主要施策成果説明書

平成 25 年度
主要施策成果説明書
韮
崎 市
地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定に
基づき、平成25年度決算に係る主要な施策の成果その他予算
執行の実績について、次のとおり説明します。
平成26年9月4日
韮 崎 市 長
横 内 公 明
目
次
1 決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1
2 一般会計歳入歳出決算概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3
3 一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9
4 国民健康保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 215
5 後期高齢者医療特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 231
6 簡易水道特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 235
7 下水道事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 239
8 介護保険特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 247
9 介護サービス事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 257
10 財産区特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 261
11 病院事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 267
12 水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 273
13 韮崎市第 6 次長期総合計画施策実績・韮崎市一般会計財務 4 表・・・・・・・ 279
平 成 25 年 度 韮 崎 市 決 算 総 括 表
(単位:円)
会 計 別
歳 入 総 額 歳 出 総 額
一 般 会 計
13,388,745,932 12,936,003,200
特 別 会 計
7,028,321,108
258,122,425
険
3,465,503,542
3,256,247,264
209,256,278
療
259,577,818
259,055,028
522,790
道
9,531,721
9,429,371
102,350
業
1,420,261,789
1,420,261,589
200
険
2,118,613,780
2,070,722,633
47,891,147
業
11,637,015
11,637,015
0
第一鈴嵐恩賜林保護財産区
260,506
156,062
104,444
第二鈴嵐恩賜林保護財産区
162,324
107,404
54,920
第二御座石前山恩賜林保護財産区
115,756
88,265
27,491
旭 山 恩 賜 林 保 護 財 産 区
177,156
68,878
108,278
八 森 恩 賜 林 保 護 財 産 区
54,084
28,240
25,844
戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区
50,212
21,529
28,683
497,830
497,830
0
20,675,189,465 19,964,324,308
710,865,157
後
民
健
期
高
簡
下
介
青
康
齢
道
事
護
木
サ
御
医
水
水
護
保
者
易
介
訳
452,742,732
7,286,443,533
国
内
歳入歳出差引
保
ー
座
ビ
石
ス
財
総 計
事
産
区
-1-
-2-
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 概 要
-3-
歳 入
款
1
(単位:円)
項
市 税
予 算 現 額
決 算 額
4,362,062,000
4,379,183,039
1 市 民 税
1,712,789,000
1,716,406,038
2 固定資産税
2,245,767,000
2,255,193,074
3 軽自動車税
83,143,000
82,955,410
4 市たばこ税
271,380,000
274,436,787
5 入 湯 税
12,815,000
13,828,050
6 都市計画税
36,168,000
36,363,680
122,387,000
122,387,000
1 地方揮発油譲与税
37,392,000
37,392,000
2 自動車重量譲与税
84,995,000
84,995,000
0
0
7,286,000
7,286,000
7,286,000
7,286,000
13,504,000
13,504,000
13,504,000
13,504,000
20,975,000
20,975,000
20,975,000
20,975,000
327,039,000
327,039,000
327,039,000
327,039,000
24,785,000
24,785,394
24,785,000
24,785,394
37,416,000
37,416,000
37,416,000
37,416,000
12,849,000
12,849,000
12,849,000
12,849,000
2,726,010,000
2,726,010,000
2,726,010,000
2,726,010,000
4,710,000
4,710,000
4,710,000
4,710,000
158,367,000
158,045,110
1 分 担 金
7,371,000
6,024,000
2 負 担 金
150,996,000
152,021,110
2 地方譲与税
3 地方道路譲与税
3 利子割交付金
1 利子割交付金
4 配当割交付金
1 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
1 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金
9 地方特例交付金
1 地方特例交付金
10 地方交付税
1 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
1 交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金
-4-
款
項
13 使用料及び手数料
予 算 現 額
決 算 額
329,867,000
332,494,007
1 使 用 料
310,052,000
312,399,157
2 手 数 料
19,815,000
20,094,850
1,620,701,000
1,576,915,220
1 国庫負担金
1,005,345,000
996,454,063
2 国庫補助金
609,218,000
574,220,461
3 国庫委託金
6,138,000
6,240,696
1,388,142,000
833,440,476
1 県負担金
402,662,000
396,122,372
2 県補助金
919,426,000
368,568,752
3 県委託金
66,054,000
68,749,352
73,430,000
73,322,441
1 財産運用収入
49,389,000
49,337,012
2 財産売払収入
24,041,000
23,985,429
42,533,000
42,550,651
42,533,000
42,550,651
634,361,000
554,960,074
634,361,000
554,960,074
0
0
403,464,000
403,464,748
403,464,000
403,464,748
185,429,000
170,308,772
1 延滞金、加算金及び過料
6,251,000
8,195,081
2 市預金利子
1,500,000
621,579
3 貸付金元利収入
3,366,000
3,366,489
16,090,000
13,473,690
158,222,000
144,651,933
1,807,100,000
1,567,100,000
1,807,100,000
1,567,100,000
14,302,417,000
13,388,745,932
14 国庫支出金
15 県支出金
16 財産収入
17 寄 附 金
1 寄 附 金
18 繰 入 金
1 基金繰入金
2
他会計繰入金
19 繰 越 金
1 繰 越 金
20 諸 収 入
4 受託事業収入
5 雑 入
21 市 債
1 市 債
歳 入 合 計
-5-
歳 出
(単位:円)
款
項
予 算 現 額
1 議 会 費
決 算 額
163,383,000
161,843,959
163,383,000
161,843,959
1,596,048,000
1,577,510,823
1 総務管理費
1,299,880,000
1,286,277,878
2 徴 税 費
212,569,000
208,260,254
3 戸籍住民基本台帳費
51,381,000
50,941,466
4 選 挙 費
20,750,000
20,578,565
5 統計調査費
3,539,000
3,534,868
6 監査委員費
7,929,000
7,917,792
4,722,245,000
3,947,206,388
1 社会福祉費
2,069,683,000
1,977,354,138
2 児童福祉費
2,159,104,000
1,512,022,152
3 生活保護費
356,855,000
323,263,716
10,390,000
10,344,470
124,114,000
122,470,010
2,099,000
1,751,902
1,595,318,000
1,507,622,698
1 保健衛生費
594,520,000
556,343,031
2 清 掃 費
739,841,000
724,953,159
3 水 道 費
260,957,000
226,326,508
38,752,000
37,571,641
38,752,000
37,571,641
867,712,000
586,104,844
1 農 業 費
790,005,000
510,607,496
2 林 業 費
77,707,000
75,497,348
128,608,000
124,880,758
128,608,000
124,880,758
2,041,344,000
1,921,923,304
1 土木管理費
74,253,000
74,036,514
2 道路橋梁費
543,724,000
524,426,167
3 河川砂防費
31,337,000
22,800,404
1 議 会 費
2 総 務 費
3 民 生 費
4 国民年金事務費
5 静心寮費
6 災害救助費
4 衛 生 費
5 労 働 費
1 労 政 費
6 農林水産業費
7 商 工 費
1 商 工 費
8 土 木 費
-6-
款
項
予 算 現 額
決 算 額
4 都市計画費
511,453,000
463,792,494
5 住 宅 費
238,921,000
210,020,516
6 下水道費
641,656,000
626,847,209
477,945,000
472,867,729
477,945,000
472,867,729
1,213,408,000
1,160,382,331
77,015,000
74,197,766
2 小学校費
411,826,000
387,821,035
3 中学校費
182,942,000
172,498,768
4 幼稚園費
26,797,000
25,501,300
5 奨 学 金
4,560,000
4,560,000
6 社会教育費
374,634,000
365,918,032
7 保健体育費
135,634,000
129,885,430
21,318,000
4,685,940
2,428,000
2,047,500
2 公共土木施設災害復旧費
11,267,000
1,113,000
3 厚生労働施設災害復旧費
1,157,000
47,250
4 文教施設災害復旧費
6,466,000
1,478,190
1,434,529,000
1,433,402,785
1,434,529,000
1,433,402,785
1,807,000
0
1 予 備 費
1,807,000
0
歳 出 合 計
14,302,417,000
12,936,003,200
9 消 防 費
1 消 防 費
10 教 育 費
1 教育総務費
11 災害復旧費
1 農林水産業施設災害復旧費
12 公 債 費
1 公 債 費
13 予 備 費
-7-
-8-
一
般
会
-9-
計
-10-
款 1 議会費
款 1 議会費
項 1 議会費
予算額
163,383 千円
決算額
161,844 千円
予算額
163,383 千円
決算額
161,844 千円
(議会事務局)
1.構 成
・ 議員
定数18名 実員17名(H24.6.19から)
・ 常任委員会
4 委員会
・ 議会運営委員会
7名
・ 特別委員会
1 委員会
・議会改革推進特別委員会 H23.12.13新設
H26.3.19終了
・ 事務局
6 名(うち併任2名)
2.会 議
(1) 定例会・臨時会の会期(平成25年1月1日∼平成25年12月31日)
区 分
会 期
本会議日数
第 1 回
( 3月定例会)
定
第 2 回
( 6月定例会)
6月6日から16日間 5日
例
第 3 回
( 9月定例会)
9月5日から22日間 5日
会
第 4 回
(12月定例会)
12月5日から20日間 5日
計
4 回
第 1 回
(10月開催)
臨 時 会
年 間 合 計
2月28日から20日間
5日
78日間 20日
10月22日から4日間 2日
5回
82日間 22日
(2) 臨時会審議内容
10月第1回臨時議会
付 議 事 件 1
韮崎市消防団の設置等に関する条例
2
韮崎市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例
3
韮崎市監査委員の選任について
4
峡北広域行政事務組合議員の補欠選挙について
5
峡北地域広域水道企業団議員の補欠選挙について
6
山梨県後期高齢者医療広域連合議員の補欠選挙について
款 1 議会費
-11-
(3) 常任委員会の会議日数(平成25年1月1日∼平成25年12月31日)
委 員 会 開 催 日 数
管外行政
会期中
閉会中
計
視察日数
総務教育常任委員会
6日
2日
8日
2日
10日
市民生活常任委員会
5日
2日
7日
2日
9日
産業建設常任委員会
5日
4日
9日
2日
11日
財 務 常 任 委 員 会
6日
3日
9日
-
9日
22日
11日
33日
6日
39日
合 計
名 称
合 計
4委員会
(4) 条例に基づく特別委員会の回数(平成25年1月1日∼平成25年12月31日)
名 称
委員数
委員会開催回数
議会改革推進特別委員会
9人
20回
(5) 議会運営委員会の開催回数(平成25年1月1日∼平成25年12月31日)
開 催 回 数
委員数
7人
会期中
閉会中
計
12回
5回
17回
(6) 全員協議会の開催回数(平成25年1月1日∼平成25年12月31日)
開 催 回 数
会期中
閉会中
計
14回
8回
22回
(7) 平成25年度 市外からの行政視察
受け入れ件数等
9件
60 名
① 石川県加賀市議会 「文化財の保存・活用について」
② 埼玉県埼葛町村議会 「定住促進住宅について」
③ 山梨県大月市議会 「議会のインターネット中継について」
④ 千葉県匝瑳市議会 「財務常任委員会について」
⑤ 栃木県高根沢町議会 「自主財源(確保)の強化について」
⑥ 島根県益田市議会 「韮崎市景観計画について」
⑦ 岐阜県中津川市議会 「韮崎市景観計画について」
⑧ 福島県須賀川市議会 「韮崎市市民交流センターにおける子育て支援センターについて」
⑨ 山梨県南アルプス市議会「住宅リフォーム助成制度について」
款 1 議会費
-12-
(8) 平成25年中の本会議傍聴者数
区 分
傍聴者数
第1回定例会 ( 3月)
27 名
第2回定例会 ( 6月)
27 名
第3回定例会 ( 9月)
27 名
第4回定例会 (12月)
24 名
臨 時 会
(10月)
1名
合 計
106 名
※ 議会映像のインターネット配信(ライブ、録画)をH20.6月定例会より開始。
(9) 議会だより編集委員会の開催数及び議会だより発行状況
開 催 数
4回
発行回数
4回
発行部数
1回あたり 11,000部
発行費用
1,911,000円
A4版14頁(5月)
A4版12頁(8月、11月、2月)
裏表カラー内身2色
編集企画
3.議案等の議決件数(平成25年1月1日∼平成25年12月31日)
(1) 市長提出案件
予 算
決 算
条 例
人 事
選 挙
契 約
報 告
その他
38 件
16 件
36 件
9件
7件
1件
13 件
6件
小 計
126 件
(2) 議員提出案件
条 例
規則
意見書
特別委員会設置
小 計
その他
2件
0件
5件
0件
7件
0件
合 計
133 件
4.請願・陳情の処理状況(平成25年1月1日∼平成25年12月31日)
区 分
採 択
不 採 択
取り下げ
継続審査
受付件数
請 願
4件
2件
0件
3件
9件
陳 情
1件
0件
0件
0件
1件
款 1 議会費
-13-
5.意見書の議決状況
議案番号
件 名
議決日
議決結果
議第3号
30人以下学級実現、義務教育費国
庫負担制度拡充を求める意見書の
提出について
9.26
可決
内閣総理大臣、内閣官房長
官、財務大臣、総務大臣、
文部科学大臣
議第4号
取調べの全過程の可視化を求める
意見書の提出について
9.26
可決
内閣総理大臣、総務大臣、
法務大臣、衆議院議長、参
議院議長
議第5号
地方財政の充実・強化を求める意
見書の提出について
可決
内閣総理大臣、内閣官房長
官、財務大臣、総務大臣、
経済産業大臣、内閣府特命
担当大臣
議第6号
森林吸収源対策及び地球温暖化対
策に関する地方の財源確保を求め
る意見書の提出について
9.26
可決
内閣総理大臣、財務大臣、
総務大臣、農林水産大臣、
経済産業大臣、環境大臣、
衆議院議長、参議院議長
議第7号
新聞への消費税の軽減税率適用を
求める意見書の提出について
12.24
可決
内閣総理大臣、財務大臣、
衆議院議長、参議院議長
9.26
送付先
6.役員・委員(平成25年10月25日改選)
・ 議 長
清 水 一
・ 副 議 長
西 野 賢 一
・ 総務教育常任委員長
輿 石 賢 一
・ 市民生活常任委員長
田 原 一 孝
・ 産業建設常任委員長
小 林 伸 吉
・ 財務常任委員長
一 木 長 博
・ 議会運営委員長
藤 嶋 英 毅
・ 議会改革推進特別委員長
一 木 長 博
・ 監 査 委 員
野 口 紘 明
款 1 議会費
-14-
7.議員研修の状況 (平成25年度)
研 修 名
研 修 先
月 日
総務教育常任委員会
市民生活常任委員会
合同
埼玉県所沢市及び千葉県流山市
7/31∼8/1
産業建設常任委員会
愛知県犬山市及び岩倉市
議会運営委員会
2/6∼7
8.政務活動費の状況(平成25年度)
(1) 各会派の支出状況
(単位:円)
区 分
韮政クラブ
共伸クラブ
共産党
公明党
経世クラブ
計
交付額
960,000
600,000
240,000
120,000
120,000
2,040,000
支出額
926,240
575,500
132,540
116,644
120,000
1,870,924
研究研修費
調査旅費
926,240
資料購入費
50,000
50,000
558,900
45,940
1,531,080
13,600
34,400
48,000
広報費
116,644
その他
戻入額
33,760
3,000
2,200
24,500
107,460
120,000
236,644
5,200
3,356
0
169,076
(2) 調査旅費の内訳
会派名
研修先
研修内容
月日
韮政クラブ 大分県豊後高田市・佐賀県武雄市
定住・移住事業について、
行政が取り組むフェイスブックについ
て
10/28∼30
共伸クラブ 北海道伊達市
「魅力あるまちづくり」について
1/29∼31
悪臭対策について、子ども子育て支援
新制度と自治体行政
9/14、
11/23∼24
公明党
埼玉県加須市、東京都新宿区
款 1 議会費
-15-
9.議会報告会
第4回「議会報告会」市内5会場で開催
−住民目線の議会像を目指して−
午後7時00分∼午後9時30分
地 区
開催日
場 所
参加人数
甘 利
8月21日
大草ふれあいセンター
83人
北 西
8月24日
清哲会館
42人
穂 坂
8月26日
穂坂コミュニティーセンター
50人
北 東
8月27日
中田公民館
89人
韮 崎
8月30日
市民交流センターニコリ
56人
報告事項
全地区共通:「議会改革について」・「韮崎市の財政状況について」
甘利地区 :「公共物の耐震調査等の実施促進について」
「農業用水路老朽化に伴う改修について」・「鳥獣害対策について」
北西地区 :「悪臭対策について」・「県営中山間地域総合整備事業について」
「雇用対策について」・「鳥獣害対策について」
穂坂地区 :「快適に暮らすための生活環境の整備について」
北東地区 :「七里岩台上の水路整備について」・「水道整備計画について」
「交通渋滞の緩和について」
韮崎地区 :「富士見ケ丘地区内の市道(韮崎)1号線拡幅と環境整備について」
「上ノ山地区内の道路改良について」
10.議長の主な会議状況
平成25年4月16日
第247回山梨県市議会議長会定期総会
甲斐市
平成25年4月25日
関東市議会議長会第79回定期総会
甲府市
平成25年5月8日
全国自治体病院経営都市議会協議会第42回定期総会
東京都
平成25年5月9日
南アルプス世界自然遺産登録山梨県連絡協議会総会
韮崎市
平成25年5月13日
リニア中央新幹線建設促進山梨県期成同盟会総会
甲府市
平成25年5月22日
全国市議会議長会第89回定期総会
東京都
平成25年10月11日
山梨県市議会議長会定期総会
笛吹市
平成26年2月10日
全国高速自動車道市議会協議会第40回定期総会
東京都
平成26年2月12日
広域行政圏市議会協議会第45回総会
東京都
11.平成25年中の議会運営等の改正(新規実施)状況
(1) 韮崎市議会基本条例(平成25年4月1日施行)
(2) 韮崎市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例(平成25年7月1日施行)
款 1 議会費
-16-
款 2 総務費 予算額
1,596,048 千円
決算額
1,577,511 千円
款 2 総務費 項 1 総務管理費
予算額
1,299,880 千円
決算額
1,286,278 千円
(政策秘書課)
1.市制祭記念式典事業
473,653 円
韮崎市制施行59周年記念式典
・ 有効表彰
1名
・ 功労表彰
5名
・ 善行表彰
7名 (団体を含む)
・しらかば表彰
2名
・感謝状
2名 (団体を含む)
2.人事の状況
25.4.2∼26.3.31
発 令 種 目
25.4.1
計
採 用
18
人
4
人
22
人
昇 任・昇 格
47
人
0
人
47
人
配置換(出向・転任等を含む)
61
人
3
人
64
人
退 職
0
人
22
人
22
人
休 職
0
人
3
人
3
人
3.給与の状況
(1)給与発令の状況
発令年月日
対象人員(人)
26.1.1
昇給総月額(円)
1,621,163
344
(2)職員給の状況
区分 年月
職 員 数
22.3
23.3
24.3
25.3
26.3
前年度対比(%)
(人)
385
376
377
374
368
98.4
平均給料月額(円)
329,533
327,185
326,677
326,192
305,525
93.7
特別職(3名)と峡北広域行政事務組合(3名)、峡北地域水道企業団(1名)の派遣職員計7名は除く。
款 2 総務費
-17-
4.職員研修の状況
研修区分
管理職員研修
市町村職員研修所研修
(市町村自治センター)
人 員
研修内容
実施期間
20
内外情勢調査会、
山梨政経懇話会 等
4月∼3月
128
階層研修
新 任(主事、主事補)
現 任(主査、副主査)
監督者(主幹、副主幹)
管理者(課長補佐以上)
能力開発研修
4月∼2月
備 考
市町村職員中央研修所研修
4
市町村アカデミー
専門実務研修
自治政策課題研修
9月∼2月
自治大学校研修
1
自治大学校入校研修
第2部課程
1月∼3月
全国市町村国際文化研究所
5
持続可能なまちづくり、自治体職
6月∼1月
員のための政策法務、他
先進地視察研修
5
行政課題に対する先進地視察
健康増進、地中熱利用、ミュージ 7月∼1月
アム・マネージメント等
90
窓口業務や折衝業務等におけるク
レーム・不当要求に対する応対技
法について
101
①基礎②家庭の減災力③
「減災」への知識を備え、住民と
5月8日∼
地域の減災力④避難所運
の協働により「減災に強いまちづ
6月27日
営⑤救命講習 5科目
くり」を進めるための研修
15
基礎研修(各課の概要、服務、
文書、財政、財務、電算等)
4月
平成25年度採用職員
10
基礎研修(各課の概要、服務、
文書、財政、財務、電算等)
3月
平成26年度採用予定者
自主研究グループ
37
庁内におけるWG 未収金対策研
究、ソーシャルネットワークサー 4月∼3月
ビス研究、空家対策研究等
その他各種研修
55
自治体職員セミナー等
専門実務研修(民間)
クレーム対応研修
地域減災リーダー
庁 育成研修
内
研
修 新採用職員研修
新採用予定者研修
7月10日
4月∼2月 任意参加型研修
上記研修への参加負担金及び旅費等 4,053千円
款 2 総務費
-18-
5.韮崎市職員定数及び実人員一覧表
(平成26年3月31日現在)
(単位:人)
内 訳
部 名 条例定数 実人員
課 名
保
実人員
女
男
事務職 技術職 技労職 定数差
政策秘書課
12
8
4
11
1
総務課
12
10
2
11
1
企画財政課
11
9
2
11
市民課
13
4
9
13
税務課
11
8
3
11
収納課
8
6
2
8
福祉課
14
9
5
12
1
1
韮崎東
8
8
8
韮崎西
9
9
8
1
藤 井
9
9
8
1
中 田
2
2
2
穴 山
2
2
2
円 野
3
3
2
旭
5
5
5
竜 岡
9
9
8
病児・
病後児
1
1
1
小 計
48
48
44
育
245
205 園
市長部局
1
△ 40
1
4
介護保険課
5
3
2
4
1
保健課
15
3
12
5
10
静心寮
9
3
6
5
1
農林課
12
11
1
12
商工観光課
7
6
1
7
建設課
14
13
1
12
上下水道課
(下水)
4
2
2
4
会計課
5
4
1
5
環境課
5
4
1
5
3
2
医師 14
医療 15
152
121
病 院
121
31
90
9 薬剤
3
2
△ 31
14
△ 71
看護 63
准看 15
397
326
小 計
326
134
192
189
123
款 2 総務費
-19-
議 会
4
4
議会事務局
4
選 管
1
1
選管事務局
1
農 委
3
1
農委事務局
1
1
1
監 査
1
1 監査委員事務局
1
1
1
水 道
9
8
水道事業会計
8
8
7
教 委
22
18
教育課
18
14
教
育
委
員
会
関
係
小
学
校
学 校
30
467
1
3
1
1
4
18
1
1
△ 2
1
△ 1
△ 4
韮 崎
1
1
穂 坂
1
1
北 東
1
1
1
北 西
2
2
1
甘 利
1
1
1
韮崎西
1
1
1
韮崎東
2
2
2
小 計
9
9
3
合 計
368
207
223
1
1
△ 21
9
中
学
校
合 計
3
368
161
6
123
22
△ 99
特別職(3名)と峡北広域行政事務組合(3名)、峡北地域水道企業団(1名)の派遣職員計7名は除く。
(総務課)
6. 条例・規則・規程等の公布状況
(1)条例
番 号
件 名
公布年月日
31
韮崎市職員の給与の臨時特例に関する条例
H25.6.25
32
韮崎市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
H25.6.25
33
韮崎市子ども・子育て会議条例
H25.6.25
34
韮崎市景観条例
H25.6.25
35
韮崎市職員給与条例及び韮崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を
改正する条例
H25.9.27
36
韮崎市消防団の設置等に関する条例
H25.10.25
37
韮崎市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例
H25.10.25
38
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例
H25.12.25
39
職員の分限に関する手続及効果に関する条例の一部を改正する条例
H25.12.25
40
韮崎市税条例の一部を改正する条例
H25.12.25
41
延滞金の割合等の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例
H25.12.25
42
韮崎市子育て支援センター条例の一部を改正する条例
H25.12.25
款 2 総務費
-20-
1
韮崎市生活福祉資金等利子補給条例
H26.3.20
2
韮崎市若者定住就職奨励金支給条例
H26.3.20
3
韮崎市看護師修学資金貸与条例
H26.3.20
4
韮崎市職員給与条例の一部を改正する条例
H26.3.20
5
韮崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
H26.3.20
6
消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う関係条例の整備等に関する条例
H26.3.20
7
韮崎市消防団条例の一部を改正する条例
H26.3.20
8
韮崎市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例
H26.3.20
9
韮崎市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
H26.3.20
10
韮崎市100歳祝金支給条例の一部を改正する条例
H26.3.20
11
韮崎市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例
H26.3.20
12
韮崎市職員の給与の臨時特例に関する条例及び韮崎市議会議員の議員報酬の臨時特例
に関する条例を廃止する条例
H26.3.20
13
韮崎市税条例の一部を改正する条例
H26.3.31
14
韮崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
H26.3.31
(2)規則
番 号
件 名
公布年月日
28
韮崎市民生委員推薦会規則
H25.5.31
29
韮崎市予防接種医設置規則の一部を改正する規則
H25.5.31
30
韮崎市景観条例施行規則
H25.6.25
31
韮崎市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則
H25.8.23
32
韮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則
H25.8.23
33
韮崎市立保育園設置及び管理条例施行規則を一部改正する規則
H25.11.25
34
韮崎市保育園費用徴収規則の一部を改正する規則
H25.11.25
38
韮崎市国民健康保険韮崎市立病院の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する
規則
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正
する規則
延滞金の割合等の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則
1
平成26年4月1日における号給の調整に関する規則
H26.3.20
2
韮崎市職員の退職手当の支給に関する規則
H26.3.20
3
韮崎市行政組織規則の一部を改正する規則
H26.3.20
4
韮崎市表彰規則の一部を改正する規則
H26.3.20
5
韮崎市消防団規則の一部を改正する規則
H26.3.20
35
36
37
H25.12.12
H25.12.25
H25.12.25
H25.12.25
款 2 総務費
-21-
6
韮崎市補助金等交付規則の一部を改正する規則
H26.3.20
7
韮崎市生活福祉資金等利子補給条例施行規則
H26.3.20
8
韮崎市放課後児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則
H26.3.20
9
韮崎市保健福祉センター設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正する規則
H26.3.20
10
韮崎市若者定住就職奨励金支給条例施行規則
H26.3.20
11
韮崎市営住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則
H26.3.20
12
H26.3.20
H26.3.20
教3
韮崎市看護師修学資金貸与条例施行規則
韮崎市国民健康保険韮崎市立病院の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する
規則
韮崎市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則
教1
韮崎市教育委員会学校教育指導主事の設置に関する規則
H26.3.20
教2
韮崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則の一部を改正する規則
H26.3.20
13
教4
韮崎市立小、中学校夜間運動場等設置、管理及び使用料条例施行規則の一部を改正す
る規則
韮崎市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則
教5
韮崎市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則
教3
H25.8.23
H26.3.20
H26.3.20
H26.3.20
(3)規程
番 号
件 名
公布年月日
6
韮崎市専用水道及び簡易専用水道に関する規程
H25.8.23
7
韮崎市飲用井戸等衛生対策規程
H25.8.23
8
韮崎市職員分限懲戒諮問委員会規程
H25.12.25
1
韮崎市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付規程の一部を改正する規程
H26.3.20
2
韮崎市立児童センター管理規程の一部を改正する規程
H26.3.20
3
韮崎市国民健康保険韮崎市立病院事務決裁規程の一部を改正する規程
H26.3.20
4
韮崎市水道事業事務決裁規程の一部を改正する規程
H26.3.20
(4)要綱・要領
番 号
件 名
公布年月日
29
韮崎市長特別表彰要綱
H25.5.31
30
韮崎市障害者等地域生活支援事業実施要綱の一部を改正する要綱
H25.5.31
31
韮崎市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要綱
H25.5.31
32
韮崎市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の一部を改正する要綱
H25.5.31
33
韮崎市人間ドック等事業実施要綱の一部を改正する要綱
H25.5.31
34
韮崎市不妊症対策支援事業実施要綱の一部を改正する要綱
H25.5.31
35
韮崎市ホームヘルパー資格取得支援事業助成金交付要綱の一部を改正する要綱
H25.5.31
款 2 総務費
-22-
36
韮崎市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱
H25.6.25
37
韮崎市子育て短期支援事業実施要綱
H25.8.23
38
韮崎市風しん等予防接種費用助成金交付要綱
H25.8.23
39
韮崎市広告入り物品の無償提供の取扱いに関する要領
H25.11.25
40
韮崎市産婦人科医院誘致助成要綱
H25.11.25
41
韮崎市防犯灯設置要綱
H25.12.5
42
韮崎市職員の懲戒処分等に関する指針の一部を改正する指針
H25.12.25
教3
韮崎市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
H25.8.23
1
韮崎市職員の再任用事務取扱要綱
H26.1.10
2
韮崎市消防団活動協力員設置要綱
H26.3.20
3
韮崎市消防団協力事業所表示制度実施要綱
H26.3.20
4
韮崎市防災士資格取得促進助成金交付要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
5
韮崎市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱
H26.3.20
6
韮崎市地域介護・福祉空間施設整備費補助金交付要綱等の一部を改正する要綱
H26.3.20
7
韮崎市公衆浴場施設改善費補助金交付要綱を廃止する要綱
H26.3.20
8
韮崎市生ごみ処理機購入費補助金要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
9
韮崎市エコライフ設備等設置費補助金交付要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
10
韮崎市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
H26.3.20
11
韮崎市障害者等地域生活支援事業実施要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
12
峡北地域障害者自立支援協議会設置要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
13
韮崎市障害福祉計画策定委員会設置要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
14
韮崎市福祉タクシー専用車両等設置、運行事業費補助金交付要綱を廃止する要綱
H26.3.20
15
韮崎市地域福祉活動補助金交付要綱
H26.3.20
16
韮崎市住宅支援給付事業実施要綱
H26.3.20
17
韮崎市おめでとう赤ちゃん出生祝金支給要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
18
韮崎市在宅介護家族リフレッシュ事業実施要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
19
韮崎市高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金交付要綱
H26.3.20
20
韮崎市不妊症対策支援事業実施要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
21
韮崎市人間ドック等事業実施要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
22
韮崎カントリーエレベーター利用促進補助要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
23
韮崎市新規就農者支援事業助成金交付要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
24
韮崎市狩猟免許取得支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
25
韮崎市農村振興総合整備事業費補助金交付要綱を廃止する要綱
H26.3.20
26
韮崎市小規模商工業者事業資金利子補給及び保証料助成要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
27
韮崎市雇用安定化対策助成金交付要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
款 2 総務費
-23-
28
韮崎市中小商業活性化事業費補助金交付要綱を廃止する要綱
H26.3.20
29
韮崎市若年者等雇用奨励助成金交付要綱を廃止する要綱
H26.3.20
30
韮崎市持家住宅定住促進助成金交付要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
31
韮崎市市税等口座振替収納事務取扱要綱の一部を改正する要綱
H26.3.20
32
韮崎市消防団ラッパ隊要領の一部を改正する要領
H26.3.20
33
韮崎市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領の全部を改正する要領
H26.3.20
34
韮崎市職員退職勧奨実施要綱を廃止する要綱
H26.3.20
35
韮崎市雪害対策資金利子補給補助金交付要綱
H26.3.31
36
韮崎市介護用品支給事業実施要綱の一部を改正する要綱
H26.3.31
7.保存文書の状況
(1)永年保存
区分(年度)
合併前
(単位:冊)
区分(年度)
冊数
冊数
110 平成元年∼
1,455
昭和30年∼
平成10年度
332
平成11年∼
昭和40年度
2,680
昭和41年∼
平成20年度
490
昭和50年度
平成21年∼
1,771
昭和51年∼
平成24年度
949
昭和60年度
平成25年度
341
昭和61年∼
297
計
8,425
昭和63年度
(2)10年、5年、3年保存
区 分
(単位:冊)
10年保存
5年保存
3年保存
平成15年度
534
平成16年度
478
平成17年度
405
平成18年度
401
平成19年度
252
平成20年度
525
1,595
平成21年度
453
1,964
平成22年度
337
1,207
372
平成23年度
323
1,198
356
平成24年度
293
1,672
526
款 2 総務費
-24-
平成25年度
計
421
1,972
638
4,422
9,608
1,892
8.文書管理事業
(1)複写機等借上
機 種
(単位:円)
複合機月別印刷の状況
月
借 上 料
白 黒
(単位:枚)
カラー
月
カラー
白 黒 1,035,720
4
260,882
3,667
11
266,850
5,148
249,600
5
242,283
5,187
12
211,010
4,332
7,173,704
6
269,183
4,080
1
201,777
4,866
二色同時印刷機
326,340
7
212,561
4,048
2
193,666
5,946
くるみ製本機
197,502
8
245,701
4,929
3
340,166
5,600
断裁機
211,680
9
219,307
4,997
計
2,885,342
57,414
9,194,546
10
221,956
4,614
高機能高速複合機
広幅電子複合機
複合機
合 計
(2)保守委託料
378,546 円 (高機能高速複合機、広幅複合機)
9.情報公開・個人情報開示件数
情報公開請求件数
(単位:件)
16 件
全部公開
部分公開
非公開
文書不存在
10
3
0
3
(単位:件)
個人情報開示請求件数
3件
全部開示
部分開示
非開示
文書不存在
0
3
0
0
10.審議会等の会議公開運用状況
(単位:件)
公開を行なっている審議
会等のうち、開催された
会議の件数
公開件数
非公開件数
47
47
0
傍聴人数
6
款 2 総務費
-25-
11.公有財産の状況
(1) 土地及び建物
(総括)
(単位 ㎡)
建物(延面積)
土 地
木 造
非木造
計
区 分
前年度末
決算年度中
決算年度末
前年度末 決算年度中 決算年度末
前年度末
決算年度中 決算年度末
前年度末
決算年度中 決算年度末
現 在 高
増
現 在 高
現 在 高 増 減 現 在 高
現 在 高
増 減 現 在 高
現 在 高
増 減 現 在 高
減
行政財産内訳
本庁舎
11,762.36
0.00
11,762.36
0.00
0.00
0.00
8,670.57
0.00
8,670.57
8,670.57
0.00
8,670.57
行政機関 警察(消防)施設
4,816.59
3.01
4,819.60
279.02
0.00
279.02
1,425.83
0.00
1,425.83
1,704.85
0.00
1,704.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
学校
172,517.34
0.00
172,517.34
0.00
0.00
0.00
51,350.18
0.00
51,350.18
51,350.18
0.00
51,350.18
公営住宅
105,813.72
7.02
105,820.74 1,002.42
0.00
1,002.42
51,117.79
0.00
51,117.79
52,120.21
0.00
52,120.21
公園
898,618.16
0.00
898,618.16
0.00
0.00
0.00
2,197.68
0.00
2,197.68
2,197.68
0.00
2,197.68
1,971,744.64
306.43 1,972,051.07 2,802.08
0.00
2,802.08
56,033.80
△ 54.30
55,979.50
58,835.88
△ 54.30
58,781.58
3,165,272.81
316.46 3,165,589.27 4,083.52
0.00
4,083.52 170,795.85
その他
その他の施設
-26-
公
共
用
財
産
その他の施設
行政財産計
△ 54.30 170,741.55 174,879.37
△ 54.30 174,825.07
普通財産内訳
宅
地
33,947.47
0.00
33,947.47
0.00
0.00
0.00
251.70
0.00
251.70
251.70
0.00
251.70
田
10,314.00
0.00
10,314.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
畑
45,442.91
