる。 ・受入日 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 第7目 斎場費 事業費計 15 工事請負費 所属名 保健管理 課 毎週月・水・金・土・日曜日 54,335 24,807 29,528 9.斎場施設整備事業 〔重点〕<拡大> 54,335 24,807 29,528 第1・第2・第3待合室の空調機及び売店横の空調機機能が低下しているた 斎場 め交換工事を、また、火葬炉の整備等を行うもの。 節 款項目 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 事業費計 18 備品購入費 平成17年度 平成16年度 増減額 19,987 0 19,987 10.霊園施設整備事業 〔重点〕<拡大> 19,987 0 19,987 25,167 14,318 1,500 15,700 900 7,500 7,967 5,918 62,074 59,368 2,506 777 2,943 54,373 1,798 252 2,945 54,373 1,475 0 第8目 霊園費 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 第8目 霊園費 第4款 衛生費 第1項 保健衛生費 第9目 健康増進 センター費 事業費計 11 需用費 19 負担金補助 及び交付金 23 償還金利子 及び割引料 事業費計 11 12 13 14 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 主 要 事 業 の 概 要 所属名 15年度に完成した合葬式墓地について未納分の納骨壇を順次整備するも の。 保健管理 第1期分納骨壇(15年度) 1,500体分 課 第2期分納骨壇(17年度) 1,500体分 10,849 11.霊園墓地返還促進事業 〔重点〕<拡大> 600 市営霊園の有効利用と墓地の無縁化解消を図るため、墓地の返還促進事 8,200 業として、平成14年から18年までの間、墓地を返還する際、更地の状態に戻 保健管理 す原状回復費用(墓石撤去費用)の一部を助成するもの。 課 2,049 2,706 12.健康増進センター維持管理費 〔重点〕<拡大> 708 健康増進センターの運営及び施設の安全性、快適性を確保するための維持 525 管理経費。 -2 平成17年度は、施設の利用促進を図るため、本八幡ビル5階テラス壁面に 保健セン 広告用看板の設置を行う。 0 ター 1,475 款項目 第4款 衛生費 第2項 清掃費 節 事業費計 8 報償費 12 役務費 平成17年度 平成16年度 増減額 3,672 3,606 66 13.廃棄物減量等推進員事業 〔重点〕<健康都市事業> 3,600 72 3,534 72 66 「資源循環型都市いちかわ」の実現を目指し、市内全域に呼称「じゅんかん 0 パートナー」を委嘱し、ごみの減量やリサイクル活動を市と協働で取り組む。 第1目 清掃総務費 第4款 衛生費 第2項 清掃費 第1目 清掃総務費 主 要 事 業 の 概 要 所属名 リサイク 17年度は、地域の状況に応じた対策や地域ごとのごみに関する問題解決を ル推進課 推進するために、150名体制で活動を行う。 事業費計 12 役務費 19 負担金補助 及び交付金 2,618 2,608 10 14.生ごみ減容・資源化推進事業 〔重点〕<健康都市事業> 10 2,608 0 2,608 10 ごみの発生抑制の一環として、家庭から出る生ごみの有効活用を図るため、 0 電気式生ごみ処理機および生ごみ堆肥化容器(コンポスト容器)購入費の一 部補助を行い、 家庭でできるごみの減量や資源化の推進とともに、意識の向 上を図る。 17年度は、生ごみ処理機の効用等のPRを重点的に行い購入の促進を図る と共に、利用者に対してアンケートによる利用状況調査を実施する。 ・補助内容(1基あたり) 電気式生ごみ処理機 価格の1/3(上限20,000円) 生ごみ堆肥化容器 ・補助基数 価格の1/2(上限 3,000円) 電気式生ごみ処理機 120基 生ごみ堆肥化容器 80基 リサイク ル推進課 款項目 第4款 衛生費 第2項 清掃費 第1目 清掃総務費 節 事業費計 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 平成17年度 平成16年度 増減額 1,574 1,740 735 839 565 815 0 360 (14節と18節については、予算確定後に 保健体育課へ移管) 第4款 衛生費 第2項 清掃費 第1目 清掃総務費 第4款 衛生費 第2項 清掃費 第2目 塵芥処理費 事業費計 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 事業費計 11 需用費 12 役務費 13 委託料 主 要 事 業 の 概 要 所属名 -166 15.生ごみ堆肥化事業 〔重点〕 170 生ごみをごみとしてではなく、資源として再利用するために、小・中学校及び 24 保育園等の公共施設を対象に生ごみ処理装置を設置し、給食残渣等を利用 して堆肥化を促進し、減量化を図る。 -360 ・17年度は、小学校 3校(国分小、平田小、稲越小)に設置する。 ・16年度までの既設置台数 13台 (小学校 9台、中学校 1台、保育園 1台、 本庁食堂 1台、大町市営住宅 1台) リサイク ル推進課 160 16.ゼロエミッションフォーラム開催事業 〔新規〕 160 0 83 33 44 0 0 0 4,813 895 3,918 17.事業系ごみ啓発事業 〔重点〕 1,654 1,338 1,821 312 583 0 1,342 廃棄物処理法により、事業活動に伴って生じた廃棄物は自らの責任におい 755 て適正に処理しなければならないが、これに違反し市が収集する家庭ごみ置 廃棄物対 1,821 場には未だに事業系ごみが排出されているため、事業所への指導強化を図 策課 る。また、多量排出事業所(大規模事業所等)には、減量・資源化適正処理計 画書を提出させごみの減量・資源化を図る。 83 地球規模のゼロエミッションに向けて様々な取組みを展開している国連大学 33 ゼロエミッションフォーラムと市川市が共催して、先進的な取組みや市が平成 リサイク ル推進課 44 14年10月から実施した「ごみの12分別収集」の検証結果等を発表すると共に、 事例発表者をパネラーとしたパネルディスカッション参加者の質問に答える形 で行う。 款項目 第4款 衛生費 第2項 清掃費 第2目 塵芥処理費 第4款 衛生費 第2項 清掃費 第2目 塵芥処理費 節 事業費計 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 27 公課費 事業費計 8 報償費 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 -2,020 18.不法投棄防止対策事業 〔重点〕 14,916 16,936 7,078 1,647 5,431 5,818 2,735 7,911 100 197 463 75 0 397 2,101,635 2,046,750 54,885 19.分別収集促進事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 48,692 2,052,943 49,227 1,997,523 -535 循環型社会の構築に向けた12分別収集(14年10月から)も定着し、プラス 55,420 チック製容器包装類及び紙・布のステーション回収と再資源化も順調に実施さ れている。 1,260 不法投棄対策として定期及び臨時パトロールの実施を行うとともに、市内の -1,088 不法投棄多発場所に、監視カメラ及びダミーカメラを設置し不法投棄の抑止を 廃棄物対 -2,480 図る。また山林、原野等への不法投棄から、ごみの集積所等への身近な場所 策課 へのごみの投棄が目立っていることから、一層のパトロール強化、監視カメラ 清掃事業 の有効活用を行い不法投棄根絶を図る。 課 25 197 66 17年度も引続き分別排出の徹底によるごみの減量化を図り、適正処理によ る安定した資源化を図る。 ・収集運搬業務: 可燃ごみ、不燃ごみ、有害ごみ、大型ごみ、 空びん、空缶、プラスチック製容器包装類、 新聞紙、紙パック、ダンボール、雑誌、布類 ・中間処理、処分業務:プラスチック製容器包装類 ・集団資源回収:団体数270団体(自治会、子ども会、PTA等) 回収量(予定) 7,767t 清掃事業 課 節 款項目 第4款 衛生費 第2項 清掃費 第5目 衛生処理場 費 第4款 衛生費 第2項 清掃費 第7目 清掃施設 整備費 事業費計 13 委託料 事業費計 11 12 13 27 需用費 役務費 委託料 公課費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 93,366 47,670 45,696 20.水処理設備改修事業 〔重点〕 93,366 47,670 45,696 6,491 8,000 -1,509 21.余熱利用施設建設事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 480 132 5,870 9 0 0 8,000 0 480 クリーンセンターから発生するごみ焼却熱を有効利用して、多くの市民が健 132 康増進のために、年間を通じて利用でき、地域の活性化に役立つ余熱利用施 -2,130 設をPFI方式で整備する。 9 17年度はPFI事業者が行う建設と運営のモニタリングを行う。 クリーン 【施設概要】 センター ・計画地 上妙典1554番地 ・敷地面積 6,461㎡ ・施設規模 鉄骨造2階建 約4,600㎡ 衛生処理場の水処理設備の主要機器であるろ過膜の劣化対策として、3カ 年計画により更新し、公共用水域の水質保全を図るもの。 クリーン センター ・主な施設 プールゾーン、風呂ゾーン、休憩ゾーン、スタジオ、ジム、コミュニ ティスペース ・総事業費 5,062,500千円(市負担額 2,531,500千円) 第4款 衛生費 第3項 環境費 第2目 公害対策費 事業費計 11 需用費 12 役務費 15 工事請負費 8,502 0 8,502 22.大気汚染測定局舎移設事業 〔新規〕 2,041 461 6,000 0 0 0 2,041 「大気環境の常時監視の適正な実施について(平成8年5月)」において、大 環境保全 461 気環境基準が住民の健康の保護を目的として制定されたことを踏まえて、試 課 6,000 料空気の採取は人が通常生活し呼吸する面の高さ(地上3m以上10m以下) で行うこと、との考えが示されていることから、17年度は基準局となる八幡局 を市川市役所から八幡小学校へ移設するもの。 節 款項目 第4款 衛生費 第3項 環境費 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 平成17年度 平成16年度 増減額 第3項 環境費 第2目 公害対策費 第4款 衛生費 第3項 環境費 第2目 公害対策費 事業費計 1 11 12 13 18 27 報酬 需用費 役務費 委託料 備品購入費 公課費 事業費計 11 12 13 18 27 需用費 役務費 委託料 備品購入費 公課費 所属名 7,500 23.第2回全国地下水サミット開催事業 〔新規〕<健康都市事業> 7,500 0 7,500 0 12,176 11,891 2,000 7,595 11 61 2,500 9 2,000 2,590 236 56 7,000 9 26,032 20,720 5,312 25.大気汚染防止対策事業 〔重点〕 2,100 303 14,728 8,901 0 1,331 156 12,195 7,000 38 769 大気環境の常時監視測定は、法令で義務づけられており、一般環境局5 147 局、自排局3局、測定車において、自動測定機(計37台)により、24時間連続 2,533 測定を長期的に行っていることから、機器を定期的に更新するもの。 環境保全 1,901 さらに、市内の工場・事業場が法律・条例・協定等の環境法令を遵守してい 課 -38 るかについて調査するための立入を行う等、発生源対策を講じ、大気汚染の 未然防止に努めている。 第2目 公害対策費 第4款 衛生費 主 要 事 業 の 概 要 全国の自治体、NPO団体、企業などと共に「人間の生命維持のための水、 7,500 健康にやさしい水の確保」をいかにすべきかなど、水環境を地下水中心に 様々な観点から討論し、提案することを目的とし、健康都市推進事業の一環と 環境保全 して、本市の主催によりサミットを開催する。その中で本県の上総地域の伝統 課 文化のひとつである「上総掘り」の技術等も紹介する。共催市として君津市、 富津市、袖ヶ浦市、木更津市の4市を予定している。 285 24.環境分析事業 〔重点〕 0 機器の老朽化に伴う更新、及び未規制物質等の新しい分析項目に対応した 5,005 機器整備を図ることにより、河川・地下水・土壌等の環境への汚染状況を迅速 環境保全 -225 に把握する。 課 5 -4,500 0 款項目 第4款 衛生費 第3項 環境費 節 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 第3項 環境費 事業費計 11 需用費 13 委託料 11,000 -135 26.化学物質等対策事業 〔重点〕 10,865 11,000 -135 5,263 771 4,492 27.悪臭防止対策事業 〔重点〕 71 5,192 71 700 0 悪臭防止法の規制地域として市内全域が指定されており、工場・事業場等に 環境保全 課 4,492 対し立入調査等に基づく指導を行っている。また、市川市環境保全条例に基 づく臭気濃度による規制や、協定に基づく事業者の自主的な取り組みの推進 を図る。 3,005 2,743 0 3,005 290 2,453 第2目 公害対策費 第4款 衛生費 第3項 環境費 事業費計 13 委託料 15 工事請負費 第3目 環境管理費 第4款 衛生費 第3項 環境費 第3目 環境管理費 所属名 10,865 第2目 公害対策費 第4款 衛生費 主 要 事 業 の 概 要 市民の健康を守り快適で安全な生活環境を確保するため、人体に対する影 環境保全 響等が懸念される大気・水質・土壌中のダイオキシン類やベンゼン、環境ホル 課 モンなどの化学物質を測定し、事業者へも有害物質の排出抑制、適正管理な どの指導を行い、監視体制の強化を図る。 262 28.公共施設風力発電導入事業 〔重点〕 -290 中山小学校に高性能の小型風力発電を設置し、同校の環境教育の教材、 552 地域への意識啓発の発信地として有効活用するもの。 環境政策 課 ・設置機種 小型風力発電 ・定格出力 760w 事業費計 8 報償費 11 需用費 12 役務費 2,220 1,426 720 1,402 98 570 758 98 794 29.地球温暖化対策推進事業 〔重点〕 <健康都市事業> 150 市民と市の協働のもとで、市民レベルの地球温暖化対策を推進していく。15 644 年度にスタートしたエコライフ推進員制度の適切な運用を図る中で、省エネ、 環境政策 課 0 省資源対策やライフスタイルの見直しを啓発することにより温暖化の原因とな る温室効果ガスの削減に取り組む。併せてこの取り組みの中で市民に対する グリーン購入の推進を展開していく。 款項目 第4款 衛生費 第3項 環境費 節 事業費計 8 報償費 11 需用費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 2,337 1,414 923 30.