0.00
45,442.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,071,012.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
332,598.75
0.00
0.00
0.00
0.00
54.30
54.30
0.00
54.30
54.30
0.00 1,493,315.99
0.00
0.00
0.00
251.70
54.30
306.00
251.70
54.30
306.00
316.46 4,658,905.26 4,083.52
0.00
山 林
1,071,012.86
そ の 他
332,598.75
普通財産計
1,493,315.99
合 計
4,658,588.80
4,083.52 171,047.55
0.00 171,047.55 175,131.07
△ 0.00 175,131.07
(2) 出資による権利 区 分
(単位:円)
前年度末現在高 決算年度中増減
決算年度末現在高
10,920,000
0
10,920,000
山梨県畜産物協会出資金
1,320,000
0
1,320,000
韮崎市土地開発公社出資金
5,000,000
0
5,000,000
山梨県農業振興公社出資金
7,180,000
0
7,180,000
740,000
0
740,000
4,126,000
0
4,126,000
4,129,662,000
0
4,129,662,000
20,000,000
0
20,000,000
100,000,000
0
100,000,000
地方公営企業等金融機構出資金
3,000,000
0
3,000,000
山梨県信用保証協会出捐金
9,130,000
0
9,130,000
220,000
0
220,000
1,396,000
0
1,396,000
ふるさと情報センター設立基金出捐金
500,000
0
500,000
山梨21世紀産業開発機構基金出捐金
18,906,000
0
18,906,000
山梨腎バンク設立出捐金
343,000
0
343,000
長寿やまなし振興財団出捐金
736,000
0
736,000
山梨県下水道公社出捐金
1,000,000
0
1,000,000
山梨県暴力追放県民会議基金出捐金
3,291,000
0
3,291,000
山梨県廃棄物処理事業団出捐金
150,000
0
150,000
財団法人地域活性化センター出捐金
財団法人山梨県甲府・国中地域地場産業振興セン
ター出捐金
計
350,000
0
350,000
235,000
0
235,000
4,318,205,000
0
4,318,205,000
山梨県農業信用基金出資金
山梨県果樹経営安定基金協会出資金
峡北森林組合出資金
峡北地域水道用水供給事業出資金
㈱ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ出資金
武田の里文化振興協会出資金
砂防フロンティア整備推進機構出捐金
山梨県更生保護協会ひまわり基金出捐金
款 2 総務費
-27-
(企画財政課)
(3)基金
基金別明細書(一般会計分)
(単位:円)
現 金
区 分
基 金 名
韮崎市財政調整基金
前年度末
現在高
決算年度中
積立額
決算年度中
取崩額
決算年度末
現在高
2,074,741,539
173,391,602
353,238,000
1,894,895,141
韮崎市都市計画事業基金
206,811,823
12,672,215
0
219,484,038
韮崎市職員の退職手当準備基金
505,947,591
2,170,815
50,000,000
458,118,406
韮崎市市債管理基金
388,884,711
2,248,664
0
391,133,375
韮崎市社会福祉事業基金
217,668,146
23,822,965
16,849,500
224,641,611
韮崎市国際交流基金
100,872,103
0
2,028,979
98,843,124
韮崎市地域福祉基金
298,000,000
0
0
298,000,000
韮崎市育英奨学基金
43,894,716
0
1,843,595
42,051,121
韮崎市公共施設整備基金
884,673,983
4,293,526
111,000,000
777,967,509
韮崎市立小中学校施設整備基金
225,736,448
41,021,191
20,000,000
246,757,639
0
33,861,000
0
33,861,000
4,947,231,060
293,481,978
554,960,074
4,685,752,964
地域の元気臨時交付金基金
小
計
基金別明細書 (特別会計分)
(単位:円)
現 金
区 分
基 金 名
韮崎市国民健康保険財政調整基金
韮崎市介護保険事業基金
第一鈴嵐恩賜県有財産
保護財産区財政調整基金
第二鈴嵐恩賜県有財産
保護財産区財政調整基金
第二御座石恩賜県有財産
保護財産区財政調整基金
旭山恩賜県有財産保護
財産区財政調整基金
八森恩賜県有財産保護
財産区財政調整基金
戸沢日影半腹裾恩賜県有財産
保護財産区財政調整基金
韮崎市青木御座石財産区
財政調整基金
小
計
合
計
前年度末
現在高
決算年度中
積立額
決算年度中
取崩額
決算年度末
現在高
216,359,779
299,682
0
216,659,461
70,650,433
19,807,000
0
90,457,433
18,578,591
69,499
0
18,648,090
4,402,215
29,968
0
4,432,183
3,252,468
21,286
0
3,273,754
18,957,118
5,617
0
18,962,735
561,827
13,689
0
575,516
332,801
12,107
0
344,908
25,246,368
7,095
421,255
24,832,208
358,341,600
20,265,943
421,255
378,186,288
5,305,572,660
313,747,921
555,381,329
5,063,939,252
款 2 総務費
-28-
(総務課)
(4)債権
(単位:円)
区 前年度末現在高
分
韮崎市勤労者住宅建設資金貸付
決算年度中増減
決算年度末残高
2,661,887
△ 767,489
1,894,398
韮崎市育英奨学基金貸付
29,394,000
△ 127,000
29,267,000
合
32,055,887
△ 894,489
31,161,398
計
12.登記
区
分
件
数
分
筆
所有権移転
141 件
相続・変更・更正
237 件
地目変更
44 件
計
178 件
600 件
13.建物共済及び自動車共済
区
分
件数・台数 (延)
保険金額
120件
3,642,449万円
建 物
自動車
114台
保険料
対人共済
無制限補償
対物共済
1,000 万円
車両共済
5,456 万円
共済金受給金額
2,352,054円
488,040円
1,605,781円
321,514円
14.契約業務
区
分
工事
委託
うち小規模工事等
契約件数
779
件
500
件
805
件
金 額
2,367,917,027
円
37,838,350
円
1,008,840,871
円
計
物品
3,191
件
4,775
件
446,445,903
円
3,823,203,801
円
15.庁舎管理
20,660,124 円
・庁舎保守・業務・清掃委託 23件 ・冷温水発生機簡易分解整備
3,480,750 円
・庁舎施設修繕
2,356,357 円
438,900 円
内 機構改革に伴う電源等改修費用
・庁舎東側トイレ改修
1,155,000 円
・庁舎3階テラス防水改修工事
6,247,500 円
411,600 円
・庁舎1階通用口スロープ設置工事
款 2 総務費
-29-
2,079,000 円
・庁舎1階福祉課一部改修工事
・庁舎1階空調機器増設工事
672,630 円
・庁舎福祉課一部改修電気設備工事
239,400 円
23,015,610 円
・水道光熱費
・通信費(電話料)
3,859,505 円
・その他(消耗品等)
1,595,959 円
16.自治会の活動状況
(1)町別の地区数
町別
地区数
町別
地区数
町別
地区数
韮崎地区
24
穴山町
6
旭 町
13
穂坂町
12
円野町
4
大草町
5
藤井町
12
清哲町
6
竜岡町
8
中田町
6
神山町
4
合 計
100
(2)負担金補助
2,113,000 円
ア 地区長連合会補助金
500,000 円
イ 地区長連合会運営費補助金
17.交通安全対策事業の状況
(1)専門交通指導員設置事業(平成24年度より廃止)
(2)交通安全教室の開催
開催日
場所
参加者
5月23日
愛生幼稚園
91 人
6月16日
英和幼稚園
68 人
6月17日
白百合幼稚園
232 人
6月17日
穴山保育園
24 人
6月18日
韮崎西保育園
120 人
6月18日
韮崎児童センター
40 人
6月19日
龍岡保育園
105 人
6月19日
韮崎東保育園
99 人
6月24日
円野保育園
9人
6月24日
旭保育園
77 人
6月25日
藤井保育園
120 人
6月25日
中田保育園
12 人
款 2 総務費
-30-
(3)交通安全施設整備事業
ア カーブミラー等設置
22基 1,361,850 円
イ カーブミラー補修
48基 902,475 円
(4)負担金補助及び交付金
ア. 韮崎交通安全協会補助金
420,000 円
14支部
(5)安全・安心なまちづくり事業
1,245,480 円
ア青色回転灯パトロール巡回委託
イ青色回転灯パトロール車管理経費
507,143 円
55 基
1,882,746 円
ウ防犯灯設置
(企画財政課)
1,026,779 円
18.男女共同参画社会づくり事業
(1)韮崎市男女共同参画推進委員会
ア 推進委員会及び事業
13 回
イ 地区推進活動
7 地区
ウ 男女共同参画・減災合同フォーラム
∼男女協働で減災力のあるまちづくり∼
開催日 平成26年1月19日(日)
場 所 東京エレクトロン韮崎文化ホール(小ホール)
内 容 ・第2次男女共同参画推進計画内容説明
・男女共同参画推進委員会活動報告
・基調講演 シンガーソングライター みなみ らんぼう氏
「美しい日本に生まれて 自然こそ宝物、でも怖い時もある」
参加者 274名
エ 円野町かかし祭りへの出展 オ 避難所におけるトイレ機能訓練の実施
カ モデル家庭の認定 23家庭
款 2 総務費
-31-
10,771,000 円
19.赤字バス路線維持対策事業
バス路線運行維持費補助金
5,400,000 円
韮崎営業所∼増富温泉郷線
129,000 円
韮崎営業所∼百観音線
韮崎営業所∼文化ホール∼浅尾線
2,617,000 円
韮崎駅∼敷島∼甲府駅線
1,370,000 円
韮崎駅∼大草∼甲府駅線
1,255,000 円
40,341,209 円
20.市民バス等委託運行事業
(停留所修繕等に係る諸費用含む)
(1)市民バス(運行開始:H12.4∼)
路 線 名
委 託 料
利用者数
社会福祉村線
9,000,000
円
22,048
人
円野線
9,000,000
円
21,969
人
穂坂/竜岡線
9,000,000
円
11,937
人
27,000,000
円
55,954
人
合 計
(2)委託代替バス(運行開始:H11.10∼)
路 線 名
委 託 料
韮崎営業所∼祖母石∼下教来石線 12,517,605
利用者数
円
28,358
人
1,271,080 円
21. 高齢交通弱者支援モデル事業
市内公共交通機関未整備地区であり高齢化率の高い穂坂町日之城・三之蔵・上今井・長久保・原地区に
住居を有する70歳以上の住民を対象に、1回700円で市街地まで移動可能とするタクシー券を配布し、
タクシー利用料金補助による支援モデル事業を実施。(実施期間:平成25年6月1日∼12月31日)
・対象者数
194 人
・登録者数
154 人
・延べ利用者数
632 人
・実利用者数
59 人
22.国際交流事業
2,286,053 円
(1) 姉妹都市フェアフィールド市との交流事業
アメリカ合衆国フェアフィールド市との交流は相互に交流を重ね、平成23年に姉妹都市締結40周年
を迎えた。毎年学生の相互交流を行い、学生らの国際的感覚を養うとともに、さらなる友好関係の構
築に努める。
款 2 総務費
-32-
ア 姉妹都市高校生ホームステイ事業
・時期
平成25年7月9日∼29日(21日間)
・来韮人員
7名(高校生6名、引率者1名)
・内容
市内家庭にてホームステイをしながら、中学・高校の訪問や県内外視察研修を行うなど、
日本の文化を体験するとともに、市民交流を図った。
イ 姉妹都市中学・高校生派遣事業
・時期
平成25年12月21日∼平成26年1月12日(23日間)
・派遣人員
7名(中学生1名、高校生5名、引率者1名)
・内容
フェアフィールド市内の家庭にてホームステイをしながら、学校等を訪問する等アメリ
カの文化を肌で体感するとともに、市民交流を行った。
(2)その他交流事業(東欧文化交流)
ア日本チェコ友好協会さくらんぼ狩り
日本チェコ友好協会会員約16名が来韮し、穂坂町内においてぶどう狩りを行った。
・日時 平成25年6月15日(日)
12,996,914 円
23.「広報にらさき」発行事業
市の行財政運営に関する情報や市民生活に係わる事項を市民に知らせるための広報手段の一つとして、
毎月市の広報を発行している。
11,838,330 円
・「広報にらさき」 24P カラー/2色刷
5月号∼翌4月号(年2回 5月、12月 市民提案カードの折込を含む。)
発行部数 1回 11,400部
(4月 健康カレンダーの折込含む)
・行財政情報サービス、新聞データベース検索
940,044 円
・その他広報経費
218,540 円
630,000 円
24.「声の広報」委託事業
市の行事及び啓発事項などを有線放送でお知らせする。韮崎市有線放送電話協会へ委託。
25.市勢要覧発行事業(新規)
1,050,000 円
市制施行60周年記念として要覧を発行し、市内外へ市の新たな魅力を発信する。
1,050,000 円 (債務負担行為 H25支払い分)
企画制作・発行業務委託
A4版 表裏表紙 本文32ページ
発行部数 13,500部 CD10枚
款 2 総務費
-33-
26.市民提案制度
市民とともに豊かで住みよいまちづくりを目指し、市民からの提案・意見等を求め市民の声を市政に
反映するとともに、市民の市政への参加意識を高める。
(1)市民提案カード配布方法 「広報にらさき」年2回折込(5月/12月)
(2)市民提案カードボックスの設置 市役所、市立病院等市内公共施設
(3)提案件数 49件(うち回答件数31件 ※18件については匿名による市への提案等)
提案等の内容の内訳は次のとおり
13 件
行財政運営
3件
生活環境の整備・保全
道路・河川の整備
6件
公共交通の整備・交通対策
3件
公共(用)施設管理
7件
教育環境
5件
子育て支援
1件
農林業政策
1件
職員管理
1件
観光行政
2件
広聴・広報
3件
その他
2件
福祉行政
2件
27.共に創る韮崎のまちづくり出前塾
市民が主役のまちづくりを推進するうえで、市民の要請による学習機会の拡大を図るため、市職員
が講師となって、「共に創る韮崎のまちづくり出前塾」を実施。
メニュー数 71件 申込件数 50件 実施件数 50件 延べ受講者数 1,938名
テーマ別の実施状況は次のとおり
(1)教育・文化・スポーツ分野
(2)健康・福祉分野
4件
23 件
延べ
210名
延べ 809名
(3)生活・環境・リサイクル分野
1件
延べ
(4)医療分野
0件
延べ 20名
0名
(5)消費生活分野
10 件
延べ
575名
(6)防災・減災分野
12 件
延べ
324名
14,724,000 円
28.峡北広域行政事務推進事業(一般会計負担金)
峡北広域行政事務組合の広域市町村圏整備計画費、地域活性化計画費、所要経費に要する構成自治体
の負担金
※構成自治体 韮崎市、北杜市、甲斐市(旧双葉町・敷島町)
款 2 総務費
-34-
474,740 円
29.ヴァンフォーレ甲府支援事業
サッカーのプロチームであるヴァンフォーレ甲府の主要な株主として活動を支援。
・ホームタウンサンクスデーの実施
Jリーグディビジョン1(9月14日 観衆:15,137人):山梨中銀スタジアム
ヴァンフォーレ甲府(3−0)鹿島アントラーズ
・エスコートキッズ、フェアプレイフラッグ、にらさき秀麗演舞、サーカディアンリズムパフォーマンス
・韮崎観光案内所ブース出店
・VF甲府うちわ、オリジナルクリアファイルの配布
・韮崎市民無料観戦チケットの配布
400枚
・両チームへの記念品及びハーフタイム抽選会への商品提供
穂坂のぶどう
500,000 円
30.無料法律相談所開設事業
市民に無料法律相談の機会を提供するため、山梨県弁護士会に委託し、予約制で実施している。
相談日:毎月1回第4木曜日(最大6人まで) 1人当たりの相談時間:30分
24年度実績
予約件数74件
実相談件数70件
相談内容:金銭関係10件、相続関係31件、土地関係16件、離婚関係3件、その他10件
1,040,951 円
31.公共奉仕活動支援事業
・公共奉仕活動中の事故による傷害に対して見舞金を支給する。
・市が所有、使用、管理する施設の瑕疵や市の業務遂行上の過失などによって、市が法律上の賠償責任
を負担することにより被る損害に対して保険金を支給する。また、市が主催する行事などに参加中、事
故にあった際、市が支払う見舞金に対して、補償保険金が支払われる。
傷害保険料
525,000 円
賠償保険料
515,951 円
見舞金支給件数
なし
147,425 円
32.行政評価実施事業
市が実施する事務事業を対象として、定期的かつ継続的に実施結果の評価・検証を行うとともに、
課題等を明らかにすることで、改廃を含めた今後の方向性を検討する。
(1)内部評価(平成25年8月22日∼23日)
韮崎市事務事業評価検討会議が、90事業について2次評価を行った。
(2)外部評価(平成25年11月11日∼12日)
韮崎市事務事業外部評価委員会が、内部評価済み90事業のうち20事業を選択し、韮崎市民交流
センターにおいて公開のもと外部評価を行った。
款 2 総務費
-35-
評価結果
内部評価
外部評価
拡大
1件
0件
継続
62 件
10 件
改善
26 件
7件
縮小
1件
3件
廃止
0件
0件
33.パブリックコメント制度の実施
市の重要な計画等の策定や条例等の制定などを行う際、事前にその案を公表することにより、市民か
ら意見等を提言してもらい、寄せられた意見等に対する市の考え方を公表する。(平成17年7月1日施行)
(1)政策等の案の公表場所
・市ホームページへの掲載
・実施機関の政策等の所管課における閲覧
・情報公開コーナー(市役所1階)における閲覧
など
(2)平成25年度実施件数 4案件 (うち2件は提案等意見なし)
・第2次韮崎市食育推進計画(案)
・韮崎市子ども読書活動推進計画(案)
・韮崎市第6次長期総合計画後期基本計画(案)
・韮崎市駅前広場整備計画(案)
結果:意見等1件
結果:意見等1件
100,000 円
34.犯罪被害者等支援事業
犯罪行為により不慮の死を遂げた市民の遺族又は傷害を受けた市民に見舞金を支給する。
・遺族見舞金 支給なし ・傷害見舞金 支給1件
289,500 円
35.まちづくり推進事業
市民主体のまちづくりの推進と担い手の育成を助長するため、公募による市民団体からの提案に基づき、
補助金の交付を通じて団体の活動を支援する。(申請 2件)
・特定非営利活動法人 減災ネットやまなし
・逸翁すみれ会
671,479 円
36.小林一三に学ぶまちづくり事業
多くの市民がすみれの植栽を通して、自然に親しむことや環境意識、また郷土の偉人から郷土愛を
育む教育の推進を図る。
(建設課)
210,083 円
・本町、旭町及び若宮地区
フラワーポット植栽(71基)
款 2 総務費
-36-
(福祉課)
59,941 円
・各保育園、各児童センター
植栽時期 12月
植栽場所 各保育園・各児童センター
すみれの苗 400株、プランター 39個、土 86袋
(教育課)
355,291 円
・各小中学校
植栽時期 11月
植栽場所 各小中学校
すみれの苗 4,600株、土 139袋、プランター 78個
27,500 円
・各地区公民館
植栽時期 3月
すみれの苗 500株
79,781,640 円
37. 韮崎市民交流センター管理運営事業
市民交流センターの施設の管理・運営を行う。
・利用者実績
(単位:人 / 台)
一日あたり
利用台数
総来館者数
一日あたり
来館者数
23
216,476
1,093
70,143
354
24
393,853
1,135
152,429
439
25
401,689
1,158
165,940
478
年度
駐車場総
利用台数
※平成23年9月オープン
63,993,000 円
・指定管理料
・立体駐車場3階入口スロープ工事
4,588,500 円
・多目的ホール用ポータブルステージ購入
3,402,000 円
・電気室真空開閉器修繕
2,835,000 円
・3階講師控室の新設
3,833,865 円
(倉庫改修、スチールドア移設 等)
1,129,275 円
・1階エアーカーテン取付他1件
2,857,850 円
38. 長期計画費
平成25年度は、韮崎市第6次長期総合計画(平成21∼30年度)の中間年次に該当するため、
計画前期期間の成果を検証しながら、今後5年間のまちづくりの指針となる後期基本計画
(平成26∼30年度)を策定した。
款 2 総務費
-37-
・ 長期計画審議会委員報酬
313,100 円 (全18名・開催4回)
・ 印刷製本費(計画書及びアンケート封筒)
519,750 円
・ アンケート郵送料(20歳以上市民2,000人)
240,000 円 (回収率46.6%:931票)
1,785,000 円
・ 計画策定支援委託
86,164,684 円
39.電算システム運用経費
56,660,793 円
・機器リース(保守)料
8,080,485 円
・大量帳票出力等業務委託料
17,293,500 円
・プログラム使用料
4,129,906 円
・その他運用経費
(単位:台)
設 置 機 器
① 住民情報系サーバシステム
② 内部情報系サーバシステム
※参考:各課導入サーバシステム
数 量
仕 様
11 住民情報(待機・開発)サーバ
1
住民情報バッチサーバ
1
住民情報(本番)サーバ
1
G-TRUSTサーバ
1
LOGHEALTHサーバ
1
ドメインサーバ
1
SQLサーバ
住記系クライアント管理サーバ
(LANSCOPE)
1
1
バックアップサーバ
1
戸籍(待機)サーバ
1
戸籍(本番)サーバ
1
11 財務・基盤業務サーバ
1
文書DBサーバ
1
財務・基盤DBサーバ
1
共通Webサーバ
1
開発サーバ
内部系クライアント管理サーバ
(LANSCOPE)
1
2
MOSS・Exchangeサーバ
3
バックアップ用サーバ
1
9 人事給与サーバ(政策人事担当)
認定支援(RJ)サーバ(福祉介護担当)
1
1
介護予防(介護予防隊・ほのぼの)サーバ( 〃 ) 1
地図サーバ(固定資産税担当)
1
住基ネット APサーバ(市民担当)
1
款 2 総務費
-38-
③ 住民情報系端末
住基ネット CSサーバ( 〃 )
1
農業行政サーバ(農業委員会)
1
後期高齢者医療窓口サーバ(国保医療担当)
1
e-LTAXサーバ(市民税担当)
1
103 ノートPC・デスクトップPC
④ 原課管理PC
5 (生保1・特定健診1・後期高齢2・中国残留邦人1)
⑤ 関連装置
2 センターL3スイッチ
住民記録、戸籍、印鑑証明、国民年金、外国人登録、選挙、就学管理、総合窓口、国民健康保険(資格・
税)、老人健康保険、医療費助成、市民税、申告受付支援、法人市民税、軽自動車税、固定資産税、
家屋評価、税収納、滞納管理、介護保険(資格・保険料)、介護認定、介護予防、児童手当、児童扶養
手当、保育料、施設使用料、自立支援、障害者手帳、健康管理、下水道受益者負担金、財務、契約管理、
起債・基金管理、文書管理、後期高齢者医療〈単独システム:住基ネット、人事給与、生活保護、農業
行政(農地・農家台帳)、畜犬管理、中国残留邦人〉、統合型GIS
50,871,198 円
40.情報通信管理運用経費
43,499,988 円
・ 機器リース(保守)料
7,189,560 円
・ 通信回線利用料
181,650 円
・ 配線作業業務委託料
(単位:台)
設 置 機 器
① 情報通信系サーバシステム
② パソコン
数 量
仕 様
14 外部向けDNSサーバ
2
プロキシサーバ
1
リバースプロキシサーバ
1
集中バックアップサーバ
1
DC/DNS/WINS/新ウイルスサーバ
1
DNS/WINS/ADAMSサーバ
1
DHCPサーバ
1
ファイルサーバ
1
CADサーバ
1
一般開発サーバ
1
FAXサーバ
1
PC復元・駅すぱあとサーバ
1
メール管理サーバ
1
345 職員用ノートPC
システム起案権限付与非常勤職員用PC
市民向け情報公開PC
214
24
1
款 2 総務費
-39-
③ 関連装置
出先機関利用PC
22
本庁内各課利用PC
26
選挙投票管理用PC(旧職員用再利用)
25
原課管理PC(選挙10、PC講習23)
33
5 センターL3スイッチ
2
Firewall装置
3
主な運用業務 一人1台パソコンによる庁内LAN環境整備
1,903,797 円
41.LGWAN接続事業
・ LGWAN接続設備リース料
1,171,338 円
・ LGWAN提供設備リース料
732,459 円
(単位:台)
設 置 機 器
数 量
システム
仕 様
1 サービス提供装置
監視・制御装置一体機
1
LGWANサーバ
1
1,591,000 円
42.電子自治体構築経費
行政手続電子化県下共同事業負担金
(商工観光課)
3,202,190 円
43.消費生活対策事業
・韮崎市消費生活相談員配置
1名
434,400 円
人件費
34,832 円
旅費
2,732,958 円
需用費
[特定財源:山梨県消費者行政活性化交付金市町村事業費補助金 補助率100%]
・消費生活相談員(県)委嘱者
5名
款 2 総務費
-40-
(商工観光課・企画財政課)
3,078,248 円
44.国民文化祭・小林一三生誕141周年記念事業
2,556,398 円
小林一三翁生誕140周年と国民文化祭を合わせた記念事業の開催
430,000 円
・韮崎市観光協会補助金 おもてなし茶会と阪急百貨店の名物カレーの販売
1,430,000 円
・武田の里まつり実行委員会補助金 南かりんと元宝塚ジェンヌによるレビューショー
プラスティック鉄道大運転会、阪急電鉄ジオラマ展示
・フットパス(一三翁ゆかりの地を訪ねる学習散歩)事業経費 262,458 円
・小林一三翁生誕140周年記念大茶会実施事業経費
308,240 円
・「親子で感動するフォーラム」(一三翁の生涯を学ぶフォーラム)開催経費
108,900 円
16,800 円
・小林一三翁生誕140周年記念プレート除幕式経費
(教育課)
第28回国民文化祭及び小林一三生誕140周年をPRするため、ノベルティ及びチラシを作成・配布し
521,850 円
誘客・集客を図る。
・ポストカード(4枚1組) 5,700セット
311,850 円
・チラシ 20,000枚
210,000 円
・チラシ配布
県主催春のオープニングイベント(県民文化ホール)・新府桃の花見会・武田の里ウォーク・観光
案内所・県主催山梨発見フォーラム(市文化ホール)・中央道下り談合坂SA・県内公共施設・市内
各戸配布 他
・ポストカード(チラシ付)配布
韮崎市主催事業実施100日前キャンペーン(平成25年5月17日(金))
JR韮崎駅前・ライフガーデン韮崎 他随時配布
・ポストカード(チラシ無)配布
観光課経由(新宿駅・八王子駅・新城市・夏の武田の里まつり)・山梨県人会 他随時配布
款 2 総務費
-41-
款 2 総務費 予算額
項 2 徴税費
212,569 千円
208,260 千円
決算額
(税務課・収納課・市民課)
1.市税等の賦課徴収について
(1)賦課及び徴収状況(現年分)
(単位:円・%)
区 分
調 定 額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
徴収率
科 目
普 徴
405,987,700
381,309,692
125,343
24,552,665
93.92
特 徴
972,045,200
971,244,096
0
801,104
99.92
退 職
15,895,396
15,895,396
0
100.00
法 人
318,958,100
317,859,000
0
1,099,100
99.66
小 計
1,712,886,396
1,686,308,184
125,343
26,452,869
98.45
土・家・償
2,227,755,100
2,181,252,835
1,515,400
44,986,865
97.91
6,238,100
6,238,100
0
0
100.00
2,233,993,200
2,187,490,935
1,515,400
44,986,865
97.92
軽 自 動 車 税
83,394,200
80,889,800
22,500
2,481,900
97.00
市 た ば こ 税
274,436,787
274,436,787
0
0
100.00
13,828,050
13,828,050
0
0
100.00
36,295,200
35,460,158
1,600
833,442
97.70
4,354,833,833
4,278,413,914
1,664,843
74,755,076
98.25
医療一般
518,217,090
476,909,881
14,473
41,292,736
92.03
医療退職
42,768,260
41,813,761
0
954,499
97.77
介護一般
72,995,303
64,526,674
1,057
8,467,572
88.40
介護退職
14,860,947
14,493,161
0
367,786
97.53
後期一般
180,472,598
165,693,699
5,470
14,773,429
91.81
後期退職
14,901,402
14,558,203
0
343,199
97.70
合 計
844,215,600
777,995,379
21,000
66,199,221
92.16
介 護 保 険 料
461,147,800
454,621,320
0
6,526,480
98.58
後期高齢者医療保険料
178,830,670
177,919,240
0
911,430
99.49
5,839,027,903
5,688,949,853
1,685,843
148,392,207
97.43
個
人
市
民
税
固資
産 交 (納)付 金
小 計
定税
入
湯
税
都 市 計 画 税
市
国
民
健
康
保
険
税
税
合
総 合 計
計
款 2 総務費
-42-
(2)滞納繰越分
(単位:円・%)
区 分
調 定 額
収入済額
収入未済額
不納欠損額
徴収率
科 目
市 税
402,935,681 100,769,125
22,701,724
279,464,832
25.01
国民健康保険税
292,848,736
56,258,884
15,277,503
221,312,349
19.21
介 護 保 険 料
11,827,420
2,583,556
2,623,316
6,620,548
21.84
後期高齢者医療保険料
1,631,490
1,078,224
229,360
323,906
66.09
709,243,327 160,689,789
40,831,903
507,721,635
22.66
合 計
(3)口座振替状況
(単位:件・円・%)
科 目
市県民税
固定資産税
軽自動車税
計
件 数
4,762
18,504
4,957
28,223
金 額
171,950,413
529,371,900
21,022,300
722,344,613
25.51
37.64
28.05
31.01
口座振替率
科 目
国民健康保険税
介護保険料
後期保険料
計
件 数
11,612
909
2,270
14,791
金 額
293,173,900
9,884,100
31,708,310
334,766,310
36.50
20.99
40.16
35.06
口座振替率
件数:納期毎の振替済件数の合計
口座振替率:第1期口座振替申込件数/納税義務者数(普通徴収者のみ)
(4)納付書払徴収別集計
(単位:件・%)
区 分
ゆうちょ
コンビニ
件 数
科 目
納 付 率
件 数
窓口・銀行
納 付 率
件 数
納 付 率
住 民 税 ( 普 徴 )
5,763
35.6
1,648
10.2
8,769
54.2
固
定
資
産
税
7,983
25.5
5,040
16.1
18,281
58.4
軽
自
動
車
税
4,895
37.9
1,513
11.7
6,503
50.4
市
税
計
18,641
30.9
8,201
13.6
33,553
55.6
国民健康保険税(普徴)
5,738
26.1
2,379
10.8
13,883
63.1
介護保険料(1号普徴)
681
21.1
446
13.8
2,103
65.1
後期高齢者医療保険(普徴)
686
24.7
413
14.8
1,683
60.5
25,746
29.1
11,439
12.9
51,222
57.9
総
計
款 2 総務費
-43-
(5)督促状発送状況表
(単位:件)
件 数
科 目
市県民税
4,514
固定資産税
6,013
軽自動車税
2,649
法人市民税
47
国民健康保険税
7,602
介護保険料
1,238
後期保険料
592
合 計
22,655
(6)差押処分状況
①交付要求の状況
(単位:件・円)
交付要求
件数
24
金額
62,163,275
配 当
件数
13
金額
24,134,843
②滞納処分の状況
(単位:件・円)
差押件数 換価件数
区 分
動産
34
28
384,700
給与
10
70
2,835,400
321
256
19,051,588
16
11
2,086,070
土地・建物
29
2
3,734,000
その他
61
96
7,981,338
471
463
36,073,096
預貯金
滞納処分 生命保険
合計
③公売の状況
公売回数
7
換価額
備考
(単位:回・件・円)
公売対象物件数 見積総額 換価・充当金額
41 13,201,200
4,670,811
款 2 総務費
-44-
(7)市税等の還付状況
①市税過誤納還付金
4,492,986 円
・市県民税(個人)
35,906,600 円
・市民税(法人)
・固定資産税
551,500 円
・軽自動車税
141,900 円
・督促手数料
200 円
41,093,186 円
合計
②固定資産税等過誤納返還金
426,400 円
③株式等配当割還付金
406,212 円
(8)諸証明交付の状況
種 目
(単位:件)
件数(うち無料件数)
課 税
3,289
(60)
納 税
2,586
(1,617)
所 得
2,254
(2)
評 価
1,561
(616)
公 課
103
(0)
地 籍 図
552
(0)
そ の 他
488
(2)
10,833
(2,297)
計
(9)固定資産税(家屋)評価の状況
平成25年中の新増築家屋
構 造
(単位:件・㎡・千円)
総床面積
件 数
決定価格
木 造
101
12,750
812,898
非 木 造
27
10,756
1,003,519
計
128
23,506
1,816,417
款 2 総務費
-45-
(10)オリジナル原付ナンバーの導入
本市のイメージキャラクター『ニーラ』イラスト入りオリジナルデザインのナンバーの交付
・交付対象 125CC以下のバイク・農耕車等
・交付開始日 平成23年4月1日 総交付数 : 1,406枚 (内、平成25年度 : 421枚)
・ナンバープレート購入代金 315,000円 (税務課)
2.固定資産税資料整備管理事業
(1)固定資産税支援システム地番図データ更新業務
1,785,000 円
(2)固定資産税支援システム運用サポート業務
1,386,000 円
課税資料として活用している固定資産税支援システム(GIS)の運用業務並びにシステム内
の地番図データを法務局から送付される土地の分合筆等にあわせて更新する業務。
3.地価実勢価格調査事業
1,789,200 円
(1)固定資産税標準宅地等時点修正業務
地方税法等の規定に基づき、宅地の下落状況を勘案し、標準宅地及び市街地路線価の鑑定を
実施し、修正された価格をもって適正課税を行う業務
12,873,000 円
(2)固定資産税標準宅地鑑定評価業務
平成27年度の固定資産税(土地)評価替えに活用する標準宅地について、適正課税のために
鑑定評価の見直しを行う業務
(3)固定資産税土地評価基礎資料(意見書)作成業務
315,000 円
土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、土砂災害警戒区域等にかかる固定資産税
土地評価を適正に行うため、基礎資料(不動産鑑定士による意見書)の作成を行う業務
(4)土砂災害(特別)警戒区域対象地等抽出業務
2,583,000 円
土砂災害防止対策の推進に関する法律に伴う土砂災害(特別)警戒地区にかかる対象地の
抽出を行う業務
款 2 総務費
-46-
款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費
予算額
51,381 千円
決算額
50,941 千円
(市民課)
1.戸籍住民基本管理について
(1)人口管理状況
・ 平成25年度中各種申請交付の状況
区 分
住民異動届
(単位:件)
件 数
前年度件数
3,118
3,488
18,617
16,413
うち自動交付機
1,985
2,113
うちコンビニエンスストア
1,936
1,707
7
6
住民基本台帳カード発行
334
1,026
戸籍除籍改製謄抄本交付
14,141
12,707
148
183
11,834
11,681
うち自動交付機
1,563
1,461
うちコンビニエンスストア
1,437
1,392
3
6
20
22
351
343
18
10
364
353
38
57
138
172
0
164
608
547
1,056
1,397
669
625
1,725
1,432
77
93
刑罰等調書
164
175
身分証明書
414
456
国保被保険者証明
0
0
計
53,696
51,173
住民票謄抄本交付
広域交付住民票謄抄本交付
うちコンビニエンスストア
印鑑登録証明書交付
住民票閲覧
住居表示証明
死体埋火葬許可
改葬許可
火葬場使用申請
既決犯罪通知
身上調査
外国人登録原票記載事項証明
自動車臨時運行許可
印鑑登録
市民課諸証明
戸籍附票の写しの交付
年金現況証明
款 2 総務費
-47-
・ 本籍人口の状況
(平成26年3月31日現在)
(単位:戸籍・人)
13,765
本 籍
・ 外国人住民の状況
33,766
本籍人口
(平成26年3月31日現在)
国 名
人 数
(単位:人)
人 数
アイルランド
1
国 名
インドネシア
1
ペ ル ー
37
カ ナ ダ
2
ボリビア
4
ジャマイカ
1
マレーシア
2
スリランカ
1
モンゴル
2
タ イ
10
ラ オ ス
3
ネパール
2
韓 国
25
バングラデシュ
1
台 湾
15
パラグアイ
1
中 国
116
フィリピン
74
朝 鮮
4
ブ ラ ジ ル
130
米 国
4
ベトナム
13
計
449
・ 平成25年度中人口動態処理状況
区 分
(単位:件)
死 亡
出 生
206
件 数
婚 姻
346
103
離 婚
死 産
52
計
5
712
・ 平成25年度中住民基本台帳事務状況
(単位:人)
異 動 数
区 分
計
男
女
出 生
102
99
201
死 亡
159
158
317
転 入
547
502
1,049
転 出
636
575
1,211
転 居
311
318
629
1,755
1,652
3,407
計
款 2 総務費
-48-
・ 平成25年度中戸籍事務処理件数
区 分
(単位:件)
件 数
区 分
件 数
出 生
310
氏の変更
0
認 知
4
名の変更
1
養子縁組
38
転 籍
154
養子離縁
14
戸籍訂正
17
婚 姻
364
国籍喪失
0
離 婚
93
親権後見
0
77条の2
32
国籍留保
3
死 亡
445
違反通知
0
失 踪
0
戸籍の再製
0
復 氏
1
その他
2
入 籍
83
計
1,574
分 籍
3 (内)新戸籍編成
204
帰 化
0
282
(内)消除戸籍
・ 平成25年度住居表示処理状況
(単位:件)
地 区
件 数
本町1丁目
1
富士見ヶ丘2丁目
3
若宮1丁目
1
若宮2丁目
5
若宮3丁目
2
富士見1丁目
2
富士見2丁目
1
富士見3丁目
2
中島1丁目
3
計
20
款 2 総務費
-49-
(2)住民基本台帳町別事件集計表並びに地区別人口・世帯数
・住民基本台帳町別事件集計表 [平成26年3月31日現在]
(単位:人・世帯)
町別
死 亡
出 生
種別
男
女
計
男
女
年間増減
H26.3.31現在人口
計
男
女
計
男
女
計
韮崎町
27
20
47
49
37
86
3,663
3,734
7,397
△ 13
5
△ 8
穂坂町
9
6
15
18
26
44
1,201
1,223
2,424
1
△ 34
△ 33
藤井町
20
16
36
19
10
29
2,338
2,350
4,688
△ 10
7
△ 3
中田町
4
5
9
9
5
14
742
810
1,552
△ 2
△ 2
△ 4
穴山町
4
4
8
13
10
23
786
786
1,572
△ 32
△ 19
△ 51
円野町
4
1
5
5
9
14
476
513
989
4
△ 13
△ 9
清哲町
0
0
0
6
6
12
571
594
1,165
△ 14
△ 14
△ 28
神山町
2
2
4
4
9
13
598
608
1,206
0
△ 7
△ 7
旭
町
7
11
18
18
20
38
1,687
1,733
3,420
△ 30
△ 56
△ 86
大草町
10
15
25
6
12
18
1,430
1,410
2,840
△ 19
△ 17
△ 36
龍岡町
15
19
34
17
9
26
1,924
1,862
3,786
△ 42
4
△ 38
計
102
99
201
164
153
H25.3.31
種別
町別
男
女
計
317 15,416 15,623 31,039 △ 157 △ 146 △ 303
H26.3.31
世帯数
世帯数
世帯
増減
韮崎町
3,676
3,729
7,405
3,166
3,183
17
穂坂町
1,200
1,257
2,457
933
938
5
藤井町
2,348
2,343
4,691
1,826
1,837
11
中田町
744
812
1,556
601
606
5
穴山町
818
805
1,623
690
684
△ 6
円野町
472
526
998
407
404
△ 3
清哲町
585
608
1,193
446
439
△ 7
神山町
598
615
1,213
467
469
2
町
1,717
1,789
3,506
1,362
1,356
△ 6
大草町
1,449
1,427
2,876
1,043
1,034
△ 9
龍岡町
1,966
1,858
3,824
1,442
1,446
4
15,573 15,769 31,342
12,383
12,396
13
旭
計
※H24年度集計から住民基本台帳人口に外国人を含む。
款 2 総務費
-50-
・ 住民異動年計表 (平成25年4月1日∼平成26年3月31日)
(単位:件・人)
事件番号
事 件 名
件 数
1
転 入
756
1,049
2
出 生
200
201
3
回 復
0
0
4
帰 化
1
1
5
職権記載
0
0
6
転 居
321
629
7
世帯分離
51
78
8
世帯合併
7
8
9
世主変更
19
79
10
戸籍届出
251
408
11
職権修正
233
280
12
転 出
885
1,165
13
死 亡
317
317
14
国外転出
39
46
15
他の消除
0
0
16
職権消除
38
40
3,118
4,301
計
・ 地区別人口・世帯数
人 数
(平成26年3月31日現在/外国人含む)
(単位:人・世帯)
人 口
地 区 名
世帯数
男
計
女
上祖母石
103
87
190
74
下祖母石
394
383
777
316
一ツ谷
185
194
379
159
水神一丁目
157
151
308
130
水神二丁目
100
107
207
90
本町一丁目
233
262
495
207
本町二丁目
272
300
572
249
本町三丁目
112
123
235
103
本町四丁目
15
16
31
11
105
123
228
115
68
66
134
50
中央町
富士見ヶ丘一丁目
款 2 総務費
-51-
富士見ヶ丘二丁目
134
135
269
100
若宮一丁目
128
117
245
126
若宮二丁目
151
147
298
129
若宮三丁目
123
119
242
101
富士見一丁目
119
131
250
121
富士見二丁目
244
244
488
221
富士見三丁目
192
195
387
168
中島一丁目
319
330
649
294
中島二丁目
110
102
212
91
栄一丁目
84
80
164
83
栄二丁目
5
7
12
6
岩下
146
156
302
121
上ノ山
164
159
323
118
3,663
3,734
7,397
3,183
宮久保
164
159
323
144
飯米場
84
88
172
66
177
204
381
130
上ノ原
68
67
135
50
権現沢
38
28
66
24
日之城
128
121
249
98
三之蔵
48
52
100
50
三ッ澤
226
231
457
163
柳平
115
126
241
99
上今井
82
78
160
63
長久保
13
12
25
12
原
58
57
115
39
1,201
1,223
2,424
938
140
151
291
97
鳥居
88
84
172
61
駒井
288
285
573
200
上野
124
145
269
107
北下條
616
686
1,302
519
南下條
247
246
493
219
相垈
228
238
466
183
蔵の前
299
228
527
228
34
33
67
29
韮崎町(計)
鳥ノ小池
穂坂町(計)
絵見堂
道下
款 2 総務費
-52-
274
254
528
194
2,338
2,350
4,688
1,837
中條一区
143
172
315
128
中條二区
226
234
460
183
中條三区
74
79
153
62
中條四区
91
97
188
73
小田川五区
97
119
216
82
小田川六区
111
109
220
78
742
810
1,552
606
石水
218
231
449
171
伊藤窪
126
120
246
106
夏目
135
132
267
105
次第窪
207
211
418
220
重久
54
55
109
48
久保
46
37
83
34
786
786
1,572
684
上円井上
114
125
239
97
上円井下
143
152
295
119
下円井
119
124
243
100
宇波円井
40
57
97
43
入戸野
60
55
115
45
476
513
989
404
折居
181
185
366
131
青木上
101
107
208
79
青木下
95
94
189
72
中谷
100
96
196
72
御杉
94
112
206
85
571
594
1,165
439
武田
126
137
263
102
北宮地
134
141
275
111
鍋山
338
330
668
256
598
608
1,206
469
北原
191
193
384
140
山口
340
343
683
253
鋳物師屋
140
158
298
105
宮下
130
131
261
92
坂井
藤井町(計)
中田町(計)
穴山町(計)
円野町(計)
清哲町(計)
神山町(計)
款 2 総務費
-53-
小曽根
114
116
230
79
鍛冶屋
291
285
576
217
山寺
94
97
191
56
竹内
52
57
109
40
久保
155
179
334
119
湯舟
180
174
354
255
1,687
1,733
3,420
1,356
若尾
632
656
1,288
495
羽根
384
351
735
251
西割
230
231
461
168
町屋
184
172
356
120
1,430
1,410
2,840
1,034
若尾新田
537
526
1,063
441
坂ノ上
502
495
997
352
石宮
489
448
937
377
真葛
149
141
290
101
越道
247
252
499
175
龍岡町(計)
1,924
1,862
3,786
1,446
総計
15,416
15,623
31,039
12,396
旭町(計)
大草町(計)
(3)コンビニ交付・広域交付システム共同化特別負担金
8,165,000 円
全国のコンビニ(H26.6現在 セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート)に設置されている
多機能端末及び共同化参加 自治体設置の自動交付機から住基カードを使い、住民票・印鑑登録証明書の
交付を行うシステムを県内5団体と共同で構築し、平成23年3月1日より運用を開始。
平成24年3月1日から戸籍証明書の交付開始。
・共同化参加自治体(H26現在)富士吉田市、南アルプス市、笛吹市、甲州市、富士河口湖町、富士川町
・平成23年度よりコンビニ交付参加負担金、ライセンス保守、システム運用保守等の費用が発生
款 2 総務費
-54-
款 2 総務費 予算額
項 4 選挙費
20,750 千円
決算額
20,579 千円
(総務課)
1.選挙執行状況
(1)平成25年 参議院議員通常選挙(第23回)
・ 告示日
平成25年7月4日
・ 選挙期日
平成25年7月21日
・ 選挙の事由
任期満了による
12,778,944 円
・ 選挙管理執行経費
・ 定数
1人(選挙区選出議員) (73人中)
48人(比例代表選出議員)
・ 選挙結果
ア.投票結果 (選挙区選出議員選挙)
(単位:人・%)
選挙当日の有権者数
男
女
12,399
計
12,729
投票率
投票者数
25,128
男
女
計
7,253
7,454
14,707
男
女
計
58.50
58.56
58.53
イ.開票結果
①山梨県選出議員選挙
(単位:票・%)
有効投票数
無効投票数
無効投票率
14,127
580
3.94%
②比例代表選出議員選挙
有効投票数
無効投票数
14,099
無効投票率
608
4.13%
ウ.得票結果
①山梨県選出議員選挙
(単位:歳・票)
当落の別
候補者氏名
年齢
党派
当
森屋 ひろし
56
自由民主党
5,251
142,529
新
米長 はるのぶ
47
みんなの党
2,761
58,750
現
坂口 たけひろ
42
無所属
2,384
75,686
新
青木 しげき
44
無所属
2,038
61,834
新
えんどう 昭子
61
日本共産党
1,381
36,082
新
林 祥三
65
無所属
213
3,969
新
田辺 丈太郎
32
幸福実現党
99
3,220
新
得票数(韮崎市) 得票数(山梨県)
新現前元別
款 2 総務費
-55-
②比例代表選出議員選挙
(単位:票)
得 票 数
政 党 名
韮崎市
山梨県
国
みんなの党
2,416.412
50,464.447
4,755,160.805
民主党
2,125.036
58,355.496
7,134,215.038
新党大地
39.000
1,254.561
523,146.445
社会民主党
171.000
5,420.000
1,255,235.000
生活の党
234.000
5,958.470
943,836.577
みどりの風
54.150
1,890.517
430,742.879
自由民主党
4,501.894
133,301.414
18,460,335.204
日本共産党
1,256.285
33,284.542
5,154,055.457
公明党
2,123.678
51,153.953
7,568,082.149
102.000
3,425.477
457,862.077
1,028.537
34,031.638
6,355,299.503
47.000
1,486.258
191,643.622
14,098.992
380,026.773
53,229,614.756
緑の党グリーンズジャパン
日本維新の会
幸福実現党
合計
款 2 総務費
-56-
款 2 総務費 項 5 統計調査費
予算額
3,539 千円
決算額
3,535 千円
(教育課)
1.平成25年度学校基本調査(調査基準日 平成25年5月1日)
・実施主体 文部科学省
・事業費 20,000円(財源:県委託金 20,000円)
・調査内容 学校に関する基本的事項(学校数、在学者数、教職員数、学校施設、学校経費、卒業後の
進路状況等)を調査し、学校教育上の基礎資料を得る。
・調査学校数 小中学校7校(小学校5校・中学校2校)及び幼稚園3園
(企画財政課)
2.平成25年度経済センサス調査区管理
・実施主体 総務省
・事業費 6,000円(財源:県委託金 6,000円)
・事業内容 経済センサスで用いる調査区について維持管理を実施する。
3. 平成25年住宅・土地統計調査
・実施主体 総務省
・事業費 3,263,328円(財源:県委託金 3,263,000円)
・事業内容 人が居住する建物と世帯及び土地の保有状況等について調査し、
住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料を得る。
・指導員 7名
・調査員 47名
4. 平成25年工業統計調査
・実施主体 経済産業省
・事業費 235,000円(財源:県委託金 235,000円)
・調査内容 製造業に属する事業所の従業者数、製造品出荷額等を調査する。
・調査員 9名
・調査事業所数 172社
5. 平成25年度 2015年農林業センサス事業
・実施主体 農林水産省
・事業費 11,000円(財源:県委託金 9,500円)
・事業内容 2015年農林業センサスに向けて調査区設定等の準備を実施する。
款 2 総務費
-57-
款 2 総務費 項 6 監査委員費
予算額
7,929 千円
決算額
7,918 千円
(企画財政課)
1.例月出納検査
地方自治法第235条の2第1項の規定による検査であり、会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高
及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼
として実施。
(1)対象
・ 平成25年度一般会計及び特別会計(国民健康保険特別会計ほか13会計)
・ 平成25年度病院事業会計・水道事業会計
(2)実施
毎月1回
計12回
2.行政監査及び定期監査
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定による監査であり、市の事務又は市の執行機関の権限に属する
法定受託事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われ
ているか、また、市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、市の経営に係る事業
の管理が合理的、効率的に行われているかを主眼として実施。
(1)対象
平成25年度における全課(かい)を対象として実施。
(2)実施
平成25年6月から平成26年3月まで 計8回
3.決算審査及び基金の運用状況審査
地方自治法233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定による審査、また地方自治法第241条第5項
の規定による審査であり、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または
事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか、また、基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検
証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施。
(1)対象及び実施
・ 平成24年度一般会計及び特別会計(国民健康保険特別会計ほか12会計)(平成25年6月∼7月)
・ 平成24年度病院事業会計・水道事業会計(平成25年5月)
款 2 総務費
-58-
4.健全化判断比率審査及び資金不足比率審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査であり、
健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類等が適正に作成されているかどうかを主眼
として実施。
(1)対象
・ 平成24年度一般会計及び特別会計(簡易水道特別会計ほか1会計)
・ 平成24年度病院事業会計・水道事業会計
(2)実施
平成25年7月
5.財政援助団体等に対する監査
地方自治法第199条第7項の規定による監査であり、財政的援助を与えている団体等に対し、当該財政的
援助等に係る出納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施。
(1)財政援助団体
①対象
・ 韮崎市地区長連合会ほか47団体
②実施
平成26年3月 (2)指定管理者
①対象
・株式会社 サニカ(韮崎市民駐車場)
・シダックス大新東ヒューマンサービス 株式会社(韮崎市健康ふれあいセンター・道の駅にらさき)
・韮崎市社会福祉協議会(韮崎市老人福祉センター・韮崎市在宅老人デイサービスセンター)
・甲府ビルサービス株式会社(韮崎市定住促進住宅)
・株式会社 まあめいく(韮崎市民交流センター)
・株式会社 図書館流通センター(韮崎市立図書館)
・有限会社 六曜舎(地域情報発信センター)
・NPO法人 子育て支援センターちびっこはうす(韮崎市子育て支援センター)
・財団法人 武田の里文化振興協会(東京エレクトロン韮崎文化ホール)
②実施
平成25年4月 款 2 総務費
-59-
款 3 民生費
款 3 民生費
項 1 社会福祉費
予算額
4,722,245 千円
決算額
3,947,206 千円
予算額
2,069,683 千円
決算額
1,977,354 千円
(福祉課)
1.社会福祉総務費
(1) 事業一覧
(単位:円)
事 業 名
実 績
事 業 費
特 定 財 源
民生児童委員 89名
民生委員活動事業
主任児童委員 22名
計 社会福祉関係計画策定事業
2,099,026
111名
4計画 アンケート
4,680,950
976柱
81,293
3人
8,036,781
1負担金6補助金
384,000
11地区
1,100,000
5名
2,500
戦没者慰霊祭事業
社会福祉活動専門員設置事業
社会福祉団体支援事業
法定外援護扶助 臨時扶助
地域福祉活動実践事業補助金
基金利子 377,700円
模擬店売上 85,100円
福祉の日記念まつり事業
約2,470人
3,201,680 地域生活支援事業補助金
国庫165,000円
県 83,000円
ふれあいのまちづくり事業補助金
要援護者支援事業
1,891,233
台帳登録数 777人 441,000 要援護者台帳整備
難病患者短期保護措置事業
利用者0名
0
住宅手当緊急特別措置事業
4世帯
302,800
10人
337,900
ホームヘルパー資格取得支援事業
行旅死病人保護措置事業
僧侶謝金
10,000
(介護保険課)
(2) 介護保険事業
① 国の低所得者特別対策
事 業 名
社会福祉法人減免補助
(国1/2・県1/4・市1/4)
軽減者数
12人
(単位:円)
事業費
412,000
特定財源
309,000
款 3 民生費
-60-
② 市の独自低所得者対策
事 業 名
(単位:円)
軽減者数
事業費
訪問介護利用者補助
7人
135,775
訪問入浴利用者補助
2人
75,179
(市民課)
(3) 国民健康保険特別会計繰出金
131,674,943 円
・ 基盤安定制度繰出金
・ 財政安定化支援事業繰出金
31,006,000 円
・ 事務費繰出金
17,579,292 円
2,375,200 円
・ 県単老人医療費繰出金
20,022,497 円
・ 職員給与費繰出金
7,240,000 円
・ 出産育児一時金繰出金
45,814,272 円
・ 重度医療等対策事業費繰出金
合計
255,712,204 円
(介護保険課)
(4) 介護保険特別会計繰出金
・職員給与費繰出金
41,444,605 円
・事務費繰出金
22,503,852 円
244,274,837 円
・介護給付費繰出金
・包括的支援事業・任意事業繰出金
5,320,661 円
・介護予防事業繰出金
6,694,875 円
合計
320,238,830 円
(保健課)
(5) 介護サービス事業特別会計繰出金
2,467,735 円
・職員給与費繰出金
款 3 民生費
-61-
(福祉課)
2.老人福祉事業
(1) 事業一覧
(単位:円)
事 業 名
養護老人ホーム措置事業
老人クラブ育成事業
実 績
事 業 費
延 378人
73,740,660
負担金 12,702,300円
61クラブ
3,417,252
県補助金 2,267,000円
13,482,478
みんなで支える地域福祉推進事業
349,500
(高齢者生活状況確認事業)
(紙おむつ支給事業)
2,168件
6,487,775
(配食サービス事業)
7,937食
1,587,200
337人
1,933,619
(訪問理美容サービス事業)
13件
46,549
(緊急通報体制等整備事業)
152台
2,921,205
(いきいき山梨ねんりんピック参加事業) 参加者 82名
56,630
(タクシー助成券サービス事業)
(事務費)
市負担分 200円
自己負担 300円
負担金 69,000円
100,000
ことぶき長寿記念事業
3,562,492
(金婚夫婦を祝う会)
15組
228,592
(敬老祝金支給事業)
430人
2,933,900
(百歳祝金支給事業)
4件
400,000
ねたきり老人介護慰労金
(ねたきり老人介護慰労金支給事業)
特定財源
77歳@ 5,000円:277人
88歳@10,000円:153人
@100,000円
1,343,000
43件
1,320,000
6人
23,000
(在宅介護家族リフレッシュ事業)
老人福祉センター管理運営事業
13,554,401
(指定管理者委託料)
12,000,000
(利用料減免補助金)
95,500
(玄関上框他)
社会福祉事業基金
619,500円
541,800
77,700
(シロアリ防除)
(福祉バスのクラッチ交換)
327,337
(韮崎市老人福祉センター特別修繕)
512,064
在日外国人高齢者福祉給付金支給事業
1人
120,000
款 3 民生費
-62-
○平成25年度老人保護措置費及び措置状況
養護老人ホーム
(単位:円・件)
施設名
措置費
年間合計
月平均
豊寿荘
2,771,435
12
1.0
春風寮
2,402,146
12
1.0
静心寮
63,290,050
330
27.5
青い鳥
3,040,290
12
1.0
和告寮
2,233,673
12
1.0
計
73,737,594
378
31.5
(2) 高齢者虐待等一時保護支援事業
実施状況
H24年度
1件
1人
53,777 円
H25年度
0件
0人
0円
(介護保険課)
(3) デイサービスセンター管理運営事業
工事請負費(なごみの郷機械浴室床他改修工事) 630,000 円
特別修繕負担金(なごみの郷及びこぶし荘 特殊浴槽修繕分 他)
999,211 円
(市民課)
(4) 老人医療費支給事業(県単老人医療制度)
県単独老人医療受給対象者数 102名
診 療 報 酬
(単位:件・円)
現 金 給 付
合 計
区分
国 保
社 保
国 保
特定財源
社 保
件 数
2,274
107
75
5
2,461
金 額
5,755,721
319,389
351,597
12,696
6,439,403
県補助金1/2
3,219,701
(5) 老人保健交付金
平成25年度老人医療給付費県負担金等返還金
19,692
円
(保健課)
(6) 認知症施策総合推進事業
平成21年度より国のモデル事業として開始 認知症連携担当者配置 事業費 5,900,672 円
(財源内訳) 国庫支出金
一般財源
5,900,000 円
672 円
款 3 民生費
-63-
・ 認知症支援ネットワーク協議会
目的:認知症の方が住み慣れた地域で安心して暮らせる仕組みづくりや、見守り体制の検討を
行い組織的な支援ができるまちづくりを目指す。
7月 4日 第1回認知症支援ネットワーク協議会 出席者 33名
2月 6日 第2回認知症支援ネットワーク協議会 出席者 26名
・ 徘徊SOSネットワーク協議会
目的:徘徊により行方不明となった認知症の高齢者を早期に発見し、当該高齢者等の事故防止及び
その家族の負担の軽減を図るため、関係機関が有機的に協力できるネットワークを構築する
こと。
10月9日 模擬訓練
10月22日 第1回徘徊SOSネットワーク協議会 出席者 25名
・ 認知症相談状況
H21
H22
H23
H24
H25
電話
56
件
194 件
39 件
48 件 H24
67 件
来所
10
件
43 件
35 件
42 件
40 件
訪問
34
件
121 件
67 件
83 件
56 件
その他
5
件
14 件
4件
12 件
15 件
計
105
件
372 件
145 件
185 件
176
件
・ もの忘れ相談日(毎月第2火曜日)相談件数
3件
・ 北病院からのケース連絡
0件
・ 北病院へのケース連絡
0件
・ 北病院との連絡会議
1回(事例検討会)
・ 専門職研修
出席者78名
「各種の認知症疾患の特徴を理解する」
講師:山梨大学医学部 精神科 准教授 布村 明彦医師
(7) 地域包括ケア推進事業
事業費 95,550円
(財源内訳) 一般財源
95,550 円
救急時安心情報キットの配付
目的:
災害・緊急時の安心の確保
対象者:
ひとり暮らし高齢者等希望者
款 3 民生費
-64-
項目
配付数
ひとり暮らし高齢者
H24
543
18
561
2
1
3
545
19
564
その他必要な方
合計
計
H25
(市民課)
3.後期高齢者医療費関係
(1) 後期高齢者医療特別会計繰出金
63,295,062 円
・ 保険基盤安定繰出金
・ 事務費繰出金
2,522,814 円
・ 事業費繰出金
4,038,630 円
69,856,506 円
合計
(2) 山梨県後期高齢者医療制度広域連合負担金
16,046,116 円
・ 事務費負担金
236,173,393 円
・ 医療給付負担金(市負担分1/12)
合計
252,219,509 円
(福祉課)
4.障害者福祉事業
(1) 事業一覧
(単位:円)
事
業
名
①障害者自立支援給付費等負担事業
②補装具助成事業
利用者又は件数
事 業 費
延受給者 5,662人
594,825,369
利用者 79人
特定財源
国 庫
300,919,643
県
148,706,341
国 庫
7,493,397
県
3,272,322
13,089,289
③特別障害者等福祉手当支給事業
延受給者 479人
9,955,720 国 庫
④重度心身障害児福祉手当施行事業
延受給者 350人
1,400,000
0件
0
⑤介助用自動車購入助成事業
⑥地域生活支援事業
○自発的活動支援事業
○相談支援事業
55,831,219 国庫
ピアサポート活動
事業所数
○日常生活用具給付等事業
16,920 県
3事業所
2,524,200
507人
5,902,653
7,466,790
11,650,000
5,824,000
初級クラス 15人
○手話奉仕員養成研修事業
530,000
中級クラス 23人
款 3 民生費
-65-
利用者 86人
8,171,929
延利用者 1,025人
7,129,360
利用者 10人
440,428
3人
108,000
○移動支援事業
○地域活動支援センター運営委託事業
○意思疎通支援事業
○障がい者相談員設置事業
○自立支援協議会運営事業等
71,775
○障害者社会参加支援事業
755,327
障害者スポーツ大会
運動会 165人
84,848
延参加者数 149人
212,061
声の広報等発行事業
利用者 24人
179,209
声の広報等発行事業
40件
179,209
1件
100,000
母子グループ生活訓練事業
身体障害者用自動車改造事業
○日常生活支援
14,712,650
日中一時支援
利用者71人
14,670,800
生活サポート
1人
41,850
審査会開催回数12回
1,057,790
⑦障害程度区分認定事務事業
利用者 96人
858,690 県
219,775
身体障害者手帳保持者 1,371人
(25.4.1現在)
⑧在宅心身障害者タクシー利用料金助成事業
延 1,363回
精神保健福祉手帳保持者 295人
療育手帳保持者 246人
○自立支援医療給付費(更生・育成)
区分
視覚・聴覚・肢
体・音声等機能
障害
医療
区分
更生
(単位:円)
入院
外来等
受給
受給
医療負担額
者数
者数
0
0
0
計
受給
者数
医療負担額
医療負担額
0
0
0
育成
0
0
5
91,716
5
91,716
更生
0
0
3
999,137
3
999,137
育成
0
0
0
0
0
0
更生
9
1,407,105
0
0
9
1,407,105
育成
1
87,005
0
0
1
87,005
更生
13
1,766,445
79
14,348,347
92
16,114,792
育成
0
0
0
0
0
0
23
3,260,555
87
15,439,200
110
18,699,755
免疫機能障害
心臓機能障害
腎臓機能障害
合計
※過年度分返還金433,114円(更生医療分)
款 3 民生費
-66-
○補装具給付費
(単位:円)
区 分
義 肢
装 具
補聴器
電動車いす
車いす
その他
計
交 付
5
14
12
9
1
7
48
修 理
1
4
4
16
5
1
31
6
18
16
25
6
8
79
件 数
計
給付額
3,260,430 2,002,598
773,054 2,782,462 1,910,533 2,360,212 13,089,289
(市民課・福祉課)
(2) 重度心身障害者医療費助成事業
①資格状況
項 目
(単位:人)
前年度末
受給者
受給者
更新後
受給者
1,013
異 動 届 出
新規交付
1,030
年度末
受給者数
返還(死亡・転出等)
99
66
1,046
②医療費助成状況
項 目
(単位:件・円)
平成20年度
件 数
医療費助成金
特定財源(県1/2)
平成21年度
26,254
平成22年度
26,124
25,851
113,129,087 112,870,003 107,035,741
54,764,000
58,158,000
53,517,000
平成23年度
平成24年度
26,823
27,241
平成25年度
27,714
112,851,871 117,172,514 118,733,765
56,425,000
58,586,000
59,366,000
(商工観光課)
35,320,673 円
5.健康ふれあいセンター管理事業
指定管理者:シダックス大新東ヒューマンサービス㈱
指定管理期間:平成25年4月∼平成30年3月
4,305,000 円
・施設等修繕費
構内電話設備取替
577,500 円
ろ過機ポンプ取替
997,500 円
2,730,000 円
温泉用深井戸水中ポンプオーバーホール取替
24,255 円
・ AED借上料
30,975,000 円
・指定管理者業務委託料(道の駅含む)
16,418 円
・旧回数券払い戻し手数料
款 3 民生費
-67-
ゆ∼ぷるにらさきの利用状況
(単位:人)
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
市 内
7,313
7,599
7,218
8,089
8,864
6,875
7,395
7,523
8,065
市 外
1,357
1,770
1,574
2,806
5,601
1,964
1,512
1,312
931
合 計
8,670
9,369
8,792 10,895 14,465
8,839
8,907
8,835
8,996
合 計
1月
2月
3月
前年度
増 減
9,102
6,631
8,267
92,941
99,118
△ 6,177
1,107
675
945
21,554
20,504
1,050
10,209
7,306
9,212
114,495
119,622
△ 5,127
款 3 民生費
-68-
款 3 民生費
予算額
項 2 児童福祉費
2,159,104 千円
決算額
1,512,022 千円
(福祉課)
1.児童手当施行事業
[児童手当事務費]
(単位:円)
特定財源
対象者及び人数
事 業 費
国・県
児童手当受給者
482,715
2,310 名
0
[児童手当支給状況]
(単位:人・円)
特 定 財 源
区 分
延児童数
事 業 費
国 庫
県
被用者0∼3歳未満
5,842
87,630,000
72,051,333
7,789,333
被用者3∼中学校終了前
28,686
299,585,000
199,723,333
49,930,833
被被用者
9,966
111,182,300
74,116,666
18,529,166
特例給付
1,160
5,800,000
3,866,666
966,666
計
45,654
504,197,300
349,757,998
77,215,998
※事業費には年度内戻入未済分を含む
2.おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業
(単位:円)
事 業 名
事 業 費
おめでとう赤ちゃん出生お祝い事業
1,990,000
199件
3.児童センター運営事業
(単位:円)
区 分
利用者数 延
内放課後児童
韮崎児童センター
8,148 人
7,125 人
北東児童センター
9,296 人
8,769 人
北西児童センター
3,615 人
3,273 人
甘利児童センター
13,045 人
12,777 人
合計利用者数
34,104 人
31,944 人
クラブ利用料
31,197,466
・施設整備の状況
305,235 円
施設等修繕費
北西児童センター 浄化槽用ベルト交換
北東児童センター 自動ドア装置改修
特 定 財 源
事業費
6,043,000
国
0
県
11,369,000
ほか5件
款 3 民生費
-69-
4.地域子育て支援センター運営事業
(単位:円)
特 定 財 源
利用者数
事 業 費
国
総利用者数 43,926 人
県
6,714,000
20,053,000
0
5.ファミリーサポート支援事業
(単位:円)
事 業 名
ファミリーサポート事業
会員数370名
対象者及び人数
事 業 費
利用者数 延 877人
670,290
(依頼会員313人・協力会員44人・両方会員13人)
6.保育園等運営事業
(単位:円)
区 分
保育園数
年度末児童数
年間延人員
一時保育事業利用者数
人 数 等
8園
606人
特 定 財 源
事 業 費
124,483,500
負担金
582,812,326
6,752人
431人
国
7,785,865
県
3,497,932
受託事業収入
6,252,240
雑 入
計
・保育所施設整備の状況
10,979,630
152,999,167
8,427,633 円
備品等修繕費
西保育園 遊戯室エアコン修理
施設等修繕費
西保育園 ガス給湯器修繕
ほか 7件
187,907 円
東保育園 水道配管等修繕
藤井保育園 内装修繕
円野保育園 漏水修繕
旭保育園 浄化槽用ベルト交換
竜岡保育園 電気配線修繕
諸備品購入費
ほか28件
4,713,826 円
ほか 8件
3,525,900 円
韮崎西・韮崎東保育園 エアコンの購入
藤井保育園 エアコンの購入
款 3 民生費
-70-
(参考1) 保育園入所状況
保育園
(単位:人)
(内 未満児) 年間延人員 (内 未満児)
定員
月平均
(内 未満児)
韮崎西
120
(30)
1,404
(511)
117.0
(42.6)
韮崎東
90
(24)
1,205
(462)
100.4
(38.5)
藤 井
120
(24)
1,446
(529)
120.5
(44.1)
中 田
60
15.5
0.0
穴 山
40
24.5
(9.1)
円 野
45
8.7
0.0
旭
90
(12)
876
(188)
73.0
(15.7)
竜 岡
105
(12)
1,237
(371)
103.1
(30.9)
計
670
6,752
(2,170)
562.7
(180.8)
186
(5)
294
(109)
104
(参考2) 広域保育園関係
区 分
韮崎市から他市町村へ
他市町村から韮崎市へ
保育園数
27 園
6園
年度末児童数
33 人
13 人
542 人
159 人
年間延人員
7.再編保育園整備推進事業
(単位:円)
事 業 名
内 容
保育園再編推進事業
再編保育園建設構想委員会開催(委員数21名)
再編保育園測量・設計業務 ほか3件
保育園再編整備事業
事 業 費
384,350
24,891,030
597,008,000
再編保育園建築主体工事 ほか
(H26繰越明許)
53,595,000
保育園地域環境整備事業
再編保育園外構工事
(H26繰越明許)
8.病児・病後児保育事業
(単位:円)
利用者数
市内
事 業 費
市外
特定財源
負担金
553,360
13,247,892
171人
57人
県
4,453,000
※事業費には保育士2名分の人件費を含む
款 3 民生費
-71-
9.家庭児童相談員設置事業
(単位:円)
事 業 費
対象者及び人数
相談員
1名
相談件数
78件
3,122,860
10.児童扶養手当支給事業
(単位:人・円)
特 定 財 源
対象者数
区 分
事 業 費
国
児童扶養手当施行事務費
90,047
児童扶養手当支給事業
117,393,860
274
39,131,286
(H14・9月県より認定支払事務移行)
11.ひとり親家庭支援事業
(単位:円)
事 業 名
対象者及び件数
生活福祉資金利子補給
生活福祉
祖父母孫応援助成金支給
母(父)子世帯小中学校入進学祝金支給事業
事 業 費
2件
28,189
2件
250,000
45件
460,000
計
738,189
12.母子保護措置事業
(単位:円)
特 定 財 源
件 数
事 業 費
国庫
0件
0
県
0
0
13.母子家庭自立支援事業
(単位:円)
特 定 財 源
区 分
対象者数
事 業 費
翌年度返還金
国 庫
県
母子家庭高等技能訓
練促進費等事業
1
1,111,500
833,000
0
0
自立支援教育訓練給
付事業
0
0
0
0
0
款 3 民生費
-72-
(市民課)
14.ひとり親家庭・子ども医療費助成事業
(単位:円)
事 業 名
対象者及び件数
事 業 費
特定財源
556人/ 7,390件 16,117,564 県 1/2
8,058,782
子ども医療費助成(県単:通院5歳・入院6歳)
1,827人/22,710件 36,130,576 県 1/2
18,065,288
子ども医療費助成(市単:入院通院15歳まで)
2,158人/37,624件 67,822,496
ひとり親家庭医療費助成
(福祉課)
15.障害児通所支援事業
(単位:円)
事 業 名
利用者
障害児通所支援事業
事 業 費
延421人 31,549,607
特定財源
国庫
県
16,492,138
7,887,401
※財源に障害者等災害臨時特例補助金含む
款 3 民生費
-73-
款 3 民生費 予算額
項 3 生活保護費
356,855 千円
決算額
323,264 千円
(福祉課)
284,293,880 円
1.生活保護措置事業 (内訳 国庫
234,382,000 円 )
786,526 円
当年度発生返還金(収納額)
生活保護法扶助別執行状況
(単位:人・世帯・円・%)
扶助別
年 計 月平均
世帯
1,013
84
人員
1,256
105
世帯
613
51
人員
763
64
世帯
53
4
人員
65
5
世帯
1,251
104
人員
1,434
120
世帯
214
18
人員
226
19
世帯
0
0
人員
0
0
世帯
19
2
人員
19
2
世帯
1
0
人員
1
0
世帯
3,164
263
人員
3,764
315
生 活
住 宅
教 育
医 療
介 護
出 産
生 業
葬 祭
計
被保護世帯
1,432
119
被保護人員
1,725
144
扶助額
構成比
70,849,853
29.0
12,088,984
4.9
791,530
0.3
156,815,934
64.2
3,148,639
1.3
0
0.0
314,792
0.1
319,773
0.1
244,329,505
100.0
款 3 民生費
-74-
(1) 医療費扶助の内訳
(単位:円)
医 科
歯 科
入 院
金
件数
訪問看護
調 剤
外 来
額
金 額
件数
224 116,790,584
件数
15,850,933
1,244
移 送
件数
金 額
5
件数
2,627,004 1,120
110
治療材料費
件数
金 額
95,858
金 額
1
14,300
金 額
20,881,115
件数
金 額
6
302,700
計
その他
件数
43
金 額
253,440
件 数
金 額
2,753 156,815,934
(2) 生活保護救護施設事務費支給状況
(単位:円)
扶助費
救護施設名
1人平均月額
鈴宮寮
4,087,068
113,529
清山寮
35,877,307
139,600
計
39,964,375
7,711,192 円
2.生活保護適正化推進事業
(内訳 国庫 6,254,000 円)
128,000 円
・診療報酬明細書点検等充実事業
2,623,000 円
・医療扶助適正化実施推進事業
・扶養義務調査充実事業
161,000 円
・関係職員等研修啓発事業
116,000 円
・生活保護システム更新事業
1,161,000 円
・中国残留邦人システム更新事業
2,065,000 円
2,502,101 円
3. 就労支援事業
就労支援者数
年度
(単位:人)
就職者
対象者
生保
一般
生保
一般
H24
34
10
24
21
5
16
H25
35
15
20
26
12
14
款 3 民生費
-75-
4. 生活保護施行事業(補助対象外)
69,960 円
・介護扶助費
10,636,210 円
5.中国残留邦人生活支援給事業
9,872,411 円 )
(内訳 国庫
中国残留邦人支援扶助費執行状況
(単位:人・世帯・円・%)
扶助別
年 計 月平均
世帯
72
6
人員
132
11
世帯
72
6
人員
132
11
世帯
70
5
人員
112
9
世帯
0
0
人員
0
0
世帯
0
0
人員
0
0
世帯
214
17
人員
376
31
被支援世帯
72
6
被支援人員
132
11
構成比
扶助額
生 活
住 宅
医 療
6,143,469
60.6
1,233,100
12.2
2,755,300
27.2
0
0.0
0
0.0
10,131,869
100.0
介 護
葬 祭
計
(1) 医療費扶助の内訳
(単位:円)
医 科
歯 科
入 院
件 数
2
金
調 剤
外 来
額
482,740
件 数
金 額
119
1,158,050
治療材料費
件 数
0
(2) 支援・相談員賃金等
件 数
金 額
20
308,870
移 送
金 額
件 数
0
99
金 額
795,000
計
その他
件 数
金 額
0
件 数
0
2
金 額
10,640
件 数
242
金 額
2,755,300
504,341 円
款 3 民生費
-76-
予算額
款 3 民生費 項 4 国民年金事務費
10,390 千円
決算額
10,344 千円
(市民課)
1.国民年金の状況
(1)国民年金被保険者及び免除状況
実被保険者数
年 度
任意
社保管
理不在
被保険
者数
計
計
1号
3号
H24
4,291
2,136
21
6,448
45
6,493
H25
4,085
2,085
22
6,192
70
6,262
対比
△ 206
△ 51
1 △ 256
25 △ 231
(単位:人,%)
免除状況
申免
申免 学生納
申免
申免
(全額) (3/4) (半額) (1/4) 付特例
法免
納付
猶予
免除率
計
348
511
77
44
15
476
126
1,597
36.8
351
540
86
52
26
485
154
1,694
40.8
3
29
9
8
11
9
28
97
4.0
(2)新規被保険者の適用状況
(単位:人)
年 度
1号適用
漏れ者
20歳
到達者
学 生
公的年金
からの
移行者
3号
適用者
その他
任意加入
H24
241
323
584
192
281
8
H25
248
290
574
190
304
9
対比
7
△ 33
△ 10
△ 2
23
1
(3) 各種諸届の処理状況
ア 資格受付関係
種 別 資格取得 資格喪失 資格記録 転入転出 種別変更
件 数
1,312
1,072
68
347
624
計
3,423
※ 資格記録とは、死亡、脱退、不在、転出取消、取得取消、喪失取消、資格取消 イ 裁定請求等受付関係
種 別
件 数
裁 定 請 求
老齢基礎 障害基礎 遺族基礎
6
15
計
寡婦
0
0
21
款 3 民生費
-77-
款 3 民生費 予算額
項 5 静心寮費
124,114 千円
122,470 千円
決算額
(静心寮)
1.静心寮運営事業
122,470,010 円
(1)老人保護措置事業費
87,713,964 円
事務費
職員給与費
63,093,559 円
事 務 費
24,620,405 円
28,655,546 円
生活費
6,100,500 円
工事請負費
(内訳)
2,730,000 円 (特定財源:国庫補助金857,000円)
・ボイラー室吹付材除去工事
・オイルタンク電気防食システム設置工事
3,370,500 円
(2)平成25年度老人保護措置費及び措置人数
(単位:人・円)
措置市町村
延人数(延月数) 入寮者数(月平均)
措 置 費
韮 崎 市
330
27.5
63,290,050
甲 斐 市
22
1.8
3,947,010
甲 府 市
24
2.0
4,740,300
北 杜 市
60
5.0
11,981,110
笛 吹 市
12
1.0
2,261,704
江戸川区
12
1.0
2,157,155
計
460
38.3
88,377,329
財 源 内 訳
使
料
88,377,329 円
国 庫 補 助 金
857,000 円
県
用
金
24,718 円
雑 入
2,100 円
一
委
般
託
財
源
33,208,863 円
款 3 民生費
-78-
款 3 民生費 予算額
項 6 災害救助費
2,099 千円
決算額
1,752 千円
(福祉課)
1.災害見舞事業
(1)災害発生状況
(単位:円)
災害発生件数
罹災者支給額
2件
計
80,000
80,000
132,411 円
(2)災害救護自動車購入・維持管理事業
2.一時避難所設置事業
(総務課)
1,335,933 円
(1)一時避難所設置費
・消耗品費
圧縮毛布
924,000 円
アルファ米
134,400 円
その他消耗品
7,245 円
・食糧費
避難者用食糧
253,048 円
・その他光熱水費
避難所燃料
17,240 円
※H26.2.14∼15にかけての豪雪に伴う災害救助法適用分
(福祉課)
(2)一時避難所の状況
開設ヶ所
3ヶ所(内1カ所は自主的に開設)
避難所
避難人数(延べ)
開設期間
2/16∼18
韮崎市老人福祉センター
つぶらの会館
174
2/16∼18
上円井公民館(自主的)
71
2/16∼17
(3)開設費用
(単位:円)
避難所開設経費
消耗品
108,166
避難所運営経費
運営委託費
95,393
款 3 民生費
-79-
款 4 衛生費
款 4 衛生費
項 1 保健衛生費
予算額
1,595,318 千円
決算額
1,507,622 千円
予算額
594,520 千円
決算額
556,343 千円
(保健課)
1.不妊症対策支援事業
事 業 費
1,965,178 円
[目的]
不妊症のため子供をもつことができない夫婦が、保険適用外の体外受精、顕微授精を受けた場合その治
療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図り、もって夫婦が子どもを授かり生命を育むことで人生を豊
かにすることを目的とする。
[支給対象者]
*夫婦のいずれかが、継続して1年以上韮崎市に居住する戸籍上の夫婦。
*医療機関において不妊症と診断され、体外受精・顕微授精の治療を受けている者。
*夫婦の合計所得が、730万円未満である者。
*夫婦のいずれも市税等を滞納していない者。
[支給の額]
1年間に10万円を上限に2回助成
[支給状況]
(H25 申請件数)
年度
H23
H24
H25
支給者数
件数
17
15
22
2.母子健康診査事業
事 業 費
20,506,680 円
[目的] 個別性に応じ、時期・場所を問わず妊婦・乳児健診が受けられ、健やかに成長発達できること
を目的とする。
(1) 4ヵ月児健康診査事業
ア 受診率
区分
(単位:人・%)
該当児数
受診児数
受診率
年度
H23
232
215
92.7
H24
210
205
97.6
H25
208
201
96.6
款 4 衛生費
-80-
イ 判定結果
*重複あり
健 康
区分
指導済
要継続指導
率
率
数
(単位;人・%)
要精密検査
数
率
要治療
治療継続
数
率
数
率
H23
147
68.4
17
7.9
38
17.7
1
0.5
15
7.0
H24
144
70.2
13
6.3
33
16.1
5
2.4
15
7.3
H25
134
66.6
22
10.9
34
16.9
1
0.5
12
6.0
年度
数
(2) 1歳6か月児健康診査事業
ア 受診率
(単位:人・%)
区分
該当児数
受診率
受診児数
年度
H23
200
192
96.0
H24
261
248
95.0
H25
211
208
98.6
イ 判定結果
*重複あり
年度
指導済
健 康
区分
数
率
要継続指導
率
数
率
数
(単位;人・%)
要精密検査
率
数
要治療
治療継続
数
率
H23
92
47.9
79
41.1
29
15.1
1
0.5
13
6.8
H24
92
37.1
121
48.8
37
14.9
1
0.4
20
8.1
H25
77
37.0
80
38.5
103
49.5
3
1.4
18
8.7
ウ 歯科健診状況
区分
年度
(単位;人・%)
う歯のない者 う歯のある者
受診児数
数
率
数
率
率
数
未受診
率
数
H23
192
100.0
186
96.9
6
3.1
-
-
H24
248
100.0
241
97.2
7
2.8
-
-
H25
208
100.0
204
98.1
4
1.9
-
-
(3) 3歳児健康診査事業
ア 受診率
区分
(単位;人・%)
該当児数
受診者数
受診率
年度
H23
261
251
96.2
H24
209
203
97.1
H25
228
219
96.1
款 4 衛生費
-81-
イ 判定結果
*重複あり
経過観察
要精密検査
数
数
指導済
健康
区分
率
(単位;人・%)
率
要治療
率
数
率
数
率
H23
124
49.4
37
14.7
71
28.3
1
0.4
25
10.0
H24
114
56.2
34
16.7
42
20.7
3
1.5
17
8.4
H25
98
44.7
50
22.8
63
28.8
0
0
23
10.5
年度
数
ウ 歯科健診状況
区分
年度
(単位;人・%)
受診児数
数
未受診
う歯のない者 う歯のある者
率
数
率
率
数
率
数
H23
251
100.0
198
78.9
52
20.7
1
0.4
H24
203
100.0
167
82.3
36
17.7
0
0
H25
219
100.0
178
81.3
41
18.7
0
0
(4) 妊婦・乳児一般健康診査
ア 妊婦一般健康診査
・ 受診票交付状況及び受診状況
(単位:人・%)
交付数
受診者数
延交付数
延受診者数
受診率
H23
235
333
3244
2449
75.5%
H24
225
316
3120
2334
74.8%
H25
238
324
3270
2330
71.3%
・受診結果状況
*重複あり
異常あり
受診延人数
異常なし
計
数
率
数
率
要精検
治療中
経過観察
その他
数
率
数
率
数
率
数
率
数
率
H23
2449
100 2282 93.2 167
6.8
19
0.8
58
2.4
81
23.0
9
0.4
H24
2334
100 2180 93.4 155
6.6
9
0.4
46
2.0
92
3.9
8
0.3
H25
2330
100 2140 91.8 191
8.2
21
0.9
72
3.1
94
4.0
4
0.2
款 4 衛生費
-82-
イ HTLV−1抗体検査受診結果
所見別受診人数
確認検査
交付数 受診数
陰性
陽性
陰性
判定保留
陽性
不明
H23
230
209
209
0
0
0
0
0
H24
224
114
114
0
0
0
0
0
H25