生活排水対策推進事業 〔重点〕<健康都市事業> 360 1,977 360 1,054 0 923 第3目 環境管理費 所属名 生活排水による市内河川の水質汚濁を改善するため生活排水対策推進計 画(平成15年3月改訂)を策定。 下水道未整備地域を対象に、平成24年までに河川に流れ込む生活排水の 汚れを3割減らすことを目標に、3つの計画の柱を定めて施策を実施している。 ①実践的な取り組み ②啓発活動を進める取り組み 環境政策 ③川に親しむ取り組み 課 生活排水の汚れを減らすには、家庭でできる生活排水対策を市民に広める ため、市民による「生活排水対策推進員(愛称)みずアドバイザー」が地域にお ける啓発活動を推進する。 第4款 衛生費 第3項 環境費 第3目 環境管理費 事業費計 8 報償費 12 役務費 433 0 433 31.環境計画推進事業 〔重点〕 425 8 0 0 425 地球環境の保全に向けて、環境への負荷の少ないまちをつくるため、平成1 8 2年に市川市環境基本計画を策定し、市民、事業者、行政が一体となって、 環境政策 種々の環境の保全及び創造に係る事業に取り組んできたところである。現計 課 画策定後、市の環境行政を取り巻く社会経済情勢が大きく変化してきていると ころから現計画を見直すもの。平成17年度は、見直しに市民意見を反映させ るため、市川市環境市民会議を設置し、市民意見の集約を図る。 節 款項目 第4款 衛生費 第3項 環境費 第4目 自然環境費 事業費計 8 11 12 13 報償費 需用費 役務費 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 18,960 9,791 9,169 32.自然環境保全再生指針策定事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 400 3,744 36 14,780 260 447 0 9,084 140 3,297 36 5,696 総合計画の基本理念の一つとして掲げた「人と自然との共生」を目指し、残り 少ない市川の自然環境を保全し、失われた自然環境の再生を図るため、市川 市の自然環境について、調査を実施し、結果を公表すると共に自然環境保全 再生指針の策定を行う。 ・自然環境ガイドブック編纂事業 8,516千円 平成13年度〜15年度で実施した自然環境実態調査の結果に基づき、市制 70周年時点での自然環境の変遷と現況を市民に分かり易い形で公表する。 17年11月刊行予定。 ・自然環境保全再生指針策定事業 第4款 衛生費 第3項 環境費 第4目 自然環境費 事業費計 13 委託料 所属名 自然環境 課 10,444千円 5,630 4,000 1,630 33.臨海部生物調査事業 〔重点〕 5,630 4,000 5,000千円 1,630 ・臨海部生物調査事業 三番瀬の海と一体となった内陸性湿地環境と捉えられている行徳近郊緑地 の生物相について、生息状況調査を実施し、三番瀬・江戸川放水路干潟と一 体でのラムサール条約登録を視野においた本湿地の整備に対する市の方針 自然環境 課 策定等の基礎資料とする。 ・三番瀬エコツアー事業 630千円 ラムサール条約への登録を目指す三番瀬に生息する、鳥類を中心とした生 物の生態を間近に見学し、ラムサール登録及びワイズユースへの理解を深 め、三番瀬における自然環境の課題を体感する。年4回開催。 〔労 働 費〕 款項目 第5款 労働費 第1項 労働諸費 節 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 千円 千円 16,500 22,050 -5,550 1.雇用促進奨励金交付事業 〔重点〕 16,500 22,050 -5,550 千円 1,500 1,500 0 2.障害者職場実習奨励交付事業 〔重点〕 1,500 1,500 0 第1目 労働諸費 第5款 労働費 第1項 労働諸費 第1目 労働諸費 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 所属名 市川市在住の高年齢者、障害者、母子家庭の母等の雇用機会の拡大を図 るため、高年齢者等を常用労働者として雇用した事業主に奨励金を交付す る。 交付金額及び対象期間は、国の支給している特定求職困難者雇用開発助 成金の支給期間終了後に、高年齢者、障害者、母子家庭の母等については、 月20,000円を12ヶ月間、重度障害者は月25,000円を18ヶ月間交付する。 商工振興 課 ・対象者見込数 高年齢者 71人 障害者 13人 母子家庭 23人 重度障害者 20人 合計 127人 障害者の雇用機会の拡大を図るため、市川市在住の障害者を公共職業安 商工振興 定所の斡旋により5日以上職場実習に受け入れた事業主に、実習1回につき 課 20,000円を交付する。 ・対象者見込数 75人 〔農林水産業費〕 款項目 第6款 農林水産業 節 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 千円 千円 4,725 0 4,725 1.防鳥網等設置事業補助金 〔新規〕<健康都市事業> 4,725 0 4,725 5,130 4,752 378 2.減農薬栽培推進事業補助金 〔重点〕<安全・安心関連事業> 5,130 4,752 378 所属名 千円 費 第1項 農業費 19 負担金補助 及び交付金 第3目 農業振興費 第6款 農林水産業 事業費計 市川の特産である梨を野鳥の食害から守るために爆音機を使用している農 家が、近隣への環境を配慮して爆音機から防鳥網等に替える場合に、その経 農水産課 費の一部補助するもの。 費 第1項 農業費 19 負担金補助 及び交付金 農薬の散布回数を減らす減農薬栽培は、梨栽培において平成12年度か ら、ハウス等でのトマト栽培で平成13年度から実施しているが、新年度より小 松菜、ホウレン草等の葉物野菜類においても害虫を遮断するネットで覆うこと 農水産課 により農薬の散布回数を減らす減農薬栽培を実施する。 本事業は近年の食の安全・安心志向に沿うものであり、事業の普及により本 市の農業振興が図られる。 第3目 農業振興費 第6款 農林水産業 事業費計 825 893 -68 3.梨剪定枝炭化事業補助金 〔重点〕<健康都市事業> 825 893 -68 費 第1項 農業費 第3目 農業振興費 19 負担金補助 及び交付金 梨栽培に伴って排出される剪定枝を焼却処理に替わる処理として、炭化して 土壌改良剤あるいは堆肥等の消臭剤として梨畑に還元する資源循環型農業 に取り組む炭化事業に対してその費用の一部を補助する。 農水産課 節 款項目 第6款 農林水産業 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 5,000 0 5,000 4.農業灌漑用水設備設置事業補助金 〔新規〕 5,000 0 5,000 4,883 4,327 3,655 145 537 200 2,480 152 641 200 346 0 385 469 4,635 0 4,635 6.東京湾漁業総合対策事業 〔新規〕 4,635 0 4,635 所属名 費 第1項 農業費 19 負担金補助 及び交付金 灌漑用水設備を設置していない農家に対して、安定した農産物の生産を図 農水産課 るため井戸を設置する経費の一部を助成するもの。 第3目 農業振興費 第6款 農林水産業 事業費計 556 5.体験農園事業 〔重点〕<健康都市事業> 費 第1項 農業費 第3目 農業振興費 第6款 農林水産業 11 12 13 14 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 16 原材料費 18 備品購入費 事業費計 1,175 市内の遊休農地を利用して、市民が農産物の栽培を通して自然と触れ合い -7 土や緑を楽しみながら、農業の楽しさや難しさを体験することにより、農業に対 -104 する理解を深めてもらうための市民農園や,ふれあい農園を開設する。 農水産課 0 0 -39 -469 費 第2項 水産業費 第1目 水産業振興 費 19 負担金補助 及び交付金 東京湾北部地区を中心に貝類の密漁が多発していることから、漁業協同組 合が密漁の被害を防止するため設置する暗視カメラの経費の一部を補助する もの。 農水産課 〔商 工 費〕 款項目 第7款 商工費 第1項 商工費 節 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 千円 千円 35,000 36,000 -1,000 1.市民納涼花火大会事業 〔重点〕 35,000 36,000 -1,000 千円 4,479 3,948 531 2.空き店舗対策事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 4,479 3,948 531 第2目 商工業振興 費 第7款 商工費 第1項 商工費 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 第2目 商工業振興 費 第7款 商工費 第1項 商工費 第1項 商工費 第2目 商工業振興 費 商工振興 市民にいこいの場を提供し、市民の融和とふるさと意識の高揚を図る 課 ことを目的に市民納涼花火大会を実施する。 商店街衰退の象徴となっている空き店舗問題を解決するため、空き店 商工振興 舗を抱える商店会が当該空き店舗を借り上げて、商店街活性化を行う場 課 合に、家賃補助を行う。 補助率は、月額家賃の3分の2以内で月額8万円を限度に、最高3年 間補助する。 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 12,158 12,158 0 3.市川商工会議所支援事業 〔重点〕 12,158 12,158 0 2,236,000 2,229,000 89,000 82,000 2,147,000 2,147,000 第2目 商工業振興 費 第7款 商工費 所属名 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 21 貸付金 市川市内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な 商工振興 改善発展等を図ることを目的として設立された市川商工会議所の運営な 課 どの財政支援、また市川商工会議所主催事業・市内商店会への支援事業 などの財政支援もあわせて行い、市内産業の振興を図る。 7,000 4.中小企業融資対策事業 〔重点〕 7,000 市内の中小企業への資金融資を円滑にするため金融機関及び商工組合 商工振興 中央金庫に融資原資を預託するとともに、市の融資制度を利用した中小 課 0 企業者に対し、5年を限度にその融資利子の一部を補給して、金利負担 を軽減し、市内中小企業者の安定と振興を図る。 款項目 第7款 商工費 第1項 商工費 第2目 商工業振興 費 節 事業費計 8 報償費 12 役務費 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 1,082 1,134 60 22 1,000 180 29 925 主 要 事 業 の 概 要 -52 5.異業種交流等経営支援事業 〔重点〕 -120 異業種交流支援では、現在市内の3グループにより構成・組織されて -7 いる「市川市異業種交流協議会」の支援を行うことにより、産官一体と 75 なった市内産業の発展を図る。 経営支援では、市内産業を担う、中小企業経営者を対象にセミナー・ 講演会などの情報提供の場を作り、経営力強化の支援を行う。今後、市 内産業の発展につながるであろう起業家を育成し、新たな経営力支援と して起業家支援も行っていく。 第7款 商工費 第1項 商工費 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 第1項 商工費 第2目 商工業振興 費 事業費計 8 報償費 12 役務費 商工振興 課 270 0 270 6.ちば観光プロモーション協議会負担金事業 〔新規〕 270 0 270 266 0 266 7.市川市産業賞 〔重点〕 264 2 0 0 264 市内の商工業者で、市川市の産業振興に貢献し功績顕著と認められる 商工振興 2 個人または法人を表彰する。 課 新製品・新技術の開発、起業家精神、地域活性化への協力、市川市の イメージアップへの貢献や消費者サービスなどを奨励し、市内産業の活 性化を目指す。 第2目 商工業振興 費 第7款 商工費 所属名 平成16年11月19日発足のちば観光プロモーション協議会へ負担 金を支出し、県の観光資源の開発及び各種イベントの実施、県の観光資 商工振興 源の広報宣伝、観光客の誘致等を図ることにより、観光の振興と地域活 課 性化に寄与する。 〔土 木 費〕 款項目 第8款 土木費 第1項 土木管理費 節 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 千円 千円 10,000 0 10,000 1.建築計画概要書電子化事業 〔新規〕 10,000 0 10,000 3,900 3,960 -60 2.耐震診断助成事業<安全・安心関連事業> 0 3,900 60 3,900 -60 0 所属名 千円 建築審査 建築基準法により閲覧が認められている建築計画概要書を電子化し、閲覧・ 課 証明書発行等の事務効率を上げ、市民サービスの向上を図る。 第2目 建築指導費 第8款 土木費 第1項 土木管理費 第2目 建築指導費 事業費計 8 報償費 19 負担金補助 及び交付金 建築物の耐震改修を促進し、地震による倒壊を防ぐため、耐震診断に要す る費用の一部を助成する。 ①木造住宅耐震診断費補助金 ・助成金額 耐震診断に要した経費の2分の1かつ3万円を限度として補助する。 ・対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築されたもの(申請者が所有し、かつ居住 する建築物に限る。) ②マンション耐震診断費補助金 ・助成金額 耐震診断に要した経費の2分の1かつ30万円を限度として補助する。 ・対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築されたもの(申請者が所有し、かつ居住 する建築物に限る。) 地上3階以上、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造 延べ面積300㎡以上 建築指導 課 節 款項目 第8款 土木費 第1項 土木管理費 第3目 土木総務費 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 第1目 道路橋りょう 総務費 事業費計 11 12 13 17 需用費 役務費 委託料 公有財産購 入費 22 補償補填及 び賠償金 事業費計 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 93,635 3.春木川左岸道路整備事業 〔重点〕 93,635 0 9 613 4,305 8,708 0 0 0 0 80,000 0 13,501 8,220 5,281 4.市街地緊急地籍調査事業 〔重点〕 91 9,482 3,927 91 4,202 3,927 1 0 0 本事業は、市域内の土地について、一筆ごとに登記簿の記載事項との調査 5,280 確認を行い、境界の測量、地積の測定を行い、地図(地籍図)と簿冊(地籍簿) 道路管理 課 0 を作成する事業である。 14年度から15年度にかけて国土地理院が市内外17箇所に四等三角点を設 1 置しており、15年度には市川市が、その四等三角点を既知点として、1級基準 点または地籍図根三角点149点を設置している。 