228
222
222
0
0
0
0
0
ウ クラミジア抗原検査受診結果
所見別受診人数
確認検査
交付数 受診数
陰性
陽性
治療中 経過観察 その他
不明
H23
232
204
202
2
1
0
1
0
H24
224
104
102
2
1
0
1
0
H25
231
191
189
2
1
0
1
0
エ 県外医療機関(里帰り)
人数
件数
H23
22
107
H24
13
66
H25
16
86
オ 乳児一般健康診査
・ 受診票交付状況及び受診状況
(単位:人・%)
1回目
H23
H24
H25
合計
2回目
交付数
251
259
510
受診児数
202
139
341
受診率
80.5
53.7
66.9
交付数
236
211
447
受診児数
165
116
281
受診率
69.9
55.0
62.9
交付数
254
215
469
受診児数
154
116
270
受診率
60.6
54.0
57.6
・ 受診結果の内訳
(単位:人・%)
異常あり
区分
計
異常なし
計
数(率)
270
257(95.2)
13(4.8)
要精検
5(1.9)
治療中
7(2.6)
経過観察
1(0.4)
款 4 衛生費
-83-
3.母子健康教育事業
事 業 費
717,507 円
[目的] 基礎的な育児技術の習得を図り、妊娠期の不安の軽減と母性、父性の確立を図るとともに仲間
づくりの場とする。また、子どもの成長発達支援を行うとともに、保護者の育児不安解消に努め
る。
ア 学級・教室活動状況
(単位:人・%)
・パパママ学級
年度
回数
実人数 初産婦 経産婦
母親延人数
父親等延人数 参加延人数
H23
20
49
42
7
151
37
188
H24
15
37
31
6
89
25
114
H25
15
57
47
10
135
47
182
・すくすく教室(7か月)
該当者数
参加者数
参加率
H23
248
223
89.9
H24
211
196
92.9
H25
195
186
95.4
該当者数
参加者数
参加率
H23
239
201
84.1
H24
230
212
92.2
H25
218
202
92.7
該当者数
参加者数
参加率
H23
202
184
91.1
H24
232
192
82.8
H25
228
216
94.7
・よちよち教室(11か月)
・のびのび教室(2歳)
款 4 衛生費
-84-
・母と子のふれあい教室(各町で主催)
参加者
回数
母親(大人)
子供
愛育班員等
計
H23
10
147
154
136
437
H24
11
153
209
169
531
H25
10
116
154
141
411
・育児学級
出席者
合計
回数
母
乳児
父
その他 実人員 延人数
H24
5
22
24
1
2
49
49
H25
4
5
4
0
1(幼児)
10
10
イ 心理・言語・歯科相談
(単位:人・%)
・ 心理相談(毎月1回実施)
実人員
延人員
再相談率
H23
24
32
33.3
H24
27
43
59.3
H25
29
46
58.6
・ 言語相談(毎月1回実施)
のびのび教室対象
2歳児以外
計
H23
9
17
26
H24
8
14
22
H25
2
43
45
のびのび教室対象
2歳児以外
計
H23
84
0
84
H24
125
0
125
H25
209
2
211
・ 歯科相談(毎月1回実施)
4. 母子相談・訪問事業
事 業 費
1,168,849 円
事業費 1,168,849円 (財源内訳) 交付金
536,000 円
雑入
128,700 円
一般財源
504,149 円
款 4 衛生費
-85-
[目的]母子保健法に基づき、母性の健康を保持増進し心身ともに健全な子供の出生と育成を推進する。
個人、家族にとどまらず広く社会の問題としてとらえるとともに、その個人の一生を通じる一貫
した健康への基礎づくり事業。
ア 母子健康手帳交付及び妊産婦相談実施状況
(単位:人・%)
・妊産婦相談(交付者以外も含む)
産婦
産婦
転入
(再掲)
妊産婦
計
128
14
39
251
104
123
5
18
232
120
122
9
33
251
実施
回数
妊婦
H23
96
237
109
H24
94
227
H25
94
242
初産婦 経産婦
・ハイリスク妊婦(交付者以外も含む)
妊婦数
ハイリスク妊婦
割合
H23
237
90
38.0
H24
227
91
40.1
H25
242
90
37.2
イ 育児相談 (毎月1回実施)
*重複あり
相 談 内 容
出席者
区分
延数
来所
視力 聴力
電話
尿 身体 育児 言語 栄養
H23
22
103
162
62
17
51
20
6
5
1
H24
22
82
142
52
20
41
16
4
1
8
H25
20
99
163
66
22
45
12
14
1
3
ウ 療育相談
実人員 延人員
再相談率
H23
19
27
42.1
H24
20
36
80.0
H25
37
65
75.5
スタッフ 小児科医・臨床心理士・保健師
エ 新生児訪問
対象者
199
訪問数
207
(104%)
(前年度出生児も含まれる)
オ フォロー訪問
訪問数
31
款 4 衛生費
-86-
カ 保育園・幼稚園巡回訪問
3 幼稚園
年間2回
7 保育園
年間2回
6月
H25
要観察児
11月
幼稚園 29(8.1%)
25(7.0%)
保育園 64(11.9%)
72(13.4%)
計
97(10.8%)
93(10.4%)
5.母子地域支援事業
愛育会の組織育成
事 業 費
271,270 円
ア 活動目標
身近な健康問題を考え、解決のための事業を行う。
イ 活動内容 健康づくりの組織育成
内
容
回数
11地区班員190名
出席者数
49
1
総会
(委任状107)
理事会
7
81
班長研修会
3
35
67
832
班員会議
愛育だよりの発行
地域ふれあい教室(親子・三世代)
乳幼児・高齢者へのプレゼント
年間16号
10
411
4地区
○各地区毎に班員会議
研修内容
・愛育班活動とは
自分の健康を考える。
家族の健康を考える。
地域の健康を考える。
・各地区毎に1年間の計画を立てる。
・身近な健康問題を話し合う。
自分が感じていることや、声かけ活動や話し合いから問題と思われることを出し合い、
解決方法等を考え地域の健康づくり活動を行う。
款 4 衛生費
-87-
6.ブックスタート事業
事 業 費
136,500 円
[目的]乳児と保護者に絵本を配布し、本とのふれあいや母子のコミュニケーションの機会を提供す
る。
平成25年度配布数
202冊
7.養育医療費助成事業(平成25年度∼)
事 業 費
1,163,401 円
(財源内訳)
国負担金
446,800 円
県負担金
290,674 円
一般財源
425,927 円
[目的]養育医療にかかる保護者負担を軽減することで、子どもを産み育てやすい環境づくりに資す。
(平成25年度より、事務実施権限が県から市へ移譲される)
[対象者]医師が入院養育を必要と認めた未熟児(身体の発育が未熟なまま出生した1歳に満たない者)。
出生時体重が2,000g以下のもので、生活力が特に薄弱であって、いくつかの身体症状を示すもの。
対象者 4人 延べ 14件
8.家庭訪問
12 名
○保健師数
○家庭訪問実施状況
153 件
成人
1,053 件
新生児
38 件
精神
85 件
乳児
96 件
結核
0件
妊産婦等
未熟児
○研修会・研究会
5件
心身障害
幼児
50 件
その他
学童・生徒
55 件
合計
32 件
6件
1,573 件
31 回
9 実習生指導
・ 山梨県立大学看護学部(4年生)公衆衛生看護学実習
実習目的
地域看護活動の基本的知識と技術を修得し、地域における看護を総合的に学ぶ。
実習期間
平成25年9月30日∼10月25日 学生8名
・ 山梨学院大学健康栄養学部(3年生)公衆栄養学実習
実習目的
地域における栄養関連サービスに関するプログラムの作成・実施・評価を総合的に学ぶ。
実習期間
平成25年9月 30日∼10月30 日 学生5名
款 4 衛生費
-88-
10.健康増進事業
健康増進法に基づき、壮年期以降の健康維持・疾病予防を図るため、健康教育、健康相談、訪問指導
を保健・医療・福祉の連携の中で総合的に実施する事業。
(1) 健康教育事業
事 業 費
1,693,067 円
(財源内訳) 県負担金
504,000 円
一般財源
1,189,067 円
ア 集団健康教育実施状況
(単位:回・人)
参加者数
開催回数
内容
歯周疾患 歯科健康教育
病態別
集団健
康教育
開催回数
参加者数
16
558
15
510
健康アップ教室
28
265
24
314
健診結果報告会
39
628
37
574
高血圧予防教室
―
―
1
11
2
120
3
138
17
560
12
272
102
2,131
92
1,819
陸上ウォーキング教室
一般
H25
H24
区分
出前塾
計
イ 禁煙教室 年間参加者数 12人
年間教室開催回数 1回
ウ 水中教室助成
年間利用者数 1,872人
年間教室開催回数 217回
12,000 部
エ 健康カレンダー全戸配布(広報4月号)
(2) 健康相談事業
事 業 費
1,357,051 円
(財源内訳) 県負担金
170,000 円
一般財源
1,187,051 円
ア 健康相談実施状況
(単位:回・人)
H24
区分
参加者数
開催回数
参加者数
16
558
15
510
健診結果報告会
39
628
37
574
定期健康相談
95
96
93
93
150
1,282
145
1,177
開催回数
内容
歯周疾患 歯科健康相談
重点健康
相談
病態別
総合健康
相談
一般
計
イ 定期健康相談
区分
人数
率
総数
H25
(単位 人・%)
異常あり
異常
なし
要指導者内容
要指導者 指導済 治療継続 要精検
93
3
90
64
0
26
100.0
3.2
96.8
68.8
0.0
28.0
款 4 衛生費
-89-
(3) 訪問指導事業
事 業 費
61,417 円
(財源内訳) 県負担金
34,000 円
一般財源
27,417 円
ア 訪問指導実施状況
保健師訪問指導実施状況
被指導実人員 74人(家庭訪問再掲)
被指導延人員 127人(家庭訪問再掲)
(単位:人)
訪問内訳
被指導実人員
被指導延人員
健診要指導者
36
36
精神障害者・アルコール等
18
45
要医療者訪問
18
44
家族介護支援
1
1
継続看護
1
1
74
127
計
※25年度より新たに糖尿病発症または重症化のリスクが高い者を対象に訪問を開始。
(健診要指導者に計上)
11.保健福祉センター管理事業
事 業 費
10,852,064 円
・センター保守委託料
4,765,300 円
・施設燃料、光熱水費等
6,086,764 円
地域の健康づくりの活動拠点として、乳児から高齢者までの、すべての世代に応じた健康管理体制の確
立を図るとともに、地域包括支援センタ を併設し保健と福祉が一体化したサービスを提供するため、平成
11年4月開設した。
・事業内容・利用状況
・部屋別使用許可状況
(単位:回・人)
事業内容
利用回数
(単位:件・人)
利用人数
使用室
件数
人数
母子健康手帳交付・妊婦相談
94
251
栄養指導室
5
130
パパママ学級
15
182
会議室
0
0
4
10
サポートハウス
15
58
すくすく教室(7か月児)
12
372
生活指導室 1
19
285
4か月児健診
12
402
2
19
285
1歳6か月児健診
12
416
3
5
100
3歳児健診
12
438
計
63
858
のびのび教室(2歳児)
12
432
育児学級
款 4 衛生費
-90-
心理・療育相談
24
222
にこにこ子育て相談室
12
40
集団健康教育(健康アップ教室)
24
314
一般健康相談
93
93
7
2,760
脳ドック
333
5,932
総合健診(婦人科検診)
3,198
計
3,604
総合健診(センター全室利用)
計
・センター受付業務
(単位:人)
受 付
利用人数
人間ドック
364
42
12.健康診査事業(健康増進法)
事 業 費
4,439,488 円
1,096,000 円
(財源内訳) 県負担金
440,000 円
自己負担金
2,903,488 円
一般財源
生活習慣病の早期発見、早期治療に努め、健康で明るいまちづくりと健康づくりに対する意識の向上を
目的に市内各町ごとに総合健診を実施し、疾病の早期発見に努めた。
(単位:人)
受診者数
区 分
H23
検査項目
H24
要精検者数
H25
H25
H24
H23
基本健康診査
223
232
215
67
65
37
肝炎ウィルス検査
387
311
483
5
5
5
骨粗しょう症検診
166
229
165
15
18
15
貧血・心電図・眼底
513
580
581 *平成22年度から詳細な検査項目として実施
基本健康診査
肝炎ウイルス検査
骨粗しょう症検診
貧血・心電図・眼底
800
各種検査等
H23
H24
H25
H23 223 387 166 513
H24 232 311 229 580
165 581
( )
600
受
H25 215 483
診
者 400
人
200
0
基本健康診査
肝炎ウイルス検査
骨粗しょう症検診
貧血・心電図・眼底
款 4 衛生費
-91-
13.がん検診事業
事 業 費
45,753,740 円
8,869,000 円
(財源内訳) 自己負担金
一般財源
36,884,740 円
(単位:人)
受診者数
区 分
要精検者数
H23
H25
H23
H24
H25
胃がん検診
1,211
1,185
1,148
100
106
125
大腸がん検診
2,703
2,977
2,969
190
185
214
検査項目
H24
肺がん
検 診
(読 影)
2,297
2,631
2,625
40
48
29
(喀たん)
40
50
44
0
0
0
子宮が
ん検診
(頸 部)
1,240
1,251
1,271
13
13
21
(体 部)
123
125
108
0
0
0
(視触診)
1,423
1,489
1,573
-
-
-
(超音波)
848
901
915
9
3
16
(マンモグラフィ)
575
588
658
25
7
44
2,984
3,047
3,076
51
69
86
前立腺がん検査
836
824
828
93
67
64
肺がんCT検査
863
861
876
51
71
64
乳がん
検 診
肝がん検診
H23
胃
大腸
肺(読影)
1211
2703
2297
2977
2969
3500
H24
1185
H25
1148
3000
肺(喀たん)
肝
前立腺
肺(CT)
575
2984
836
863
901
588
3047
824
861
915
658
3076
828
876
子宮(頸部)
子宮(体部)
乳(超音波)
40
1240
123
848
2631
50
1251
125
2625
44
1271
108
乳(マンモグラフィ)
各種がん検診
H23
H24
H25
( )
2500
受
診 2000
者
数 1500
人
1000
500
肺(CT)
前立腺
肝
乳(
マンモグラフィ)
乳(
超音波)
子宮(
体部)
子宮(
頸部)
肺(
喀たん)
肺 読(影)
大腸
胃
0
款 4 衛生費
-92-
14.女性特有のがん検診推進事業
事 業 費
4,951,015 円
1,695,000 円
(財源内訳) 国庫補助金
3,256,015 円
一般財源
国の経済危機対策における未来への投資に繋がる子育て支援の一環として、平成21年度補正予算に本事
業が措置され、日本のがん検診受診率を50%に上げることを目標に、下記の年齢の方々に対し、クーポン
券を発行し、補助を実施する。
・子宮頸がん(国補助対象)、子宮体がん(市単独補助)
年齢 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳
・乳がんマンモグラフィー(国補助対象)、乳がん超音波(市単独補助)
年齢 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳
(単位:人・%)
H24
H23
区分
検査項目
H25
対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率 対象者 受診者 受診率
頸部
26.02
235
子宮がん
体部
マンモグラフィ
4
1.70
363
33.36
1,088
乳がん
239
28.08
851
903
33
13.81
328
31.27
7
24.28
11
5.42
399
35.72
8
0.72
1,117
1,049
超音波
203
836
0.64
5
0.48
*子宮がん検診の体部受診者は、頸部検診の結果に応じ受診のため、頸部検診の内数。
受診率は頸部受診者による。
乳がん検診
子宮がん検診
33
25
400
5
31
8
36
20 受
診
15 率
250 H23
235
4
26 H23
363
7
239
33
28 H24
328
203
11
24 H25
399
超音波
受診率
10 %
5
50
H23
頸部
H24
体部
35
30
受
診 300
者
数 200
人
100
受
診
20 率
15 %
25
10
5
0
0
0
40
( )
( )
受
200 H24
診
者 150 H25
数
人 100
マンモグラフィ
( )
300
受診率(頸部)
( )
30
500
頸部 体部
0
H23
H25
受診率(頸部)
マンモグラフィ
H24
H25
超音波
受診率
款 4 衛生費
-93-
15.大腸がん検診推進事業
事 業 費
1,617,658 円
571,000 円
(財源内訳) 国庫補助金
一般財源
1,046,658 円
平成23年度から国のがん検診推進事業による働く世代への大腸がん検診推進事業として、40歳、45歳、
50歳、55歳、60歳の節目年齢の者に対し検診費用を助成する。
H23
対象者
受診者
2,116 人
H25
H24
受診率
対象者
17.91 %
2,178 人
379 人
受診者
320 人
受診率
対象者
14.69 %
2,247 人
受診者
355 人
受診率
15.80 %
大腸がん検診
受診者
受診率
H23
379
18
H24
320
15
400
受
診 300
者
数 200
人
100
15
受
診
10 率
5
( )
# #
20
( )
H25
500
%
0
0
H23
H24
受診者
H25
受診率
16.医療体制支援事業
事 業 費
28,360,043 円
1,095,000 円
在宅当番医制運営事業委託
613,000 円
山梨県救急医療情報システム運営事業費負担金
休日夜間急患診療体制事業費補助金
2,481,000 円
11,208,000 円
病院群輪番制運営事業費負担金
韮崎市医師会補助金
700,000 円
韮崎市歯科医師会補助金
350,000 円
1,167,443 円
山梨県小児救急医療事業負担金
50,000 円
韮崎市献血推進協議会補助金
病院群輪番制病院設備整備費補助金
4,803,000 円
地域医療救護体制整備事業費補助金
5,892,600 円
17.保健対策推進事業
事 業 費
5,990,245 円
需用費(印刷製本費)
248,850 円
AED設置施設案内(42施設)及び初期動作案内(45基)
事業委託料
220,000 円
各地区へ料理実習業務委託
業務委託料
1,575,000 円
第2次食育推進計画策定業務委託
款 4 衛生費
-94-
負担金、補助及び交付金
250,000 円
その他
食生活改善推進員会活動費補助金
3,696,395 円
○ 栄養相談、料理教室の支援
・日 時
随時受付
・会 場
保健福祉センター
相談回数(回)
相談者数(人)
12
30
○ 地域食育実習教室開催状況
・実施期間
平成25年7月10日∼平成26年3月31日
・会場及び回数
各町公民館・保健福祉センター 11回
・実施方法
各地域の実情に応じ、食生活改善推進員に、食育教室の開催運営を委託
(必要に応じて栄養士による講演及び実習)
(単位 回/人)
町 名
韮崎 穂坂 藤井 中田 穴山 円野 清哲 神山
参加者数
36
10
16
23
12
22
25
旭
20
38
大草 竜岡
30
13
合計
245
〇 研修会
韮崎市食生活改善推進員研修 県外 1回
県内
9回
○ 歯と口の健康週間事業(啓発)
日 時
平成25年6月2日(日) 午前9時30分∼午後12時30分
会 場
韮崎市民交流センター(ニコリ)
・受付者数
365人
・技工士会展示受付者数 225人
・健診受診者
362人
・栄養相談者数
・フッ素塗布者
288人
・歯のクイズ、口臭チェック
・フッ素洗口受診者
252人
228人
116人
款 4 衛生費
-95-
18.予防接種事業
(1) 定期予防接種
事 業 費
68,072,255 円
○各種予防接種状況
(単位:人)
第Ⅰ期
接種期
第1回
種類
三種混合(DPT)
第2回
第Ⅱ期
第3回
計
追加
0
2
5
204
211
四種混合(DPT-IPV)
213
217
212
16
658
不活化ポリオ(IPV)
45
84
108
495
258
243
243
二種混合(DT)
麻しん・風しん混合(1期)
204
204
253
253
麻しん・風しん混合(2期)
4,928
4,928
BCG接種(※1)
178
178
日本脳炎
317
316
ヒブ(※2)
222
206
211
311
950
小児用肺炎球菌(※2)
224
213
217
222
876
3
1
7
高齢者インフルエンザ(※1)
子宮頸がん予防ワクチン(※2、3)
582
119
1,334
11
※1:接種回数が一回のため、第Ⅰ期(第1回)に表記
※2:H24年度までは任意の予防接種であり、H25年度より定期の予防接種に移行
※3:H25年6月に厚生労働省より、副反応症例等について、十分な情報提供ができない旨の連絡があり、
積極的な勧奨を差し控えている。
○風しん等予防接種費用助成
H25年度より、成人を主とする妊婦等の感染予防を一層強化し、「先天性風疹症候群」の発生を
予防するため、希望者に風しんワクチン、またはMR(麻しん・風しん)ワクチンの予防接種費用の
一部を助成する。
対象者:市内に住所を有し、1964年4月2日から1990年4月1日までに生まれた者
対象者
9,716 人
申請数
84 件
助成数
84 件
19.市立病院事業会計補助事業
事業費
217,369,000 円
内訳
177,704,000 円 (収益的支出分:3条予算)
39,665,000 円 (資本的支出分:4条予算)
款 4 衛生費
-96-
20. 地域自殺対策緊急強化事業(平成22年度∼)
事 業 費
(財源内訳) 県補助金(基金)
209,677 円
209,000 円
一般財源
677 円
[目的] 全国の自殺者は平成24年 27,858人と15年ぶりに3万人を下回ったが、山梨における
自殺者は280人であり、自殺死亡率は全国ワースト1位と平成19年より変わらず、引き続き
地域における自殺対策を強化する。
○人材養成事業
・普及啓発事業
小中学生に「命の授業」の実施
学校名 甘利小 北東小 韮崎小
H23
2年生
4年生
2年生
H24
4年生
2年生
H25
4年生
穂坂小
東・西中
1・2・3年
1・2年生
3年生
中学校は山梨県助産師会に講師を依頼し実施
・市愛育会班長研修会
日時:平成25年11月5日(火) 午前10時30分∼12時
場所:韮崎市保健福祉センター 出席:11人
講師:中北保健所峡北支所 弘田 恭子副主幹
(環境課)
21.環境衛生事業
事 業 費
2,106,987 円
(1)環境衛生指導員
環境衛生指導員数
98 名 (活動費報酬
1,176,000 円)
(2)環境衛生事業
床下消毒用煙霧機の貸出及び薬剤の配布(4月∼9月)
床下消毒用噴霧器貸出件数
36 件
各地区の環境衛生活動
(3)市営墓地清掃作業
4月∼11月 月2回 12月∼3月 月1回 計 20回
春・秋彼岸、盆等 計 4回
合計 24回
(委託料
113,400 円)
款 4 衛生費
-97-
22.環境教育事業
事 業 費
714,541 円
(1)環境講座開催
(単位:回)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
1
1
1
開催回数
(2)キッズISO入門編の実施
市内小学校5年生を対象にキッズISOを使用し、環境教育を行う。
(単位:人)
学 校 名
平成23年度
平成24年度
平成25年度
韮崎小学校
57
64
52
穂坂小学校
16
8
17
北東小学校
74
62
71
北西小学校
33
30
30
甘利小学校
103
72
89
計
283
236
259
(3)子供向け環境学習会の開催
市内保育園等を対象に紙芝居やごみ収集実演等を行い、環境教育を行う。
(単位:人)
主な内容
実施園等
実施日
参加者数
甘利児童センター
8月12日
20
エコ講座、ごみ分別ワーキング
藤井保育園
8月28日
76
紙芝居、ごみ収集実演
韮崎西保育園
10月9日
86
紙芝居、おもちゃ交換会、ごみ収集実演
計
182
23.狂犬病予防等事業
事 業 費
1,611,280 円
(1) 登録頭数
(単位:頭)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
新規登録(転入含)
129
129
137
死 亡
143
435
188
転出他
22
75
25
2,571
2,190
2,114
区 分
年度末登録数
款 4 衛生費
-98-
(2) 狂犬病予防接種頭数
(単位:頭)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
集 合
1,229
1,125
1,090
随 時
322
384
424
1,561
1,509
1,514
区 分
計
(3) 犬保護頭数
(単位:頭)
区 分
平成23年度
平成24年度
平成25年度
保護頭数
20
16
18
(4) 犬及び猫の不妊・去勢手術助成数
平成23年度
平成24年度
平成25年度
不妊(7,000円)
25
175,000
35
245,000
25
175,000
去勢(5,000円)
17
85,000
33
165,000
13
65,000
不妊(5,000円)
100
500,000
102
510,000
92
460,000
去勢(4,000円)
66
264,000
81
324,000
65
260,000
区 分
犬
猫
(単位:頭・匹・円)
助成件数計
208
251
195
助成総額計
1,024,000
1,244,000
960,000
(5) 畜犬管理システム
システム借上料
199,290 円 15,750 円
保守管理委託
計 215,040 円
24.エコライフ普及促進事業
事 業 費
12,220,000 円
(単位:件・円)
区 分
平成24年度
平成23年度
平成25年度
78
3,900,000
121
8,540,000
127
9,890,000
エコキュート (20,000円)
78
1,560,000
55
1,100,000
83
1,660,000
エコジョーズ (20,000円)
10
200,000
8
160,000
8
160,000
エネファーム (50,000円)
1
50,000
1
50,000
3
150,000
太陽熱高度利用システム (20,000円)
3
60,000
3
60,000
12
240,000
ペレットストーブ (20,000円)
0
0
0
0
1
20,000
0
0
1
20,000
1
20,000
4
80,000
太陽光発電システム(5万円∼10万円)
電気自動車 (20,000円)
薪ストーブ (20,000円)
4
80,000
助成件数計
174
189
239
助成総額計
5,850,000
9,930,000
12,220,000
*太陽光発電は1kWあたり2万円で下限5万円、上限10万円
款 4 衛生費
-99-
25.アメリカシロヒトリ防除事業
事 業 費
148,753 円
アメリカシロヒトリを駆除するための噴霧器の貸出し及び薬剤の配布
(単位:件)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
動力防除機貸出件数
12
11
8
薬剤配布件数
32
25
32
区 分
(市民課)
26.火葬場運営事業
事 業 費
うち
21,540,470 円
6,552,000 円
業務委託
工事・施設等修繕費
10,865,610 円
その他維持管理経費
4,122,860 円
火葬場使用状況
(単位:件)
区分
平成24年度
平成23年度
平成25年度
市内
355
336
331
市外
33
17
33
計
388
353
364
27.公害対策事業
事 業 費
(環境課)
1,400,340 円
(1) 市民からの苦情件数
区 分
(単位:件)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
悪 臭
3
3
8
騒 音
2
0
3
振 動
0
0
0
大 気
0
0
1
水 質
4
3
3
108
117
108
雑草・害虫
5
8
3
不法投棄
7
7
6
野焼き
2
6
6
131
144
138
犬猫処理
合 計
款 4 衛生費
-100-
(2) 河川水質測定調査
BOD(生物化学的酵素要求量):mg/
測定地点
SS(浮遊物質量):mg/
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
数値
数値
数値
mg/
mg/
mg/
基準
基準
基準
徳島堰
0.8
1.0
1.5
2.9
権現沢上流
0.7
0.7
0.9
4.7
権現沢下流
0.9
黒沢川上流
1.0
黒沢川下流
1.4
2
m
g
/
2
m
g
/
0.8
2.3
1.5
0.8
1.1
以
下
2
m
g
/
7.3
14.8
1.4
以
下
1.7
1.4
8.4
以
下
9.4
基準
基準
3.4
3.0
7.6
2
5
m
g
/
以
下
5.9
10.5
11.8
10.0
2
5
m
g
/
以
下
5.0
8.0
12.0
12.0
藤井堰
0.9
古 川
1.1
1.0
1.1
10.5
12.2
4.0
割羽沢川下流
2.0
1.8
2.8
8.8
10.3
7.0
27.4
基準
2
5
m
g
/
以
下
大腸菌群数:MPV/100ml
測定地点
平成23年度
基準
数値
徳島堰
7,950
権現沢上流
5,593
権現沢下流
4,138
黒沢川上流
3,275
黒沢川下流
10,825
藤井堰
11,675
古 川
7,600
割羽沢川下流
平成24年度
平成25年度
数値
数値
基準
396,150
3,300
15,125
5
0
0
0
M
P
N
以
下
6,848
18,525
13,525
8,275
16,198
5
0
0
0
M
P
N
以
下
39,615
41,150
11,895
48,000
168,500
12,000
5
0
0
0
M
P
N
以
下
43,500
23,575
22,975
基準
(3) 排水水質測定調査
SS(浮遊物質量):mg/
BOD(生物化学的酸素要求量):mg/
測定地点
若尾
御勅使工業団地
平成23年度
平成24年度
数値
基準
数値
3
0
13.0 以 m
下g
/
27.6
32.6
平成25年度
基準
数値
3
0
23.7 以 m
下g
/
23.1
基準
3
0
47.6 以 m
下g
/
平成23年度
平成24年度
平成25年度
mg/
mg/
mg/
基準
5
0
8.8 以 m
下g
/
33.5
基準
5
0
11.3 以 m
下g
/
23.7
基準
5
0
30.0 以 m
下g
/
15.7
款 4 衛生費
-101-
COD(化学的酸素要求量):mg/
測定地点
平成23年度
平成24年度
平成25年度
数値
基準
数値
基準
数値
若尾
39.5
30.8
御勅使工業団地
16.8
3
0
以m
下g
/
3
0
以m
下g
/
3
0
33.8 以 m
下g
/
19.5
基準
32.3
(4) 井戸水水質測定調査
実施日:平成25年10月28日
鉛含有量
測定地点
mg/
基準値
0.01mg/
上祖母石(1)
0.001未満
上祖母石(2)
0.001未満
上祖母石(3)
0.001未満
上祖母石(4)
0.001未満
下祖母石(1)
0.001未満
下祖母石(2)
0.001未満
下祖母石(3)
0.001未満
下祖母石(4)
0.001未満
(5) 道路交通騒音等調査
・ 騒音調査結果
(単位:dB ○:適合 ●:不適合)
沿道
年度
路線名
住所
背後地
基準値等 適合状況
等価騒音
レベル
環境基準
要請限度
昼間
夜間
昼間
夜間
70dB
65dB
75dB
70dB
68.4 64.8
○
○
○
○
51.1 49.6
72.0 70.4
●
●
○
●
48.7 48.3
71.4 66.7
●
●
○
○
46.6 40.4
昼間 夜間
24 一般国道20号 栄1丁目9-5
一般国道20号 穴山町8765-13
等価騒音
レベル
昼間 夜間
25
一般国道52号
龍岡町若尾新田
763-4
款 4 衛生費
-102-
・ 交通量・走行速度調査結果
(単位:台・%・km/h)
走行速度
交通量
年度
路線名
住所
24 一般国道20号 栄1丁目9-5
一般国道20号 穴山町8765-13
時間
区分
大型 大型
小型 二輪
Ⅰ Ⅱ
計
大型車 最大 最小 平均
混入率 速度 速度 速度
昼間
29
42
620
4
695 10.2%
91
46
65
夜間
27
22
140
1
190 25.8%
93
43
63
全日
56
64
760
5
885 13.6%
93
43
64
昼間
34
17
230
4
285 17.9%
59
41
50
夜間
34
9
31
0
74 58.1%
63
47
53
全日
68
26
261
4
359 26.2%
63
41
51
昼間
12
17
273
16
318
9.1%
87
40
57
夜間
9
1
60
0
70 14.3%
71
50
60
全日
21
18
333
16
388 10.1%
87
40
58
25
龍岡町若尾新田
一般国道52号
763-4
※ 交通量は、昼間(6:00∼22:00)2回、夜間(22:00∼翌6:00)2回、各10分間の台数の
合計である。
款 4 衛生費
-103-
款 4 衛生費
項 2 清掃費
739,841 千円
予算額
決算額
724,953 千円
(環境課)
1.廃棄物及び清掃
(1)
美しいまちづくり事業
294,630 円
事 業 費
ア 仮眠エリア清掃委託
国道20号線沿、仮眠エリア2ヵ所の清掃委託
52回/年
(2) 廃棄物処理対策事業
61,048,886 円
事 業 費
ア ごみ収集ステーション設置数
平成23年度
平成24年度
平成25年度
364
367
369
設置数
イ ごみ収集業務委託(生活系一般廃棄物収集実績)
(単位:t)
区 分
平成23年度
平成24年度
平成25年度
可 燃 物
5,787
5,712
5,673
不 燃 物
518
481
491
6,305
6,193
6,164
収集量計
ウ 自己搬入の日ごみ持込実績
区 分
(単位:kg)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
可 燃 物
69,680
56,720
55,370
不 燃 物
23,370
20,530
24,370
収集量計
93,050
77,250
79,740
エ 直接処理、小・中学校、保育園分
区 分
(単位:kg)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
可 燃 物
256,160
225,240
209,250
不 燃 物
14,340
19,600
11,820
収集量計
270,500
244,840
221,070
款 4 衛生費
-104-
オ 家庭用生ごみ処理機購入費補助
(単位:件・円)
区 分
平成23年度
平成24年度
平成25年度
助成件数
5
1
5
助成額計
159,500
25,000
124,200
*助成額は生ごみ処理機購入費の1/2(但し上限25,000円)
カ 乾電池・蛍光灯処理業務委託
(単位:t)
区 分
平成23年度
平成24年度
平成25年度
廃乾電池
6.19
6.30
5.76
廃蛍光管
2.37
2.70
2.48
水銀含有物
0.05
0.20
0.22
収集量計
8.61
9.20
8.46
キ 犬・猫死体収容業務委託
(単位:件)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
犬
20
22
11
猫
88
95
97
区 分
その他小動物
-
大型動物
-
処理件数
-
108
60
2
3
119
171
ク 不法投棄防止監視パトロール
不法投棄防止監視パトロール員2名による不法投棄物の回収及び、監視を実施
不法投棄回収物 (単位:kg・本・個)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
可燃物
700
720
1,030
不燃物
1,400
1,110
965
テレビ
46
68
33
冷蔵庫
3
10
1
洗濯機
2
5
1
処理困難物
80
1,730
3,000
タイヤ
70
145
86
バッテリー
3
1
0
区 分
款 4 衛生費
-105-
(3) 資源リサイクル推進事業
16,258,563 円
事 業 費
資源ごみリサイクル業務委託(ステーション 109ヵ所内拠点回収3ヵ所)
○新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック、その他の紙
(単位:t)
<
区 分
平成23年度
平成24年度
平成25年度
新 聞
488.53
460.26
428.85
雑 誌
249.02
218.33
196.76
ダンボール
158.86
161.56
164.61
牛乳パック
3.71
2.95
3.16
その他の紙
38.53
38.89
37.57
938.65
881.99
830.95
合
計
>
○ガラスビン、ペットボトル、缶、白色トレー
区 分
(単位:t)
平成23年度
平成24年度
平成25年度
60.14
57.77
56.42
ガ ラ ス ビ ン
( 透 明 )
(
24.36 )
(
23.03 )
(
22.60 )
( 茶 色 )
(
24.54 )
(
23.16 )
(
22.26 )
(その他)
(
11.24 )
(
11.58 )
(
11.56 )
21.11
20.42
19.86
缶
4.59
4.22
4.05
ス チ ー ル 缶
14.06
12.80
12.25
白 色 ト レ ー
1.57
1.50
1.28
101.47
96.71
93.86
ペ ッ ト ボ ト ル
ア
<
ル
ミ
合
計
>
資源物収集10品目の販売処分経費
○販売できるもの(単価の変動する項目は平均価格とする)
年度
品目
(単位:t・円)
平成24年度
平成23年度
収 集 量
単 価
販売価格
収 集 量
単 価
販売価格
新聞・チラシ
488.53
3,500
1,795,342
460.26
2,500
1,214,961
雑 誌
249.02
2,000
522,942
218.33
1,500
348,882
ダンボール
158.86
2,250
369,295
161.56
2,375
405,445
牛乳パック
3.71
17,000
66,256
2.95
17,000
52,655
アルミ缶
4.59
73,750
364,085
4.22
51,000
226,903
スチール缶
14.06
19,450
288,316
12.80
8,500
114,556
合 計
918.77
3,406,236
860.12
2,363,402
款 4 衛生費
-106-
年度
品目
平成25年度
収 集 量
単 価
販売価格
新聞・チラシ
428.85
1,500
675,434
雑 誌
196.76
1,000
206,594
ダンボール
164.61
2,000
339,550
牛乳パック
3.16
17,000
56,403
アルミ缶
4.05
67,250
286,670
スチール缶
12.25
16,375
203,336
合 計
809.68
1,767,987
○販売できないもの(処分経費)
年度
品目
(単位:t・円)
平成23年度
収 集 量
平成24年度
単 価
処分経費
収 集 量
単 価
処分経費
ビン類
60.14
18,000
1,136,646
57.77
18,000
1,091,853
白色トレイ
1.57
296,400
488,610
1.50
296,400
466,825
ミックス紙
38.53
9,000
364,106
38.89
9,000
367,508
ペットボトル
21.11
13,200
292,580
20.42
13,200
283,019
合 計
121.35
2,281,942
118.58
年度
品目
2,209,205
平成25年度
収 集 量
単 価
処分経費
ビン類
56.42
18,000
1,066,338
白色トレイ
1.28
296,400
398,357
ミックス紙
37.57
9,000
355,033
ペットボトル
19.86
13,200
275,254
合 計
115.13
2,094,982
(4) 浄化槽管理指導事業
675,080 円
事 業 費
ア 水環境の保全を図るため、市内のモデル地区を対象にした浄化槽巡回指導実施
(単位:件)
実施件数
平成23年度
平成24年度
平成25年度
2,407
2,451
2,473
款 4 衛生費
-107-
(5) 峡北広域行政事務組合負担金(ごみ処理)
(単位:千円)
区 分
平成23年度
平成24年度
平成25年度
運営費負担金
142,022
168,481
181,080
建設費負担金
92,196
90,108
101,820
1,368
1,108
871
310,971
309,938
311,204
546,557
569,635
594,975
総合福祉センター
特別負担金
合計
*特別負担金は、普通交付税算入分
(6) 峡北広域行政事務組合負担金(し尿処理)
(単位:千円)
区 分
平成23年度
負担金
平成24年度
25,075
32,831
平成25年度
29,867
(上下水道課)
2.合併処理浄化槽設置促進事業
21,804,000 円
事 業 費
財源内訳
汚水処理施設整備交付金
7,268,000 円 補助率1/3
県補助金
7,268,000 円 補助率1/3
一般財源
7,268,000 円
21,804,000 円
(1) 浄化槽普及事業費補助金
(単位:件)
処理規模
設置数
5人槽
37
6∼7人槽
22
8∼10人槽
0
11∼20人槽
0
21∼30人槽
1
31∼50人槽
1
50人層∼
0
合 計
61
(2) 浄化槽普及促進協議会負担金
30,000 円
款 4 衛生費
-108-
款 4 衛生費
予算額
項 3 水道費
260,957 千円
決算額
226,326 千円
(上下水道課)
1.上水道施設費補助金
14,726,000 円
(1) 上水道事業維持管理費補助金
(2) 上水道事業運営費補助金
187,531,260 円
(3) 上水道事業公債費補助金
19,910,000 円
合 計
222,167,260 円
(1) 簡易水道特別会計維持管理費繰出金
386,640 円
2.簡易水道施設費繰出金
(2) 簡易水道特別会計公債費繰出金
合 計
3,772,608 円
4,159,248 円
款 4 衛生費
-109-
款 5 労働費
款 5 労働費
項 1 労政費
予算額
38,752 千円
決算額
37,572 千円
予算額
38,752 千円
決算額
37,572 千円
(商工観光課)
63,000 円
1.ふるさと就職推進奨励事業
・市外より市内に就職する者を対象に奨励金を支給する。
区分
支給額
申請者数
単身就職者
3,000円
1人
世帯就職者
60,000円
1人
13,250,000 円
2.峡北広域シルバー人材センター運営費補助事業
・社団法人峡北広域シルバー人材センターの運営に要する経費を補助する。
韮崎市負担分 5,417,000円
北杜市負担分 7,833,000円
3.緊急雇用対策事業
・山梨県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業
事業名
事業内容
雇用数
1 穂坂自然公園
5
峡北森林組合
(農林課)
平成26年3月
平成25年4月
移動手段を持たない買い物弱
者の生活利便の向上を図る
~
2 移動販売車の巡回による
買い物弱者解消事業
雇用先(主管)
平成25年4月
~
穂坂自然公園及び隣接する山
林を活用した学習や体験教室
集客イベント開催事業
等の企画・運営を行い、集客
9,000,000円 や施設の活性化を図る。
雇用期間
3
(株)やまと
(商工観光課)
平成26年3月
5,500,000円
合計:14,500,000円
8名
[特定財源:山梨緊急雇用創出事業臨時特例基金事業市町村補助金 補助率100%]
・韮崎市雇用安定化対策助成金(平成21年4月∼適用)
○助成対象者:山梨労働局による中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金を受給している
市内企業者
○助成基準:就業者の休業日数1人日当たり1,000円(もしくは500円)
区分
決算額
対象企業数(申請件数)
延休業人日数
中小企業
408,000円
2社(7件)
延408人日
款 5 労働費
-110-
・韮崎市若年者等雇用奨励助成金
○新卒者就職実現プロジェクトにより創設された国の奨励金等に対して、市単独の上乗せ助成を行う
区分
対象企業数(対象人数)
助成額
2,030,000 円
2社(18名)
トライアル雇用奨励助成金
7,320,641 円
4.韮崎市勤労青年センター運営事業
3,227,607 円
需用費(消耗品、光熱水費、修膳費) 113,597 円
役務費(電話料、手数料)
3,744,720 円
委託料(保守、業務)
61,872 円
使用料及び賃借料(放送受信料、借上料)
172,845 円
備品購入費(施設備品購入費)
勤労青年センターの利用状況
(単位:人・件・時間)
施 設 別 延 人 数
月別
管理棟 テニスコ-ト グラウンド ウッドジム
利 用 者 別 内 訳
勤労青年 学 生
計
計
夜間照明
件数
時間
4
319
0
1,605
395
2,319
1,065
1,254
2,319
14
51
5
367
0
985
411
1,763
745
1,018
1,763
25
35
6
344
0
1,805
556
2,705
1,258
1,447
2,705
52
79
7
431
0
1,439
758
2,628
912
1,716
2,628
15
24
8
216
0
1,990
425
2,631
1,196
1,435
2,631
12
40
9
283
0
1,707
547
2,537
1,026
1,511
2,537
10
40
10
461
0
3,180
1,399
5,040
1,590
3,450
5,040
36
84
11
248
0
3,598
762
4,608
1,018
3,590
4,608
21
50
12
174
0
1,760
909
2,843
873
1,970
2,843
41
108
1
192
0
1,980
720
2,892
894
1,998
2,892
8
19
2
121
0
946
463
1,530
401
1,129
1,530
8
20
3
266
0
1,520
1,043
2,829
806
2,023
2,829
48
142
8,388 34,325 11,784 22,541 34,325
290
692
合計
3,422
0 22,515
款 5 労働費
-111-
5.韮崎市単独融資制度
勤労者住宅建設資金利用状況
(単位:人・円)
年 度
件数
平成7年度
7
23,500,000
22,563,981
936,019
0
0
平成9年度
2
8,000,000
6,393,380
553,357
1,053,263
337,228
平成10年度
1
8,000,000
5,954,547
522,451
1,523,002
490,656
平成15年度
1
7,000,000
3,292,978
400,648
3,306,374
1,066,514
合 計
18
46,500,000
38,204,886
2,412,475
5,882,639
1,894,398
当初貸付金
前年度末回収済額
本年度回収額
預託金残高
貸付金残高
款 5 労働費
-112-
款 6 農林水産業費
款 6 農林水産業費
項 1 農業費
予算額
867,712 千円
決算額
586,105 千円
予算額
790,005 千円
決算額
510,608 千円
(農業委員会)
1.農業委員会の状況
種 類
(1)会議の開催
(1)会議の開催
総 会
農地部会
農政部会
その他の会議
1
12
7
0
回 数
(2)処理した事項
38 件
① 農地法第 3条の規定による許可 686 a
25 件
② 農地法第 4条の規定による許可 199 a
69 件
③ 農地法第 5条の規定による許可 506 a
9件
④ 農地法第 18条の解約 219 a
(3)農業者年金推進事業
農業者年金制度の普及・加入推進、農業者年金受給者の適正な受給資格管理
211,125 円
事 業 費 平成25年度末 加入状況
① 加 入 者 0人
② 経営移譲年金受給者数 75 人
③ 農業者老齢年金受給者数 (4)農地基本台帳整備事業
65 人
(農地基本台帳の電算システム化による整備事業)
農業委員会に常備しておく農家・農地台帳整備
事 業 費 781,200 円
(5)農地制度実施円滑化事業(農地法に基づく事務の適正実施のための支援)
農業委員会が新たに担うこととなる事務を適正かつ円滑に執行できるよう、必要な支援を行う。
事 業 費 1,357,092 円
農地の利用状況調査の結果
耕作放棄地区分
A分類(再生利用が可能
な荒廃農地)
B分類(再生利用が困難
と見込まれる荒廃農地)
利用状況結果
筆数
3,267
面積(㎡)
1,458,880
6,753
筆数
3,144,484
面積(㎡)
筆数
10,020
合計
面積(㎡)
4,603,364
款 6 農林水産業費
-113-
(6)農地銀行活動事業
経営規模拡大を希望する農家への農地の利用集積を図る。
135,900 円
事 業 費 5,609 ㎡
平成25年度設定期間別面積 3年未満 12,994
3年以上∼5年未満 ㎡
45,829 ㎡
5年以上∼10年未満 55,861 ㎡
10年以上 8,033 ㎡
売 買 128,326 ㎡
合 計 (7)国有農地管理事業
国有農地
筆 数
49 筆
面 積
17,341.00 ㎡
(農林課)
2.経営耕地の状況
区分
(単位:ha)
果樹園
田
696
耕地面積
合計
普通畑
303
147
1,146
3.農業総務事務諸経費
韮崎市農政協力員・韮崎市農業土木員の年間報酬
農政協力員 農業土木員 241 名
2,024,400 円
88 名
1,056,000 円
4.米穀の需給調整の状況
生産数量目標は、3,753.4t、面積換算677.2ha(基準単収554Kg/10a)と決定され、
各農家に配分した。(配分割合:10aを控除し、62%作付可能)
(単位:ha)
区分
実績
水稲作付面積
(a)
728.1
転作
68.1
調整水田
3.1
自己保全管理
その他
112.1
14.3
計
925.7
生産目標面積
(b)
677.2
達成率
(b)/(a)
93.0%
5.経営所得安定対策推進事業
戦略的作物の食料自給率の向上と主食用米の需給バランスの適正化を目的として行われる
経営所得安定対策制度を円滑に実施するための推進事業。
款 6 農林水産業費
-114-
(単位:件)
区分
加入件数
交付件数
120
117
38
36
県支出金
3,794,039 円
5
4
一般財源
661,379 円
米の直接支払交付金
水田活用の直接支払交付金
畑作物の直接支払交付金
4,455,418 円
推進事務費
(財源内訳)
6.中山間地域直接支払交付金等事業(第3期対策:平成22年度開始)
中山間地域等における急傾斜、狭小等で耕作条件が不利な農用地の保全、農道・農業用水路の適正な
管理を行っていく集落(協定参加者)に対し、国・県・市が交付金を交付し、支援していく制度
75,880 円
中山間地域直接支払推進事務費
( 国定額:
75,000 円 )
中山間地域直接支払交付金
(特認地域)国1/3 県1/3 市1/3
(法指定地域)国1/2 県1/4 市1/4
集落名
参加人数(人)
特認地域
日之城
79
59,328
996,710
特認地域
三ツ澤
141
144,724
2,431,363
法指定地域
折居
53
113,862
1,912,881
法指定地域
御杉
34
105,786
1,777,204
法指定地域
武田
40
95,956
1,612,060
法指定地域
北宮地
39
166,730
2,801,064
法指定地域
上円井
67
261,600
4,394,880
法指定地域
下円井
35
67,148
1,128,086
法指定地域
中谷
58
141,470
2,376,696
法指定地域
入戸野
27
75,984
1,276,531
法指定地域
鍋山
42
118,559
1,991,791
615
1,351,147
22,699,266
総合計
協定農用地面積(㎡)
交付金額(円)
地域区分
7.農業団体育成事業
各種農業関連団体への負担金及び補助金
1,966,900 円
(1)法令外及び各種農業団体負担金 7件
(2)カントリーエレベーター施設利用料補助金
梨北農協
3,298,399 円
・利用人数 270人 ・利用量 659,679.6㎏
(3)営農指導事業補助金 梨北農協
1,929,000 円
(4)やまなし農業ルネサンス総合支援事業
梨北農協
1,148,000 円 (県補助 1/2)
・上ノ山地区 ブドウの長期間供給と販路拡大のための冷蔵庫の設置
款 6 農林水産業費
-115-
(5)北巨摩農業士会補助金
60,000 円
山梨県指導農業士・青年農業士活動費補助 指導農業士 6名
1,746,000 円
8.有機農業普及促進事業(有機農産物生産促進補助金)
補助対象者:市内に住所を有する者で、JA梨北が製造する「土の里」を480㎏(30袋)以上購入した者
に購入費用の1/4を補助
・購入者数
229 人
・購入数量
20,390 袋
753,900 円
9.農業振興地域整備対策事業
農業振興地域の整備に関する法律に基づき農業振興地域の見直しを行うためのデータ作成事業費
10.新規就農者支援事業
(1)新規就農者支援事業助成金
助成対象:新規に認定就農者となった者が、農業で生計を維持するうえで生活に窮する場合の支援
対象者:1名
①新規就農者生活支援事業
250,000 円
(1ヶ月上限 50,000円)
②新規就農者住居助成事業
150,000 円
(1ヶ月上限 30,000円)
(2)青年就農給付金
助成対象:経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、経営開始型の給付金を交付する。
(原則45歳未満、所得制限250万円、最長5年間)
助成額:年間150万円半年毎75万円を2回交付(国100%補助)
対象者:11人
平成25年度執行額
15,750,000 円
(1,500,000円×10人)
(750,000円×1人)
11.農業金融対策事業
農業者の経営改善や規模拡大のために利用する農業制度資金への利子補給
資 金 名
利子助成額(円)
借入先
農業近代化資金
45,928
梨北農業協同組合
農業近代化資金(認定農業者上乗分)
13,471
梨北農業協同組合
農業経営基盤強化資金
46,143
梨北農業協同組合 他
款 6 農林水産業費
-116-
576,600 円
12.経営改善支援活動事業
農業振興に尽力されている方々(認定農業者)へ全国農業新聞を配布し、情報提供を行い農業経営
を支援する。
全国農業新聞 961部×600円
13.有害鳥獣駆除対策事業
韮崎市鳥獣害防止連絡協議会及び峡北猟友会による鳥獣害対策事業
(ヤマビル駆除剤・除草剤の配付、電気柵原材料の支給、獣捕獲資材の整備、猟友会へ有害鳥獣捕獲
業務委託)
16 件
(1)有害鳥獣捕獲業務委託 1,137,000 円
672,274 円
(2)電気柵維持管理費(除草剤支給、電牧器修繕)
(3)電気柵機能強化支援
6 地区
(
(4)鳥獣害防止総合対策事業補助金
1,482 m )
2,110,865 円
(国 1/2 間接補助)
(5)新規狩猟者確保対策事業
1,674,390 円
60,300 円
7件
購入品
・ハクビシン用捕獲檻 20基 ・ヤマビルキラー液剤 543本
231,000円
969,000円
・鳥獣被害対策用電動エアガン 17丁 474,390円
519,170 円
14.市民農園運営事業 農作物の栽培収穫を通して、農業を理解し関心を高めてもらう。
使用料
農園名
利用率
区画数
30㎡区画
40㎡区画
宮久保農園
30区画
4,800円/年
6,000円/年
77.0%
若尾農園
24区画
―
6,000円/年
95.8%
15.果樹園芸振興事業
果樹園芸振興各種団体への負担金・補助金及び果樹農家に対する果樹新植苗代、果樹共済費の補助
326,050 円
(1)山梨県廃プラスチック処理センター負担金 ・H25年度廃プラ収集量実績 16,920㎏
281,478 円
(2)新植苗購入補助事業
・購入人数 24名 ・購入苗本数 ブドウ 215本、リンゴ 20本、柿 64本、すもも 47本、さくらんぼ 80本 合計 426本
652,702 円
(3)果樹共済加入推進事業
・加入戸数 212戸 引受面積 5,949.7a
款 6 農林水産業費
-117-
346,150 円
16.遊休農地解消事業
遊休農地の有効活用を図るため、荒廃した農地を再利用し農業経営の規模拡大を目指す農業者を支援
する。
3人
・対象者
6,923 ㎡
・解消面積
17.畜産振興事業
(1)家畜飼育状況
豚
肉牛
674 頭
3,847 頭
採卵鶏
ブロイラー
15,639 羽
42,100 羽
18.農道改良・舗装・水路維持管理事業の状況
農道、農業用排水路の改修を図り、生産基盤の整備を図る。
(1)小土地改良事業
平成24年度からの事故繰越費
事業費 5,218,500 円
(財源内訳) 県補助金
2,572,500 円
一般財源 工事請負費
2,646,000 円
(単位:円)
施工場所
路線名
事業量
事業費
(水 路)
上祖母石
荊ノ木水路
水路整備 88 m
L =
(県単事業)
2,383,500
岩根
岩下水路
水路整備 L =
28 m
(県単事業)
2,835,000
合 計
2 ケ所
L =
28 m
5,218,500
平成25年度
事業費 75,615,840 円
(財源内訳) 分担金
1,048,000 円
県補助金
20,000,000 円
一般財源 54,567,840 円
① 工事請負費
(単位:円)
施工場所
路線名
事業費
事業量
(道 路)
旭町
山口
農道
68 m
148 号線 道路整備 L =
W= 4m
3,024,000
旭町
山寺
農道
26 号線 道路整備 L =
33 m
W= 4m
2,887,500
小 計
2 ケ所
L =
101 m
5,911,500
款 6 農林水産業費
-118-
(舗 装)
神山町
旭町
武田他
農免農道
宮下
農道
小 計
道路整備 79 m
L =
W= 7m
1,701,000
132 m
96 号線 道路整備 L =
W= 4m
2,415,000
2 ケ所
L =
211 m
4,116,000
(水 路)
(県単事業)
2,593,500
〃
3,339,000
上ノ山
内堀水路
水路整備 L =
159 m
上祖母石
川久保水路
水路整備 L =
53 m
藤井町
南下條
若宮堰
水門整備
藤井町
駒井
砂宮神水路
水路整備 L =
84 m
(県単事業)
5,901,000
中田町
中條一区
花の木水路
水路整備 L =
58 m
〃
3,675,000
中田町
中條二区
中道水路
水路整備 L =
35 m
〃
3,436,650
穴山町
夏目
南原排水路
水路整備 L =
124 m
穴山町
重久
上堰下水路
水路整備 L =
89 m
(県単事業)
4,032,000
円野町
上円井
農免横水路
水路整備 L =
60 m
〃
3,003,000
円野町
宇波円井
下河原水路
水路整備 L =
42 m
神山町
武田
林崎水路
水路整備 L =
34 m
(県単事業)
5,197,500
旭町
竹の内
東川水路
水路整備 L =
31 m
〃
1,365,000
旭町
久保
樫山水路
水路整備 L =
63 m
〃
3,255,000
西の割
西の割水路
水路整備 L =
46 m
〃
2,016,000
L =
878 m
上の原
農道 106・107 号線 道 路 L =
24 m
コンクリート舗装
451,500
宮久保
農道
82 号線 道 路 L =
4.5 m
コンクリート舗装
105,000
清哲町
青木
農道
68 号線 道 路 L =
3.3 m
路側ブロック積
304,500
清哲町
青木
竹原田農道
道 路 L =
26.5 m
U形水路工
294,000
小曽根
山田農道
道 路 L =
8m
コンクリート舗装
252,000
若尾
農道
1本
支障木伐採
164,850
大草町
小
計 14 ケ所
874,650
1式
4,830,000
1,932,000
45,450,300
(道路維持工事)
穂坂町
旭町
大草町
小 計 89 号線 道 路
6 ケ所
L =
66.3 m
15 m
1,571,850
(水路維持工事)
岩下
岩下水路
水 路 L =
上祖母石
仏坂下水路
水 路
一ッ谷
一ッ谷水路
水 路
穂坂町
三之蔵
三之蔵水路
水 路 L =
2.5 m
穂坂町
鳥の小池
鳥の小池水路
水 路 L =
26.4 m
中田町
小田川
藤井堰
水 路 L =
16 m
神山町
鍋山
鍋山水路
水 路 L =
7.2 m
フェンス設置
126,000
1式
集水桝設置
451,500
1式
支障木伐採
105,000
鋼製土留
126,000
現場打水路工
430,500
嵩上工
199,500
現場打水路工
262,500
款 6 農林水産業費
-119-
旭町
山口
桜木水路
水 路 L =
2m
旭町
鋳物師屋
鋳物師屋水路
水 路 L =
24.5 m
旭町
北原
金山水路
水 路 L =
旭町
竹の内
樫山水路
自由勾配側溝工
199,500
U型水路工
388,500
4m
自由勾配側溝工
231,000
水 路 L =
2m
嵩上工
52,500
小 計 11 ケ所
L =
99.6 m
2,572,500
合 計
35 ケ所
L =
1,356 m
59,622,150
②農道・水路新設改良事業補助金(7割補助)
施工場所
(単位 円)
路線名
事
業
量
補助金額
穂坂町
柳平
穂坂68号線
道 路
L =
13.6 m
1,360,000
穂坂町
上今井
穂坂10号線
道 路
L =
26.0 m
1,800,000
穂坂町
三之蔵
穂坂158号線
道 路
L =
13.5 m
910,000
神山町
北宮地
柳田農道
道 路
L =
20.0 m
旭町
山口
桜木水路
水 路
L =
62.0 m
1,020,000
旭町
山寺
山寺水路
水 路
L =
52.0 m
2,920,000
L = 300.0 m
600,000
L = 487.1 m
10,260,000
旭町
合 計
フェンス
徳島堰沿い
7ヶ所
茅ケ岳山麓土地改良事業推進協議会負担金
W=2.2m
1,650,000
1,800,000 円
2,771,127 円
事業費 ③原材料支給
施工場所 円野町入戸野地内 外
事業量 生コンクリート 28 路線
V = 111.0
砕石
V=
24
他
630,000
事業費 円
④使用料及び賃借料
630,000 円
農業土木設計積算システム使用料
213,500
事業費 円
⑤補償費
213,500 円
水路整備工事に伴う電柱移設費
319,063
事業費 円
⑥ その他
需用費、車検等修繕費等 1式
(2)農道水路維持管理事業
事業費
3,483,072 円
農業用施設の適切な維持管理を行う。
①水路維持管理費補助金 新堰 外23路線 ②農道水路維持管理費等 重久サイフォン重機借上げ他
359,000 円
3,124,072 円
款 6 農林水産業費
-120-
18,570,441 円
事業費 (3)農業用施設財産管理事業
委託費 農道台帳補正及び農道敷分筆登記作成業務 農道(旭)96号線外
18,570,441 円
(4)県営かんがい排水事業
老朽化した水路、水路トンネル、水路橋等を補修、補強することにより農業施設の長寿命化を行うこと
により、維持管理の軽減を図る。
平成25年度
20,000,000 円
事業費
2,140,000 円
負担金
(財源内訳)
700,000 円
市債
(事業費×25%×42.74%)
一般財源 1,440,000 円
(5)県営畑地帯総合土地改良事業
農道、水路の整備、区画整理により、遊休農地の解消に努める。
① 地区名 中条地区
平成25年度
30,000,000 円
事業費
負担金
(財源内訳)
市債
7,500,000 円
(事業費×25%)
2,700,000 円
一般財源 4,800,000 円
② 地区名 日之城地区
平成24年度からの繰越明許費
繰越事業費 126,000,000 円
負担金 31,500,000 円
(事業費×25%)
11,300,000 円
一般財源 (財源内訳)
市債
20,200,000 円
平成25年度
現年事業費
50,000,000 円
負担金
12,500,000 円
(財源内訳)
市債
4,500,000 円
(事業費×25%)
一般財源 8,000,000 円
日之城地区第2工区換地計画等業務委託
495,600 円
日之城地区第3工区換地計画等業務委託
682,500 円
款 6 農林水産業費
-121-
平成26年度へ繰越
90,000,000 円
事業費
22,500,000 円
負担金
(財源内訳)
8,100,000 円
市債
(事業費×25%)
一般財源 14,400,000 円
③ 地区名 大草地区
平成24年度からの繰越明許費
繰越事業費 95,000,000 円
負担金 21,374,000 円
(財源内訳)
8,500,000 円
市債
(事業費×22.5%)
一般財源 12,874,000 円
平成25年度
現年事業費
12,000,000 円
負担金
2,700,000 円
(事業費×22.5%)
1,000,000 円
一般財源 (財源内訳)
市債
1,700,000 円
平成26年度へ繰越
28,000,000 円
事業費
負担金
(財源内訳)
市債
6,300,000 円
(事業費×22.5%)
2,500,000 円
一般財源 3,800,000 円
(6)県営広域営農団地農道整備事業
新設農道により、地域の活性化及び、生産性の向上を行う。
地区名 茅ケ岳東部地区
平成24年度からの繰越明許費
繰越事業費 220,000,000 円
負担金 3,300,000 円
(事業費×15%×10%)
2,900,000 円
一般財源 財源内訳
市債 400,000 円
平成25年度
180,000,000 円
事業費
負担金
財源内訳
市債 2,700,000 円
(事業費×15%×10%)
2,400,000 円
一般財源 300,000 円
款 6 農林水産業費
-122-
平成26年度へ繰越
120,000,000 円
事業費
負担金
財源内訳
市債
1,800,000 円
(事業費×15%×10%)
1,600,000 円
一般財源 200,000 円
(7)県営中山間総合整備事業
自然的・社会的条件が不利である中山間地域において、農業生産基盤等を整備し、地域の活性化
を図る。
地区名 武田の里地区
平成25年度
188,000,000 円
事業費 負担金 財源内訳
市債 28,200,000 円
(事業費×15%)
16,900,000 円
一般財源 11,300,000 円
平成26年度へ繰越
82,000,000 円
事業費
12,300,000 円
負担金
財源内訳
市債
7,300,000 円
(事業費×25%)
一般財源 5,000,000 円
(8)経営体育成基盤整備事業
竜岡町地内の圃場を区画整理すると伴に、道路及び水路の整備を行う。
地区名 竜岡地区
平成25年度
40,000,000 円
事業費 負担金 財源内訳
市債 9,000,000 円
(事業費×22.5%)
3,600,000 円
一般財源 1,400,000 円
その他 4,000,000 円
その他 1,000,000 円
平成26年度へ繰越
10,000,000 円
事業費 2,250,000 円
負担金 財源内訳
市債 900,000 円
(事業費×22.5%)
一般財源 350,000 円
款 6 農林水産業費
-123-
(9)県営農村地域新エネルギー推進事業
用水路に小水力発電を導入し、土地改良施設への電気料収益へ充てる。
地区名 韮崎地区
平成25年度
35,000,000 円
事業費 負担金 財源内訳
市債 8,750,000 円
(事業費×25%)
7,800,000 円
一般財源 9,500,000 円
平成26年度へ繰越
65,000,000 円
事業費 負担金 財源内訳
市債 16,250,000 円
(事業費×25%)
14,600,000 円
一般財源 1,650,000 円
(10)農地・水・環境保全対策事業
地域において効果の高い共同活動について支援するための補助金
① 共同活動支援分
17,359,300 円
事業費 8,679,650 円
財源内訳 国庫補助金 県補助金
4,339,825 円
一般財源 4,339,825 円 (山梨農地・水環境保全協議会へ負担金)
地区名
組織名
岩下
岩下地区資源保全会
11.0
363,000
上祖母石
上祖母石環境保全会
15.0
495,000
中条
中条地域資源保全会
108.0
2,784,000
小田川
小田川地域農村資源
環境保全推進委員会
17.5
577,500
伊藤窪
伊藤窪保全会
19.0
627,000
対象面積(ha)
交付金額(円)
上円井
宇波円井
入戸野
つぶらい環境保全会
56.5
1,840,500
入戸野地域資源保全会
22.0
726,000
青木
青木地域資源保全会
26.0
798,000
折居
折居資源保全会
8.5
280,500
羽根
羽根環境保全会
37.0
897,000
重久
重久環境保全会
8.0
216,000
山寺
山寺環境保全会
15.2
456,000
竹の内
竹の内環境保全会
12.5
382,500
旭町久保
旭町久保環境保全会
15.5
433,500
湯舟
湯舟環境保全会
13.8
403,800
石水
石水農地・水・環境保全会
30.0
816,000
款 6 農林水産業費
-124-
下円井
下円井環境保全会
14.5
622,000
石宮
石宮環境保全会
11.5
418,000
越道
越道環境保全会
26.5
1,102,000
坂の上
坂の上環境保全会
30.0
1,232,000
夏目
夏目環境保全会
14.0
536,000
日之城
日之城環境保全会
20.7
579,600
中谷
中谷環境保全会
25.8
773,400
合 計
23地区
558.5
17,359,300
② 向上活動支援分
中谷地区
979,200 円
財源内訳 国庫補助金489,600円 県補助金244,800円
一般財源 244,800円(山梨農地・水環境保全協議会へ負担金)
③ 環境保全型農業直接支払交付金
環境保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者を支援する交付金(8,000円/10a、国1/2・
県1/4・市1/4)
事業費
410,400円
財源内訳 県補助金 205,200円 一般財源 205,200円
地区
作物
取組
大草
果樹(もも・ぶどう)
大草
計画面積
実施面積
草生栽培
88 a
85 a
34,000 円
果樹(もも・ぶどう)
草生栽培
64 a
62 a
24,800 円
穂坂
果樹(ぶどう)
草生栽培
47 a
44 a
17,600 円
穂坂
果樹(ぶどう)
草生栽培
152 a
149 a
59,600 円
神山
露地野菜
有機農業
59 a
58 a
23,200 円
穂坂
果樹(ぶどう)
草生栽培
44 a
44 a
17,600 円
穂坂 果樹(ぶどう・さくらんぼ)草生栽培
69 a
69 a
27,600 円
交付金
穂坂
果樹(ぶどう)
草生栽培
135 a
133 a
53,200 円
穂坂
果樹(ぶどう・柿)
草生栽培
73 a
72 a
28,800 円
穂坂
果樹(ぶどう)
草生栽培
51 a
50 a
20,000 円
穂坂
果樹(ぶどう)
草生栽培
9a
9a
3,600 円
穂坂
果樹(ぶどう)
草生栽培
75 a
75 a
30,000 円
穂坂 果樹(ぶどう・さくらんぼ)草生栽培
95 a
94 a
37,600 円
穂坂
果樹(ぶどう)
草生栽培
36 a
36 a
14,400 円
穂坂
果樹(ぶどう)
草生栽培
34 a
34 a
13,600 円
清哲
水稲
草生栽培
12 a
12 a
4,800 円
1,043 a
1,026 a
410,400 円
合計
※国の交付金は直接農業者へ交付
款 6 農林水産業費
-125-
(11)土地改良施設維持管理適正化事業
事業費
14,865,600 円
農業用施設の機能回復及び、管理の効率化と労力削減のため、施設本体の改善を行う。
岡田水路改修工事費(大草町若尾地内) 7,014,000 円
御座田水路整備工事他3箇所拠出金(竜岡町越道地内他)
2,700,000 円
平成26年度への事故繰越
5,151,600 円
長塚道上水路改修工事費(竜岡町坂の上地内) (12)農業体質強化基盤整備促進事業
農道、農業用排水路の改修を図り、生産基盤の整備を図る。
平成24年度からの繰越明許費
62,886,000 円
繰越事業費
財源内訳
31,395,000 円
国庫補助金
313,000 円
県補助金
31,000,000 円
市債
178,000 円
一般財源
(単位 円)
(工事)
施工場所
路線名
事業費
事業量
岩根
岩下水路
水路整備 L =
88 m
6,804,000
穂坂町
鳥の小池
三百水排水路
水路整備 L =
57 m
6,414,000
穂坂町
三之蔵
上ノ平水路
水路整備 L =
102 m
5,442,000
穂坂町
日之城
日之城水路
水路整備 L =
32 m
4,872,000
旭町
鋳物師屋
鋳物師屋水路
水路整備 L =
110 m
5,481,000
旭町
宮下
宮下水路
水路整備 L =
91 m
5,565,000
旭町
湯舟 湯舟水路
水路整備 L =
119 m
7,287,000
竜岡町
若尾新田
海老島用水路
水路整備 L =
170 m
21,021,000
L = 769.0 m
62,886,000
小 計
8 ケ所
平成26年度への事故繰越
繰越事業費
3,210,000 円
財源内訳
国庫補助金
県補助金
市債
一般財源
1,605,000 円
17,000 円
1,500,000 円
88,000 円
款 6 農林水産業費
-126-
(工事)
施工場所
路線名
事業費
事業量
穂坂町
鳥の小池
三百水排水路
水路整備 L =
14 m
1,740,000
穂坂町
三之蔵
上ノ平水路
水路整備 L =
24 m
1,470,000
L =
38 m
3,210,000
小
計 2 ケ所
66,096,000
合 計
平成26年度へ繰越明許費
繰越事業費 40,010,000円 財源内訳 国庫補助金20,000,000円 県補助金 200,000円
市債 19,800,000円 一般財源 10,000円
(13)震災対策農業水利施設整備事業
市内にあるため池の耐震診断及びハザードマップの作成を行う。
平成24年度からの繰越明許費
重久神社前ため池他10箇所
事業費 32,500,000円 財源内訳 国庫補助金32,500,000円 19.圃場整備事業
事業費
7,490,757 円
県営圃場整備事業に伴う非補助事業費補助金
塩川地区非補助事業費償還補助金
その他
7,325,290 円
(補助対象償還金の内90%補助)
165,467 円
款 6 農林水産業費
-127-
款 6 農林水産業費
項 2 林業費
77,707 千円
予算額
決算額
75,497 千円
(農林課)
1.松くい虫被害対策事業
松くい虫被害の発生及び蔓延を防ぐため、防除処理による発生を抑え、かつ、被害木の伐倒を行い、
森林資源の保持を図る。
(1) 被害木防除状況
本 数
1,816 本
材 積
1,748
(2)松くい虫防除(補助)
30,082,862 円
事業費
(財源内訳) 県補助金
30,080,000 円
2,862 円
一般財源
(単位:円)
事業種別
伐倒薬剤処理(衛生伐)
伐倒くん蒸処理(衛生伐)
金 額
材 積
1,504
25,404,618
194.11
4,678,244
30,082,862
合 計
(3)松くい虫防除(単独)
2,217,964 円
事業費
(単位:円)
事業種別
伐倒薬剤処理(衛生伐)
伐倒くん蒸処理(衛生伐)
被害木調査
御名方神社伐採
金 額
材 積
49.38
833,929
0
0
1,816 本
1,187,664
1式
196,371
2,217,964
合 計
款 6 農林水産業費
-128-
2.特定鳥獣保護管理事業
山梨県特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数調整のための捕獲の実施。
7,244,000 円
事業費
3,622,000 円
(財源内訳) 県補助金
3,622,000 円
一般財源
計画
単価
実績
イノシシ
12,000 円
50 頭
600,000 円
47 頭
564,000 円
シカ
12,000 円
250 頭
3,000,000 円
250 頭
3,000,000 円
サル
20,000 円
240 頭
4,800,000 円
184 頭
3,680,000 円
540 頭
8,400,000 円
481 頭
7,244,000 円
合計
3.森林組合育成対策事業
436,000 円
峡北森林組合職員設置費補助金
市内森林の適切な整備と林業後継者育成のため、峡北森林組合人件費の一部助成
4.林道台帳整備事業
林道の現況を明確にし、適正な維持管理を図る。
241,500 円
総事業費
(単独)
御座石林道 L=80m 補正
5.林道管理事業
県営、市営林道の安全確保及び維持管理を行う。
3,387,200 円
事業費 施工場所
(単独)
路線名
(単位:円)
事業量
事業費
円野町下円井
荒倉山林道
路側根固工 L=10.0m
1,029,000
円野町上円井
御座石林道
As舗装工 L=32.2m
441,000
小 計
補修用アスファルト等
原材料費
重機借上料
戸沢林道外4路線
倒木撤去及び除雪
消耗品及び林道保険
需用費及び役務費
負担金
1,470,000
県営小武川林道
合
舗装工事負担金
51,765
915,600
57,230
892,605
3,387,200
計
款 6 農林水産業費
-129-
6.小武川林道整備事業
小武川3号橋の耐震診断を実施し、その結果により補修工事を行う。
平成24年度からの明許繰越
22,160,250 円 事業費 財源内訳 国庫補助金
市債 11,079,000 円 県補助金
110,000 円
10,900,000 円 一般財源 71,250 円
(工事)
施工場所
円野町上円井
事業量
路線名
小武川3号橋
事業費
橋梁補修1橋
14,661,150
合 計
14,661,150
(委託)
施工場所
円野町上円井
路線名
小武川3号橋
事業量
事業費
橋梁補修設計業務1-式
7,499,100
合 計
7,499,100
7.小規模林道(改良)事業
林道の効率的な経営と林道の維持管理を図る。
御座石林道舗装新設工事 L=74.0m W=3.8m アスファルト舗装工 A=281㎡
事業費 997,500 円 (単独) 8.小規模治山事業
県営治山事業(新堀沢地区)で施工した工事の分筆登記を行う。
調査測量業務委託
473,360 円
(単独)
9.自然森林道整備事業
穂坂自然公園管理事業
穂坂自然公園及び穂坂自然観察園の適正な運営管理を図るとともに、各種イベントを開催し、集客を
図る。
9,000,000 円
(1)穂坂自然公園集客イベント開催業務委託
(県緊急雇用対策事業)・再掲(労働費)
雇用人数:5名、延べ雇用日数:502.5日
営業日数:311日、来園者数:5,938人
イベント開催日数:309日(うち集客日数75日)
款 6 農林水産業費
-130-
1,627,551 円
(2)事務費 (電気料・電話料・修繕料 等)
10. 分収造林事業
(独)森林総合研究所森林農地整備センター分収造林地における下刈業務。
複層林下刈業務委託
724,500円
(うち森林総合研究所受託収入 724,500円)
下草刈:A=4.92ha
11.穴山町ふれあいホール運営事業
農林業体験交流施設としての利活用を図るため、農林業の体験などを中心に地域間交流イベント等
の積極的な展開を支援する。
(1)事務費(消耗品費・電気料)
491,647 円
(2)穴山ふれあいホール運営事業費補助金
240,000 円
12.森林体験教室開催事業
市内小学生とその保護者を対象に、森林体験教室を開催することにより、森林環境への関心と意欲の
高揚、林業担い手の育成、親子ふれあいの場の創出を図る。
第1回 森林体験教室(小学1・2年生親子対象:9組17名)
第2回 森林体験教室(小学3・4年生対象:40名)
第3回 森林体験教室(小学5・6年生対象:20名)(甘利山グリーンロッジ宿泊)
第4回 森林体験教室(親子対象:9組21名)(穂坂自然公園)
120,000 円
(1)森林体験教室実施業務委託料
森林体験教室の実施に係る準備及びインストラクター業務の委託
165,000 円
(2)バス借上料
款 6 農林水産業費
-131-
款 7 商工費
款 7 商工費
項 1 商工費
予算額
128,608 千円
決算額
124,881 千円
予算額
128,608 千円
決算額
124,881 千円
(商工観光課)
1.中小企業振興資金融資事業
・韮崎市単独融資制度
(単位:円・件)
資 金 名
融 資 額
件数
利子補給額
件数
経営振興資金
14,800,000
6
41,557
6
経済活性化資金
24,400,000
8
63,109
8
夏 期 資 金
3,850,000
2
8,753
2
年 末 資 金
5,200,000
2
9,999
2
48,250,000
18
123,418
18
合
計
・中小企業信用保険法(セーフティネット)認定件数
(中小企業保証保険法第2条第4項第5号の規定による認定)
年 度
22年度
23年度
24年度
25年度
認定件数
102件
66件
34件
18件
(※23年度においては、東日本大震災の影響による売上高の減少の認定も含む。認定件数66件中5件。)
(中小企業保証保険法第2条第4項第7号の規定による認定)
年 度
22年度
23年度
24年度
25年度
認定件数
1件
0件
1件
0件
・緊急経済対策事業
(韮崎市小規模商工業者事業資金利子補給及び保証料助成要綱:平成20年11月∼適用)
(単位:円・件)
融資制度
山梨県商工業
振興資金
経済
変動
対策
融資
融資名
利子補給額
件数
① 事業促進融資
77,231
6
342,030
5
② 連鎖倒産防止関係
0
0
0
0
③ 不況業種対策関係
477,456
16
1,341,500
7
0
0
0
0
7,898
2
⑥ 起業家支援融資
0
0
0
0
⑦ 新分野進出支援融資
0
0
0
0
④ 経営環境変動対策融資
⑤ 小規模企業サポート
商工会
保証料助成額
件数
備考
山梨県助成50%
⑧ 商工貯蓄共済
対象外
0
0
⑨ スイフト500
対象外
0
0
款 7 商工費
-132-
日本政策金融公庫
⑩ 普通貸付(一般)
0
0
対象外
54,468
4
対象外
140,180
3
対象外
合計
757,233
31
1,683,530
12
H24交付決定分
509,981
19
326,562
2
H25交付決定分
247,252
12
1,356,968
10
⑪ 経営改善貸付
⑫ 特別貸付
(セーフティネット貸付)
H23
交付決定件数(延)
融資額(千円)
H24
H25
合計
36
27
20
83
240,100
290,800
183,420
714,320
16,619,456 円
2.中心市街地活性化事業補助金
まちなか活性化推進事業
(1) ソフト事業によるまちなか活性化対策事業
3,682,250 円
①韮崎市商店街空き店舗対策費補助金
【特定財源:山梨県商店街活力再生補助金(創業支援事業)1,226,000円】
第1号認定
・NAN HOUSE(富士見1-6-31)
改修費等経費1,260,000円×1/2≒500,000円
店舗賃借料100,000円×10月×1/2=500,000円
第2号認定
・韓国料理キムチ(富士見1-6-18)
店舗賃借料73,500円×11月×1/2=404,250円
第3号認定
・株式会社 エスコ(本町1-4−23)
店舗賃借料65,000円×6月×1/2=195,000円
第4号認定
・百文家(富士見1-3-29)
店舗賃借料84,000円×4月×1/2=168,000円
第5号認定
・炎のダイニングバー K&B(若宮3-6-802)
店舗賃借料170,000円×11月×1/2≒550,000円
第6号認定
・小料理 比呂(水神1-2-38)
店舗賃借料50,000円×10月×1/2≒250,000円
款 7 商工費
-133-
第7号認定
・CLOVER(中央町2-11)
改修費等経費1,150,926円×1/2≒500,000円
店舗賃借料30,000円×6月×1/2=90,000円
第8号認定
・ひよこ豆(中央町1-4)
改修費等経費1,607,044円×1/2≒500,000円
店舗賃借料50,000円×1月×1/2=25,000円
7,561,000 円
②まちなか活性化推進事業補助金
・NIRAマルシェ開催事業
360,000円×2/3≒240,000円
【特定財源:山梨県商店街活力再生補助金(活性化支援事業)120,000円】
広告宣伝費、通信費、消耗品費
事業内容:毎月第4土曜日に商業者、農業者が集う朝市を開催する。
・個店経営研修事業
300,000円×2/3=200,000円
【特定財源:山梨県商店街活力再生補助金(活性化支援事業)100,000円】
謝金、旅費、通信費
事業内容:魅力ある個店作りに必要な知識を習得するための研修会を開催する。
7,121,000 円
・韮崎市プレミアムふれ愛商品券プレミアム分補助金
(換金額75,372,290円/販売額77,000,000円)
【プレミアム分7,000,000円の市80%、販売店20%の負担割合】
※販売概要
・販売額77,000,000円(内プレミアム分7,000,000円)
・平成25年5月1日発売開始/7月16日完売
・有効期間平成25年5月1日∼平成25年10月31日
・加盟店数商工会員121店(精算店舗79店)
4,480,000 円
③まちなか活性化計画委託料
・商店街賑わい創出及び買い物弱者支援事業業務委託
1,260,000 円
委託先:㈱やまと
・韮崎市まちなか活性化計画実施業務委託 円
3,220,000 円
委託先:韮崎市商工会
款 7 商工費
-134-
896,206 円
④ソフト事業によるまちなか活性化対策
内容
370,156 円
新規のれん製作費等 26,250 円
新規のれん設置費
499,800 円
のれんガイドブック(第2版)印刷費
8,292,000 円
3.商工振興費負担金及び補助金
1,200,000 円
商店街共同駐車場設置費補助金
中小企業ビジネスマッチング事業補助金 106,000 円
仮想工業団地サイトリニューアル
185,000 円
商工会運営費補助金
5,514,000 円
商店街街路灯電気料補助金
1,287,000 円
4.市民駐車場管理事業
韮崎駅前広場市民駐車場
( 15台 )
本町ふれあい広場市民駐車場
( 17台 )
・(駅前)1時間無料、7:00∼22:00 100円/30分、その他の時間 100円/60分
・(本町)90分無料、7:00∼22:00 100円/30分、その他の時間 100/60分
最大一日 1,000円
・指定管理者 株式会社 サニカ
・指定管理期間 平成21年∼
[韮崎駅前広場市民駐車場利用状況]
(単位:台・円)
区 分
20年
21年
22年
23年
24年
25年
有料利用件数
5,094
4,296
3,788
4,313
4,182
4,205
有料利用金額
4,702,000
4,167,800
4,030,500
4,572,600
4,570,800
4,586,900
無料利用件数
37,237
42,157
38,562
39,270
42,581
44,036
延べ利用件数
42,331
46,453
42,350
43,583
46,763
48,241
[本町ふれあい広場市民駐車場利用状況]
(単位:台・円)
区 分
20年
21年
22年
23年
24年
25年
有料利用件数
2,874
2,881
2,826
3,038
2,817
1,539
有料利用金額
843,900
779,700
740,300
790,300
814,000
431,200
無料利用件数
5,095
5,206
4,955
4,627
5,047
5,496
延べ利用件数
7,969
8,087
7,781
7,665
7,864
7,035
款 7 商工費
-135-
5.観光事業
(1) 観光入込客・宿泊客の推移
(単位:人)
消費額(推計)
観光入込客・宿泊客数
観光地別
23年
24年
25年
25年(千円)
増減(%)
鳳凰山
(山麓を含む)
8,739
9,642
10,413
8.0
63,895
甘利山
54,335
61,277
59,089
△ 3.6
809
茅ヶ岳
32,485
36,720
34,890
△ 5.0
-
神社仏閣
15,070
9,180
7,030
△ 23.4
-
釣 り
13,266
15,775
19,063
20.8
66,721
果実直売所
11,030
4,500
4,500
0.0
9,000
ゴルフ
50,084
59,509
61,024
2.5
610,240
資料館
6,613
17,636
17,579
△ 0.3
8,350
日帰入浴
204,645
200,111
199,730
△ 0.2
115,417
道の駅
45,008
45,411
47,075
3.7
58,844
小計
441,275
459,761
460,393
0.1
933,276
宿泊施設
37,699
40,491
43,348
7.1
280,881
計
478,974
500,252
503,741
0.7
1,214,157
(2) 甘利山グリーンロッジの利用状況
(単位:人)
小・中学生(大部屋) 高 校 生(大部屋)
一 般(大部屋)
区分
市内 市外 県外 小計 市内 市外 県外 小計 市内 市外 県外 小計
H23年度
55
41
22
118
0
0
16
16
43
79
197
319
H24年度
34
68
23
125
0
3
17
20
47
40
262
349
H25年度
73
12
7
92
0
1
35
36
34
23
240
297
構成比
7%
17%
55%
個 室
合 計
内 訳
市内 市外 県外 小計 市内 市外 県外 小計
9
4
99
112
107
124
334
565
男
405
女
160
29
11
42
82
110
122
344
576
男
382
女
194
24
0
90
114
131
36
372
539
男
290
女
249
21%
100%
54%
46%
款 7 商工費
-136-
(3) 地域情報発信センターの来館者数 (単位:人)
区分
24年
25年
合計
73,580
80,025
月平均
6,132
6,669
(4) 観光事業の状況
(単位:円)
事 業 名
事業費
内 容
4月春まつり(新府城跡)・8月花火大会(釜無川河川敷)
韮崎市武田の里まつり補助事業
14,277,000 10月ふるさとまつり
10月秋まつり(武田八幡宮)
自然環境保全地区管理事業
120,000 自然環境保全(苗敷山、白山城跡)管理委託
釣客誘致漁業団体育成事業
837,500 釜無川・塩川に稚鮎400㎏を放流
グリーンロッジ管理費
グリーンロッジ管理事業
2,397,294
施設維持管理経費
ヒルクライム韮崎甘利山大会
開催事業
観光施設管理事業
観光宣伝事業
1,637,470
人件費等
1,300,000 円
観光施設等整備管理費
2,801,732 円
10,222,232 観光・標識案内看板設置工事
6,163,000 円
武田八幡宮屋外便所改修ほか施設修繕
1,257,500 円
観光パンフレットの再版等
1,211,125 円
2,135,445 ノベルティグッズ製作費
各種観光団体補助
15,995,296 観光振興費(公用車ガソリン等)
地域情報発信センター指定管理委託料
合 計
337,470 円
実行委員会補助金
キャンペーン経費等
観光振興事業
2,397,294 円
744,450 円
179,870 円
12,417,350 円
577,946 円
3,000,000 円
47,622,237
款 7 商工費
-137-
6.企業誘致促進事業
(1) 山梨県地域産業活性化協議会負担金 51,000 円
577,400 円
(2) 企業誘致活動(郵送料他)
① 企業立地ガイド・アンケート送付