GPS(全地球測位システム)によってこれらの観測が行われ、世界測地系に 移行するための準備作業ともなっており、道路関連事業ばかりでなく、あらゆ る公共測量で使用されることとなる。 9 千葉県で実施する春木川改修事業と共同で、春木川の左岸に市道を整備す 613 るもので、河川管理用道路3mに市負担で1mを拡幅し、建築基準法上の4m 道路建設 4,305 道路として整備する。 課 8,708 80,000 17年度から、前年度に官民境界の筆界点調査(0.17k㎡)を行った箇所の官 民境界立会いを実施し、境界確定測量を開始する。 ・事業期間 15年度〜31年度(17年間) 款項目 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 節 事業費計 13 委託料 15 工事請負費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 40,000 0 40,000 5.橋りょう補修事業 〔重点〕 30,000 10,000 0 0 30,000 震災時における災害復旧活動に必要な幹線市道に架かる橋梁及び市民生 道路安全 10,000 活の利便性に不可欠な橋梁を重要橋梁とし、重要橋梁のうちで耐震化の未実 課 施のもの及び補修の必要なものについて基本設計・耐震化工事又は補強工 事を進めて行く。17年度は、耐震化未実施のJR武蔵野線の9橋について基 本設計を、鬼高歩道橋等3橋について補修工事を行う。 第2目 道路橋りょう 維持費 補修箇所 ・鬼越歩道橋 ・鬼高歩道橋 ・大和橋 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 第2目 道路橋りょう 維持費 事業費計 13 委託料 15 工事請負費 所属名 橋桁補修等 延長20m 幅員3.2m 橋桁補修等 延長25m 幅員3.3m 橋床等補修等 延長19.9m 幅員3.6m 25,000 0 25,000 6.緊急道路復旧事業(崖地対策) 〔新規〕 2,000 23,000 0 0 2,000 本道路は、姥山貝塚公園の入口としての機能だけでなく、同公園の北側に広 23,000 がる住宅地域とJR船橋法典駅とを結ぶ重要な通勤道路であり、また生活道路 道路安全 でもあるが、急峻な崖に臨む道路であるため、先の台風22,23号の豪雨によ 課 り崩壊したことから地域住民の利便性の回復の必要性を考慮し、崖地補修並 びに階段道路の復旧工事を行うもの。 事業内容 ・用地測量 ・崖地補修工事 ・階段補修工事 ・付帯工事 延長 30m 高低差 10m 石積階段設置、手摺取付 照明灯設置(3基)、排水管改修 款項目 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 節 事業費計 13 委託料 15 工事請負費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 106,000 82,000 24,000 7.道路舗装事業(本庁管内) 〔重点〕<5カ年計画事業> 2,000 104,000 2,000 80,000 0 市川市が管理する道路(延長:約723㎞)を常に良好な状態に維持し、その 24,000 機能を保持するとともに、車両及び歩行者等の通行を確保するため、道路の 損傷の著しい路線の舗装補修を行う。 第2目 道路橋りょう 維持費 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 第3目 道路新設 改良費 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 第3目 道路新設 改良費 所属名 道路安全 課 ・施工場所 国分6丁目13〜20番地先 外2箇所、市内各所 ・延長 2,200m 面積 12,900㎡ 事業費計 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 17 公有財産購 入費 22 補償補填及 び賠償金 事業費計 13 委託料 15 工事請負費 5,138 8.道路拡幅整備事業 〔重点〕 27,331 22,193 800 2,000 81 0 1,050 0 19,000 5,000 20,000 693 -1,000 4,307 450 450 0 50,000 48,000 25,000 25,000 45,000 3,000 800 整備効果の高い道路の隅切りやバスベイ用地、ボトルネック等の土地を積極 950 的に確保・整備し、交通安全性の向上を図る。工事延長 120m(予定) 道路建設 81 課 (工事箇所) 大野町2-568地先(延長50m) 外1箇所 2,000 9.電線類地中化事業 〔重点〕<5カ年計画事業> -20,000 駅周辺の無電柱化を進め、安全で快適な歩行空間の確保と、地震等災害時 22,000 の都市防災機能の向上を図る。 ・電線共同溝電力通信連系管及び引込管整備委託料 19,000千円(行徳駅 道路建設 前1-19〜2-14) 課 ・電線共同溝詳細設計委託料 6,000千円(中山参道) ・電線共同溝歩道・車道整備工事費 25,000千円(行徳駅前1-19〜2-14) 款項目 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 第3目 道路新設 改良費 第8款 土木費 節 事業費計 13 委託料 15 工事請負費 22 補償補填及 び賠償金 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 129,500 88,900 40,600 10.道路改良事業 〔重点〕 1,600 127,000 900 3,000 85,000 900 -1,400 高齢者や障害者を含むすべての市民が安全に通行できるよう,歩道の平坦 42,000 性の確保、段差解消などの歩道整備を実施する。(延長 780m) 0 (工事箇所) 平田3丁目7番地先(120m) 南八幡5丁目7番地先〜平田3丁目9番地先(290m) 下新宿12番地先(235m) 外2箇所 市内各所 181,700 83,750 97,950 11.人にやさしい道づくり重点地区整備事業 〔重点〕<5カ年計画事業 所属名 道路建設 課 ><健康都市事業> 第2項 道路橋りょう 費 第3目 道路新設 改良費 13 委託料 15 工事請負費 22 補償補填及 び賠償金 0 179,000 2,700 6,000 77,000 750 -6,000 102,000 主要駅周辺を重点地区とし、歩道の段差解消などのバリアフリー化を進め 1,950 る。 (延長 1,050m・市川駅北口広場整備・交差点改良) (工事箇所) 八幡1丁目18番地先(135m) 市川駅北口広場整備 南行徳3丁目3、4番地先(交差点改良) 本八幡駅南口(475m) 外2箇所 道路建設 課 節 款項目 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 第3目 道路新設 改良費 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 事業費計 11 12 13 17 需用費 役務費 委託料 公有財産購 入費 22 補償補填及 び賠償金 事業費計 15 工事請負費 22 補償補填 及び賠償金 平成17年度 平成16年度 増減額 第2項 道路橋りょう 費 第5目 交通対策費 所属名 -3,733 12.大町レクリエーションゾーン整備事業 〔重点〕 121,693 125,426 0 2,997 4,000 114,696 18 660 5,630 46,037 0 73,081 240,000 225,500 14,500 13.側溝整備事業(本庁管内) 〔重点〕 239,500 500 225,000 500 14,500 側溝整備事業は、市民生活に密着しているため、生活排水の流入による勾 道路安全 0 配不良個所での滞水を原因とする悪臭や蚊、ハエの発生防止、また、降雨時 の道路冠水の軽減など、道路交通の安全確保に努め、生活環境の改善を図 課 る。 第3目 道路新設 改良費 第8款 土木費 主 要 事 業 の 概 要 -18 国道から市営霊園に向かう道路(市道0240号)の用地購入及び駒方T字から 道路建設 2,337 動植物園入口付近(市道0238号)までの物件等調査委託を行う。 課 -1,630 68,659 -73,081 施工場所:市内各所 総延長 5,000m 事業費計 11 需用費 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 93,113 0 93,113 14.コミュニティバス社会実験運行事業 〔新規〕<健康都市事業> 838 9,900 82,375 0 0 0 838 9,900 既存のバスサービスだけではカバーしきれない地区や施設を連絡できる小 型等のバスを市が事業主体となって運行し、交通の利便を図る。(当面は、社 82,375 会実験運行しその結果を検証した上で改善や本格運行の是非を検討する。) 交通計画 課 ・コミュニティバスの運行は、バス事業者 ・社会実験運行は2ルートとし選定する。 款項目 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 節 事業費計 11 需用費 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 23,164 13,544 9,620 15.交通安全施設整備事業 〔重点〕<安全・安心関連事業> 22,284 880 12,620 924 9,664 市川市道約723㎞及び認定外公道の生活道路等の交通環境の安全対策と -44 して、道路センターラインやドライバーの視線誘導を目的とする外側線等を整 備し、さらに、交差点やカーブにおける見通しの悪い箇所へのカーブミラーの 道路安全 新設、維持補修を行い、交通事故防止を図る。 課 第5目 交通対策費 (主な内容) ・カーブミラー 新設 70基、補修 80基 ・区画線 (実線・破線) 9,600m ・路面標示(文字・記号) 2,500m ・道路警戒標識 30基 第8款 土木費 事業費計 25,000 25,000 0 16.人にやさしい道づくり重点地区道路照明灯整備事業 〔重点〕<5 カ年計画事業><安全・安心関連事業> 第2項 道路橋りょう 費 第5目 交通対策費 15 工事請負費 25,000 25,000 0 複雑化する夜間の交通事情に対応し、バリアフリー化に整合させた良好な交 通環境を確保するため、主要駅(市川・本八幡・行徳・南行徳・妙典・国府台・真 道路安全 間・市川大野)周辺の半径500m以内を重点地区として位置づけ、連続的な 課 道路照明灯を配置し、高齢者や障害者などすべての人々が安全で快適にまち を歩けるよう、道路の照度の向上を図る。 ・南行徳駅周辺 40基 ・市川大野駅周辺 20基 ・国府台駅周辺 20基 ・市川真間駅周辺 20基 款項目 第8款 土木費 第2項 道路橋りょう 費 第5目 交通対策費 第8款 土木費 節 事業費計 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 17 公有財産購 入費 18 備品購入費 事業費計 第3項 河川費 13 委託料 第2目 水路改良費 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 17 公有財産 購入費 22 補償補填 及び賠償金 平成17年度 平成16年度 増減額 74,550 65,797 0 1,500 28,050 2,000 0 23,400 35,000 0 36,000 4,397 10,000 0 178,200 145,516 19,440 16,500 0 1,516 147,360 900 102,000 16,500 10,500 9,000 主 要 事 業 の 概 要 所属名 8,753 17.駐輪場整備事業 〔重点〕 -2,000 ・市川駅北口に駐輪場を整備するための地元調整に着手する。 1,500 ・市川駅南口市街地再開発事業による用地の返還に伴い、廃止した駐輪場の 4,650 代替駐輪場用地を借用する。(1,050台) ・市川第1駐輪場のスロープ゚階段を増設し、災害時の避難路の確保や、使用 -1,000 者の利便性を考慮する。 -4,397 ・老朽化した南行徳第2駐輪場の改修整備を行い使用者の安全性と快適性を 自転車対 策課 確保する。 10,000 ・市川地下駐輪場の漏水防止処置を行い、使用者の利便性と快適性を確保す る。 ・安全な街づくりのため、行徳第2駐輪場ほか1箇所の駐輪場内に防犯カメラを 設置し犯罪の抑止化を図る。 32,684 18.都市基盤河川改修事業 2,940 〔重点〕<5カ年計画事業> 平成7年の一級河川への昇格を契機に本市が事業主体となって、浜道橋か ら鎌ヶ谷市境まで 1,621mの区間について、真間川流域整備計画に基づき河 河川・下 -1,516 道の拡幅整備を行い、浸水被害の解消を図る。 水道整備 課 45,360 ・引地橋架換工事(下部工) -15,600 ・大柏川護岸工事 延長80m ・大柏川拡幅用地購入 9㎡ 1,500 ・進捗率 工事 16年度末 57.5% 17年度末 62.4% 用地 16年度末 83.5% 17年度末 83.5% 款項目 第8款 土木費 第3項 河川費 第2目 水路改良費 第8款 土木費 節 事業費計 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 22 補償補填及 び賠償金 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 392,260 322,645 33,000 1,260 7,885 1,560 268,000 90,000 228,000 85,200 26,000 0 主 要 事 業 の 概 要 69,615 19.幹線排水路整備事業 13 委託料 26,000 0 〔重点〕<5カ年計画事業> 25,115 本市の特徴である都市型水害解消の抜本的対策として、市川市雨水排水基 -300 本計画に基づき、幹線排水路を整備し、浸水被害の解消を図る。 40,000 4,800 ・3排水区3箇所 北国分第1排水区(住友グラウンド) 220m 国分第1排水区 70m (3年継続事業252m) 柏井南第1排水区 95m ・進捗率(事業全体) 16年度末 57.3% 17年度末 57.5% 河川・下 水道整備 課 26,000 20.地域生活基盤施設整備事業〔新規〕<安全・安心関連事業> ○総事業費 第3項 河川費 所属名 176,000千円 26,000 ※予算が2目と3目にまたがるため、便宜上2目に一括掲載した。 第2目 水路改良費 第8款 土木費 第3項 河川費 第3目 排水対策費 事業費計 13 委託料 150,000 0 150,000 0 防災性向上と歴史的景観整備による旧行徳市街地地区の再生を図るため、 都市再生特別措置法に基づき都市再生整備計画を策定し、まちづくり交付金 河川・下 150,000 の交付を受け旧行徳市街地のまちづくりを図る。 水道整備 この計画の中で、旧行徳地区の浸水被害を軽減するため、排水機場の排水 課 150,000 能力を時間雨量50㎜対応とし、治水安全度の向上を図る。 ・新井排水区幹線排水路実施設計業務委託 ・相之川第2ポンプ場実施設計業務委託 ・新井ポンプ場実施設計業務委託 ・押切ポンプ場実施設計業務委託 節 款項目 第8款 土木費 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 48,500 0 主 要 事 業 の 概 要 48,500 21.