市内に優良企業を誘導するため、山梨近県の企業に企業立地ガイド・アンケートを送付し
情報の発信を行うとともに、アンケート結果による立地動向により企業訪問等を行う。
送付企業(1,485社)
・製造業(985社)
資本金
1億円以上
従業員数
200人以上
売上高
30億以上
対象地区
東京都・埼玉県・神奈川県
・道路貨物運送・倉庫業(500社)
資本金
5千万円以上
売上高
25億以上
対象地区
東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・愛知県
新潟県
② 企業誘致フェアへの出展
本市の重点促進地域(上ノ山穂坂地区工業団地他)について、企画展等に出展し、県内外へ
パンフレットの配布等でPRを行った。
主な出展先
出展先 企業立地セミナー&やまなしPRマッチングフェア2013
場 所 京王プラザホテル八王子
日 時 平成25年10月22日(火)
出展先 テクニカルショウ横浜2014
場 所 パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい)
日 時 平成26年2月5日(水)∼7日(金)
款 7 商工費
-138-
款 8 土木費
款 8 土木費
項 1 土木管理費
予算額
2,041,344 千円
決算額
1,921,923 千円
予算額
74,253 千円
決算額
74,037 千円
(建設課)
10,062,300 円
1.地籍管理事業
ア.公共用財産譲与管理事業
法定外公共物占用申請件数
区分
道路
水路
道水路
計
区 分
道路
道水路
水路
計
新規
7
19
1
27
用途廃止件数
7
6
4
17
継続
3
70
7
80
境界立会い件数
19
25
19
63
合計
10
89
8
107
イ.地籍管理事業
業務委託料
負担金
経常経費(公用車管理費他)
備品購入費(公用車購入)
8,660,746 円
4,000 円
修正件数:26件( 81 筆)
国土調査推進協議会
179,764 円
1,217,790 円
款 8 土木費
-139-
款 8 土木費
予算額
項 2 道路橋梁費
543,724 千円
決算額
524,426 千円
(建設課)
1. 道路橋梁一般事務費
2,992,500 円
道路台帳保守管理事業費
道路台帳による市道と橋梁の現状
(H26年3月31日現在)
橋梁数
町 名 路線数
実延長 m
補正延長
非永久橋
計
補正路線数
永久橋
(m)
木橋 石橋
韮崎地区
132
56,652.20
0
0
32
32
8
144
穂坂地区
96
81,501.30
2
0
36
38
7
8
藤井地区
109
48,781.30
0
0
27
27
6
1
中田地区
60
26,371.20
0
0
10
10
1
1
穴山地区
56
39,025.10
0
0
8
8
5
16
円野地区
35
15,494.00
0
0
21
21
2
0
清哲地区
45
18,584.40
1
0
8
9
2
2
神山地区
40
29,231.40
0
0
23
23
4
237
旭 地区
91
41,632.90
0
0
26
26
4
3
大草地区
53
20,134.60
0
0
7
7
2
0
竜岡地区
79
33,916.50
0
0
15
15
7
981
計
796
411,324.90
3
0
213
216
48
1,393
舗装済延長
386,172.40 m
舗 装 率
93.89 %
2.道路橋梁維持事業
(1) 委託の状況
ア 市道緑地管理委託
市道(藤井)1号線外8路線草刈除草等
2,254,238 円
イ 市道清掃委託
市道(韮崎)40号線外12路線
649,950 円
ウ 測量委託
旭団地造成区域地盤沈下及び地盤変動の
測量業務委託
441,000 円
エ 道路除雪作業委託
富士島建設(株)外22業者 83路線
15,302,519 円
オ 緊急除雪業務委託
㈱島村組外25業者 22,900,245 円
款 8 土木費
-140-
(2) 原材料費の状況
地 区 名
市内全域
上今井区外6地区
市内全域
内 容
金 額
道水路補修材料等
1,019,776
生コンクリート、側溝用コンクリート蓋、グレー
チング等
1,572,480
994,905
融氷剤
計
3,587,161
(3) 道路水路小規模補修工事の状況
路 線 名
施 工 場 所
施 工 内 容
事業費(円)
神山町北宮地地内
区画線設置(W=15cm) L=559.1m
号線
竜岡町若尾新田地内
横断自由勾配側溝
L=6.6m
714,000
号線
中田町中条地内
横断自由勾配側溝
L=8.8m
1,134,000
竜岡町若尾新田地内
PU側溝
L=16.0m
420,000
清哲
31 号線
竜岡
9
穴山
5
若尾新田水路
283,500
藤井
1
号線
藤井町南下條地内
舗装補修
A=100㎡
745,500
藤井
1
号線
藤井町道下地内
舗装補修
A=60㎡
588,000
藤井
1
号線
藤井町坂井地内
舗装補修
A=62.4㎡
609,000
水神二丁目地内
簡易ゲート製作設置
1箇所
598,500
水神二丁目水路
穂坂
89 号線
穂坂町三之蔵地内
照明ランプ取替
70箇所
955,500
韮崎
4
号線
富士見一丁目地内
舗装修繕
A=33㎡
462,000
穴山
3
号線
穴山町稲倉地内
縞鋼鈑設置
L=51.8m
1,102,500
大草
1
号線
大草町若尾地内
舗装修繕
A=290㎡
1,207,500
本町二丁目地内
水路底張
L=16.0m
130,200
岩下地内
縞鋼鈑設置
L=15.1m
304,500
大草町若尾地内
水路底張
L=44.0m
206,115
韮崎 120 号線
栄一丁目地内
自動点滅器取替
1台
中田
中田町中条地内
道路改良
L=17.0m
本町二丁目水路
岩下水路
若尾地区水路
13 号線
計
6,300
525,000
9,992,115
17路線
(4) 道水路応急処理業務委託の状況
・委託内容
路 線 名
施 工 場 所
施 工 内 容
神山
2
号線 神山町武田地内
大草
2
号線 竜岡町若尾新田地内 赤白パイプ設置
穂坂
47
号線 穂坂町宮久保地内
視線誘導標設置 側溝補修
事業費(円)
5基
204,750
4基
262,500
1式
36,750
款 8 土木費
-141-
旭
31
号線 旭町上條北割地内 水路間詰、トリカルパイプ設置 1式
399,000
藤井
4
号線 上祖母石地内
舗装補修及び区画線設置
1式
157,500
穂坂
67
号線 穂坂町日之城地内
路側ブロック積
L=5.0m
801,150
旭
90
号線 旭町上條北割地内
路側石積復旧
A=1.2㎡
63,000
穂坂
90
号線 穂坂町三之蔵地内
倒木除去
1式
96,600
南下條集落内水路 藤井町南下條地内
水路底張及び嵩上げ
L=20m
藤井
9
号線 藤井町坂井地内
倒木の伐採・撤去
1式
87,150
大草
21
号線 大草町下條西割地内 土砂撤去、縞鋼鈑設置
1式
73,500
穂坂
18
号線 穂坂町上今井地内
倒木撤去
1式
144,900
護岸ブロック積
A=5.1㎡
558,180
入戸野沢
円野町入戸野地内
315,000
藤井
6
号線 藤井、中田町地内
標識補修
10基
63,000
韮崎
33
号線 水神一丁目地内
法面保護、倒木処理
1式
630,000
韮崎
6
号線 岩下地内
縞鋼鈑設置
9枚
166,530
神山
3
号線 神山町北宮地地内
道路側溝清掃
1式
73,500
穂坂
2
号線 穂坂町三ツ沢地内
側溝土砂撤去
L=136m
364,350
旭
20
号線 旭町上條北割地内
車止め及び基礎設置
L=12.0m
394,800
岩根生活道路
岩根地内
石積復旧、コンクリート舗装
1式
494,340
岩根集落内水路
岩根地内
斜面水路改修、縞鋼鈑設置 1式
402,150
円野
12
号線 円野町上円井地内
赤白パイプ設置
9基
464,100
神山
2
号線 神山町武田地内
ガードレール補修
1式
47,250
穴山
5
号線 穴山町石水地内
警戒標識補修
6枚
53,550
韮崎
95
号線 若宮三丁目地内
ガードレール補修
1式
21,000
韮崎
8
号線 下祖母石地内
フェンス基礎補修
1式
63,000
旭
64
号線 旭町久保地内
自由勾配側溝(300*300)
L=23.0m
850,500
穂坂
4
号線 穂坂町長久保地内
横断水路改修
4箇所
294,000
竜岡
44
号線 竜岡町下條南割地内 溝蓋取替(500*730*150)
14枚
220,000
穴山
1
号線 穴山町重久地内
転石除去
1式
258,266
穴山
1
号線 穴山町重久地内
立木伐採
1式
531,036
穴山
1
号線 穴山町重久地内
道路側溝清掃
1式
858,553
藤井
25
号線 藤井町南下條地内
張付コンクリート、舗装工 L=3.4m
清哲
30
号線 清哲町御杉地内
丸太筋設置
L=17.0m
203,280
穂坂
67
号線 穂坂町日之城地内
ガードレール設置
L=24.5m
391,650
竜岡
18
号線 竜岡町下條南割地内 注意標識設置
2基
105,000
藤井
46
号線 藤井町坂井地内
舗装補修
A=12.5㎡
172,200
神山
2
号線 清哲町青木地内
横断水路清掃
1式
84,000
円野
35
号線 円野町入戸野地内
外灯自動点滅器交換
1基
9,975
492,450
款 8 土木費
-142-
藤井
44
号線 藤井町絵見堂地内
転落防止柵設置
L=6.0m
231,000
韮崎
23
号線 下祖母石地内
舗装補修
1式
123,900
穂坂
11
号線 穂坂町原地内
横断水路清掃
1式
68,250
藤井
70
号線 藤井町駒井地内
横断水路、舗装
L=3.1m
420,000
藤井
1
号線 藤井町北下條地内
舗装補修
A=12.0㎡
233,100
藤井
78
号線 中島町地内
舗装維持修繕
15箇所
268,800
穴山
5
号線 藤井町駒井地内
道路補修
A=14.8㎡
147,000
中田
21
号線 穴山町石水地内
標示板補修
5箇所
183,750
穂坂
34
号線 穂坂町鳥の小池地内 警戒標識補修
1本
旭
29
号線 旭町上條中割地内
路側擁壁改修
L=4.2m
245,000
水路嵩上げ
L=17.0m
127,576
269,850
水神水路
水神二丁目地内
36,750
穂坂
38
号線 穂坂町鳥の小池地内 道路補修
L=5.0m
中田
52
号線 中田町中条地内
安全施設補修
1式
穂坂
4
号線 穂坂町長久保地内
区画線更新
L=775m
韮崎
4
号線 富士見一丁目地内
ノンスリップシート貼付
1式
60,900
旭
4
号線 大草町若尾地内
安全施設設置
1本
24,150
穴山
1
号線 穴山町重久地内
崩落土砂撤去
1式
42,000
円野
35
号線 円野町入戸野地内
外灯修繕
1式
102,375
藤井
70
号線 藤井町駒井地内
道路路肩補修
1式
92,400
韮崎
113
号線 岩下地内
倒木撤去
1式
86,100
穂坂
34
号線 穂坂町鳥の小池地内 横断水路改修
L=6.0m
藤井
10
号線 若宮町地内
鉄板布設業務
2枚
42,000
清哲
2
号線 清哲町青木地内
縁石補修
2丁
47,250
韮崎
90
号線 若宮町地内
フェンス補修
7枚
157,500
穴山
5
号線 穴山町石水地内
交差点表示灯取替
1基
105,000
穂坂
27
号線 穂坂町三ツ沢地内
路肩補修
L=10.0m
246,750
藤井
4
号線 藤井町坂井地内
倒木処理
1式
韮崎
70
号線 栄二丁目地内
水路改修
L=28.7m
韮崎
1
号線 中央町地内
暗渠管布設
1式
上の山地内
水路改修
L=9.4m
375,900
集落内水路
10,500
327,600
1,081,500
80,850
892,500
26,250
中田
1
号線 中田町中条地内
樹木伐採
1式
189,000
穴山
5
号線 藤井町駒井地内
ガードレール補修
1式
73,500
韮崎
73
号線 中島町地内
赤白パイプ設置
3基
136,500
韮崎
43
号線 本町一丁目地内
水路補修
1式
409,500
穂坂
6
号線 上の山地内
区画線及びグレーチング補修
1式
227,850
水路底張、側壁補修
1式
354,900
集落内水路
水神町地内
款 8 土木費
-143-
集落内水路
藤井町坂井地内
グレーチング取替、補修
1式
235,200
韮崎
4
号線 若宮町地内
ノンスリップシート貼付
1式
150,570
韮崎
78
号線 富士見三丁目地内
フェンス塗装、取替
L=114m
308,700
藤井
9
号線 藤井町坂井地内
倒木処理
5本
231,000
穂坂
73
号線 穂坂町上の原地内
陥没箇所補修
L=6.0m
189,000
集水桝補修
1式
294,000
集落内水路
穂坂町宮久保地内
藤井
24
号線 藤井町南下條地内
床版修繕
1箇所
110,250
韮崎
6
号線 岩下、上の山地内
障害木伐採
L=500m
275,100
側溝蓋設置、防護柵移設
1式
193,200
堰止設置
1箇所
障害木伐採
1式
集落内水路
韮崎
73
藤井町南下條地内
号線 富士見一丁目地内
甘利沢川さくら公園 大草町若尾地内
将棋頭廃堤敷
穂坂
95
竜岡町下條南割地内 立木伐採
号線 穂坂町柳平地内
計
90,300
346,500
A=4,300㎡
落石破砕、撤去
1,291,500
1式
139,650
88路線
22,311,181
(5) 市道関係除雪緊急対策補助金
二丁目外58地区(2月8日降雪分)
4,018,108 円
一丁目外79地区(2月14∼15日降雪分)
8,752,264 円
12,770,372 円
合計
3.橋梁長寿命化推進事業
(1)橋梁補修業務委託
橋 梁 名
甘利沢下橋
更科橋
桐沢橋
宮沢川橋
路 線 名
大草1号線
損
傷
内
容
補
修
内
容
事業費(円)
橋台、橋脚落書き
清掃
1式
伸縮装置土砂詰り
清掃
4箇所
排水施設土砂詰り
清掃
5箇所
主桁、床版汚れ落書き
清掃
1式
支承土砂詰り
清掃
2基
防護柵ゆるみ
締め付け
1本
排水施設土砂詰り
清掃
4箇所
橋脚落書き
清掃
1式
舗装土砂堆積
清掃
10箇所
排水施設土砂詰り
清掃
4箇所
支承土砂詰り
清掃
3基
排水施設土砂詰り
清掃
1箇所
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
韮崎6号線
清哲1号線
藤井9号線
315,000
252,000
861,000
153,300
款 8 土木費
-144-
真葛下橋
富士見下橋
あけぼの橋
竜岡1号線
韮崎6号線
清掃
2箇所
支承土砂詰り
清掃
2基
目地材のずれ、脱落
パッチング
1㎡
排水施設土砂詰り
清掃
1箇所
排水施設土砂詰り
清掃
2箇所
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
橋台草繁茂
清掃
1箇所
橋台うき
たたき落とし
1箇所
大草3号線
橋台残材
清掃
2箇所
古川橋
大草2号線
防護柵移動
地覆補修
橋台残材
清掃
路面の凹凸
舗装打替
舗装土砂堆積
清掃
556,500
力石上橋
竜岡18号線
若宮上橋
韮崎9号線
学校橋
御堂橋
柳坪橋
山田橋
上北原橋
下河原橋
中央公園上橋
韮崎95-1号橋
1式
2箇所
4㎡
清哲2号線
円野1号線
291,900
3箇所
1式
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
橋台背面段差
舗装打替
排水施設土砂詰り
清掃
4箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
排水施設土砂詰り
清掃
4箇所
防護柵ゆるみ・脱落
締め付け
排水施設土砂詰り
清掃
橋台路面の凹凸
パッチング
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
橋台土砂堆積
清掃
1箇所
路面の凹凸
舗装打替
舗装土砂堆積
清掃
1箇所
舗装土砂堆積
清掃
1箇所
排水施設土砂詰り
清掃
1箇所
橋台路面の凹凸
パッチング
1㎡
舗装路面の凹凸
パッチング
1㎡
床版残材
清掃
1箇所
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
橋台背面段差
舗装打替
0.25㎡
舗装土砂堆積
清掃
1箇所
橋台残材
清掃
1箇所
107,100
161,700
1本
111,300
4箇所
2㎡
神山36号線
71,400
2㎡
136,500
清哲11号線
98,700
16,800
清哲12号線
神山2号線
178,500
藤井3号線
韮崎95号橋
178,500
1㎡
韮崎97号線
円野1号線
71,400
75,600
主桁、床版、橋台草繁茂 清掃
寺沢橋
52,500
107,100
旭25号線
前新田橋
清哲2-1号橋
伸縮装置土砂詰り
75,600
35,700
款 8 土木費
-145-
町屋橋
西町下橋
下新居下橋
三之蔵橋
岩根橋
お寺橋
堅沢橋
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
排水施設土砂詰り
清掃
1箇所
防護柵破損
交換
1m
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
舗装土砂堆積
清掃
1箇所
橋台土砂堆積
清掃
1箇所
支障土砂詰り
清掃
5基
伸縮装置土砂詰り
清掃
3箇所
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
主桁落書き
清掃
1式
橋脚土砂堆積
清掃
1箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
5箇所
防護柵ゆるみ・脱落
締め付け
橋台植物被覆
清掃
1箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
支障土砂詰り
清掃
1基
橋台土砂堆積
清掃
2箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
4箇所
142,800
5㎡
88,200
79,800
竜岡3号線
中田1号線
穂坂3号線
214,200
穂坂58号線
451,500
216,300
藤井7号線
3本
穂坂68号線
清哲35号線
88,200
丸林橋
大草46号線
支障土砂詰り
清掃
力石下橋
竜岡20号線
路面の凹凸
舗装打替
支障土砂詰り
清掃
1箇所
石宮橋
竜岡35号線
排水施設土砂詰り
清掃
2箇所
主桁、横桁鳥の糞害
清掃
8箇所
支障土砂詰り
清掃
2箇所
路面の凹凸
舗装打替
横桁鳥の糞害
清掃
路面の凹凸
舗装打替
伸縮装置土砂詰り
清掃
1箇所
排水施設土砂詰り
清掃
2箇所
支障土砂詰り
清掃
1箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
防護柵ゆるみ・脱落
締め付け
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
排水施設土砂詰り
清掃
4箇所
丸山橋
中道橋
駒井上野坂下2号橋
出口橋
竜岡37号線
161,700
88,200
449,400
5㎡
2箇所
竜岡39号線
142,800
4㎡
藤井5号線
穂坂75号線
71,400
79,800
1本
344,400
款 8 土木費
-146-
支障土砂詰り
宮下橋
金山橋
穂坂81号線
藤井17号線
南下条上橋
藤井21号線
八幡橋
当麻戸1号橋
駒井上野坂下1号橋
金山橋
白沢下橋
築地橋
山口中橋
下新居中橋
原橋
4基
橋台土砂堆積、型枠残置 清掃
2箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
支障土砂詰り
清掃
1箇所
排水施設土砂詰り
清掃
1箇所
橋台土砂堆積
清掃
3箇所
橋台路面の凹凸
パッチング
1㎡
防護柵ゆるみ・脱落
締め付け
1本
伸縮装置土砂詰り
清掃
1箇所
橋台土砂堆積
清掃
1箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
1箇所
排水施設土砂詰り
清掃
4箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
舗装土砂堆積
清掃
1箇所
排水施設土砂詰り
清掃
2箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
排水施設土砂詰り
清掃
2箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
排水施設土砂詰り
清掃
3箇所
支障土砂詰り
清掃
2箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
舗装土砂堆積
清掃
1箇所
排水施設土砂詰り
清掃
2箇所
伸縮装置路面の凹凸
パッチング
排水施設土砂詰り
清掃
橋台沈下・移動・傾斜
モルタル充填
1
伸縮装置路面の凹凸
パッチング
2㎡
排水施設土砂詰り
清掃
4箇所
地覆藻の繁茂
清掃
1箇所
橋台草の繁茂
清掃
1箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
排水施設土砂詰り
清掃
3箇所
藤井10号線
清水橋
山本橋
清掃
藤井33号線
藤井43号線
藤井53号線
藤井70号線
中田10号線
63,000
26,880
170,100
178,500
252,000
277,200
252,000
1㎡
旭35号線
35,700
1箇所
161,700
71,400
穂坂4号線
穂坂21号線
107,100
12,600
神山25号線
旭32号線
268,800
277,200
款 8 土木費
-147-
水源上橋
三之蔵沢上橋
榎田1号橋
仁反田下橋
橋台路面の凹凸
パッチング
1㎡
支障土砂詰り
清掃
3基
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
排水施設土砂詰り
清掃
2箇所
支障土砂詰り
清掃
1箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
支障土砂詰り
清掃
4箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
支障ゆるみ・脱落
締め付け
1本
支障土砂詰り
清掃
3基
穂坂47号線
224,700
穂坂67号線
中田18号線
円野5号線
88,200
橋台土砂堆積、型枠残置 清掃
山口下橋
本沢橋
漆田橋
下木戸橋
三ツ石上橋
東村橋
一ツ谷中橋
更科橋歩道橋
中島5号橋
181,650
橋台路面の凹凸
パッチング
1㎡
伸縮装置土砂詰り
清掃
1箇所
舗装土砂堆積
清掃
2箇所
主桁落書き
清掃
1式
支障土砂詰り
清掃
4基
防護柵ゆるみ・脱落
締め付け
8本
支障土砂詰り
清掃
4箇所
排水施設土砂詰り
清掃
4箇所
床版剥離・鉄筋露出
断面修復
舗装藻の繁茂
清掃
1箇所
橋台残材
清掃
1箇所
舗装異常
パッチング
舗装土砂堆積
清掃
1箇所
舗装土砂堆積
清掃
1箇所
橋台土砂堆積
清掃
1箇所
舗装土砂堆積
清掃
1箇所
路面の凹凸
舗装打替
床版残材
清掃
1箇所
支障土砂詰り
清掃
1基
支障ゆるみ・脱落
締め付け
2本
支障土砂詰り
清掃
4基
橋台土砂堆積
清掃
2箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
1箇所
207,900
大草32号線
穴山3号線
117,600
4㎡
81,900
韮崎26号線
韮崎6号線
378,000
1㎡
円野2号線
竜岡4号線
52,500
1箇所
旭24号線
旭28号線
340,200
71,400
178,500
2㎡
39,900
韮崎115号線
249,900
款 8 土木費
-148-
南下条中橋
藤井20号線
三ツ石下橋
伸縮装置土砂詰り
清掃
1箇所
25,200
支障土砂詰り
清掃
2箇所
伸縮装置土砂詰り
清掃
2箇所
舗装土砂堆積
清掃
1箇所
排水施設土砂詰り
清掃
2箇所
地覆コンクリート剥離
補修
11箇所
地覆コンクリート劣化
塗装
27㎡
壁高欄コンクリート剥離 補修
1箇所
地覆コンクリート剥離
補修
69箇所
地覆コンクリート劣化
塗装
27㎡
地覆コンクリート剥離
補修
101箇所
地覆コンクリート劣化
塗装
27㎡
穴山49号線
砦橋
法定外道路
神之木橋
252,000
1,029,000
穂坂78号線
上の原橋
871,500
法定外道路
1,176,000
合計 67橋
14,247,030
4.市単独道路整備事業
(1) 道路改良の状況
路 線 名
施 工 場 所
延長(m)
幅員(m)
事業費(円)
備 考
H24繰越
藤井2号線
藤井町南下条地内
67.50
5.5∼6.0
5,554,500
神山36号線
神山町鍋山地内
18.00
4.00
3,654,000
穴山14号線
穴山町夏目地内
80.00
3.20∼4.95
3,360,000
藤井11号線
若宮三丁目地内
98.00
3.20∼4.60
4,441,500
円野3号線
円野町上円井地内
74.00
5.50∼5.80
3,969,000
穴山4号線
穴山町夏目地内
18.50
4.00
2,734,200
穴山38号線
穴山町次第窪地内
84.90
3.65∼6.30
7,296,450
穂坂47号線
穂坂町宮久保地内
44.00
3.60∼4.00
2,152,500
旭64号線
旭町久保地内
66.70
4.00∼4.40
2,929,500
神山3号線
神山町武田地内
62.20
6.2∼8.2
2,814,000
旭25号線
旭町上条南割地内
110.00
5.2∼9.3
6,367,200
上ノ山地内
30.00
3.7∼5.7
6,084,750
旭36号線
旭町上条中割地内
184.00
5.15∼5.50
5,288,850
穂坂31号線
穂坂町三ツ沢地内
60.78
5.05∼5.72
3,752,700
旭町山口地内
48.09
4.50
3,615,150
清哲20号線
清哲町青木地内
20.50
5.00
5,042,100
竜岡62号線
竜岡町坂の上地内
47.50
4.3∼6.7
5,890,500
韮崎95号線
藤井町南下条地内
照明施設
2基
2,478,000
藤井2号線
藤井町南下条地内
68.10
6.1∼8.0
4,410,000
穂坂42号線
穂坂町権現沢地内
37.00
3.1∼5.0
1,850,000
韮崎102号線
旭20号線
電源立地
款 8 土木費
-149-
穴山3号線
中田町小田川地内
95.50
4.95∼6.70
4,620,000
大草3号線
大草町西の割地内
12.00
4.20
1,291,500
藤井1号線
藤井町北下条地内
標識移設
1基
231,000
韮崎1号線
中央町地内
計
1,352.27
24路線
※平成26年度への繰越額
906,150
25.00
90,733,550
2,345,800 円
(2) 道路舗装の状況
路 線 名
施 工 場 所
延長(m)
幅員(m)
事業費(円)
韮崎95号線
藤井町南下条地内
118.80
5.1∼9.1
5,845,350
旭36号線
旭町上条北割地内
231.00
5.15∼5.50
6,849,150
計
2路線
349.80
備 考
12,694,500
(3)委託の状況
ア 市道敷分筆登記業務 分筆路線数
イ 市道(韮崎)95号線道路照明設計委託
19
路線
15,377,809 円
照明灯 2基
997,500 円
(4)公有財産購入費
土地購入
(藤井94号線:絵見堂交差点)
買収面積
A=79.29㎡
3,016,815 円
(藤井1号線:絵見堂交差点)
買収面積
A=46.06㎡
1,761,910 円
(穂坂97号線)
買収面積
A=919.45㎡
7,631,435 円
(5)補償・補填及び賠償金
物件等移転補償 (藤井1号線・藤井94号線:絵見堂交差点)
電柱等移設補償
5件
12,961,025 円
5件
1,119,879 円
5.辺地対策道路整備事業
(1)設計委託
市道(穂坂)3号線道路詳細設計業務委託
L=600m
5,619,600 円
L=57m
9,346,050 円
(2)整備の状況
市道(穂坂)3号線道路改良工事
款 8 土木費
-150-
6.市道(韮崎)1号線道路整備事業
(1)整備の状況
工 事 名
事業費(円)
延長(m)
施工内容
市道(韮崎)1号線道路改良工事
85.22
軽量盛土工、補強土壁工
54,141,150 H24繰越
市道(韮崎)1号線道路改良工事
(第2工区)
376.00
補強土壁工
83,889,750 80,185,850+3,703,900
1式
支障木伐採維持工事
備 考
H24繰越 +H25現年
924,000 H25現年
【全体実績】
(単位:千円)
全体
事業費
財源内訳
国庫支出金
工事費
183,474
63,569
委託費
19,715
8,250
用地費
442
231
鑑定手数料
359
計
203,990
72,050
市債
58,100
実 績
その他
一般財源
25,000
H24年度
36,805
11,465
100
58,200
H23年度
44,520
16,926
442
359
359
16,926
138,954
2,789
111
48,740
25,000
H25年度
48,110
138,954
7.市道(韮崎)9号線交差点改良事業
(1)建物移転補償
H24繰越
7,670,700 円
1件
(2)整備の状況
工 事 名
延長(m)
159.00
道路改良工事
信号機移設維持工事
施工内容
ブロック積工・歩道設置工
事業費(円)
備考
10,027,500 H24繰越
453,600 H24繰越
1式
8.市道(藤井)6号線道路整備事業
(1)用地調査
業務内容
委 託 名
用地調査業務委託
2.1ha
委託金額(円)
備 考
5,145,000
(2)不動産鑑定
業務内容
委 託 名
不動産鑑定評価業務委託
1式
委託金額(円)
備 考
328,650
款 8 土木費
-151-
(3)整備の状況
工 事 名
延長(m)
施工内容
事業費(円)
備考
道路改良工事
167.90
大型自由勾配側溝・自由勾配側溝
10,005,450 H24繰越
道路改良工事
346.00
自由勾配側溝
25,830,000 H25現年
9.通学路等市道安全対策事業 (穴山3号線)
整備の状況
市道(穴山)3号線道路改良工事
L=47.70m
9,366,000 円
H24繰越
10,018,050 円
H24繰越
10.道路ストック点検事業
委託の状況
トンネル及び道路(舗装)点検業務委託
11.堀切橋拡幅整備事業
委託の状況
委 託 名
業務内容
堀切橋橋梁予備設計業務委託
1式
委託金額(円)
備 考
15,015,000
款 8 土木費
-152-
款 8 土木費
予算額
項 3 河川砂防費
31,337 千円
決算額
22,800 千円
(建設課)
1.河川愛護事業
(1) 河川愛護デー実施状況(7月∼9月)
実施地区 87地区 出労人員 6,743人
2.河川・水路の整備状況
(1) 整備の状況
施工場所
河川・水路名
施工内容
事業費(円)
備 考
坂の上水路
坂の上地内
L=50m、B=0.5
3,202,500
三百水水路
宮久保地内
L=49.0m、B=0.6
3,738,000
L=85.2m(自由勾配側溝)
3,276,000 現年分
上の原水路
上の原地内
L=32.0m(自由勾配側溝)
3,154,750 繰越分
鳥居水路
鳥居地内
H26へ繰越
490,000 前払金
若宮集落内水路
若宮地内
H26へ繰越
1,210,000 前払金
馬背沢
権現沢地内
H26へ繰越
1,930,000 前払金
計
17,001,250
6河川
※平成26年度への繰越額
6,149,400 円
3.急傾斜地崩落対策事業
3,129,463 円
県営事業負担金 水神地区(七里岩)
内訳
平成24年度からの繰越分
=
1,060,178 円
平成25年度
=
2,069,285 円
(平成26年度への繰越額
=
1,821,000 円 )
款 8 土木費
-153-
款 8 土木費
項 4 都市計画費
予算額
511,453 千円
決算額
463,792 千円
(建設課)
1.都市計画総務費
(1) 運営費
関係団体負担金等
9,745,952 円
400,952 円
都市計画基礎調査業務委託
2,520,000 円
都市計画道路見直し業務委託
6,825,000 円
平成24年度から事故繰越
(2) 環境美化アダプトプログラム事業
107,839 円
ボランティア保険料等 12団体 140名
(3) 景観計画策定事業費
840,000 円
計画冊子印刷製本費
2.公園費
(1) 市立公園管理事業
4,518,242 円
管理運営費等(市内6公園)
(2) 釜無川河川公園管理事業
2,982,489 円
管理運営費等
(3) 中央公園管理事業 149,754,747 円
非常勤嘱託雇賃金等
5,025,755 円
賃金及び社会保険料
施設等修繕
5,320,675 円
駐車区画線更新等
保守・管理運営委託等
6,514,678 円
植栽管理業務等
工事請負費
84,000,000 円
管理棟改築工事
備品購入費
3,999,639 円
管理棟備品購入
メインスタンド改修工事
(4) ミニSL運行事業
44,894,000 円
2,493,140 円
平成26年度へ繰越明許
運行委託費等
運行実績 延利用者数8,173名
(5) 本町ふれあい公園管理事業
(6) 観音山公園整備事業
工事請負費
1,030,283 円
管理運営委託等
121,977,450 円
23,942,100 円
張芝工 294㎡
駐車場(6台分) 226㎡
耐震性貯水槽(40t) 1基
工事請負費
98,035,350 円
法面保護工事
大型ブロック工 716㎡
平成24年度から繰越明許
(7) 韮崎駅前広場改修事業
202,541,850 円
工事請負費
149,992,500 円
第1工区
雨よけシェルター 628㎡
駐輪場(401台分) 3箇所 工事請負費
52,549,350 円
第2工区
透水性カラー平板舗装 1,480㎡
款 8 土木費
-154-
款 8 土木費
項 5 住宅費
238,921 千円
予算額
決算額
210,021 千円
(建設課)
1.市営住宅管理の状況
(1) 住宅現有調書
(平成26年3月31日現在)
団 地 名
一 ツ 谷
戸数
32戸
構 造 等
建 設 年 度
備 考
(S39年度12戸) 52年度
(S40年度8戸) 32戸
56年度 8戸
(S41年度12戸) 住戸改善済
簡易平屋建
8 棟
24戸
53年度 2種24戸
水 神
40戸
(S42年度20戸)
(S43年度20戸)
簡易平屋建
10 棟
40戸
59年度 1種16戸
住戸改善済
若 尾
70戸
高層耐火建
1 棟
(H18年度70戸) 70戸
(49年度56戸)
北 下 条
152戸
(50年度36戸) 中層耐火建
8 棟
152戸 (51年度48戸) (60年度12戸) (52年度24戸) (53年度40戸) 祖 母 石
160戸
中層耐火建
8 棟
(54年度48戸) 160戸
(55年度32戸) (56年度16戸) 中 条
円 野
(中層耐火建18戸)
(木 造 9戸)
清 哲
(中層耐火建48戸)
(木 造4戸)
30戸
27戸
中層耐火建
2 棟
(56年度18戸) 中層耐火建 1棟
木造 9棟
(63年度18戸) 30戸
(57年度12戸) 27戸
(元年度 9戸) ( 2年度24戸) 52戸
中層耐火建 2棟
木造 4棟
( 4年度24戸) 52戸
( 6年度 4戸) 入居者 510戸
計 563戸
入居率 90.58%
款 8 土木費
-155-
(2) 住宅改修工事
865,200 円
北下条住宅E−20号室内装改修工事
1,071,000 円
祖母石住宅C−1号内装改修工事
882,000 円
祖母石住宅D−14号内装改修工事
1,218,000 円
北下条住宅G−24号室内装改修工事
913,500 円
祖母石住宅F−10号内装改修工事
2,958,900 円
その他市営住宅改修工事他
14,031,586 円
(3) 住宅修繕・補修経費(153件)
(4) 市営住宅業務委託
受水槽、高架水槽清掃委託(祖母石・円野・清哲・若尾)
315,000 円
市営住宅内公園遊具保守点検業務委託
120,750 円
市営住宅敷地内除草作業業務委託
326,850 円
北下條住宅排水管清掃業務委託(第1工区・第2工区)
699,300 円
(5) ストック総合改善事業
〃 (祖母石住宅D棟外壁等改修工事)
46,830,000 円
〃 (祖母石住宅E棟外壁等改修工事)
47,082,000 円
〃 (祖母石住宅F棟外壁等改修工事)
37,065,000 円
(6) 若尾住宅A棟管理業務委託
消防設備機器
357,000 円
エレベーター
491,400 円
550,000 円
2.持家新築住宅建設促進利子助成事業
内訳
一般住宅
9 件
450,000 円
二世帯住宅
1 件
100,000 円
9,400,000 円
3. 持家住宅定住促進助成事業
内訳 新築住宅
30 件
9,000,000 円
中古住宅
2 件
400,000 円
款 8 土木費
-156-
4.木造住宅耐震診断事業
450,000 円
耐震診断業務委託(10件)
(平成24年度からの明許繰越分)
5.木造住宅耐震診断事業
400,000 円
耐震改修設計事業(2件)
(平成24年度からの明許繰越分)
1,100,000 円
耐震改修(高齢者等1件)
(平成24年度からの明許繰越分)
6.定住促進住宅管理事業
(1) 定住促進住宅(4団地)土地及び建物内訳
(平成26年3月31日現在)
(平成22年度 独立行政法人 雇用・能力開発機構より購入 平成23年度より管理)
地積・床面積
構 造 等
団 地 名
建設
戸数
(㎡)
土 地
サンコーポラス
栄
(韮崎)
4,405.79
宅地 栄一丁目3662番、3677番1
2,328.28 79
共同住宅 鉄筋コンクリート造 4階建 2棟
土 地
宅地 下祖母石2086番3、2087番2
5,724.34
祖 母 石
共同住宅 鉄筋コンクリート造 5階建 2棟
4,519.51 78
(韮崎第二)
付属建物 鉄筋コンクリート造 平屋 1棟
11.39
サンコーポラス
竜 岡
土 地
宅地 竜岡町若尾新田字東河原492番5
共同住宅 鉄筋コンクリート造 5階建 2棟
サンコーポラス
S62
150.66
宅地 藤井町北下条字下横屋1465番2
6,272.81
字殿田1623番5
80
藤 井
S53
6,516.93
4,880.33 80
付属建物 鉄筋コンクリート造 平屋 3棟
土 地
S42
26.32
付属建物 コンクリートブロック造 平屋建 2棟
サンコーポラス
備考
年度
共同住宅 鉄筋コンクリート造 5階建 2棟
H4
4,880.33
付属建物 鉄筋コンクリート造 平屋 3棟
150.66
入居者 171戸
計 317戸
入居率 53.94%
2,612,295 円
(2) 施設等修繕費
(3) 管理運営委託料
13,618,179 円
7.住宅リフォーム助成事業
4,214,000 円
住宅リフォーム(上限10万円)
助成件数
49 件
助成額
4,014,000 円
木造住宅耐震+リフォーム(上限20万円)
助成件数
1件
助成額
200,000 円
款 8 土木費
-157-
款 8 土木費
項 6 下水道費
予算額
641,656 千円
#
決算額
626,847 千円
(上下水道課)
1.下水道特別会計への繰出金
626,847,209 円
(内訳)
事務費繰出金
9,439,252 円
建設費繰出金
89,426,973 円
公債費繰出金
512,378,866 円
その他繰出金
15,602,118 円
款 8 土木費
-158-
款 9 消防費
款 9 消防費
項 1 消防費
予算額
477,945 千円
決算額
472,867 千円
予算額
477,945 千円
決算額
472,867 千円
(総務課)
1.常備消防費
316,397,000 円
(1)峡北広域行政事務組合負担金
13,648,950 円
(2)中央道救急支弁金
24,400 円
(3)中央高速道路山梨県消防救急協議会費
2.非常備消防費
9,855,606 円
(1)消防団員報酬 (808名)
(単位:人・円)
役 職
団長※
副団長
喇叭隊長
副団長※
分団長
副分団長
1
2
1
1
11
12
一人あたり
81,990
52,000
29,536
31,000
31,000
22,000
合 計
81,990
104,000
29,536
31,000
341,000
264,000
人 数
団員
班長
部長
喇叭隊
団員※
旗手
52
62
661
1
30
12
16,000
13,500
11,000
1,080
1,500
1,500
832,000
837,000
7,271,000
1,080
45,000
18,000
※:途中入団・退団
2,304,000 円
(2)消防団員諸手当
(単位:円)
手 当
詳
細
金 額
計
技術手当
消防ポンプ自動車(12台)
一台あたり
67,000
804,000
〃
小型動力ポンプ (44台)
一台あたり
15,000
660,000
出動手当
消防ポンプ自動車(延120回)
一回あたり
7,000
840,000
15,440,000 円
(3)消防団員退職報償金(50名)
(4)消防団員への被服等購入状況
①法被(85着)
428,400 円
②活動服及びアポロキャップ(23人分)
275,310 円
③階級章(420個)
220,500 円
款 9 消防費
-159-
(5)消防団出動状況(平成25年中)
出火場所
月 日
種 別
1
竜 岡
1月24日
建物
2Fの部屋布団付近か出火
2
竜 岡
2月12日
林野
不明
3
清 哲
3月6日
林野
1,294 ㎡
枯れ草を燃やし広がった
4
韮 崎
3月8日
林野
719 ㎡
野焼きが広がってしまった
5
神 山
3月9日
林野
566 ㎡
不明
6
韮 崎
3月30日
林野
850 ㎡
ゴミの不始末
7
円 野
4月10日
建物
8
神 山
4月20日
林野
1,000 ㎡
野焼きが広がってしまった
9
穂 坂
5月3日
林野
700 ㎡
野焼きが広がってしまった
5月8日
林野
5月9日
林野
57,300 ㎡
359.6 千円 炭焼きの火が燃え広がった
5月10日
林野
ゴミの火が燃え広がった
10
11
穂 坂
12
面 積
全半焼別
損害額
半焼
原 因
不明
13
中 田
5月9日
林野
33 ㎡
14
韮 崎
5月17日
林野
400 ㎡
15
穴 山
7月12日
林野
16
神 山
7月23日
建物
17
韮 崎
7月27日
林野
ゴミの火が燃え広がった
18
竜 岡
8月17日
林野
不明
19
韮 崎
8月30日
林野
20
旭 9月23日
林野
不明
21
旭 9月28日
林野
野焼きが拡大
22
藤 井
9月29日
林野
不明
23
韮 崎
12月21日
建物
計
不明
野焼きが広がってしまった
車両点検時に出火
小火
2㎡
不明
小火
不明
62,864.00 ㎡
359.6 千円
(6)消防団主要活動状況
①消防団辞令交付式
平成25年4月7日
韮崎市営総合運動場体育館
②消防団出初式
平成26年1月12日
韮崎市営総合運動場グラウンド
③火災予防週間
∼ 平成25年11月15日
・ 秋季火災予防運動
平成25年11月9日
・ 春季火災予防運動
平成26年3月1日
∼ 平成26年3月7日
・ 火災予防パレード
平成25年11月9日
・ 平成26年3月2日
款 9 消防費
-160-
(7)共済掛金
17,162,469 円
① 消防団員等公務災害補償等共済掛金
(8)負担金補助及び交付金
2,918,375 円
① 消防団運営費補助金
452,200 円
② 消防協会等負担金
3.消防団員安全装備品整備等助成事業
(1)消防団ヘルメット(443個)
1,660,575 円 (うち補助金1,659千円)
メガホン(13個)
10,643,667 円
4.消防施設費(消防施設維持事業)
2,324,604 円
(1)消防ポンプ自動車修繕料(含車検費用)
(2)可搬式小型動力ポンプ修繕料
348,600 円
(3)浄化槽清掃・点検業務委託料
145,320 円
穂坂・中田・穴山・清哲・竜岡分団詰所浄化槽
(4)測量及び土地分筆図面作成(穂坂分団ポンプ小屋)
317,480 円
(5)消防用ホース(36本)
945,000 円
(6)穂坂分団ポンプ小屋解体
367,500 円
(7)竜岡分団第2部ポンプ小屋改修
825,300 円
(8)防火水槽マンホール改修(富士見)
680,400 円
(9)防火水槽漏水改修(中谷)
991,200 円
(10)防火水槽フェンス補修(鍛冶屋、真葛、坂の上)
475,650 円
(11)火の見櫓の撤去(絵見堂)
517,650 円
5.消防施設費(消防施設整備事業)
2,940,000 円 (うち市債2,200千円)
(1)可搬式小型動力ポンプ購入
1台 1,400,000円×2台×1.05
(藤井分団第3部、旭分団第5部)
9,514,856 円
(2)上水道消火栓整備負担金
更新18基:本町2丁目、本町3丁目、中央町、宮久保2基、坂井、北下条、上條北割2基
上条東割6基、下條西割3基
454,808 円
(3)上水道消火栓整備負担金(繰越明許分)
移設1基:小田川地内
款 9 消防費
-161-
6.消防施設費(消防ポンプ自動車整備事業)
17,115,000 円 (うち市債16,200千円)
(1)消防ポンプ自動車購入(1台)
(竜岡分団)
7.災害対策費
(1)防災行政関係経費
・管理委託料 2,756,649 円
・電波利用料 1,935,350 円
(2)工事請負費
耐震性貯水槽設置工事(補助事業)(H25明許繰越事業)各60t
・清哲町折居
7,822,500 円 (内H25執行額 4,702,500円)
・旭町小曽根
7,822,500 円 (内H25執行額 4,702,500円)
・大草町若尾
6,867,000 円 (内H25執行額 6,867,000円)
・穴山町伊藤窪
7,822,500 円 (内H25執行額 7,822,500円)
・穂坂町上今井
7,875,000 円 (内H25執行額 7,875,000円)
耐震性貯水槽設置工事に伴う付帯工事
・旭町小曽根進入路設置工事
714,000 円
・穴山町伊藤窪老朽化貯水槽撤去工事
231,000 円
・舗装工事 清哲町折居(945,000円)、大草町若尾(609,000円)
1,554,000 円
防災行政無線移設工事(北下条)
1,254,750 円
指定避難所看板設置(エコパークたつおかコミュニティセンター)
58,800 円
(3)災害対策備蓄品購入等
非常食(アルファ化米50食分×72箱・保存用飲料水500ml×24本×215箱)
1,279,680 円
AEDトレーニングユニット
118,020 円
災害対策本部用ベスト
630,000 円
79,905 円
丸型水槽(1,000L)
(4)総合防災訓練
平成25年9月1日