浸水対策事業 ○総事業費 第3項 河川費 13 委託料 8,500 0 所属名 〔新規〕<安全・安心関連事業> 264,000千円 8,500 ※予算が2目、3目、4目にまたがるため、便宜上2目に一括掲載した。 第2目 水路改良費 15 工事請負費 40,000 0 40,000 台風及び集中豪雨等による市内の常襲低地域の浸水被害の軽減を図るた め、浸水対策事業により緊急対策として排水施設等の整備を行うもの。 第8款 土木費 第3項 河川費 第3目 排水対策費 第8款 土木費 第3項 河川費 第4目 排水施設 管理費 事業費計 13 委託料 15 工事請負費 22 補償補填 及び賠償金 事業費計 11 12 18 27 需用費 役務費 備品購入費 公課費 154,500 0 154,500 33,000 118,000 3,500 0 0 0 33,000 118,000 3,500 61,000 0 61,000 50 24 60,874 52 0 0 0 0 50 24 60,874 52 ・稲越第1排水区水路新設工事 220m ・排水施設新設工事(真間地区) ・排水施設改良工事(菅野・市川南・高谷・相之川地区) ・妙典排水機場改良工事(2年継続事業) ・実施設計業務委託(国分調節池外6箇所) ・基本計画業務委託(河原ポンプ場) ・移動ポンプ車等購入 河川・下 水道整備 課 節 款項目 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 第8款 土木費 事業費計 43,000 0 43,000 22.あま水浸透推進モデル事業〔新規〕<安全・安心関連事業> 第3項 河川費 11 需用費 15 工事請負費 1,000 42,000 0 0 1,000 42,000 第3目 排水対策費 台風及び集中豪雨等による浸水被害の軽減と水循環の再生を図るため、モ デル地域を設定し宅地内及び道路内に雨水浸透施設を設置するもの。 ・宅地内に雨水浸透施設を設置 手児奈通り地区120棟、中国分地区210棟 ・道路部分に雨水浸透施設を設置 30箇所 ・事業の啓発のための看板 2箇所 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第1目 都市計画 総務費 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第1目 都市計画 総務費 事業費計 所属名 河川・下 水道整備 課 8,374 4,426 3,948 23.都市景観形成事業 〔重点〕 報償費 需用費 役務費 委託料 376 2,000 198 5,800 390 0 36 4,000 -14 良好な都市景観の形成においては、住民の理解と住民主体の取組みが重 2,000 要である。このことから、「景観基本計画(概要版)」の配布、「まちづくり学校」 都市計画 課 162 の開催等を行い、市民に対する更なる周知を図るもの。 1,800 また、更に美しい街並みづくりを推進するための指針となる「色彩ガイドライ ン」を策定するもの。 事業費計 4,339 0 4,339 24.区域区分等の都市計画見直し事業 〔新規〕 139 4,200 0 0 139 4,200 8 11 12 13 12 役務費 13 委託料 平成18年度に予定されている区域区分及び用途地域の見直し(県決定)に 向けて、市の原案作成に要する基礎データの調査・整理を行い、併せて国及 都市計画 課 び県との協議に要する資料の作成を行うもの。 款項目 第8款 土木費 第4項 都市計画費 節 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 2,497 0 2,497 25.分譲マンション実態調査事業 〔新規〕 2,497 0 2,497 60,000 0 60,000 26.原木第1排水機場改良事業 〔新規〕 60,000 0 60,000 第1目 都市計画 総務費 第8款 土木費 第4項 都市計画費 事業費計 15 工事請負費 主 要 事 業 の 概 要 第2目 都市整備費 マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、地方公共団体にお いて実態の調査及び把握に努め、支援策の充実及びマンション管理士等との 地域街づ ネットワークが明記されたことから、マンション管理組合に対し訪問調査を行 くり推進 課 い、詳細な実態を把握すると共に、建築年数や修繕履歴を基に戸別のカル テ、地域別集計、分布図等を作成し、諸問題を抽出し、今後の支援策を検討 する。 原木西浜土地区画整理事業が平成19年度の事業完了を目指し組合施行で 進められている、この事業の雨水排水対策として流末の原木第1排水機場の 地域街づ 排水能力を向上させるため、ポンプ増設整備を組合の事業費負担により実施 くり推進 するもので、平成17年度から3ヵ年の継続事業により排水機場を整備する。 課 年度 金額 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第2目 都市整備費 事業費計 13 委託料 所属名 17年度 60,000 18年度 290,000 19年度 33 4,000 0 4,000 27.常夜灯周辺地区整備事業 〔新規〕 4,000 0 4,000 合 計 千葉県、市川市、浦安市が作成した「旧江戸川及び沿川市街地整備基本構 想(案)(平成14年3月策定)」に基づき、本行徳地区(常夜灯周辺)をスー パー堤防化のモデル地区に位置付け、治水安全性の向上と魅力ある水辺環 地域街づ 境の整備を千葉県が行う護岸工事と合わせて実施し、市民が歴史や水に親し くり推進 課 める空間とする。 平成17年度は、市民懇談会提言に基づいた当該地区の整備計画をまとめ 実施設計を行う。 款項目 第8款 土木費 第4項 都市計画費 節 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 1,500 0 1,500 28.市川駅周辺まちづくり懇談会事業 〔新規〕 1,500 0 1,500 5,000 4,000 1,000 29.市川南地区まちづくり推進事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 5,000 4,000 1,000 市川南地区においては、市川駅南口再開発事業、一部工場跡地の住宅等へ の土地利用転換が進められている。また、当該地区は、細街路に密集した市 街地が形成されており、大規模な災害時の近隣住民の安全確保も課題となっ ている。このようなことから、将来の人口増、交通弱者、防犯に配慮した歩道 地域街づ の充実(無電柱化、街路灯、段差の解消)に重点を置いた幹線道路整備、 くり推進 オープンスペースの確保、狭隘道路整備等の防災まちづくりを推進し、安全で 課 快適な市街地の整備を図る。 第2目 都市整備費 第8款 土木費 第4項 都市計画費 事業費計 13 委託料 所属名 第2目 都市整備費 市川駅周辺地区都市再生整備計画(まちづくり交付金制度)で計画している 地域街づ モニュメント、防犯カメラの設置、駅前広場や周辺道路のバリアフリー化など、 くり推進 パートナーシップによるまちづくりを予定している各事業について住民懇談会 課 を開催し具体案を作成する。 平成17年度は、防災まちづくりと市道0216号の拡幅整備に係る地元合意形 成を図るためのワークショップ、説明会と、都市計画決定を進めるための道路 予備設計を実施する。 第8款 土木費 事業費計 69,000 69,000 0 30.行徳ふれあい周回路整備事業 〔重点〕<5カ年計画事業><健 康都市事業> 第4項 都市計画費 15 工事請負費 第2目 都市整備費 69,000 69,000 0 地域街づ 市民提案を基に、近郊緑地から旧江戸川沿川地域にかけた全長約7kmの くり推進 歩道を安全で歩きやすく整備改修するもので、今日における健康意識の高ま 課 りの中で、市民の歩くニーズに応えるとともに、健康都市として健康活動を側 面から支援し、ゆとりと、潤いのある生活空間を確保するものである。平成17 年度は、約730mの歩道整備を行う。 款項目 第8款 土木費 第4項 都市計画費 節 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 19,100 10,000 9,100 31.塩浜地区整備事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 19,100 10,000 9,100 第2目 都市整備費 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第3目 街路事業費 主 要 事 業 の 概 要 所属名 低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、 細分化された敷地を統合し、不燃化された共同建築物に建て替え、合わせて 広場、緑地、街路などの公共施設とオープンスペースを確保することによっ 行徳臨海 て、快適で安全な都市環境に再生する。 対策課 当地区は、市が昭和55年から地権者への啓蒙活動を行ない、地権者は平 成13年に事業協力者より資金を借り入れて、組織の運営・計画作成のための 条件の確立、事業性等の検討に基づいた基本計画の作成を行なった。現在、 平成17年度の都市計画決定を目指し、市と事業計画案の協議を行っている。 この委託は第一種市街地再開発事業の都市計画決定のために必要な調査を 行うものである。 事業費計 13 委託料 22,750 2,500 20,250 32.本八幡A地区市街地再開発事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 22,750 2,500 20,250 低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地におい て、細分化された敷地を統合し、不燃化された共同建築物に建て替え、合わ せて広場、緑地、街路などの公共施設とオープンスペースを確保することに よって、快適で安全な都市環境に再生する。 地域街づ 当地区は、市が昭和55年から地権者への啓蒙活動を行ない、地権者は平 くり推進 成13年に事業協力者より資金を借り入れて、組織の運営・計画作成のための 課 条件の確立、事業性等の検討に基づいた基本計画の作成を行なった。現在、 平成17年度の都市計画決定を目指し、市と事業計画案の協議を行っている。 この委託は第一種市街地再開発事業の都市計画決定のために必要な調査を 行うものである。 節 款項目 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第3目 街路事業費 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第3目 街路事業費 事業費計 11 12 13 14 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 17 公有財産購 入費 22 補償補填及 び賠償金 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 319,825 33.都市計画道路3・4・18号整備事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 576,416 256,591 147 2,283 36,900 4,135 166 1,594 10,000 3,500 409,000 122,451 20,000 221,331 1,500 0 161,752 0 161,752 34.都市計画道路県事業負担金 〔重点〕<5カ年計画事業> 161,752 0 161,752 -19 国道14号から本北方橋までの未整備区間約1.6kmにおいて、用地購入を 689 行うほか橋りょう工事等を行う。 26,900 635 ・都市計画道路3・4・18号橋梁築造工事費 370,000千円 道路建設 課 ・都市計画道路3・4・18号仮設道路築造工事費 39,000千円 389,000 ・都計道3・4・18号用地購入(土地開発公社) 120,139千円(355㎡)他 -98,880 1,500 ・17年度債務負担行為 500,000千円(約900㎡) 千葉県が進める都市計画道路整備事業について、地元負担金を支払うも の。 ・都市計画道路3・5・26号鬼高若宮線 37,950千円 事業区間 鬼越1丁目地先(国道14号)〜中山1丁目(中山小学校) 465m ・都市計画道路3・3・9号柏井大町線 123,802千円 事業区間 市川市域 柏井町1丁目地先(船橋市境)〜柏井土地区画整理事 業地 520m 道路建設 課 款項目 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第5目 公園費 節 事業費計 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 平成17年度 平成16年度 増減額 10,000 7,410 500 0 9,500 500 2,410 4,500 主 要 事 業 の 概 要 所属名 2,590 35.江戸川活用総合事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 0 -2,410 江戸川は、沿川の治水や利水機能はもとより、その広大な水辺のオープンス 5,000 ペースは憩いの場や安らぎの場として多くの市民に親しまれ、利用されている ところである。このような中、河川機能を保持しながら江戸川の有効な活用を 図ることを目的に、誰もが利用しやすく、安全に潤いや安らぎが感じられる場を 水と緑の 提供するための整備を行う。 計画課 ラブリバー事業用消耗品 高谷地区スーパー堤防上部整備工事 江戸川桜並木整備工事 サイクリングロード付帯施設整備工事 妙典スーパー堤防駐車場管理柵等工事 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第5目 公園費 事業費計 1 報酬 2,400 0 2,400 36.緑地保全計画事業 〔重点〕 2,400 0 2,400 市川市の緑は、真間山の斜面樹林に象徴されるように帯状に存在している が、宅地開発などにより減少傾向にある。 水と緑の 優れた緑地を保全・活用していくため、民有樹林地の現況を的確に把握し、 計画課 民有樹林地の保全・活用評価システムを構築していく。その基礎資料となる樹 林地の現況調査及び評価を専門職員により実施する。 水と緑の専門員:2名 款項目 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第5目 公園費 節 事業費計 11 需用費 13 委託料 17 土地購入費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 78,721 29,388 49,333 37.(仮称)広尾防災公園整備事業 〔重点〕 240 10,651 67,830 0 3,276 26,112 240 7,375 平常時は憩いやレクリエーションの場として、また災害時は一時避難場所 や、被災の前線における救護拠点や輸送の中継拠点としての防災機能を有 41,718 する都市公園(地区公園)を整備する。 所属名 水と緑の 計画課 敷地面積:約3.7haの土地購入に伴う償還経費 施設警備委託・環境調査委託等 第8款 土木費 第4項 都市計画費 事業費計 15 工事請負費 3,000 0 3,000 38.北西部水と緑の回廊整備事業 〔新規〕 3,000 0 3,000 第5目 公園費 市の北西部の水と緑の回廊づくりは、地域のシンボルとなる公園や歴史・文 化資源を、道路や水辺空間によってネットワーク化し、快適な環境を創出する 水と緑の 計画課 ものである。 