災害対策本部設置訓練
北宮地地区避難所運営訓練
各自主防災組織訓練(88地区)
韮崎北東小学校施設利用図上訓練
款 9 消防費
-162-
980,000 円
(5)地域減災リーダー育成事業
市民対象 平成25年度実施 リーダー認定30名
職員対象 平成25年度新規実施 100名受講
(6)コミュニティ助成事業
助成金(助成対象団体:神山町北宮地地区自主防災会)
2,000,000 円
(建設課)
8.水防費
・水防活動事業
砂・ビリ等原材料を自治会へ支給
521,271 円
地区配布用土のう袋
342,720 円
水防倉庫消耗品の整備・補充
303,523 円
その他
103,114 円
款 9 消防費
-163-
款 10 教育費
款 10 教育費
項 1 教育総務費
予算額
1,213,408 千円
決算額
1,160,383 千円
予算額
77,015 千円
決算額
74,198 千円
(教育課)
1.委員会の状況
(1) 委員名(H25.10.25∼)
委員長
小川 龍馬
委員長職務代理者
清水 めい子
教育委員
清水 亘
教育委員
内藤 慶子
教育委員(教育長)
矢巻 令一
(2) 教育委員会開催回数 (3)
定例会
12 回
臨時会
2 回
94 件
議案等件数
内 訳
○条例・規則等の改正関係
5 件
○予算関係
6 件
○教育基本方針・基本計画関係 、評価報告書
3 件
○文化財の指定
1 件
○教科用図書の決定
1 件
○教育委員人事関係
3 件
37 件
○教職員人事関係
○外郭団体(公民館主事等)任命関係
4 件
○各種報告
11 件
○その他(後援名義等)
23 件
2.人事の状況
教育委員会職員(H25.4.1現在) (単位:人)
男
教育課
課長補佐
主査
副主査
主事
主任
1
女
計
男
学校教育
担当
専門監
課長
区 分
1
1
女
計
1
1
1
1
1
1
1
款 10 教育費
-164-
生涯学習
担当
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
計
1
1
1
1
男
1
3
3
1
女
1
計
男
スポーツ
振興担当
1
1
男
女
国民文化
祭担当
1
女
1
計
合 計
1
区 分
4
1
調理師
栄養士
1
4
3
用務員
非常勤・臨時
計
男
学校教育
担当
女
計
男
生涯学習
担当
教育課
女
2
2
計
2
2
女
1
1
計
1
1
(1)
8
(1)9
1
3
(3)4
1
1
(1)
11
(1)12
1
4
(6)6
9
10
男
スポーツ
振興担当
男
国民文化
祭担当
女
計
韮崎小学校
1
穂坂小学校
(1)
(2)
穂坂小放課後子ども教室
韮崎北東小学校
1
韮崎北西小学校
1
(6)
甘利小学校
1
韮崎西中学校
1
(1)
7
(1)8
韮崎東中学校
2
(1)
7
(1)9
民俗資料館
1
1
韮崎中央公民館
2
2
韮崎大村美術館
1
1
57
(13)66
合 計
(1)3
(8)4
※( )内は業務委託による。
(4) 2
短時間勤務者(週h25以下)除く
款 10 教育費
-165-
3.教職員の状況
教職員等の数(H25.5.1現在・県費負担分) (単位:人)
区 分
校長
教頭
教諭
養護教諭
栄養職員
事務職員
計
韮崎小学校
1
1
21
1
0
1
25
穂坂小学校
1
1
8
1
0
1
12
韮崎北東小学校
1
1
19
1
0
1
23
韮崎北西小学校
1
1
9
2
0
1
14
甘利小学校
1
2
27
1
1
1
33
計
5
6
84
6
1
5
107
韮崎西中学校
1
1
26
1
1
1
31
韮崎東中学校
1
1
27
1
1
1
32
計
2
2
53
2
2
2
63
合 計
7
8
137
8
3
7
170
4.校舎等の面積の状況(H26.3.31現在) (面積:㎡)
教 室
校 舎
区 分
学校用地
面 積
普
音
通
科
楽
パ
ソ
コ
ン
1
理
面 積
生
図
工
活
1
1
外
国
校 名
語
韮崎小学校
15,725.00
5,765
14
2
2
穂坂小学校
20,467.00
2,442
6
1
1
韮崎北東小学校
29,025.00
5,637
20
1
2
1
1
韮崎北西小学校
22,255.00
3,424
14
1
1
1
1
甘利小学校
24,145.00
5,189
27
1
2
韮崎西中学校
31,814.00
7,438
17
2
2
1
1
韮崎東中学校
29,849.00
7,218
19
2
2
1
1
1
1
1
款 10 教育費
-166-
教 室
区 分
技
美
術
術
家
庭
校 名
視
図
聴
書
覚
室
特
別
活
動
教
育
相
談
1
韮崎小学校
1
1
1
1
穂坂小学校
1
1
1
1
韮崎北東小学校
1
1
1
韮崎北西小学校
1
甘利小学校
1
1
1
1
1
1
1
1
進
路
資
料
・
指
導
韮崎西中学校
1
1
2
1
1
2
1
1
韮崎東中学校
1
1
2
1
1
2
1
1
(面積・水面積:㎡)
区 分
校 名
屋 体
建物計
プール①
プール②
面 積
面 積
水面積
水面積
韮崎小学校
1,100
6,865
10×8
25×13
穂坂小学校
964
3,406
80.08
25×13
韮崎北東小学校
992
6,629
80.96
25×13
韮崎北西小学校
741
4,165
10×8
25×15
甘利小学校
1,210
6,399
10×7
25×13
韮崎西中学校
1,800
9,238
25×17
―
韮崎東中学校
1,674
8,892
25×17
―
5.児童・生徒学級編成の状況(H25.5.1現在) (単位:人)
区 分
1年
2年
3年
4年
5年
6年
計
学級数
4
2
2
4
2
1
15
3
55
50
56
52
56
64
333
12
0
0
0
0
2
0
2
1
14
15
10
18
18
16
91
6
1
2
0
2
3
0
8
2
61
58
79
85
77
70
430
15
2
3
0
0
3
1
9
2
32
28
26
35
38
33
192
6
韮崎小学校
穂坂小学校
韮崎北東小学校
韮崎北西小学校
款 10 教育費
-167-
0
1
1
1
3
0
6
2
97
104
84
111
99
101
596
21
7
8
3
7
13
2
40
10
259
255
255
301
288
284
1,642
60
3
3
2
8
2
141
178
149
468
13
0
3
2
5
2
169
148
164
481
15
3
6
4
13
4
310
326
313
949
28
甘利小学校
計
韮崎西中学校
韮崎東中学校
計
注:上段は特別支援学級の児童・生徒・学級数を内数で表す。
6.心と体の健康支援事業
1,090,595 円
事業費
小中学生、保護者の悩みに専門指導員を設置し対応した。 韮崎市教育相談集計表 (単位:延人数)
性
格
・
行
動
区
分
暴
力
い
不
じ
登
め
校
夜
尿
症
乗
物
酔
怠
学
小学生
中学生
神
対
人
関
係
経
症
54
4
26
相談者内訳
言
語
学
異
性
関
係
進
路
問
題
習
1
生
活
全
般
2
9
計
1
58
2
41
(単位:人)
延 相 談 者 数
延相
談者
家 族
本 人
教 師 数合
計
父 親 母 親 祖父母
65
14
54
133
7.学校安全体制整備の状況 ・スクールガード・リーダー配置等諸経費(1名)
267,000 円
12,534,652 円
・警備員配置諸経費(各小中学校7名)
195,510 円
・AED設置リース経費(各小中学校7校)
款 10 教育費
-168-
6,552,992 円
8. 放課後子どもプラン推進事業 穂坂小学校放課後子ども教室 234 日
開催日数
利用者数
延
8,616
名
1,161,700 円
9. こころのプロジェクト「夢の教室」事業(H22∼) 日本サッカー協会主催の「夢の教室」を活用し、現役Jリーガー等を講師に授業を実施した。
対象
小学校5年生 287人
実施クラス数
10クラス
款 10 教育費
-169-
款 10 教育費
予算額
項 2 小学校費
411,826 千円
決算額
387,821 千円
(教育課)
1.小学校給食運営事業 (1) 小学校給食の状況(H25.5.1現在) (単位:人・円)
区 分
児童数
校 名
年 間
一 日
一人一食当り
一 人
一 食
給 食 内 訳
当 り
当 り
給 食
給食費
給食費
材料費
給食従事員
その他
栄養士
専 任 臨時雇
調理師 調理員
韮崎小学校
333
49,000
250.00
250.00
0
1
0
4
穂坂小学校
91
52,520
260.00
260.00
0
(1)
(2)
0
韮崎北東小学校
430
49,750
250.00
250.00
0
1
0
5
韮崎北西小学校
192
49,500
255.00
255.00
0
1
(6)
0
甘利小学校
596
48,896
256.00
256.00
0
1
1
5
計
1,642
49,933
254.00
0 (1)4 (8)1
254.00
14
※( )内、穂坂小学校・韮崎北西小業務委託による。給食費及び給食材料費の計については、平均値と
する。
(2) 給食備品の購入状況
(単位:円)
給食備品名
学校名
金 額
韮崎北西小学校
ガス式ティルティングパン・ガス給湯器
1,493,730
甘利小学校
ガス式ステンレス製回転釜・ガステーブル
1,701,000
合 計
3,194,730
(3) 給食業務・給食設備の保守等の委託
(単位:円)
委託内容
区分
金 額
保守委託
給食用ダムウェーター保守点検 他3件
2,350,236
業務委託
給食業務委託(穂坂小、韮崎北西小)
21,037,590
23,387,826
合 計
(4) 食中毒対策について
学校給食の衛生管理、食中毒(O−157等)の予防対策
ア
学校給食施設改修・設備の充実
イ
給食従事職員の衛生管理チェックの励行
ウ
給食従事職員の月2回の検便実施
エ
研修会への参加
款 10 教育費
-170-
2.独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付加入者及び給付の状況(H21.5.1現在) 独立行政法人日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度加入者及び給付の状況
区 分
(単位:人・円)
給 付 金 額
加入児童生徒数内訳
加入児童
一 般
校 名
準要保護
要 保 護
児童生徒
児童生徒
納付金額
給付件数
(発生件
数)
金 額
韮崎小学校
333
297
36
0
312,615
8(5)
55,320
穂坂小学校
91
80
11
0
85,535
5(2)
16,088
韮崎北東小学校
430
392
38
0
403,590
4(3)
14,416
韮崎北西小学校
192
164
27
1
179,400
10(6)
33,580
甘利小学校
596
543
53
0
559,540
13(9)
59,548
計
1,642
1,476
165
1
1,540,680
40(25)
178,952
3.学校施設の管理等の状況
(1) 工事の状況
≪補助事業≫
・体育館非構造部材耐震点検改修工事(平成24年度予算から繰越明許)
内訳
27,216,000 円
韮崎小学校
4,557,000 円
穂坂小学校
4,200,000 円
韮崎北東小学校
6,457,500 円
韮崎北西小学校
6,226,500 円
甘利小学校
5,775,000 円
〔特定財源:国庫8,685千円 市債18,400千円〕
≪単独事業≫
・プール槽改修工事
穂坂小学校
4,987,500 円
・渡り廊下塗装改修工事
韮崎北東小学校
3,150,000 円
・普通教室床塗装改修工事
韮崎北東小学校
7,140,000 円
・内装他改修工事
韮崎北東小学校
787,500 円
・プール槽改修工事
韮崎北西小学校
6,825,000 円
・オイルタンク電気防食システム設置工事
韮崎北西小学校
3,412,500 円
・オイルタンク電気防食システム設置工事
甘利小学校
3,307,500 円
・下水道接続工事
甘利小学校
913,500 円
款 10 教育費
-171-
(2) 学校施設の修繕等の状況(各小学校の修繕内容)
学校名
(単位:円)
金 額
修繕箇所
韮崎小学校
体育館屋根修繕 他21件
2,277,365
穂坂小学校
照明器具安定器修繕 他12件
1,152,480
韮崎北東小学校
保健室ガラス修繕 他22件
2,006,550
韮崎北西小学校
プールシャワー配管修繕 他14件
1,114,260
甘利小学校
プール足洗い場修繕 他16件
1,926,670
8,477,325
合 計
(3) 施設保守・清掃等の委託
(単位:円)
区分
委託内容
金 額
保守委託
自家用電気工作物保安管理業務委託 他9件
4,779,600
業務委託
市内各小学校樹木剪定作業業務委託 他7件
1,830,832
清掃委託
し尿浄化槽保守点検清掃業務委託 他8件
6,194,586
警備委託
各小学校自動警報警備委託
705,600
除雪委託料
除雪作業委託
152,250
合 計
13,662,868
4.小学校図書館司書設置事業
14,357,720 円
(1) 各学校に図書館司書を設置して運営していくための経費
非常勤嘱託職員5名(各校1名)
(2) 各学校における児童一人あたり平均読書冊数(年間)
学校名
全校
全校
韮崎小
穂坂小
110
韮崎北東小
108.7
120.3
(単位:冊/人)
韮崎北西小
133.1
甘利小
全体
90.4
108.2
5.備品(施設備品・教材備品・図書)購入の状況
小学校運営・教育振興事業・特別支援教育振興事業
8,068,743 円
6,447,583 円
6.小学校英語教育事業(2名配置)
非常勤嘱託職員1名、業務委託1名
(賃金・社会保険料・委託料等)
款 10 教育費
-172-
7.要保護及び準要保護児童援助補助金
(単位:件・円)
区 分
補助金額
件 数
要保護
学用品費等
給食費
合計
0
0
0
0
準要保護
171
3,700,966
6,015,951
9,716,917
合計
171
3,700,966
6,015,951
9,716,917
※要保護の学用品費等とは、修学旅行費を示し、準要保護の学用品費等とは、学用品費、校外活動費、
新入学児童生徒学用品費、修学旅行費を示す。
8.特別支援教育就学費補助金
(単位:件・円)
区 分
補助金額
件 数
小 学 校
学用品費等
26
247,706
給食費
478,875
国 庫
合計
726,581
補助金
275,000
※学用品費等とは、学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費を示す。
9.スクールバス運行事業
16,541,127 円
委託料ほか
※韮崎北東小学校(市有2台) 韮崎北西小学校(市有2台、委託1台)
10.パソコン整備の状況
15,213,048 円
パソコン設置 5校 261台に係る賃借料等経費
11.養護教諭の補助者増員及び代替について
(1) 養護教諭補助者を1名/毎日(半日勤務)増員(甘利小学校)
(2) 校外活動時養護教諭代替者賃金(修学旅行・自然教室)
1,125,000 円
250,000 円
12.講師の招聘について(教育振興事業・総合学習・パイロットスクール)
(単位:回・人・円)
学校名
延回数(延人数)
金 額
韮崎小学校
1回(1人)
60,000
穂坂小学校
4回(4人)
50,000
韮崎北東小学校
4回(10人)
59,000
韮崎北西小学校
3回(3人)
30,000
甘利小学校
1回(2人)
10,000
13回(20人)
209,000
合計
款 10 教育費
-173-
款 10 教育費
予算額
項 3 中学校費
182,942 千円
172,499 千円
決算額
(教育課)
1.中学校給食運営事業
(1) 中学校給食の状況(H24.5.1現在) (単位:人・円)
区 分
年 間
一 日
一人一食当り
一 人
一 食
給 食 内 訳
当 り
当 り
給食従事員
生徒数
給 食
その他
給食費
校 名
材料費
給食費
専 任
臨時雇
調理師
調理員
栄養士
韮崎西中学校
468
59,475
305.00
305.00
0
1
1
4
韮崎東中学校
481
60,390
305.00
305.00
0
1
2
4
949
59,933
305.00
305.00
0
2
3
8
計
※給食費及び給食材料費の計については、平均値とする。
(2) 給食備品の購入状況
学校名
韮崎東中学校
(単位:円)
給食備品名
483,000
冷蔵庫
(3) 給食設備の保守委託
区分
保守委託
金額
(単位:円)
委託内容
給食用ダムウェーター保守点検 他4件
金額
1,251,684
(4) 食中毒対策について
学校給食の衛生管理、食中毒(O−157等)の予防対策
ア 学校給食施設改修・設備の充実
イ 給食従事職員の衛生管理チェックの励行
ウ 給食従事職員の月2回の検便実施
エ 研修会への参加
款 10 教育費
-174-
2.学校安全会加入者及び給付の状況(H21.5.1現在) (単位 人・円)
独立行政法人日本スポーツ振興センター
災害共済給付制度加入者及び給付の状況
区 分
(単位:人・円)
加入児童生徒数内訳
給 付 金 額 加入生徒
納付金額
準要保護
要 保 護
児童生徒
児童生徒
一 般
校 名
給付件数
(発生件
数)
金 額
韮崎西中学校
468
423
44
1
438,380
29(10)
177,316
韮崎東中学校
481
422
58
1
450,665
47(25)
252,890
949
845
102
2
889,045
76(35)
430,206
計
3.学校施設の管理等の状況
(1) 工事の状況
≪補助事業≫
・体育館非構造部材耐震点検改修工事
内訳
韮崎東中学校
7,507,500 円
平成24年度予算から繰越明許
5,691,500 円
現年
1,816,000 円
[特定財源:国庫1,949千円 市債5,400千円]
≪単独事業≫
・武道館改修工事
韮崎東中学校
(2) 学校施設の修繕等の状況(各中学校の修繕内容)
学校名
修繕箇所
5,621,700 円
(単位:円)
金 額
韮崎西中学校
生ゴミ処理機修繕 他20件
1,653,813
韮崎東中学校
汚水処理施設スクリーン用モーター取替 他17件
1,537,503
3,191,316
合 計
(3) 施設保守・清掃等の委託
(単位:円)
区分
委託内容
金 額
保守委託
自家用電気工作物保安管理業務委託 他8件
3,671,850
業務委託
市内各中学校樹木剪定作業業務委託 他3件
233,677
清掃委託
し尿浄化槽保守点検清掃業務委託 他8件
警備委託
各中学校自動警報警備委託
除雪委託料
除雪作業委託
2,332,080
282,240
99,750
合 計
6,619,597
款 10 教育費
-175-
4.中学校図書館司書設置事業
5,942,307 円
(1) 各学校に図書館司書を設置して運営していくための経費
非常勤嘱託職員2名(各校1名)
(2) 各学校における生徒一人あたり平均読書冊数(年間)
(単位:冊/人)
学校名
韮崎西中
韮崎東中
全体
全校
全校
27.1
24.4
21.8
5.備品(施設備品・教材備品・図書)購入の状況
4,352,036 円
教育振興事業・運営事業
5,952,009 円
6.中学校英語指導助手設置事業(2名配置)
7.中学校遠距離通学費補助事業
(単位:人・円)
区 分
通学区分
延人数
金 額
バス
13
852,951
電車
0
0
自転車
75
1,393,336
88
2,246,287
バス
10
176,316
電車
38
292,398
自転車
22
440,000
計
70
908,714
合 計
158
3,155,001
韮崎西中学校
計
韮崎東中学校
8.要保護及び準要保護生徒援助補助金
(単位:件・円)
補助金額
区 分
件 数
学用品費等
給食費
合計
1
50,000
0
50,000
準要保護
103
4,935,836
4,122,664
9,058,500
合計
104
4,985,836
4,122,664
9,108,500
要保護
※要保護の学用品費等とは、修学旅行費を示し、準要保護の学用品費等とは、学用品費、校外活動費、
新入学児童生徒学用品費、修学旅行費を示す。
款 10 教育費
-176-
9.特別支援教育就学費補助金
(単位:件・円)
補助金額
区 分
国 庫
件 数
学用品費等
中 学 校
10
給食費
265,745
212,500
合計
478,245
補助金
118,000
※学用品費等とは、学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費を示す。
10.パソコン整備の状況
8,236,760 円
パソコン設置 2校 159台に係る賃借料等経費 11.校外活動等費補助金(総合体育大会、全国大会出場等含む)
(単位:円)
学校名
主要大会名
補助金額
韮崎西中学校
全国中学校水泳競技大会 他3件
3,619,060
韮崎東中学校
全日本中学校陸上競技大会 他2件
3,126,444
6,745,504
合 計
12.講師の招聘について(教育振興事業・総合学習)
(単位:回・人・円)
学校名
延回数(延人数)
金額
韮崎西中学校
7回(11人)
125,000
韮崎東中学校
2回(2人)
28,000
9回(13人)
153,000
合計
13.地域に根ざした学校給食推進事業
食育推進を図るため、食農体験や料理会等の機会を設け、児童・生徒の食への関心を高めた。
事業費 223,640 円 ・野菜や果物の収穫等を行う食農体験(韮崎小学校・韮崎西中学校で実施)
款 10 教育費
-177-
款 10 教育費
予算額
項 4 幼稚園費
26,797 千円
決算額
25,501 千円
(教育課)
1.私立幼稚園就園奨励費補助金
(単位:件・円)
補助限度額(園児一人あたりの年額)
兄・姉が小学校1∼3年生
までにいない場合
在園中の
第1子
補助限度額
兄・姉が小学校1∼
3年生までにいる場合
在園中の 在園中の
第3子以降 第2子
在園中の
第2子
在園中の
第3子以降
総計
226,200
266,000
305,000
247,000
305,000
件数
0
0
0
0
0
0
金額
0
0
0
0
0
0
196,200
251,000
305,000
224,000
305,000
件数
9
2
0
4
1
16
金額
1,639,400
317,300
0
892,000
240,000
3,088,700
196,200
251,000
305,000
224,000
305,000
件数
5
1
0
3
1
10
金額
981,000
222,000
0
670,000
222,000
2,095,000
市民税の所得割
額が概ね77,100
円以下の世帯
(注1)
補助限度額
112,200
209,000
305,000
161,000
305,000
件数
23
4
0
14
1
42
金額
2,580,600
755,000
0 2,254,000
198,000
5,787,600
市民税の所得割
額が概ね
211,200円以下
の世帯
(注2)
補助限度額
49,800
178,000
305,000
114,000
305,000
103
10
0
61
4
178
0 6,954,000 1,020,000
14,530,000
生活保護世帯
補助限度額
市民税非課税世
帯
補助限度額
市民税の所得割
が非課税世帯
件数
金額
件数
4,888,000 1,668,000
140
17
7
246
0 10,770,000 1,680,000
25,501,300
0
82
計
金額
(注1)
10,089,000 2,962,300
市民税の所得割額が概ね77,100円以下の世帯とは、次に該当する世帯をいう。
市民税の所得割額が34,500円に次の(1)、(2)に掲げる金額を合算した金額以下の世帯。
(1) 同一世帯の16歳未満の扶養親族の数に21,300円を乗じた金額。
(2) 同一世帯の16歳以上19歳未満の扶養親族の数に11,100円を乗じた金額。
(注2)
市民税の所得割額が概ね211,200円以下の世帯とは、次に該当する世帯をいう。
市民税の所得割額が171,600円に次の(3)、(4)に掲げる金額を合算した金額以下の世帯。
(3) 同一世帯の16歳未満の扶養親族の数に19,800円を乗じた金額。
(4) 同一世帯の16歳以上19歳未満の扶養親族の数に7,200円を乗じた金額。
款 10 教育費
-178-
款 10 教育費
予算額
項 5 奨学金
4,560 千円
決算額
4,560 千円
(教育課)
1.育英奨学金の概況
19 人
平成25年度貸付人数(新規5名 継続14名)
平成25年度貸付額
19 人 =
240,000円/年額×
4,560,000 円
2,599,000 円
平成25年度貸付金返還額 平成25年度末現在貸付現在高 29,267,000 円
平成25年度末育英奨学基金現在高 42,051,121 円
※参考
開始年度
1人当りの年間貸付額
貸付延人数
貸付総額
平成6 年
240,000 円
90 名
61,080,000 円
款 10 教育費
-179-
款 10 教育費
予算額
6 社会教育費
374,634 千円
決算額
365,918 千円
(教育課)
12,557,547 円
1.社会教育体制整備推進事業 (1) 社会教育体制の維持・運営に係る経費
(
5,617,491 円 )
(2) 社会教育委員の会開催(6回) (
435,600 円 )
・社会教育計画策定
・甘利山リトルキャンプ、生涯学習フェスタ事業評価
(3) ふるさと偉人資料館 ① 平成23年9月3日開館
韮崎ふるさと偉人研究会へ管理業務を委託
(
4,306,516 円 )
企画展 『志村滝蔵と坂井遺跡』 4月27日∼8月25日
企画展 『列車を走らせた男の物語 小林一三・保阪嘉内の世界展』 9月1日∼4月20日
(単位:人・日)
月
来館者数
1日平均
開館日数
4
632
31.6
20
5
714
31.0
23
6
939
36.1
26
7
728
29.1
25
8
716
32.5
22
9
1,773
77.1
23
10
1,500
57.7
26
11
1,017
42.4
24
12
687
29.9
23
1
596
25.9
23
2
552
24.0
23
3
863
34.5
25
計
10,717
37.9
283
備 考
② 備品展示ケース購入(151,000円)
(4) 各種団体活動に関する補助・負担金
ア 文化協会
(
285,000 円 )
イ PTA連合会
(
100,000 円 )
ウ 社会教育関係団体(3団体) (
58,300 円 )
(5)公用車購入経費(登録手数料等含む)
(
1,603,640 円 )
款 10 教育費
-180-
1,161,081 円
2.成人式記念事業
韮崎市成人式実行委員会へ委託
項 目
平成20年
出席者数(人)
出席率 (%)
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
平成25年
平成26年
322
309
326
331
316
333
321
85.00
82.00
80.40
84.20
84.49
81.61
83.16
平成26年成人式出席者内訳 開催日:1月12日 場所:東京エレクトロン韮崎文化ホール
地区名
人数
地区名
人数
地区名
人数
地区名
人数
韮崎
55人
中田
18人
清哲
19人
大草
23人
穂坂
35人
穴山
16人
神山
11人
竜岡
41人
藤井
48人
円野
13人
旭
42人
合計
321人
122,530,327 円
3.文化ホール管理運営事業 ( 90,052,887 円 )
(1) 文化ホール管理運営委託料
平成18年4月1日∼平成23年3月31日(5年間) 指定管理者による管理運営
平成23年4月1日∼平成28年3月31日(5年間) 指定管理者による管理運営
(指定管理者) 一般財団法人 武田の里文化振興協会
(2) 文化ホール施設修繕
指定管理者施工
(
493,762 円 )
・女子トイレ 洋式シャワー付トイレに改修(5箇所)
・身障者用トイレ
シャワー付トイレに改修(4箇所)
・その他
建物診断
(3) 韮崎市文化ホールネーミングライツ(施設命名権)
売却先
東京エレクトロン山梨(株)
愛称
「東京エレクトロン韮崎文化ホール」
(ネーミングライツ収入) 5,500,000円
款 10 教育費
-181-
(4) 文化ホール利用状況
使用可能
使用
使用率 使用可能
使 用 回 数
回転率
使用件数 入場者数
区 分
日数 A 日数 B B/A 回数 C
(日)
(日) (%)
午前
午後
夜間
合計D D/C
(回) (回) (回) (回) (回) (%) (件) (人)
大ホール
241
117
48.5
723
93
99
61
253
35.0
86 52,196
小ホール
271
106
39.1
813
82
99
38
219
26.9
83 15,113
展示室
275
64
23.3
825
59
63
47
169
20.5
24
5,262
エントランス
40
40 100.0
120
36
39
23
98
81.7
20
9,395
合 計
739
使用可能
使用
使用率 使用可能
使 用 回 数
213 81,966
回転率
使用件数 入場者数
区 分
日数 A 日数 B B/A 回数 C
(日)
(日) (%)
午前
午後
夜間
合計D D/C
(回) (回) (回) (回) (回) (%) (件) (人)
会議室1
288
155
53.8
864
130
141
43
314
36.3
148
3,972
会議室2
288
115
39.9
864
99
95
47
241
27.9
100
3,291
会議室3
288
109
37.8
864
88
85
49
222
25.7
92
2,996
会議室4
288
127
44.1
864
105
106
56
267
30.9
112
3,354
合計
1,044
452 13,613
(5) 文化ホール自主企画事業実施状況 開催日
使用施設
5月6日
エントランスホール
5月18日
エントランスホール
6月2日
大ホール
6月30日
エントランスホール
7月7日
大ホール
7月10日
大ホール
7月28日
大ホール
9月1日
エントランスホール
9月16日
大ホール
9月23日
全館
10月16日
大ホール
11月9日
事 業 名
親子のためのキャンディコンサート
金管五重奏コンサート
エントランスコンサートVol.6
弦楽四重奏の世界
KIKKAWA KOJI LIVE 2013
SAMURAI ROCK BEGINNING
エントランスコンサートVol.7
木管五重奏 癒しの調べ
陸上自衛隊第1音楽隊
韮崎ふれあいコンサート
韮崎市立東西中学校芸術鑑賞教室
ダイアル ア ゴースト
Hit Song JAPAN
これが僕らの同窓会コンサート
親子のためのキャンディコンサート
フルート・ピアノ トリオコンサート
舘野泉 ピアノリサイタル
全館
文化ホール祭り 2013
韮崎市立小学校5・6年生芸術鑑賞教室
カルテット・スピリタス 演奏会
韮崎市生涯学習フェスティバル(共催)
11月10日
全館
11月17日
12月15日
入場者数
定員
入場者率
161
161 100.0
28
28 100.0
930
930 100.0
40
40 100.0
949
1,022
996
95.3
1,022 100.0
403
960
102
102 100.0
505
996
42.0
50.7
1,630
1,630 100.0
608
608 100.0
3,100
3,100 100.0
韮崎市生涯学習フェスティバル(共催)
3,100
3,100 100.0
大ホール
山崎まさよし LIVE SEED FOLKS in 韮崎
916
956
95.8
大ホール
第19回 武田の里音楽祭
745
996
74.8
款 10 教育費
-182-
12月18日
旭保育園
1月19日
エントランスホール
2月2日
エントランスホール
2月22日
大ホール
2月23日
大ホール
3月8日
大ホール
アウトリーチ事業
ピアノ・フルート トリオコンサート
エントランスコンサートVol.8
弦楽四重奏の楽しみ
親子のためのキャンディコンサート
ピアノ・クラリネット トリオコンサート
仮面ライダー スーパーライブ
ネーミングライツ記念公演
SPACE FANTASY LIVE
MONKEY MAJIK JAPAN TOUR 2013-2014
3月9日
小ホール
3月16日
3月17日
75
75 100.0
35
35 100.0
65
65 100.0
1,507
1,920
78.5
424
972
43.6
851
960
88.6
落語ワークショップ発表会
126
296
42.6
大ホール
こどもオペラ ヘンゼルとグレーテル
277
678
40.9
大ホール
赤毛のアン
178
654
27.2
17,777 21,280
83.5
合 計
402,240 円 )
(6)利用者減免負担金
(
(7)大ホール音響機器改修工事
( 30,765,000 円 )
(8)公用車購入経費(登録手数料等含む)
(
1,310,200 円 )
18,156,544 円
4.美術館管理運営事業
(1)施設概要
2,626.89 ㎡
敷地面積 443.38 ㎡
建築面積
延床面積
1階
376.07 ㎡
美術作品
計
1,910 点
2階
133.44 ㎡
(2)管理業務 ㈱大村研究所へ管理業務を委託
計
(
509.51 ㎡
4,421,206 円 )
受付・清掃・床面ワックス・ガラス清掃・式典等設営業務・緑地管理・樹木管理・
展示変更による絵画移動業務等
(3)常設展示
当館収蔵品の中から、1階常設展示室では上村松園をはじめ、野口小蘋、小倉遊亀、秋野不矩、
三岸節子、片岡球子、堀文子等女性作家の作品を展示。
2階第2展示室では、鮮やかな色彩で多くの人を魅了し、二科会を中心に昭和の洋画壇で活躍し
た鈴木信太郎の作品を展示。2階第3展示室では、島岡達三、原田拾六の陶器及び、バーナード・
リーチ等民芸の作家の作品を展示。
款 10 教育費
-183-
(4)企画展示
①春の企画展「描かれた花展」
期 間: 平成25年3月23日(土)∼6月23日(日)
入館者数: 1,804名
開催日数: 80日
(平均 23名/日)
②開館5周年記念特別企画展
「鈴木信太郎展−コロリストの旅−」及び「丹阿弥丹波子の世界展」
期 間: 平成25年6月29日(土)∼9月29日(日)
入館者数: 1,641名
開催日数: 80日
(平均 21名/日)
③「山々に魅せられた画家たち」
期 間 平成25年10月13日(日)∼平成26年1月13日(月) 開催日数: 75日
入館者数: 1,441名
(平均 19名/日)
④「精神造形への挑戦−荻太郎−展」
期 間 平成26年1月19日(日)∼3月16日(日)
入館者数: 650名
開催日数: 49日
(平均 13名/日)
⑤「心に響く詩・花展」
期 間 平成26年3月21日(金)∼6月22日(日)
入館者数: 1,715名
(5)美術館協議会
(6)育成事業開催
開催日数: 81日
(平均21名/日)
年2回開催
( 10月22日・3月3日 )
市内小中学生向けキッズ講座
実施日:8月25日(日) 参加人数:13名
(7)開館5周年記念大村智博士胸像除幕式
実施日:6月30日(日) (8)韮崎大村美術館入館者数
(単位:人・日)
4
5
6
524
476
540 1,995
9
146
計
533
622
開館日数
26
26
月
一般
幼児小中高生
1日平均
8
9
10
11
12
1
2
3
合計
475
590
364
539
316
380
225
402
6,826
19
25
21
9
22
4
7
0
8
299
569 2,014
500
611
373
561
320
387
225
410
7,125
26
27
25
16
27
23
22
19
24
283
20.5 23.9 25.9 77.5 18.5 24.4 23.3 20.8 13.9 17.6 11.8 17.1
25.2
29
22
7
1,458,900 円
(9)韮崎大村美術館入館料収入
款 10 教育費
-184-
(10)韮崎大村美術館サテライトスペース入館者数
月
入館者数
(単位:人)
4
5
6
7
8
632
714
939
728
716 1,773 1,500 1,017
9
10
11
12
1
2
3
687
596
552
863 10,717
合計
※平成23年9月3日市民交流センター内に新設
(11)入館者数の推移
項 目
(単位:人)
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
美術館
10,543
サテライト
合計
7,757
−
−
10,543
7,757
6,610
6,179
7,125
10,426
10,360
10,717
17,036
16,539
17,842
5.中央公民館運営事業 6,149,740 円
(1) 公民館指導者研修会の開催
(
69,120 円 )
実施日
5月11日
場 所
東京エレクトロン韮崎文化ホール・小ホール
内 容
・講演 「あの時、避難所は・・“おだがいさま”が支えた169日間」 −ビッグパレットふくしま避難所が教えてくれたこと−
講師 おだがいさまセンター所長 福島大学 うつくしまふくしま未来支援センター
特任准教授 天野 和彦 氏
参加者
204名
(公民館長・公民館主事・分館長・分館主事、公民館運営審議会委員、社会教育委員)
(2) 中央公民館管理運営費
(
6,080,620 円 )
6.地区公民館運営事業 27,182,386 円
(1) 公民館連絡協議会の開催 年5回開催
(2) 公民館連絡協議会研修会の実施
実施日
10月30日
場 所
府中市生涯学習センター・立川防災館
内 容
公民館連絡協議会・社会教育委員の会 合同研修
参加者
公民館長・公民館主事・公民館運営審議会委員長・社会教育委員
(3) 地区公民館報酬
館 長
11 人
(
1,045,000 円 )
主 事
11 人
(
8,580,000 円 )
款 10 教育費
-185-
(
525,600 円 )
(
1,023,000 円 )
(
358,580 円 )
(
500,000 円 )
(
3,600,000 円 )
(
100,000 円 )
中田公民館外構改修工事
(
274,050 円 )
清哲公民館法面復旧工事
(
346,500 円 )
旭公民館排水管布設工事
(
840,000 円 )
(
2,156,175 円 )
(4) 地区公民館謝金
219 人
運営審議委員
分館長・分館主事
186 人
学級講師
10 館
除雪対策謝金
(5) 地区公民館運営費補助金
11 館
(6) 円野公民館だより集刷版制作補助金
(7)
地区公民館工事関係
(8) 地区公民館分館設備整備費補助金
諸備品購入費 *一般コミュニティ助成事業
展示パネル 24枚 , 展示パネル用ポール 30本
ノートパソコン 12台 , インクジェットプリンター 12台
(9) 公民館管理運営費
7,833,481 円 )
(
1,164,567 円
7.生涯学習市民講座開設事業
(1) 講座実施状況
講座名
実施日
延参加者数(人)
子育てサロン「銀河鉄道」
5月8日 他9回
226
太極拳体験講座
5月14日 他2回
38
ふるさと歴史再発見ウォーク
5月25日 他3回
69
パソコン講座
6月4日 他11回
179
筆ペン講座
7月23日 他3回
104
弦楽トリオアフタヌーンコンサート
9月1日
70
富士山の文化遺産を学ぶ
9月24日 他2回
47
チョークアート講座
9月25日
12
韮崎市の文化財を学ぶ
10月4日 他2回
44
韮崎高校「ふれあい教室」
10月22日
45
人生のエンディングを考える
12月5日 他1回
55
そば打ち体験講座
12月7日
16
「おいでなって塾」出前事業
40回
2,379
施設使用料
(
118,770 円 )
講師謝金等
(
683,480 円 )
陶芸電気炉修理費
(
96,600 円 )
款 10 教育費
-186-
(2) 韮崎シティジュニアコーラス活動支援補助金
30,000 円 )
(
(3) 夏休みシネマ企画「映画で深める親子の絆」 “海洋天堂”
上映日
8月4日(日)
場 所
東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール
主 催
青少年育成韮崎市民会議
共 催
韮崎市福祉事務所
入場料
無料
入場者数
80名
8.生涯学習フェスタ事業
4,230,845 円
(1) 韮崎市生涯学習フェスタ’13(第35回韮崎市生涯学習推進の集い・第58回文化祭と同時開催)
韮崎市生涯学習フェスタ実行委員会へ業務委託
(
1,926,293 円 )
日時 11月9日 午前9時∼午後4時20分
11月10日 午前9時∼午後3時30分
場所 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール
出演者 713人 出品者 651人 来場者 約3,100人
内 容
①11月9日 ア 総合開会式(文化祭表彰式 200名)
イ 文化祭発表部門
ウ 展示部門
②11月10日 ア 開会式(感謝状贈呈 10名)
イ 生涯学習実践発表
・大草町西割分館 「地域の学習会に積極的に参加しよう」
・韮崎西中学校 「地域との関わりを持った教育活動」
ウ 展示部門
エ 記念公演前座
落語 演題「湯屋番」 にらさき落語会 前進亭談走
オ 記念公演
女性マジシャン HIROMI(ひろみ)
女流講談師 宝井 一凜(たからいいちりん)
一般財団法人 武田の里文化振興協会共催イベント
フリーマーケット・模擬店
バルーンパフォーマー MIHARU(みはる)
款 10 教育費
-187-
出演者
出品者
展示の部
発表の部
数(人)
数(人)
韮崎シティジュニアコーラス
54 文化協会 書道部
15
韮崎市民合唱団
33 文化協会 美術部
16
韮崎西中学校 吹奏楽部
40 文化協会 華道部
13
韮崎東中学校 吹奏楽部
47 文化協会 写真部
14
韮崎高等学校 吹奏楽部
40 文化協会 読書部
13
韮崎市吹奏楽団(文化協会 吹奏楽部)
19 文化協会 文芸部
20
4 文化協会 漢詩部
12
文化協会 歌謡部
348
87 中央公民館・地区公民館
文化協会 大正琴部
文化協会 朗読部
5 幼児・小中学生入選作品(美術・書道)
文化協会 詩吟部
19
文化協会 ダンス部
17
文化協会 舞踊部
21
文化協会 軽音楽部
6
藤井保育園(遊戯)
30
展示の部出品者人数合計
651
161
公民館発表(舞踊・ダンス)
公民館発表(大正琴)
94
中央公民館 韮鼓一打会(三宅太鼓)
15
文化協会 茶道部
21
発表の部出演者人数合計
713
(2) 生涯学習モデル分館・モデル校
(
200,000 円 )
目 的
生涯学習の重要性と必要性を理解してもらい、その活動の推進を図った。
指定期間
平成25年4月∼平成26年3月
指定補助金
各 100,000円
指定分館・指定校
西割分館・韮崎西中学校
(3) 地区公民館生涯学習推進事業費補助金
ア.地区館 11館
イ.分館 90分館
200
(
2,104,552 円 )
754,552 円
1,350,000 円
○各地区生涯学習推進の集い開催状況
地区名
内 容
月 日
講演「脳の活性化いつするの?今でしょ!!」 講師 秋山 巌 氏
韮崎
3月2日
活動発表 各分館芸能発表(舞踊・フラダンス・よさこい踊り・フォークダンス・
健康体操・三味線・大正琴等)
款 10 教育費
-188-
講演「甲州弁が地域をつなぐ」 講師 五緒川 津平太 氏
穂坂
3月2日
穂坂小児童ブラスバンド演奏 放課後子ども教室児童ダンス 韮崎ジュニアコーラス 各分館及び各種団体芸能発表(舞踊・合唱・寸劇・フォークダンス・大正琴等)
講演「いのち輝くとき」 講師 吉田 永正 氏
藤井
2月9日
アトラクション「津軽三味線演奏と歌謡ショウ」 出演 戸野 華菜美氏・星野 ひなこ氏
各分館芸能発表(四ツ打ち・大正琴・詩吟・フラダンス・舞踊等)
講演「挨拶・聞き方・言葉づかい運動に取り組んで」 講師 牛山 正司 氏
中田
3月2日
公演「ギター演奏」 出演 北杜高等学校ギター部
中田保育園児遊戯 各分館芸能発表(ダンス・熟年教室・健康つくりサークル)
講演「権藤はなよの作品について」講師 伊藤 まなみ氏 朗読 渡邊 恵美子氏
穴山
11月3日 公演「権藤はなよの歌をうたう」 出演 阿部 光雄・穴山少年少女合唱団
穴山保育園児遊戯 小学生作文発表 各分館芸能発表(舞踊・大正琴・太極拳等)
講演「悪質商法に合わない為に」 講師 烏谷 まゆみ 氏 円野
3月2日
講話「高齢者の交通安全について」 講師 円野駐在所 高橋 近 氏
立志式 円野保育園児遊戯 寸劇 各分館芸能発表(舞踊・三味線・フォークダンス等)
講演「減災への具体的心がまえ」 講師 向山 建生 氏
清哲
3月2日
活動報告と寸劇ビデオ 男女共同参画推進委員
講話「安全安心な暮らし」講師 高橋 近 氏 各分館芸能発表(舞踊・大正琴等)
講演「被災地の救援活動をとおしていのちを考える」 講師 吉田 永正 氏
神山
3月2日
分館活動実践発表 小学生作文発表 各分館芸能発表 囲碁大会表彰 「ふるさと」合唱
旭
3月2日
大雪の影響により中止
講演「はつらつ人生と健康」 講師 管理栄養士・健康アドバイザー 沢登 京子氏
大草
12月7日 アトラクション「チェロとピアノの二重奏」出演 保坂 博文 氏,清水 こずゑ 氏
小学生作文発表 各分館芸能発表(舞踊・大正琴・フォークダンス・ギター弾き語り等)
手品と大道芸 出演 サリー&タケ
竜岡
11月24日 竜岡保育園児遊戯 各分館芸能発表(舞踊・フォークダンス・大正琴等)
款 10 教育費
-189-
1,966,108 円
9.武田の里ライフカレッジ支援事業
第36期 武田の里ライフカレッジ
“武田の里にらさき”に息づく生命や暮らしに根ざし、生涯にわたって学ぶ大学
【武田の里ライフカレッジ会計 決算額 5,894,939円(うち市補助金 1,068,058円】
入学者数
611名(うち市外 186名) 男性:101名 女性:510名 入学金
1人 5,000円
皆勤賞
110名
回数 開設月日
時
学習主題
間
講 師
1
4月18日
開講式
13:30∼15:30 記念講演 胆大心小
∼小林一三翁から学ぶまちづくり∼
韮崎市長
横内 公明
2
5月16日
13:30∼15:30 笑ってよ 北極点
女優・冒険家
和泉 雅子
3
6月20日
13:30∼15:30
4
7月18日
13:30∼15:30 幸せのタネ
女優 石井 めぐみ
(武田の里・サッカーのまちにら
さき親善大使)
5
8月22日
13:30∼15:30 不況に負けない!家計防衛術
経済アナリスト
獨協大学経済学部教授
森永 卓郎
6
9月19日
13:30∼15:30 さらなる一歩を踏み出そう
盲目のチャレンジャー
立木 早絵
7
10月17日 13:30∼15:30
ココロもカラダもメチャメチャ元気!