拠点間を歩いて楽しく巡るメインのみちなどを紹介するため案内・誘導サイン を設置する。 サイン設置工事:10基 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第5目 公園費 事業費計 15 工事請負費 5,000 13,500 -8,500 39.都市公園再整備事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 5,000 13,500 -8,500 公園緑地 老朽化や時代の変化に応じ、市民ニーズが多様化していることから、既存公 課 園をより効果的に機能するように計画的かつ、効率的に再整備を進めるもの。 ・里見公園再整備事業(バラの植栽) 款項目 第8款 土木費 節 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 200,223 200,500 主 要 事 業 の 概 要 所属名 -277 40.公園緑地総合維持管理事業(本庁管内) 〔重点〕<安全・安心関 連事業> 第4項 都市計画費 13 委託料 200,223 200,500 -277 第5目 公園費 公園・児童遊園地、街路樹、緑地、公園トイレ及び公衆トイレを安全で快適な 状態に 保持するために本庁管内を5地区に分けて管理するもの。また、緑地 高木剪定及び公園内高木剪定・伐採については、本庁管内全域を管理し、黒 公園緑地 松害虫駆除は市域全体を管理するもの。 課 ・国分地区 ・大柏地区 ・市川北地区 ・市川南地区 ・江戸川河川敷 第8款 土木費 第4項 都市計画費 事業費計 19 負担金補助 54,500 0 54,500 41.子の神特別緑地保全地区取得事業負担金 〔新規〕 54,500 0 54,500 及び交付金 第5目 公園費 子の神特別緑地保全地区(昭和56年指定)約0.7haの内、約0.23haに ついて、土地所有者からの県への買入れ要望に伴い、県が平成17、18年度 緑の推進 で取得する予定で、その取得事業に対する負担金として、事業費の1/3を市 課 が負担するもの。 ・17年度市負担金:163,500千円×1/3=54,500千円 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第5目 公園費 事業費計 13 委託料 9,695 1,995 7,700 42.水辺プラザ整備事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 9,695 1,995 7,700 大柏川第一調節池について、水辺プラザ整備事業として、市民参加による自 緑の推進 然環境創造型の施設計画の策定を行う。 課 ・所在地:市川市北方町4丁目地先 ・面積:約16ha 節 款項目 第8款 土木費 第4項 都市計画費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 事業費計 110,000 0 110,000 43.公園緑地取得事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 債務負担行為 110,000 0 110,000 第5目 公園費 歩いていける距離に、緑に囲まれた魅力的な公園・広場を創出し、市民が健 緑の推進 康で安全に暮らすことができる緑豊かな環境づくりを推進する。 課 ・八幡東公園計画地隣接地の購入 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第5目 公園費 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第5目 公園費 事業費計 11 12 13 17 需用費 役務費 委託料 公有財産購 入費 事業費計 11 12 13 17 22 需用費 役務費 委託料 公有財産購 入費 補償補填及 び賠償金 所属名 約0.04ha 78,852 45,505 33,347 44.緑地保全事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 45 578 309 77,920 15 290 200 45,000 30 良好な樹林の永続的な保全を図るため、都市計画決定された緑地を中心 288 に、計画的に公有化を図る。 109 32,920 ・柏井緑地用地の一部購入 約0.2ha 254,856 134,810 120,046 45.小塚山公園整備拡充事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 80 1,400 75 253,301 90 660 2,060 128,000 0 4,000 -10 市北西部の水と緑のネットワーク基本方針に基づき、小塚山公園と堀之内 740 貝塚公園に挟まれた「どうめき谷津(約1.9ha)」を取得し、両公園の結びつき -1,985 を強化すると共に、地域の特長を生かした公園として整備拡充する。 125,301 緑の推進 課 -4,000 ・小塚山公園拡張用地(どうめき谷津)の一部購入 約0.29ha 緑の推進 課 款項目 第8款 土木費 第4項 都市計画費 節 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 事業費計 35,653 5,998 29,655 46.(仮称)国府台緑地取得事業 〔重点〕 13 委託料 17 公有財産購入費 8,000 27,653 4,000 1,998 4,000 市北西部における水と緑のネットワーク基本方針に基づく、江戸川から里見公 25,655 園、じゅん菜池緑地、小塚山公園、堀之内貝塚公園を結ぶ「水と緑の回廊」上の 重要な位置にあり、この回廊の緑の核となっていることから、この貴重な国府台4 丁目の緑地を保全し、また、整備するため都市計画決定に向けて手続きを進め 緑の推進 る。 課 第5目 公園費 ・土地開発公社に対する支払利息(約3.4ha) ・測量委託 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第8目 宅地費 事業費計 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金 30,300 14,862 15,438 47.急傾斜地崩壊対策事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 2,300 20,000 8,000 2,500 0 12,362 -200 危険崖地の整備について、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法 20,000 律」に基づき、県又は市が所有者に代わって崩壊防止施設を整備し、土砂災 -4,362 害から地域住民の生命・財産を守るもの。 宅地課 真間(H17〜19)全体計画延長49m 高さ14.2m 国分(H16〜18) 全体計画延長250m 高さ13.5m 大野(H16〜20) 全体計画延長340m 高さ17.0m 第8款 土木費 第4項 都市計画費 第8目 宅地費 事業費計 13 委託料 2,000 0 2,000 48.開発許可等電子化事業 〔新規〕 2,000 0 2,000 開発許可書、宅地開発条例の通知書等の発行業務及び許可台帳を電子化 することにより、事務事業の省力化と迅速化を図るため、開発許可等電子化シ 宅地課 ステムの基本設計を委託するもの。 〔消 防 費〕 款項目 第9款 消防費 節 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 千円 千円 8,319 10,610 主 要 事 業 の 概 要 所属名 千円 -2,291 1.高規格救急車整備事業(救急救命士養成) 〔重点〕<5カ年計画事 業> 第1項 消防費 9 旅費 19 負担補助 1,947 6,372 2,649 7,961 -702 -1,589 第1目 常備消防費 救急課 救急救命士の養成と救急車の高規格化を行い、救急業務の高度化、救命 率の向上を図るもの。 ・平成17年度 救急救命士4名養成 第9款 消防費 事業費計 1,300 1,500 -200 2.婦人消防クラブ充実強化事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 第1項 消防費 19 負担補助 1,300 1,500 -200 第1目 常備消防費 一般家庭からの火災を防止するため、火災の予防知識や災害時の適切な 対応方法、応急救護方法等を習得し、家庭において安全で快適な生活を実現 するとともに、習得した知識を生かし非常災害時における地域の防災リーダー 予防課 として活躍できるよう地域に密着した活動を行うもの。 ・会員数 平成17年1月1日現在 第9款 消防費 事業費計 21,762 15,927 第1項 消防費 11 需用費 14 使用賃借 21,762 0 14,000 1,927 第1目 常備消防費 649名 5,835 3.通信業務管理事業 〔重点〕<拡大> 7,762 消防通信、指令管制業務に係る施設装備の維持管理及び整備を推進する 指令課 -1,927 と共に、携帯電話・IP電話からの119番通報を、指令台で直接受信できる体制 に整備し、通報の受信〜指令までの時間の短縮を図るもの。 〔消 防 費〕 節 款項目 第9款 消防費 第1項 消防費 第1目 常備消防費 第9款 消防費 第1項 消防費 第2目 非常備消防 費 事業費計 8 9 11 12 13 14 18 19 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用賃借 備品購入費 負担補助 事業費計 8 9 11 12 13 18 報償費 旅費 需要費 役務費 委託料 備品購入費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 4,463 4.救急活動業務 〔重点〕<拡大> 17,850 13,387 2,608 362 8,089 2,620 158 237 396 3,380 1,188 239 7,280 2,654 158 237 1,631 0 24,526 36,872 -12,346 5.消防団活動事業 〔重点〕 177 21,322 2,054 80 893 0 186 21,322 13,418 80 851 1,015 -9 0 -11,364 0 42 -1,015 救急業務の高度化を推進するため、救急救命士に対する指示体制、救急 1,420 隊員に対する指導助言体制、救急活動の医学的見地からの事後検証制度、 123 809 救急救命士の教育研修体制等のメディカルコントロール体制の確立と、充実 強化を図るもの。 -34 救急課 0 (平成16年救急件数19,088件 平成17年予想件数19,300件) 0 ・平成17年度 救命士生涯教育研修 34名 気管挿管研修 2名 -1,235 症例検討会 3回 3,380 救急活動事後検証 350回 救命士指示医師 150回 火災を始めとする各種災害発生時の防御活動や各種訓練等を実施し、ま た、地域の防災リーダーとして活動している消防団の活性化と充実強化を図 施設装備 るとともに、まちの安全パトロールをはじめ、地域の安全を視野に入れた活動 課 を実施する。 ・消防団 23分団 団員400名 〔消 防 費〕 節 款項目 第9款 消防費 第1項 消防費 第3目 消防施設費 第9款 消防費 第1項 消防費 第3目 消防施設費 第9款 消防費 第1項 消防費 第3目 消防施設費 平成17年度 平成16年度 増減額 事業費計 12 13 16 17 18 役務費 委託料 原材料費 公有財産購入 備品購入費 事業費計 11 12 14 18 27 需用費 役務費 使用賃借 備品購入費 公課費 事業費計 14 使用賃借 18 備品購入費 27 公課費 主 要 事 業 の 概 要 所属名 48,566 6,000 42,566 6.北部地区消防施設整備事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 590 201 0 47,775 0 0 998 56 0 4,946 590 消防施設の整備等を行い消防力の充実強化を図り市民生活の安全を守る -797 もの。 総務課 -56 ・北部地区消防防災施設用地の取得 47,775 (525㎡)(大野出張所隣接地) -4,946 246,361 108,749 0 167 0 245,513 681 16,714 0 2,369 89,300 366 31,551 33,282 -1,731 8.高規格救急車整備事業(車両整備) 〔重点〕<5カ年計画事業> 0 31,500 51 2,231 31,000 51 -2,231 救急救命士の養成と救急車の高規格化を行い、救急業務の高度化、救命 500 率の向上を図るもの。 0 ・平成17年度 高規格救急車1台更新 137,612 7.消防活動車両整備事業 〔重点〕<5カ年計画事業> -16,714 消防車両等更新計画に基づき消防車両等の更新・整備を行うもの。 167 なお、消防ポンプ自動車(CD−Ⅱ・塔体付)は、17年度に創設する機動化学 -2,369 隊(仮称)の車両として、テロ災害等のNBC災害発生時に対応する特殊資機 材等を装備する。 156,213 施設装備 315 ・更新車両 課 消防ポンプ自動車(CD−Ⅱ・塔体付) 1台 消防ポンプ自動車(CD−Ⅰ) 1台 救助工作車(Ⅱ型) 1台 小型動力ポンプ付積載車 7台 施設装備 課 〔消 防 費〕 款項目 第9款 消防費 第1項 消防費 節 事業費計 15 工事請負費 平成17年度 平成16年度 増減額 50,000 15,500 34,500 9.消防施設改修事業 〔重点〕 50,000 15,500 34,500 第1項 消防費 第3目 消防施設費 事業費計 15 工事請負費 所属名 消防施設の改修を行うもの。 ・西消防署・男女共同参画センター冷温水発生装置改修 ・南消防署自家発電設備改修 ・南消防署外壁改修 ・北消防署給水設備等改修 第3目 消防施設費 第9款 消防費 主 要 事 業 の 概 要 27,000 14,500 12,500 10.耐震性貯水槽整備事業 〔重点〕 27,000 14,500 12,500 施設装備 課 100t級耐震性貯水槽を設置計画に基づき設置するもの。16年度までに6 基設置済みで17年度から2基ずつ設置し、21年度(16箇所)に事業完了予 定 警防課 (17年度予定) ・新井小学校 ・南行徳小学校 〔教 育 費〕 款項目 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第2目 事務局費 節 事業費計 1 報酬 19 負担金補助 及び交付金 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 千円 千円 15,154 15,116 38 1.奨学資金支給事業 〔重点〕 154 15,000 116 15,000 38 高等学校又は高等専門学校の課程の修得を希望する者に対し支給し、教育 0 の機会均等を図る。 千円 ・支給額(月額) 国公立 8,000円 101人 私立 13,000円 34人 ・奨学生の決定 奨学資金の申請に基づき、奨学生選考委員会において、「人物、 学力、家計」の状況を総合的に審査し、教育委員会が決定する。 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第2目 事務局費 事業費計 21 貸付金 所属名 82,600 86,200 -3,600 2.入学準備金貸付事業 〔重点〕 82,600 86,200 -3,600 高等学校、専修学校又は大学に入学を希望する者の保護者で、入学準備金 の調達が困難な者に対し、その一部を無利子で貸付け、教育の機会均等を図 る。 ・貸付額 国公立 私 立 貸付者数 高等学校 100千円 300千円 100人 専修学校 150千円 400千円 37人 短期大学 200千円 400千円 21人 大学 250千円 500千円 85人 ・償還方法 卒業後(所定の修業期間後)3年以内の割賦償還 就学支援 課 就学支援 課 款項目 第10款 教育費 第1項 教育総務費 節 事業費計 1 報酬 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 1,040 520 520 3.統合教育相談事業 〔重点〕 1,040 520 520 第2目 事務局費 所属名 市立幼稚園に統合教育の相談員を置き,個々の園児に対応した教諭への適 切な指導、保護者からの相談業務等を通し、幼稚園における障害児教育の充 就学支援 実を図る。 課 ・統合教育相談員 2名 各52回(週1回勤務:百合台幼稚園) 第10款 教育費 第1項 教育総務費 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 184,069 179,817 4,252 4.私立幼稚園園児補助金 〔重点〕 184,069 179,817 4,252 第2目 事務局費 私立幼稚園保育料の保護者負担の軽減を図り、もって幼児教育の振興に資 するため、私立幼稚園に在園する園児の保護者に対して補助金を交付する。 就学支援 課 ・満3歳・3歳児 4歳・5歳児 ・支給者数 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第2目 事務局費 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 年額 30,000円 年額 31,000円 5,994人 20,250 20,597 -347 5.幼稚園類似施設園児補助金 〔重点〕 20,250 20,597 公認幼稚園と同様に、本市の幼児教育に大きな役割を果たしている幼稚園 -347 類似施設に在園する園児の保護者に対し、経済的負担軽減のため補助金を 就学支援 交付し、幼児教育の振興を図る。 課 ・補助金額:所得階層により、21,000円〜94,000円 ・支給者数 753人 款項目 第10款 教育費 第1項 教育総務費 節 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 61,810 60,138 1,672 6.私立幼稚園幼児教育振興費補助金 〔重点〕 61,810 60,138 私立幼稚園の設置者に対し、教材費、教員研修費、障害児指導費、預かり 1,672 保育支援費及び施設設備整備費について補助金を交付し、幼児教育の振興 を図る。 第2目 事務局費 ・教材費 ・教員研修費 園児1人 2,250円 園均等割 63,000円 教員数割1人 13,500円 ・障害児指導費 1人 120,000円 ・預かり保育支援費 1園 200,000円 ・施設設備整備費 1園 1,440,000円 第10款 教育費 第1項 教育総務費 事業費計 01 報酬 20,880 20,880 0 7.少人数学習等担当補助教員事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 20,880 20,880 0 5,600 5,600 0 8.学校評議員導入事業 〔重点〕 5,600 5,600 0 第2目 事務局費 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第2目 事務局費 事業費計 08 報償費 所属名 就学支援 課 本事業は、11年度から国の緊急雇用対策事業として開始されたが、13年度 で国の事業が終了したため、14年度から引き続き市独自の事業として継続す 義務教育 るものである。 課 17年度は、第7次教職員配置改善計画で少人数加配教員が配置されていな い学校を中心に、小学校10校に10人を配置し、小学校3・4年生および中学校1 年生の算数・数学の授業を中心に少人数授業(20人程度の学習集団)が充実 するよう、補助教員を配置する。 義務教育 市立小・中・養護学校56校に各 5名の評議員を配置し、より開かれた学校経 課 営を目指すとともに、校長の学校経営に対する意見を広く求める。 節 款項目 第10款 教育費 第1項 教育総務費 事業費計 8 報償費 12 役務費 平成17年度 平成16年度 増減額 第1項 教育総務費 31,000 3,640 9.スクール・サポート・スタッフ事業 〔重点〕 34,600 40 30,960 40 3,640 市内小・中・養護学校における運営上の課題の対応や児童生徒の興味・関 0 心に基づく学習などの教育活動を展開するため、各学校の要望に応じ、人材 指導課 を配置する。 学校の実情に応じて配置数を増やし事業の充実を図る。 ・配置数 小・中・養護学校 56校 事業費計 8 報償費 11 需用費 11,698 10,000 2,904 8,794 2,560 7,440 第3目 学校教育 指導費 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第3目 学校教育 指導費 所属名 34,640 第3目 学校教育 指導費 第10款 教育費 主 要 事 業 の 概 要 1,698 10.創意と活力のある学校づくり事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 344 各学校・園がその実態や特色を生かし、創意と活力に満ちた取り組みを行う 1,354 ことにより、児童生徒の主体的な活動を推進し、心豊かな実践力を持った児童 指導課 生徒を育成し、研究の活性化を図る。 事業推進については、各学校・園の取り組みの実効性を審査の上、配当額 を決定する。 ・推進校(園) 小・中・養護学校 56校 幼稚園 8園 事業費計 1 9 11 12 14 報酬 旅費 需用費 役務費 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 79,481 79,140 62,448 2,821 42 775 13,069 61,632 3,071 85 773 13,077 326 502 341 11.外国語指導助手(ALT)派遣事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 816 米国、英国等の英語圏を中心とした国の外国青年を雇用し、ティームティー -250 チングを通じて市内全中学校の英語科教員の助手を務め、英語教育の充実 -43 を図る。 2 また、小・中学校ともに、総合的な学習の時間や特別活動等を通じて国際理 指導課 -8 解の推進に寄与する。 16名すべてを市川市独自採用として、充実を図る。 -176 ・全中学校 16校に派遣 款項目 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第3目 学校教育 指導費 節 事業費計 11 需用費 12 役務費 18 備品購入費 平成17年度 平成16年度 増減額 1,080 1,080 483 10 587 508 10 562 主 要 事 業 の 概 要 所属名 0 12.学校版環境ISO認定事業 〔重点〕 -25 環境学習の結果としての省エネルギー・省資源活動について、児童・生徒が 0 その意義を理解しながら実践的な態度を育む。 25 また、児童生徒、教職員、ならびに保護者を中心とした地域社会への環境保 指導課 全意識の拡大を図る。 ・推進校 10校(新規5校・継続5校) 第10款 教育費 第1項 教育総務費 事業費計 11 需用費 13 委託料 10,063 10,063 0 13.学習支援推進事業 〔重点〕 39 10,024 39 10,024 0 0 第3目 学校教育 指導費 開かれた教育を推進し、保護者・地域の支援のもと教育課程の充実を図り、 日常の学習を通して、児童生徒に夢や感動を与え、生きる力を育む。 指導課 ・推進校 小・中・養護学校 56校 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第3目 学校教育 指導費 事業費計 1 報酬 9,900 9,061 839 14.英語会話指導員活用事業 〔重点〕<拡大> 9,900 9,061 839 小学校に英語の会話能力を有する人材を派遣し、国際理解教育の推進を図 る。 指導課 ・雇用 10名(30校に派遣) 節 款項目 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第3目 学校教育 指導費 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第3目 学校教育 指導費 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 1,341 15.離島体験留学事業 〔重点〕 5,302 3,961 報酬 報償費 旅費 役務費 委託料 58 120 1,487 44 3,593 0 1,180 2,767 14 0 事業費計 3,036 3,469 -433 16.ほっとホッと訪問相談事業 〔重点〕 2,811 162 63 2,811 658 0 0 不登校児童・生徒に対応するため経験豊かな退職教員を雇用し、家庭訪問 -496 指導課 を行い、不登校児童・生徒及び保護者の心の安定を図り、支援を行う。 63 1 8 9 12 13 7 賃金 9 旅費 11 需用費 58 不登校など心に悩みのある児童・生徒も含め、離島の豊かな自然環境の中 -1,060 で体験活動や島民との触れ合いを経験させることによって、「生きる力」の育 -1,280 成を目指す。 指導課 30 3,593 ・留学先 沖縄県宮古諸島 ・参加児童・生徒 2回 延20名 ・5泊6日(7月と8月) ・退職教員 3名雇用 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第4目 教育センター 費 事業費計 11 12 13 14 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 11,429 5,260 6,169 17.公共図書館と学校とを結ぶネットワーク事業 〔重点〕 0 2,894 2,218 6,317 72 2,900 2,117 171 -72 公共図書館と学校及び学校間のネットワーク化により、「物流」による図書相 -6 互利用と、「情報」による蔵書のパソコン管理・インターネット活用のシステムを 101 運用し、市内全体の図書資源共有を図り、子どもたちの多様な学びを支える 教育セン 6,146 教育環境づくりを進める。 ター ・物流による公共及び学校図書の相互貸借(66施設) ・情報による全校蔵書のDB化・インターネット検索 款項目 第10款 教育費 第1項 教育総務費 第4目 教育センター 費 節 事業費計 1 報酬 9 旅費 11 需用費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 15,071 14,977 94 18.教育相談事業 〔重点〕 14,920 16 135 14,920 16 41 0 教育上、何らかの悩みがある幼児・児童生徒( 3歳から中学 3年)とその保 0 護者・教師の相談申し込みに対して、専門の相談員が面談を行うことにより悩 94 みの解消を図り、幼児・児童生徒の健全育成を図る 所属名 教育セン 今後、相談内容の多様化に対応するため、教育相談員はスーパーバイザー ター から医療的見地からの指導・助言を受け、更に充実した相談活動を行う。 また、学校や他課との連携を一層強化しながら教育相談事業の質的向上に 努めていく。 ※表中、小学校・中学校耐震補強事業及び小学校・中学校・幼稚園の営繕事業等 については、 予算が各項にまたがるため、便宜的に第2項小学校費で一括掲載した。 事業費計 514,758 481,000 第2項 小学校費 第1目 学校管理費 11 需用費 15 工事請負費 143,000 181,697 142,000 192,000 第3項 中学校費 第1目 学校管理費 11 需用費 15 工事請負費 60,000 118,061 59,000 76,000 第10款 教育費 33,758 19.小学校・中学校・幼稚園営繕事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 1,000 小学校・中学校・幼稚園の建物は、建設後25年以上経過したものが、全体の -10,303 半数以上を占めており、児童や生徒及び園児の安全確保と環境整備のため 教育施設 施設整備を行う。 課 1,000 42,061 ○小学校 324,697千円(16年度 334,000千円) ○中学校 178,061千円(16年度 135,000千円) 第5項 幼稚園費 第1目 幼稚園費 11 需用費 12,000 12,000 0 ○幼稚園 12,000千円(16年度 12,000千円) 款項目 第10款 教育費 第2項 小学校費 第1目 学校管理費 節 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 事業費計 61,000 184,510 -123,510 20.小学校・中学校耐震補強事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 13 委託料 15 工事請負費 9,000 52,000 37,510 147,000 -28,510 -95,000 ○小学校耐震補強工事費(債務負担行為) 730,000千円 学校施設は、地域の防災拠点(避難場所)となること、また、児童生徒の安 全確保をする必要から、耐震診断の結果補強対策が必要となった校舎等につ いて耐震補強工事を行う。 なお、平成17年度は第一優先グループ15棟のうち、小学校1棟の体育館の 補強工事を施工し、5棟の教室棟について債務負担行為を設定する。 ・小学校 61,000千円 体育館建替え設計委託 国分小体育館 9,000千円 耐震補強工事 大町小体育館 52,000千円 ・17年度債務負担行為(校舎耐震補強工事) 730,000千円 17年度〜18年度の 2ヵ年で校舎5棟の耐震補強工事を実施する。 新浜小、行徳小、南行徳小、大柏小(2棟) ※平成17年2月補正において、国の第二次補正で採択された小・中学校耐震 補強工事を計上し繰越し、平成17年度に施工する。 ・小学校 156,000千円 体育館耐震補強工事 塩焼小、塩浜小、稲越小 ・中学校 260,000千円 体育館耐震補強工事 高谷中、福栄中、東国分中、下貝塚中、 第5中 教育施設 課 款項目 第10款 教育費 第2項 小学校費 第1目 学校管理費 第3項 中学校費 第3目 学校建設費 節 事業費計 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 平成17年度 平成16年度 増減額 52,276 25,708 26,568 主 要 事 業 の 概 要 所属名 319,035 -266,759 21.教室不足対策事業 〔重点〕 19,035 6,673 人口急増等による教室不足に対応するため、校舎の借上げ等を行う。 [校舎の借上げ] ・妙典小学校校舎増築事業(借上料) 300,000 -273,432 ・大和田小学校校舎増築事業(借上料) 19,035千円 6,673千円 [外構等工事] ・妙典中学校校舎増築工事に伴う外構等工事 26,568千円 ○新井小学校校舎借上料 〔新規〕 債務負担行為 143,000千円 ・新井小学校校舎借上料(債務負担行為) 143,000千円 (事業期間 平成17年度から平成27年度まで) 軽量鉄骨・2階建て、1,216.5㎡、 普通教室10室、便所、配膳室、階段、昇降口 等 教育施設 課 款項目 第10款 教育費 第2項 小学校費 第2目 教育振興費 第3項 中学校費 第2目 教育振興費 節 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 事業費計 60,755 60,516 239 22.石井秋藏教育振興基金事業 〔重点〕 11 需用費 13 委託料 18 備品購入費 38,938 1,172 1,638 38,661 1,169 1,638 277 3 0 11 需用費 13 委託料 18 備品購入費 17,513 486 1,008 17,554 486 1,008 -41 新学習指導要領の完全実施に伴う「総合的な学習の時間」の授業時間増や 図書室の学習情報センター化に対応するため、基金の活用により学校図書館 0 資料の整備充実を図るとともに図書館ネットワーク事業の活用を進める。 0 所属名 ○小学校 41,748千円 (16年度 41,468千円) ○中学校 19,007千円 (16年度 19,048千円) ・図書蔵書数(見込み) 小学校 16年度 402,151冊 17年度 414,255冊 中学校 16年度 170,818冊 17年度 176,266冊 ・図書整備率(見込み) 小学校 16年度 105.0% 17年度 107.1% 中学校 16年度 85.1% 17年度 88.6% 就学支援 課 款項目 第10款 教育費 第2項 小学校費 第2目 教育振興費 第3項 中学校費 第2目 教育振興費 節 事業費計 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 平成17年度 平成16年度 増減額 164,472 178,231 5,919 12,263 102,429 5,477 12,396 105,272 3,891 7,159 32,811 3,139 7,148 44,799 主 要 事 業 の 概 要 所属名 -13,759 23.コンピューター教育振興事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 442 -133 -2,843 ○小学校 120,611千円 (16年度 123,145千円) ○中学校 43,861千円 (16年度 55,086千円) 情報化社会の進展及び新学習指導要領における情報教育の必要性から、 各学校にコンピューターを導入、校内LANを整備し、どの教室からもインター 752 ネットの接続を可能にした。 教育セン 11 ター -11,988 17年度は、研修の充実、校務の情報化、IT関連情報の共有化、各教科のIT 利用支援と実践の収集・配布を重点に取り組んでいく。 今後、文部科学省の基準を参考に整備を図る。 ・小学校整備済台数(16年度末)1,796台 1校あたり 46台(うちコンピュータ室 15台) ・中学校整備済台数(16年度末) 908台 1校あたり 53台(うちコンピュータ室 20台) 第10款 教育費 第3項 中学校費 第1目 学校管理費 第3目 学校建設費 事業費計 13 委託料 17 公有財産購 入費 284,262 54,193 230,069 791,050 -506,788 24.第七中学校校舎建設等PFI事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 平成16年8月に完成した市川七中行徳ふれあい施設の施設整備費及び維 22,097 持管理費 (事業期間 平成15年3月25日から平成32年3月31日まで) 758,954 -528,885 維持管理委託料 54,193千円 公有財産購入費 230,069千円 32,096 教育施設 課 款項目 第10款 教育費 第4項 学校給食費 節 平成17年度 平成16年度 増減額 第4項 学校給食費 431,447 68,881 25.学校給食調理等業務委託事業 〔重点〕<拡大> 500,328 431,447 68,881 事業費計 53,847 24,823 29,024 26.食器具等整備事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 10 需用費 18 備品購入費 28,445 25,402 13,261 11,562 保健体育 15,184 強化磁器食器で給食を提供することにより、食事マナー・食事環境の向上を 課 13,840 図る。 小・中学校合わせて新規に10校導入 21 2,559 -2,538 27.生涯学習推進計画策定事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 13 8 0 51 8 2,500 -38 平成16年8月に実施した生涯学習の市民意向調査での結果を踏まえ、次 0 期生涯学習推進計画を策定することにより、市民の学習ニーズを生かした生 -2,500 涯学習の支援、生涯学習を通した市民と協働による、まちづくり等広い視野 で、生涯学習の展開を図る。 13 委託料 第1目 学校給食費 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第1目 社会教育 総務費 所属名 500,328 事業費計 第1目 学校給食費 第10款 教育費 主 要 事 業 の 概 要 事業費計 11 需用費 12 役務費 13 委託料 保健体育 学校給食の調理業務を、調理員の退職者数にあわせて民間会社へ委託す 課 る。17年度新規委託校は、鬼高小、南新浜小の2校で、既委託校23校とあ わせて25校となる。 生涯学習 振興課 節 款項目 第10款 教育費 第6項 社会教育費 事業費計 11 需用費 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 1,050 907 450 600 187 720 第1目 社会教育 総務費 主 要 事 業 の 概 要 所属名 143 28.いちかわ市民アカデミー講座事業 〔重点〕 263 市川市民が、学んだ成果を地域社会活動の中に生かし、今後の市川市にお -120 ける健全なまちづくりや社会づくりの足がかりになるように15年度から「いちか わ市民アカデミー講座」を開講した。 17年度も引き続き市内3大学(昭和学院短期大学・千葉商科大学・和洋女子 大学)の協力を得て、各大学が持つ専門的かつ高度な機能や施設と恵まれた 環境の中で学習することにより、学習意欲の高揚を図る。 生涯学習 振興課 [実施内容] ・募集人員数 各大学 50名 合計 150名 ・受講資格 市内在住・在勤・在学の方 ・講座内容 現代社会の課題・実生活に即した身近な問題 ・実施回数 各大学 10回(開講式、閉講式含) 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第1目 社会教育 総務費 事業費計 8 11 12 13 14 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 12,992 15,185 -2,193 29.コミュニティクラブ事業 〔重点〕 30 716 171 12,000 75 40 867 143 14,060 75 -10 -151 コミュニティクラブ事業は、文部科学省が14年度主要施策としてあげた「新こ どもプラン」の内容を先取りした形で、既に平成9年度から、ナーチャリングコ 28 ミュニティ事業として活動を実施しており、平成16年度より事業を継承発展さ -2,060 せる形で、コミュニティクラブ事業としたものである。 地域教育 0 課 コミュニティクラブ事業では、ボランティアが子どもたちのために[遊び」をキー ワードにした多様な体験活動を企画運営しており、活動組織や活動機会を中 学校区に加え、小学校区にも設け、機能性・機動性に富んだ子どもたちの成 長を支えていく地域社会づくりをめざす。 節 款項目 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第1目 社会教育 総務費 事業費計 8 報償費 11 需用費 12 役務費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 2,217 2,217 0 30.コミュニティサポート委員会事業 〔重点〕 40 1,628 549 40 1,628 549 0 子どもを中心において、地域の諸団体が枠組みを越え、みんなで力を併せ 0 て活動できる仕組作りとして「コミュニティサポートシステム」が平成15年度から 0 始まった。この仕組みには「子どもたちの健全育成」、「コミュニティ作り」、「生 涯学習社会の創造」という3つの目的がある。 所属名 地域教育 このシステムの内、各学校区に設置される「コミュニティサポート委員会」は、 課 学校と地域諸団体の連携・協力の場であり、子どもにかかる情報の収集と発 信を行う。そて、その代表の集まりである「コミュニティサポート推進委員会」 は、市内全域の子ども達にかかる情報や意見の交換を行う。 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第1目 社会教育 総務費 事業費計 11 12 13 14 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 1,480 1,175 0 0 1,480 0 51 7 800 317 305 31.体験学習事業 〔重点〕 -51 「完全学校週5日制」や、「総合的学習」への取組みとして、JA市川市や自治 -7 会、その他多くの地域の方々の協力を得て「市川米っ人くらぶ」を設立した。稲 680 作を通した自然体験学習等で子ども達の様々な体験活動をサポートしてい -317 る。 これまでは、水田耕作を通して自然体験や人とのふれあい、勤労や収穫の 喜びを体験する活動を行ってきたが、自然体験や環境学習活動等をより多く 取り入れて、参加する子ども達に自然と接する機会をできる限り多より多く設 ける。 地域教育 課 節 款項目 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第1目 社会教育 総務費 事業費計 7 11 12 13 賃金 需用費 役務費 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 11,169 10,842 9,900 395 50 824 9,987 421 56 378 主 要 事 業 の 概 要 327 32.学校施設開放事業 〔重点〕 -87 市立学校施設の開放により、スポーツ及び文化活動の振興を図り、地域住 -26 民の生涯学習意識の高揚を図ることを目的として、学校教育に支障のない範 -6 囲で地域団体の行う社会教育活動のために、学校施設を開放する。 446 ・開放時間 9時から21時までの間 使用には許可が必要 ・開放施設 運動場、体育館、校舎 ・施設数 56校(うち屋外トイレ有り 51校) 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第2目 文化財費 事業費計 17 公有財産購 入費 22 補償填補及 び賠償金 所属名 86,043 0 86,043 33.史跡公有化事業 〔重点〕<5カ年計画事業> 58,143 0 58,143 27,900 0 地域教育 課 17年度は、16年度に引き続き、市民共有の貴重な文化遺産である史跡曽谷 貝塚の公有化を進めるとともに、14年 9月20日に追加指定を受けた史跡下総 27,900 国分寺跡の公有化を行う。 ・史跡名 公有化対象面積 曽谷貝塚 40,681.98㎡ 下総国分寺跡 8,266.36㎡ 公有化面積 公有化見込率 298.31㎡ 59.7% 78.84㎡ 32.6% 市内に所在する 5件の国指定史跡全体の公有化の状況は、公有化対象面 積103,917.26㎡ に対し、17年度末は、81,037.60㎡となり、史跡保存整備のた めの公有化率は、78.0%となる見込みである。 生涯学習 振興課 節 款項目 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第3目 公民館費 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第3目 公民館費 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 9,562 9,381 181 34.公民館主催講座活動事業 〔重点〕<健康都市事業> 賃金 報償費 旅費 需用費 511 8,713 60 278 360 8,673 58 290 151 市川市生涯学習推進計画、市川市教育計画(夢・豊かな心と生きる力を)等々 40 に基づき下記の諸課題に対応する講座に積極的に取り組む。 2 -12 ・高齢化への対応:心と体の健康、他課との連携 ・情報化への対応:情報活用能力の向上、IT技能の向上 ・少子化への対応:子育て支援(子育て講座、保育付き講座)の実施。 公民館セ 家庭教育・地域教育のあり方 ンター ・完全学校週 5日制への対応:体験学習・問題解決学習等 ・国際化への対応:日本文化の把握、外国の文化の理解 ・人権(尊重)問題への対応:児童虐待、差別等の意識向上 ・生涯学習社会への対応:社会教育と学校教育の融合・連携 ・市民ニーズへの対応:時代に沿った講座の実施 事業費計 21,169 0 21,169 35.公民館月曜開館運営事業 〔新規〕 11,497 8 3,538 208 5,794 124 0 0 0 0 0 0 11,497 現在6公民館で試行している月曜開館を全公民館で完全実施(夜間含む)す 8 ることにより、公民館開館日数を増やし、市民の活動サークルなどに利用でき 3,538 る学習機会の場を提供するとともに主催事業を含めた社会教育事業の一層 208 の拡大、充実を図る。 公民館セ 5,794 ンター 124 ・市民の学習機会の拡大 開館日数:10館において各39日の増 ・公民館利用者の増 約69,000人の増 事業費計 7 8 9 11 7 9 11 12 13 14 賃金 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 款項目 第10款 教育費 第6項 社会教育費 節 事業費計 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 5,000 0 5,000 36.公民館耐震改修事業 〔新規〕<5カ年計画事業> 5,000 0 5,000 第3目 公民館費 市川市公共施設耐震改修事業年次計画に基づき、建物の安全性を表す耐 震指標値の大小を基本に、建物の重要度を加味した5段階分類のうち、耐震 性が低く改修の必要を要する施設の耐震改修を行うもの。 所属名 公民館セ ンター 17年度においては安全性が最も低い、第1優先グループに位置付けら れている西部公民館の耐震補強設計業務等を行う。 ・実施個所 西部公民館ホール館(補強設計・改修設計) 西部公民館本館(改修設計) 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第4目 図書館費 事業費計 94,032 92,000 2,032 37.図書等購入事業 〔重点〕 11 需用費 13 委託料 18 備品購入費 82,381 3,727 7,924 80,281 3,627 8,092 2,100 市民の多様なニーズに沿って、最新の情報を提供するため、図書館資料の 100 幅広い収集・蔵書の更新を行い、図書館資料の充実を図り、生涯学習社会に 図書館 -168 即応する。 ・平成16年度末蔵書数 890,000冊(見込み) ・平成17年度購入予定冊数 40,700冊 款項目 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第5目 少年センター費 節 事業費計 1 報酬 9 旅費 11 需用費 平成17年度 平成16年度 増減額 7,871 7,823 7,654 202 15 7,578 225 20 主 要 事 業 の 概 要 所属名 48 38.少年補導員活動事業 〔重点〕 76 本事業は少年の健全育成を目的として、非行の早期発見・補導のため、160 -23 名の市川市少年補導員と市川・行徳両警察署少年補導専門員の協力を得 -5 て、市内全域の補導活動を実施している。 具体的には少年センターの実施計画に基づき午前・午後・薄暮・夜間の時間 帯に分け、繁華街や公園などを巡回している。 地域教育 17年度においては、少年の深夜徘徊に対応するため、夜間9時から11時の 課 時間帯における地区補導を強化する。 また少年への声かけの技法や、 たまり場情報など少年補導員の持つノウハ ウを地域のパトロール活動に生かすための「一日少年補導員体験」事業を併 せて実施する。 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第5目 少年センター費 事業費計 1 報酬 11 需用費 5,689 5,493 196 39.少年相談事業 〔重点〕 4,980 709 4,800 693 180 16 学校や職場、 日常生活の中で何らかの悩みのある少年(6歳から19歳まで の児童・生徒・学生・働く青少年)と、その保護者及び少年に身近な大人を対 象として、専門の相談員が電話・eメール・面接で相談に応じている。 相談内容には、背景に家族機能が十分に働いていないことが多く見受けられ 地域教育 る。このような相談内容に対応するため、17年度はスーパーバイザーを配置 課 し、家族機能や臨床心理学的見地から指導・助言を受け、更に充実した相談活 動を行う。 また、いじめや不登校に関する相談に対応するため、学校や児童福祉関係 各課との連携を一層深めている。 節 款項目 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第6目 博物館費 第10款 教育費 第6項 社会教育費 第9目 映像文化 センター費 事業費計 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 所属名 -59 40.考古・歴史博物館企画展事業 〔重点〕 3,440 3,499 0 0 221 0 3,219 0 107 44 1,086 117 1,982 163 事業費計 12,000 0 12,000 41.文学プラザ設置事業 〔新規〕 15 工事請負費 18 備品購入費 11,400 600 0 0 11,400 市川ゆかりの文人たちを顕彰し、資料の収集及び調査、研究を行うとともに 映像文化 センター 600 文学活動の拠点となることを目的とし、生涯学習センター内に文学プラザを設 置するため、施設整備費を計上するもの。 7 8 11 12 13 14 賃金 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び 賃借料 -107 「市川の歴史と民俗」というテーマで、原始・古代から近・現代までの歴史と -44 民俗に関する企画展を、考古・歴史博物館で共催する。関連印刷物として同 -865 名の書物を刊行する。 -117 1,237 ・開催期間 18年3月18日(土)〜5月21日(日)(予定) -163 考古博物 館 ※運営費は、総務費の文化振興課で計上。 第10款 教育費 第7項 保健体育費 第1目 保健体育 総務費 事業費計 8 11 12 13 報償費 需用費 役務費 委託料 17,142 10,227 7,427 594 152 8,969 5,251 65 135 4,776 6,915 42.体力向上推進事業 〔重点〕<拡大> 2,176 1.部活動等地域指導者協力事業<5ヵ年計画事業> 529 専門的な指導力を備えた地域指導者の協力を仰ぎ、部活動及び部活動に 17 準じるクラブの活性化を図る。 保健体育 4,193 2.豊かな子どもを育む体育事業 課 充実した体育授業を目指すため、専門的な指導者を派遣する支援事業。 3.体力データ処理委託 児童生徒の運動生活やライフスタイルの実態を把握し、個々の生活習慣の 改善とヘルシースクールプランの策定に生かす。 款項目 第10款 教育費 第7項 保健体育費 節 事業費計 11 需用費 13 委託料 平成17年度 平成16年度 増減額 第7項 保健体育費 事業費計 8 報償費 11 需用費 0 15,000 43.小児生活習慣病検診事業 〔新規〕 100 14,900 0 0 100 子どもをめぐる健康問題が提起されており、肥満、高血圧、高脂血症などの 14,900 小児生活習慣病への対策が必要であり、「WHO健康都市」推進対策に伴う1 7年度からの新規事業として、小学校5年生、中学校1年生を対象に血液検 査、肥満度、血圧などの検診を実施するもの。 4,001 0 4,001 44.ヘルシースクール推進事業 〔新規〕 2,248 1,753 0 0 2,248 子供たちが、健康について自分で考え行動することを目標に、健康に関する 1,753 取り組みを各幼稚園・小・中・養護学校で行い、「健康都市いちかわ」の具現化 保健体育 及び包括的な健康教育の推進を図るため、17年度から新規事業として取り組 課 むもの。 5,191 5,083 2,933 448 1,810 2,885 388 1,810 第1目 保健体育 総務費 第10款 教育費 第7項 保健体育費 第2目 スポーツ 振興費 事業費計 8 報償費 11 需用費 13 委託料 所属名 15,000 第1目 保健体育 総務費 第10款 教育費 主 要 事 業 の 概 要 保健体育 課 108 45.市民スポーツ振興事業 〔重点〕 48 生涯スポーツは、心身とも健康で活力ある生活を営んでいくうえで欠かすこ 60 とのできないものであり、余暇時間の拡大、高齢者社会の進展などに伴い、市 0 民スポーツに対するニーズは、ますます増大している。 このため、健康都市の一環として、市民が身近で、だれでも参加できる「ウ オーキングいちかわ」、「体育の日みんなでスポーツ」、「市民元旦マラソン」を はじめ、「健康づくり教室」、「エアロビクス教室」、「シルバー体操教室」などを 開催し、市民の健康体力づくりを推進していく。 スポーツ 振興課 款項目 第10款 教育費 第7項 保健体育費 第2目 スポーツ センター費 節 事業費計 19 負担金補助 及び交付金 平成17年度 平成16年度 増減額 主 要 事 業 の 概 要 17,000 5,890 11,110 46.全国高等学校総合体育大会開催市負担金 〔重点〕 17,000 5,890 11,110 所属名 高校教育の一環として、広くスポーツ実践の機会を与え、技能の向上とアマ スポーツ チュアスポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健全な高校生を育成するととも 振興課 に、相互の親睦を深めることを目的として開催される、高校生最大のスポーツ の祭典を開催地実行委員が運営するもので、本市では、女子のハンドボール 競技が8月2日から6日間にわたり開催される。 〔国民健康保険特別会計〕 款 平成17年度 平成16年度 千円 予算総額 主 増減額 千円 32,314,000 600,000 569,750 531,336 38,414 2.保険給付費 21,247,243 20,391,745 855,498 3.老人保健 拠出金 7,883,738 8,493,478 -609,740 4.介護納付金 2,384,834 の 内 2,178,651 734,712 容 高齢化の進展や長引く経済不況により国保加入者は年々 増え続けているが、国民健康保険は国民皆保険制度の基 盤的役割を果たしており、市民の医療を担う大切な制度 であることから、引き続き健全な運営に努めていく。 ○国民健康保険の加入状況 (年間平均世帯数・被保険者数) 206,183 630,542 104,170 17年度見込 91,300世帯 16年度見込 88,039世帯 ・被保険者数 17年度見込 161,400人 16年度見込 156,550人 6.保健事業費 31,686 34,114 -2,428 7.基金積立金 1 1 0 8.諸支出金 42,036 34,133 7,903 9.予備費 20,000 20,000 0 3,000,000 3,000,000 0 ※ 一般会計繰入金 業 国民健康保険事業 〔重点〕 ・世帯数 5.共同事業 拠出金 事 所属名 千円 32,914,000 1.総務費 要 国民健康保険課 〔下水道事業特別会計〕 款 平成17年度 千円 予算総額 1.下水道事業費 9,534,000 平成16年度 千円 10,140,000 主 増減額 要 事 業 の 内 容 千円 -606,000 公共下水道事業 〔重点〕<5カ年計画事業> ・公共下水道整備事業 流域関連処理区並びに、西浦処理区の面整備を進め、 下水道供用区域の拡大を図る。 5,497,670 6,154,452 -656,782 2.公債費 4,034,830 3,984,048 50,782 3.予備費 1,500 1,500 0 17年度:松戸第6処理分区他 4処理分区 整備面積:9ha 管渠延長:2,800m 処理人口:1,250人 ※下水道普及率 17年度末見込 62.7% 16年度末見込 62.4% ・流域関連公共下水道計画策定事業 ※ 一般会計繰入金 3,400,000 3,280,000 所属名 120,000 市川南排水区 の抜本的な雨水対策として、仮称市川南第 1排水区の計画ポンプの基本設計及びポンプ場用地の境界 確定測量を行うもの。 河川・下水道管理課 河川・下水道建設課 〔地方卸売市場事業特別会計〕 款 平成17年度 千円 予算総額 155,000 平成16年度 千円 190,000 主 増減額 要 事 150,186 185,186 -35,000 3.予備費 ※ 一般会計繰入金 内 容 市場施設整備事業 <5ヵ年計画事業> -35,000 3,814 3,814 0 1,000 1,000 0 49,000 85,000 -36,000 5,500千円 外環道路建設に伴い、市場内施設等の移設を行ったことか ら車両誘導路、誘導標識、駐車場位置 等の再整備を行う。 ②花き棟外壁改修工事 2.公債費 の 所属名 千円 ①通行区分帯等整備工事 1.市場事業費 業 7,500千円 腐食や亀裂により使用に耐えない外壁等を改修するもの。 地方卸売市場 〔老人保健特別会計〕 款 平成17年度 平成16年度 千円 予算総額 1.医療諸費 2.諸支出金 3.予備費 ※ 一般会計繰入金 23,080,000 主 増減額 千円 22,941,000 要 事 業 の 内 容 所属名 千円 139,000 23,019,996 22,880,996 139,000 4 4 0 60,000 60,000 0 1,469,750 950,975 518,775 老人保健事業 〔重点〕 老人保健制度は、高齢者の健康の保持と適切な医療の確保 を図るため、老人保健法に基づき、75歳以上の者(平成14年 の制度改正による経過措置のため、平成17年9月までは72歳 以上の者、平成17年10月からは73歳以上の者を含む)及び 65歳から74歳までの障害認定者の医療費を、各保険者、国、 県、市の負担により、制度の円滑な運営に努めていく。 ・老人医療受給者数 17年度年間平均 31,940人 16年度年間平均 33,130人 国民健康保険課 〔介護老人保健施設特別会計〕 款 平成17年度 千円 予算総額 1,005,000 平成16年度 千円 1,014,000 主 増減額 要 事 業 の 内 容 千円 -9,000 介護老人保健施設事業 〔重点〕 介護老人保健施設ゆうゆうは、在宅復帰・在宅支援施設と して入所、短期入所、通所リハビリテーション等を提供する。 1..総務費 676,092 684,323 -8,231 2.サービス事業費 125,141 125,911 -770 3.公債費 202,767 202,766 1 1,000 1,000 0 294,000 294,000 0 4.予備費 ※ 一般会計繰入金 所属名 ・1日平均入所者数 138人(16年度 137人) ・1日平均通所者数 13人(16年度 13人) 介護老人保健施設 ゆうゆう 〔介護保険特別会計〕 款 平成17年度 千円 予算総額 平成16年度 千円 主 増減額 12,160,000 2,487,000 533,609 483,365 50,244 2.保険給付費 14,085,087 11,649,106 2,435,981 3.財政安定化 基金拠出金 12,013 12,013 0 4.基金積立金 345 229 116 5,946 5,287 659 10,000 10,000 0 2,294,233 1,939,492 354,741 5.諸支出金 6.予備費 ※ 一般会計繰入金 事 業 の 内 容 所属名 千円 14,647,000 1.総務費 要 介護保険事業 〔重点〕 15年度から19年度までの第2期介護保険事業計画をもと に、本市が行う介護保険事業に係わる保険給付の円滑な実 施を図る。 なお、17年度については、要介護認定者数及び利用者数 の増により保険給付費が増となる。 ・介護認定者数 17年4月見込 8,994人 16年4月 8,034人 (保険給付費の12.5%(法定負担分)及び事務費) 介護保険課 〔市川駅南口地区市街地再開発事業特別会計〕 款 平成17年度 千円 予算総額 5,347,000 平成16年度 主 増減額 千円 5,394,000 -47,000 1,467,582 5,391,719 -3,924,137 2.基金積立金 2,110,955 0 2,110,955 4.予備費 ※ 一般会計繰入金 1,767,463 1,281 事 業 の 内 容 所属名 千円 1.再開発事業費 3.公債費 要 1,766,182 1,000 1,000 0 719,000 2,103,626 -1,384,626 市川駅南口地区第一種市街地再開発事業 〔重点〕 <5カ年計画事業> 17年度は、施設建築物の本体工事に着手し、平成20年度 の完成を目指す。 また、広場等の公共施設基本計画及び基本設計にとりかか る。 ○事業概要 区域面積 駅前広場 ○事業計画 17年度 19年度 20年度 約2.6ha 約4,220㎡ 施設建築物工事着工 公共施設工事着工 施設建築物及び公共施設工事完了 市川駅南口再開発 事務所 〔病院事業会計〕 款 平成17年度 千円 予算総額 1,751,000 平成16年度 千円 2,065,000 増減額 主 要 事 業 の 内 容 千円 -314,000 病院事業 〔重点〕 17年度業務予定量 収益的支出 1.病院事業費用 1,633,000 1,653,000 -20,000 ・稼動病床数 100床 (16年度 100床) ・入院患者数 延 34,675人 平均 95人/日 (16年度 延 33,215人 平均 91人/日) 資本的支出 1.資本的支出 ※ 一般会計負担金 所属名 118,000 412,000 -294,000 398,000 495,000 -97,000 ・外来患者数 延 23,180人 平均 95人/日 (16年度 延 21,870人 平均 90人/日) リハビリテーション病 院
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