∼楽しく、笑えるリズム☆体操∼
タレント・振付師・ダンサー
ヘルスアップナビゲーター
登内 千恵
8
11月22日
観劇 新歌舞伎座
「仮名手本忠臣蔵」
参加負担金21,000円
79名出席
9
12月19日 13:30∼15:30 高齢期を生きぬく智恵とヒント
移動学習
講演:戦国時代に生きた妻たち
講談:武田信玄と山本勘助
講談師(大阪講談協会会長)
旭堂 南陵
ふじ内科クリニック院長
(在宅ホスピス医)
内藤 いづみ
10
1月9日
13:30∼15:30 食と放射能
中部大学教授
(所属:総合工学研究所)
武田 邦彦
11
2月20日
13:30∼15:30 夢は必ずかなう
NHK相撲解説者
元小結 舞の海
舞の海 秀平
12
3月7日
13:10∼15:30
閉講式・学園祭
アトラクション 落語
三遊亭 王楽
款 10 教育費
-190-
10.青少年対策事業 615,156 円
(1) 青少年育成韮崎市民会議の運営 補助金(245,104円)
(2) 立志式の実施
各地区ごとに公民館・育成会が中心となって実施
(3) 市青少年育成推進員の委嘱 97名を委嘱
(4) 青少年教育研修会の実施(講演会実施)
開催日
5月31日(金)
場
所
韮崎市役所 4階 大会議室
演
題
「ちゃんと向き合う」
講
師
緑と大地の会副代表 水垂 修 氏
(5) 青少年社会参加活動事業の実施
開催日
通年
場 所
市内全域 参加者
市内小・中・高校生、関係役員、地域住民等 2,634名
内 容
清掃美化運動の展開、市内一斉クリーン作戦
(6) 青少年を取り巻く社会環境調査
市内の書店と自動販売機等の有害図書等実態調査
(7) 全国青少年健全育成強調月間に伴う街頭啓蒙活動の実施
インターネット犯罪から子どもを守る運動および有害図書等自動販売機の追放運動(チラシ街頭
配布)
(8) 「武田の里親子ふれあいづくり事業」の実施
①夏 親子ふれあい体験教室「親子で自然を楽しもう!」
趣 旨 子どもたちが地域でのびのびと育つためには、子ども同士の交流はもちろん親子の
ふれあいが何より大切である。同時に、地域の大人たちの見守りや交流が、子ども
たちを健全に育てていく大きな力となる。夏休みに雄大な自然を体感しながら親子
の絆を強めると共に、地域の大人と交流し、自然を愛し環境を保護する心を育む機会
とする。
開催日 8月3日(土)
場 所 甘利山グリーンロッジ及び山頂周辺
参加者 子どもと保護者 45名
款 10 教育費
-191-
内 容 ・甘利山ネイチャーハイク
・木工教室(巣箱作り,ネームプレート制作)
②秋 「秋の自然体験教室」穂坂自然公園で遊ぼう!∼お宝探検・BBQ・草木染め体験・木工教室∼
趣 旨 子どもたちが地域でのびのびと育つためには、子ども同士の交流はもちろん親子の
ふれあいが何より大切である。同時に、地域の大人たちの見守りや交流が、子ども
たちを健全に育てていく大きな力となる。穂坂の大自然を満喫しながら親子の絆を
深めると共に自然を愛し、環境を保護する心を育む機会とする。
開催日 10月5日(土)
場 所 穂坂自然公園
参加者 子どもと保護者 36名
内 容 ・お宝探検イベント
・木工教室・草木染め(市緑化推進会議)
・どんぐりクッキー作り
③冬 親子ふれあい体験教室「つくっておいしい!親子で和菓子づくり」
趣 旨 市内小学校児童とその保護者を対象に、普段なかなか家庭で作ることのない和菓子
作りを体験し、親子でふれあう機会を作り、絆を深め、親子関係をより豊かにする
ことを目的とする。
開催日 2月1日(土)
場 所 韮崎市民交流センター
ニコリ
1階 調理室
参加者 子どもと保護者 25名
内 容 和菓子「道明寺」
(9)
「武田の里サマースクール事業」の実施
実行委員会への委託事業
(
279,508 円 )
甘利山リトルキャンプ
趣 旨 自然とのふれあいや異年齢の交流などの日常的な遊びが、青少年の人間形成に重要な
役割を果たしてきたが、最近、そのような遊びの機会の場が減少しつつある。このた
め、自然の中での共同生活を体験することにより、きまりや規律を守ること、協力す
ることの大切さを身につけ、「生きる力」を育成することを目的とする。
開催日 7月13日(土)∼7月15日(月)
場 所 甘利山グリーンロッジ及びその周辺
参加者 市内小学4∼6年生 24名
内 容
(1日目)木工・工作実習,防災・減災学習,自然環境学習
(2日目)野外基礎実習(テント設営・飯盒炊爨),救急法講習,非常食作り,天体学習
(3日目)千頭星山登山
款 10 教育費
-192-
11.文化財保護振興
1,471,504 円
(1) 文化財保存事業
ア 武田八幡宮防火設備点検の補助 (補助金20,000円)
イ 史跡新府城跡愛護少年団・武田八幡宮愛護少年団の清掃活動等への補助(各14,000円×2)
ウ 指定文化財修復補助
国指定重要文化財「願成寺阿弥陀三尊像」保存事業補助(補助金607,000円/補助率:県50%・市25%
・所有者25%)
市指定文化財「日之城の大ナシ」保存管理補助(補助金27,000円/補助率:市50%・所有者50%)
市指定文化財「御名方神社の赤マツ」保存管理補助(補助金34,000円/補助率:同上)
エ 指定文化財の保存管理等
史跡新府城跡松食い虫対策並びに除草等 (670,204円)
市指定「武田信義館跡」借地料 (5,000円)
オ 文化財審議会の開催(2回)(80,300円)
(2) 史跡等保存整備管理事業
1,497,400 円
ア 史跡整備等関連
・環境整備(下草刈り等)等 (史跡新府城跡、白山城跡、武田八幡宮、将棋頭)
1,467,760 円
イ 史跡新府城跡保存整備
・保存整備委員会開催(4回)
1,369,825 円
ウ 史跡新府城跡啓蒙
・新府公園管理 (222,325円)
・新府公園管理業務委託 (192,000円)
(公園内の清掃・除草作業・トイレ清掃等)
・(臨)新府城跡道路改修工事(955,500円)
7,301,792 円
(3) 埋蔵文化財試掘確認等調査事業
本調査・試掘・立会等件数:46件 有無確認依頼件数:308件
市内埋蔵文化財試掘調査、発掘調査{負担率:国50%、県25%以内、市(国補・県補の残)}
(4) 史跡新府城跡環境整備事業
4,891,190 円
ア 史跡新府城跡環境整備
史跡整備工事(負担率:国50%、県25%、市25%)
工事箇所
東出構
款 10 教育費
-193-
6,992,553 円
イ 史跡新府城跡発掘調査
(負担率:国50%、県25%、市25%)
全体計画
調査箇所
遺構確認調査
平成10∼13年度
地質・植物調査
平成11∼12年度
本調査・周辺整備
平成14∼25年度
大手南側
4,569,336 円
(5) 民俗資料館管理運営事業 ・民俗資料館入館及び参加状況
(単位:人・日)
入 館 者 数
月
月合計
開館日数
備 考
市 内 県 内 県 外 未記入
4
26
18
11
2
57
26
5
20
22
17
31
90
22
6
21
32
9
101
163
26
7
19
20
21
108
168
25
8
5
17
47
88
157
27
9
3
2
14
0
19
23
10
6
38
55
1
100
26
11
115
18
39
1
173
25
12
18
17
2
3
40
23
1
120
9
5
1
135
23
2
0
46
3
0
49
18
3
8
8
14
0
30
24
計
361
247
237
336
1,181
288
・入館者数の推移
年度
(単位:人)
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
人数
1,397
1,354
1,722
1,508
1,181
・企画展
「坂井遺跡と志村滝蔵」 期間中来館者数 597人
4月27日∼9月30日
「蔵座敷でひな祭り」 期間中来館者数 104人
3月 2日∼4月21日
・館外及び特別活動
夏休み自由研究プロジェクト(アイメッセ) 7月15日
縄文土器作り体験 7月20日・8月4日
款 10 教育費
-194-
夏休み自由研究お助け塾 8月8日
英和中学校職場体験受け入れ 9月10・11日
英和中学校インターンシップ生徒協働イベント
12月8日
NHK朝の連続テレビ小説「花子とアン」のロケ地利用(韮崎宿豪商の蔵座敷)
(6) その他文化財関連事業
4回
ア ふるさと歴史再発見ウォーク
原路と佐久往還で巡る坂井遺跡
5月25日
水の祀り「石尊権現祭」を訪ねるウォーク
8月15日
11月23日
信仰の山「苗敷山」ウォーク第3弾
12月14日
韮崎駅・穴山駅開業記念 鉄道遺産を訪ねるウォーク
イ 出前塾・講演会
14回
ウ 市内遺跡発掘調査出土品等の貸出・掲載依頼
12件
12.市立図書館管理運営事業
64,237,276 円
新図書館として平成23年9月3日に市民交流センター2階にオープン(市民会館2階から移設)
(1)施設概要 延床面積 2階 2,692.00㎡ 3階 272.25㎡ 計2,964.25㎡
図書収容能力 16.9万冊 (開架:10万冊 閉架:6.9万冊)
(2)図書館指定管理料 ( 52,998,000
円)
平成23年9月1日より指定管理者による管理運営(平成28年3月31日まで)
(指定管理者) 株式会社 図書館流通センター
① 本年度資料購入費(指定管理料に含む)
( 10,124,004 円 )
② 本年度資料収集状況
(単位:冊)
24年度末資料数 25年度受入数※
除籍数
区分変更
25年度末資料数
一般図書
63,582
11,292
0
-54
74,820
児童図書
19,059
932
0
13
20,004
絵本紙芝居
14,006
531
0
-14
14,523
1,869
743
0
3
2,615
318
1
0
0
319
地域資料
4,674
839
0
51
5,564
雑誌
4,154
1,498
0
0
5,652
459
146
0
0
605
108,121
15,982
0
-1
124,102
参考図書
洋書
AV
合計
※購入と寄贈の合計
*-1はデータ重複の是正
款 10 教育費
-195-
(3)図書館利用統計
①月別利用統計
4月
5月
6月
7月
8月
9月 10月 11月 12月 1月
3月
2月
合計
24
26
25
25
26
24
26
22
23
23
23
25
292
新規利 団体・相貸
2
用登録
154
個人
者数
1
2
0
1
2
0
1
0
0
1
1
11
188
162
188
262
153
126
131
80
111
94
135
1,784
開館日数
総入館者数
8,485 9,833 9,491 11,464 15,459 11,056 9,982 9,549 8,350 9,435 8,064 9,390 120,558
内、貸出利用者数 3,146 3,339 3,657 3,851 4,426 3,506 3,526 3,347 3,060 3,579 2,906 3,574 41,917
貸出点数総数
12,039 12,721 13,883 14,177 15,711 12,736 13,123 13,080 11,903 13,199 10,708 13,333
156,613
内訳(一般)
6,460 6,942 7,034 7,045 7,534 6,629 6,967 6,208 6,121 6,894 5,624 6,673 80,131
(児童)
2,081 2,132 2,384 2,806 3,230 2,192 1,984 2,413 1,942 2,056 1,635 2,276 27,131
(絵本紙芝居)
2,180 2,383 2,888 2,853 3,210 2,419 2,693 3,185 2,509 2,666 2,223 2,821 32,030
(参考図書)
5
3
5
4
4
3
7
3
2
4
3
5
48
(地域資料)
105
51
112
100
93
80
74
45
79
93
60
51
943
(洋書)
26
23
63
24
21
31
16
14
19
21
22
13
293
(雑誌)
685
691
766
664
842
706
785
640
664
798
590
761
8,592
(AV)
497
496
631
681
777
676
597
572
567
667
551
733
7,445
複写サービス
147
140
105
168
206
159
170
122
403
147
50
161
1,978
リクエスト件数
471
414
440
639
482
448
480
433
446
526
409
406
5,594
他館貸出数
38
35
44
30
37
44
40
61
44
83
37
44
537
他館借受数
72
45
48
51
42
82
53
39
31
40
37
56
596
レファレンス件数
92
101
126
120
118
93
104
93
89
104
75
103
1,218
インターネット利用数
99
102
99
124
159
90
80
84
87
97
49
80
1,150
②累計登録者数
個人市内
7,023
個人市外
団体
3,471
市内学校
21
相互貸借
7
計
57
10,579
③年度ごとの推移
項目
H21年度
H22年度
H23年度(7ヶ月)
H24年度
H25年度
入館者数(人)
27,543
24,718
80,748
126,579
120,558
貸出点数(点)
54,351
51,280
92,210
158,589
156,613
蔵書数(点)
80,293
84,393
98,052
108,121
124,102
款 10 教育費
-196-
(4)図書館イベント・講座
開催日又は開催回数
参加人数
おはなし会
12回(毎月第2土曜日)
203
だっこの会
12回(毎月第4木曜日)
192
12回(毎月1回)
434
11回(毎月第3土曜日)
332
おでかけ子どもとしょかん(不定期、申込制)
23回
700
(新)朝読支援(甘利小)
2回
231
(新)折り紙工作遊び
2回
61
4/23∼5/12
85
7月20日
56
2回
95
8月10日
19
7/20∼9/1
499
(新)開館2周年記念イベント「DVD上映会」
9月1日
82
(新)開館2周年記念イベント「リレーおはなし会」
9月1日
58
(新)秋のおはなしのつどい 子ども向け
10月6日
19
(新)秋のおはなしのつどい 大人向け
10月6日
32
4回
74
図書館祭り(古本市・パネルシアター・落語・ミニコンサート)
10月26日
372
(新)スケッチで訪ねる「智恵子抄の旅」講演会・原画展
11月16日
60
クリスマス会(子ども向け)
12月7日
155
クリスマスコンサート
12月7日
100
公開講座「元気で長生き」(放送大学共催イベント)
12月14日
38
図書館ツアー
12月26日
12
3月1日
22
5回
136
開催イベント名
よちよち教室(ブックスタート事業に協力)
朗読のつどい
「クイズに答えてスタンプを集めよう」
図書館寄席 怪談落語
(新)こうさくあそび 万華鏡作り
(新)夜のこわ∼いおはなし会
夏休みスタンプラリー
絵本読み聞かせ講座
(新)金銭セミナー お金のなぞにせまる(子ども向け)
(新)ケロケロシアター(子育て支援センターでの読み聞かせ)
イベント参加者総数
4,067
(5)企画展示 計98テーマ(話題の本や特集展示、月次展示、季節展示など)
(6)視察・見学 16団体・計496人
(7)職場体験 市内外の中・高・ろう学校生 計29人
(8)図書館協議会 4回開催(6月14日・10月1日・11月21日・2月13日) ( 79,300円) (9)韮崎市子ども読書活動推進計画策定委員会 3回開催(10月1日・11月21日・2月13日)
「韮崎市子ども読書活動推進計画」を策定
(10)国立国会図書館デジタル化資料送信サービス運用開始 1月21日
款 10 教育費
-197-
(11)市立図書館システム保守点検業務委託 (2,898,000円)
平成23年8月1日より委託業者による保守点検(平成28年3月31日まで)
(委託業者) 株式会社 ワイ・シー・シー
(12)寄贈図書装備及び書誌データ作成業務委託 (7,650,881円)
(委託業者) 株式会社 図書館流通センター 合計 9,752冊
(13)施設等修繕費 (363,720円)
図書館内サイン新設、ハードディスクレコーダー(防犯ビデオ用)修繕
(14)備品購入費 (186,375円)
ステップ台1台、脚付ホワイトボード1台、ブックカート2台、加湿器2台
(15)山梨県公共図書館協会会費・日本図書館協会会費 (61,000円)
7,545,060 円
13.国民文化祭事業
189,000 円 )
大会協力職員手当
(
国民文化祭韮崎市実行委員会
( 37,998,648 円 )
財源内訳
県負担金
( 29,059,000 円 ) 対象事業費の8/10
市負担金
(
7,356,060 円 ) 対象事業費の2/10+市単独費
雑入
(
1,583,588 円 ) 漢詩応募料・漢詩交流会参加費等
第28回国民文化祭韮崎市主催5事業の実施
①サッカーフェスティバル・スポーツ文化シンポジウム
平成25年8月25日(日) 13:30∼16:00 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール
第1部 基調講演 テーマ:―スポーツで地域活性化へ−
講 師:二宮清純(スポーツジャーナリスト)
第2部 パネルディスカッション
コーディネーター:二宮清純
パネリスト:佐久間悟(㈱VF山梨スポーツクラブGM)
長倉富貴(山梨学院大学准教授)
萩原智子(山梨学院カレッジスポーツセンター研究員)
来場者数 スタッフ数 出演者数 総参加者数
534人 27人 4人 565人
款 10 教育費
-198-
②小林一三・保阪嘉内の世界展
平成25年9月1日(日)∼11月10日(日) 9:00∼17:00(休館日を除く)
市民交流センター ニコリ内 韮崎市ふるさと偉人資料館
入館者数 スタッフ数 総参加者数
3,703人 122人 3,825人
記念講演
9月8日(日) 13:30∼15:00 ニコリ内 多目的ホール
テーマ:小林一三「16歳の日記」 ∼韮崎から東京へ新出資料の意義∼
講 師:伊井春樹(逸翁美術館館長)
来場者数 スタッフ数 出演者数 総参加者数
107人 9人 1人 117人
9月15日(日) 13:30∼15:30 ニコリ内 多目的ホール
テーマ:花巻から韮崎へ ∼宮澤賢治から保阪嘉内へ∼
講 師:牛崎敏哉(宮澤賢治記念館副館長)
賢治と嘉内の歌曲を聴く:土井尻明子(ソプラノ歌手)
来場者数 スタッフ数 出演者数 総参加者数
126人 9人 3人 138人
③文芸祭「漢詩」
吟行会:平成25年9月28日(土) 13:00∼ 新府城跡・信玄堤・堀切橋
参加者数 スタッフ数 総参加者数
62人 13人 75人
交流会:平成25年9月28日(土) 17:30∼ あさひセンチュリーホテル(南アルプス市)
参加者数 スタッフ数 出演者数 総参加者数
66人 19人 3人 88人
漢詩大会:平成25年9月29日(日) 10:00∼14:30 東京エレクトロン韮崎文化ホール 小ホール
応募作品数:569作品 内:特別賞13作品・秀作賞25作品・入選29作品
大会概要:アトラクション・式典・記念講演・書道パフォーマンス・特別賞作品発表
来場者数 スタッフ数 出演者数 総参加者数
386人 63人 73人 522人
款 10 教育費
-199-
④邦楽の祭典
平成25年10月20日(日) 10:00∼17:00 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール
出演団体:17団体(県外13団体・県内4団体)+ワークショップ参加親子(28名)
特別ゲスト:野坂操壽・野坂惠璃 入場者数 スタッフ数 出演者数 総参加者数
627人 96人 531人 1,254人
⑤日本舞踊の祭典
平成25年11月3日(日) 10:00∼17:00 東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール
出演団体:16団体(県外14団体・県内2団体)
入場者数 スタッフ数 出演者数 総参加者数
810人 104人 191人 1,105人
款 10 教育費
-200-
款 10 教育費
項 7 保健体育費
予算額
135,634 千円
決算額
129,886 千円
(教育課)
7,197,199 円
1.社会体育振興事業
(1) スポーツ推進審議会の開催状況
開催なし
(2) スポーツ推進委員の状況
ア 定例会等開催回数 12回 イ 韮崎スポーツクラブ関連事業等出席回数 24回
ウ 巡回体力測定会・ニュースポーツ教室開催回数 14回
エ 各種大会の実技指導及び協力
5月12日
韮崎市体育祭り総合開会式
8月24日
スポーツ少年団体力測定(1回目)
12月7日
スポーツ少年団体力測定(2回目)
2月23日
韮崎市体育祭り閉会式
オ 研修会への参加
・ 北の杜ふるさとウォーキングin白州
・ 関東スポーツ推進委員協議会女性委員会(神奈川県横浜市)
・ 関東スポーツ推進委員研究大会(神奈川県横浜市)
・ 全国スポーツ推進委員研究大会(和歌山県和歌山市)
・ いきいき山梨ねんりんピック
・ 山梨県スポーツ推進委員協議会
・ 山梨県スポーツ推進委員研修会
・ レクリエーション指導者育成講習会
・ レクリエーション・サポーター育成講習会
(3) 各種団体助成の状況
6,000,000 円
ア 韮崎市体育協会補助金
500,000 円
イ 韮崎市スポーツ少年団本部補助金
(4) 全国大会等出場費助成の状況
ア Y.W.A
(平成25年度第39回関東6・9人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会) 16,209 円
イ Y.W.A (平成25年度全日本9人制バレーボールクラブカップ女子選手権大会) 21,935 円
ウ 韮崎スピリッツ(第27回関東クラブバスケットボール選手権) 40,000 円
エ 韮崎スピリッツ(第40回全国クラブバスケットボール選手権大会)
111,355 円
款 10 教育費
-201-
546,420 円
2.生涯スポーツ推進事業
(1) スポーツ大会の状況
第35回市長杯争奪少年サッカー大会
11月23日 市内 4チーム参加
(2) スポーツ教室の状況
ア 親子スキー教室
3月22日 参加者数24人
イ 巡回体力測定会
11月3日
藤井町
40人
2月28日
藤井町老人クラブ
40人
ウ ニュースポーツ教室
6月16日
穂坂小学校
40人
7月15日
藤井町道下地区
40人
7月20日
清哲町中谷地区
50人
8月2日
甘利児童センター
40人
8月30日
清哲町折居地区
30人
10月2日
北西児童センター
11月3日
藤井町鳥居地区
25人
11月20日
甘利児童センター
35人
12月5日
韮崎小親子レク
100人
1月17日
北東児童センター
30人
2月23日
藤井町相垈地区
40人
3月16日
韮崎町
40人
20人
合計 12回 490人
3,031,594 円
3.第33回武田の里サッカーフェスティバル補助事業
(1) 中学生の部
7月 6・7日
参加チーム数
12 チーム
(2) 高校の部
7月13∼15日
参加チーム数
16 チーム
(3) 小学生の部
7月20・21日
参加チーム数
32 チーム
(4) 女子の部
7月27・28日
参加チーム数
8 チーム
参加チーム数
10 チーム
(5) シニアの部
11月 2・3日
款 10 教育費
-202-
2,959,728 円
4.サッカーのまちプロジェクト事業
(1) U6キッズ・サッカー巡回指導委託
市内保育園・幼稚園(9園)を6月から3月まで月1回巡回指導
委託先 韮崎スポーツクラブ
(2) 韮崎市サッカーのまちづくりプロジェクト推進員会補助金
516,461 円
5.運動部活動地域連携再構築事業
地域指導者や市内体育施設を活用し、中学生を中心とした女子サッカーの普及・振興を図る。
6.武田の里ウォーキング事業
2,894,313 円
(1)第13回大会開催分
【ウルトラ】
参加者 申込者数498人 当日参加者数453人 踏破者数434人
【エンジョイ】 参加者 申込者数402人 当日参加者数363人 踏破者数362人
2,000,000 円
(2)第14回大会準備分
【ウルトラ】
・ 実施日 4月12・13日 スタート午後10時 ゴール午後2時まで
・ 距離等 諏訪高島城から韮崎新府桃源郷(共選所)まで 50Kmを
ナイトウォーキング
・ 参加者 申込者数433人 当日参加者数404人 踏破者数384人
【エンジョイ】 ・ 実施日 4月13日 スタート午前9時 ゴール当日午後2時まで
・ 距離等 韮崎中央公園から韮崎新府桃源郷(共選所)まで 15kmを
ウォーキング
・ 参加者 申込者数330人 当日参加者数291人 踏破者数291人
252,880 円
7.全国高校総体準備事業
7月31日∼8月7日
平成25年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会(男子)
視察(福岡県福岡市)
8.その他の体育行事の状況
第58回韮崎市体育祭り
5月12日
総合開会式・バドミントン・卓球・ソフトボール・ソフトテニス
5月26日
野球
5月31日
野球決勝戦
6月 2日
テニス・家庭婦人バレーボール
6月16日
綱引き・サッカー
款 10 教育費
-203-
6月23日
サッカー準決勝、決勝・水泳・ゲートボール
6月30日
グラウンドゴルフ・陸上
7月 7日
ゴルフ
7月 8日
一般男女バレーボール
8月18日
弓道
2月16日
市内一周駅伝(積雪の影響により中止)
2月23日
総合閉会式
5月18日・19日・26日
第25回山梨県スポーツレクリエーション祭 12種目、200人出場
8月18日∼9月22日
第66回山梨県体育祭り
5月12日
第64回山梨県市町村対抗軟式野球大会
6月 1日
第34回山梨県市町村対抗一般男子ソフトボール大会
9月28日・10月5日
第36回山梨県市町村対抗壮年男子ソフトボール大会
11月30日・12月1日
第50回山梨県一周駅伝競走大会
9.韮崎スポーツクラブ活動内容
(1) 会員加入状況(H25.4.1現在)
(単位:人)
正会員
区 分
人 数
一 般 (18歳以上の社会人)
382
学 生 (専門・大学生) 1
〃 (小・中・高校生)
201
ファミリー
30
幼 児
16
団 体
68
小 計
698
(2) 活動状況
ア スクール事業 24コース
イ サークル事業 6コース
ウ クラブ登録事業 3チーム
エ イベント事業 1事業
款 10 教育費
-204-
(3) その他
ア 会報の発行 年1回 (3月)
イ ホームページ公開 ウ 市広報掲載 (4回)
7,073,084 円
10.学校開放等施設管理事業 (1) 施設利用状況
2,912,827 円
ア 学校開放事業
(単位:人・円)
施設名
照明料
延利用人数
韮崎西中
4,990
222,910
韮崎東中
3,895
139,195
韮崎小
10,465
208,625
穂坂小
4,423
94,680
北東小
9,866
159,935
北西小
4,430
108,410
甘利小
6,946
76,300
合 計
45,015
1,010,055
2,060,400 円
・管理人賃金
・施設等修繕費
699,967 円
721,303 円
イ 地域スポーツ広場管理事業
(単位:人・円)
施設名
延利用人数
照明料
中
田
670
7,140
穴
山
925
0
円 野
606
3,780
清 哲
160
0
神 山
761
0
旭
72
840
竜 岡
1,318
28,560
合 計
4,512
40,320
214,800 円
・管理人賃金 151,200円
30,000 円
・施設等修繕費 0 円
款 10 教育費
-205-
3,438,954 円
ウ 地域体育館管理事業
(単位:人・円)
施設名
照明料
延利用人数
中
田
2,280
81,380
穴
山
1,551
17,325
円 野
378
14,490
神 山
3,629
24,820
旭
3,646
107,385
竜 岡
5,090
89,255
合 計
16,574
334,655
1,304,400 円
・管理人賃金
447,424 円
・施設等修繕費
19,921,488 円
11.総合運動場管理事業 (1) 施設の利用状況
ア 屋内施設
(単位 人・円)
一 般
施設区分
使用人数
メインアリーナ
卓球場
柔・剣道場
プレイルーム
合 計
使用料
市内
16,479
市外
1,164
小計
17,643
市内
570
市外
215
小計
785
市内
6,270
市外
385
小計
6,655
一般
4,599
トレーニング
高校生以下
ルーム
小計
会議室
スポーツクラブ
使用形態
700
使用人数
使用料
2,338,300
1,824
374,430
227,290
0
0
993,660
7,725
424,620
616,200
1,578
189,360
8,250
20
250
4,183,700
11,147
988,660
5,299
市内
447
市外
0
小計
447
30,829
款 10 教育費
-206-
イ 屋外施設
(単位 人・円)
一 般
施設区分
スポーツクラブ
使用形態
使用人数
テニスコート
グラウンド
使用料
市内
2,818
市外
165
小計
2,983
市内
3,816
市外
1,743
小計
5,559
8,542
合 計
使用人数
使用料
502,610
271
71,440
455,920
2,619
204,330
958,530
2,890
275,770
(2) 維持管理の状況
9,419,949 円
ア 委 託 料
(芝生管理・体育館等清掃業務・体育館管理・保守
業務・植栽管理等)
5,329,115 円
イ 電 気 料
(体育館・グラウンド照明等電気料)
705,600 円
ウ 施設等修繕費
(グラウンド漏水修繕、体育館雨水配管修繕等)
2,157,900 円
エ 賃 金
(非常勤嘱託職員)
4,341,791 円
12.御勅使サッカー場管理事業 (1)
施設の利用状況
(単位 人・円)
一 般
施設区分
使用人数
サッカー場
(2)
スポーツクラブ
使用形態
市内
1,914
市外
1,145
合計
3,059
使用料
243,600
使用人数
使用料
0
0
維持管理の状況
4,252,350 円
委 託 料
(芝生管理・植栽管理等)
48,993,750 円
13.中央公園管理事業 (1) 施設の利用状況
(単位 人・円)
一 般
施設区分
使用人数
陸上競技場
スポーツクラブ
使用形態
市内
10,142
市外
3,935
小計
14,077
使用料
969,640
使用人数
0
使用料
0
款 10 教育費
-207-
芝生広場
フットサル場
野外音楽堂
市内
1,413
市外
3,120
小計
4,533
市内
956
市外
1,731
小計
2,687
市内
20
市外
238
小計
258
合 計
21,555
670,670
0
0
76,960
0
0
56,700
0
0
1,773,970
0
0
(2) 維持管理の状況
委 託 料
10,810,500 円
(芝生管理・補植)
37,983,750 円
(芝生広場芝張替工事)
(3) 工事
工事請負費
419,370 円
14.穂坂体育施設管理運営事業
(1) 施設の利用状況
(単位 人・円)
一 般
施設区分
使用人数
グラウンド
体育館
合 計
(2)
スポーツクラブ
使用形態
市内
18,175
市外
4,340
小計
22,515
市内
7,961
市外
427
小計
8,388
30,903
使用料
使用人数
使用料
2,619,370
761
82,950
1,465,800
573
70,350
4,085,170
1,334
153,300
維持管理の状況
ア 委 託 料
イ 施設等修繕費
126,000 円
(夜間警備)
253,050 円
(手足洗い場修繕)
款 10 教育費
-208-
款 11 災害復旧費
款 11 災害復旧費
項 1 農林水産業施設災害復旧費
予算額
21,318 千円 決算額
4,686 千円
予算額
2,428 千円 決算額
2,048 千円
(農林課)
1.農地等災害復旧事業
事業費
1,938,300 円
① 工事請負費
(単位:円)
施工場所
路線名
下祖母石
下祖母石水路
穂坂町
上今井
農道
穂坂町
上今井
農道
穴山町
次第窪
穴山新田堰
穴山町
次第窪
滝坂下水路
90 m
315,000
15 号線 倒木撤去
1式
126,000
9・10 号線 倒木撤去
1式
94,500
倒木撤去
1式
525,000
倒木撤去
1式
105,000
土砂撤去 L =
5 ケ所
合 計
1,165,500
772,800
事業費 円
② 使用料及び賃借料
重機借上料
事業費
事業内容
772,800 円
岩下堰 他15ヶ所
2. 林道災害復旧事業
109,200 円
事業費
① 工事請負費
(単位:円)
施工場所
円野町
上円井
合 計
② 使用料及び賃借料
款 11 災害復旧費
路線名
小武川林道
事業内容
倒木撤去
事業費
33,600
1式
1 ケ所
重機借上料
33,600
75,600 円
御座石林道 予算額
項 2 公共土木施設災害復旧費
11,267 千円 決算額
1,113 千円
(建設課)
1.市道災害復旧事業
1,113,000 円
事業費
① 委託料
施工場所
(単位:円)
路線名
事業内容
事業費
穂坂町上の原地内
中央自動車道側道
倒木撤去業務 1式
89,250
藤井町坂井地内外
藤井4号線外5路線
倒木処理業務 12本 落石処理 2個
221,550
大草町羽根地内
大草2号線
倒木撤去業務 1式
294,000
穴山町次第窪地内
穴山35号線
倒木撤去業務 1式
56,700
款 11 災害復旧費
-209-
大草町若尾地内
大草46号線
倒木撤去業務 1本
220,500
神山町北宮地地内
神山19号線
倒木撤去業務 1本
52,500
本町三丁目地内
韮崎63号線
倒木撤去業務 2本
178,500
合 計
1,113,000
2.公園施設災害復旧事業(雪害)
繰越
款 11 災害復旧費
9,687,600 円
中央公園野外ステージ膜屋根修繕工事
予算額
項 3 厚生労働施設災害復旧費
平成26年度へ繰越明許
1,157 千円 決算額
47 千円
(福祉課)
47,250 円
1.民生施設災害復旧事業(雪害)
内訳
甘利児童センター屋根雪止め・フェンス復旧
繰越
竜岡保育園テラス屋根復旧
314,000 円
平成26年度へ繰越明許
(保健課)
繰越
款 11 災害復旧費
794,000 円
保健福祉センターエントランス天井復旧
予算額
項 4 文教施設災害復旧費
平成26年度へ繰越明許
6,466 千円 決算額
1,478 千円
(教育課)
497,700 円
1.小学校施設災害復旧事業費(雪害)
内訳
繰越
穂坂小学校給食棟ガスボンベ小屋扉復旧
250,950 円
韮崎北東小学校給食棟軒剥落復旧
246,750 円
3,214,000 円
穂坂小学校屋根瓦・雪止め復旧
533,400 円
2.中学校施設災害復旧事業費(雪害)
内訳
韮崎西中学校体育館北側フェンスの湾曲復旧
繰越
韮崎西中学校体育館雪止め復旧
399,000 円
平成26年度へ繰越明許
148,050 円
3.地区公民館災害復旧事業費(雪害)
内訳
平成26年度へ繰越明許
つぶらの会館屋根樋雪止め復旧
4.指定文化財施設災害復旧事業(雪害)
繰越
1,275,000 円
韮崎宿豪商の蔵座敷庇復旧
299,040 円
5.地域体育館災害復旧事業費(雪害)
内訳
平成26年度へ繰越明許
中田体育館(屋根雪止め取替え)
189,000 円
穴山体育館(硝子修理)
110,040 円
款 11 災害復旧費
-210-
款 12 公債費
款 12 公債費
項 1 公債費
予算額
1,434,529 千円
決算額
1,433,403 千円
予算額
1,434,529 千円
決算額
1,433,403 千円
#
(企画財政課)
1.地方債の現在高及び元利償還額の状況
(単位:円・%)
現在高
平成24年度末
現 在 高
区 分
平成25年度償還額
平成25年度
借 入 額
平成25年度末
現 在 高
利 子
元 金
に占め
る割合
9,441,984,119
989,900,000
478,795,989 102,110,317
9,953,088,130
59.7
うち臨時財政対策債
4,859,145,514
989,900,000
191,284,322
54,984,600
5,657,761,192
33.9
うち減収補てん債
3,100,000,000
0
116,223,502
30,717,382
2,983,776,498
17.9
民 生 債
0
40,400,000
0
0
40,400,000
0.3
衛 生 債
2,272,836,497
0
163,778,006
67,549,228
2,109,058,491
12.7
714,698,414
107,200,000
115,755,262
6,885,340
706,143,152
4.2
土 木 債
1,739,805,117
378,500,000
248,844,110
26,524,200
1,869,461,007
11.2
消 防 債
84,937,978
27,300,000
9,262,384
667,044
102,975,594
0.6
教 育 債
2,035,346,074
23,800,000
176,579,331
33,899,150
1,882,566,743
11.3
災害復旧債
4,468,357
0
2,668,357
84,067
1,800,000
0.0
総 務 債
農林水産業債
計
16,294,076,556
1,567,100,000 1,195,683,439 237,719,346 16,665,493,117 100.0
11,965,377 千円
※平成25年度末現在高のうち、交付税等で財源措置される見込額
平成25年度末目的別現在高(%)
消防債 0.6
災害復旧債 0
教育債 11.3
総務債 59.7
土木債 11.2
農林水産業債 4.2
総務債
民生債
衛生債
農林水産業債
土木債
消防債
教育債
災害復旧債
衛生債 12.7
民生債 0.3
款 12 公債費
-211-
2.過去10年間における地方債現在高の推移
(単位 千円)
区 分
平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度
当該年度借入額
1,306,100
775,100
1,089,800
840,800
1,162,200
当該年度元金償還額
1,245,632
1,258,985
1,187,278
1,280,933
1,093,202
当該年度利子償還額
341,759
316,721
296,726
285,334
267,239
14,059,060
13,575,175
13,477,697
13,037,564
13,106,562
対前年度増減額
60,468
△ 483,885
△ 97,478
△ 440,133
68,998
実質公債費比率
−
(15.3)
(16.1)
15.4
14.8
当該年度末現在高
16.3
公債費負担比率
区 分
平成21年度
平成22年度
平成23年度
15.6
(15.5)
14.9
15.9
平成24年度
(13.3)
14.2
平成25年度
当該年度借入額
2,739,800
1,734,900
1,053,000
2,013,500
1,567,100
当該年度元金償還額
1,089,698
1,038,009
1,075,508
1,150,470
1,195,684
当該年度利子償還額
249,581
262,219
262,585
252,459
237,719
14,756,664
15,453,555
15,431,047
16,294,077
16,665,493
1,650,102
696,891
△ 22,508
863,030
371,416
当該年度末現在高
対前年度増減額
実質公債費比率
公債費負担比率
14.3
(14.3)
12.0
13.6
(13.3)
10.7
13.0
(11.5)
12.0
12.1
(11.4)
12.8
11.2
(10.9)
14.0
※実質公債費比率欄の数値は、3年間の平均値。( )内は単年度数値。
<平成16年度の借入額、元金について借換債分(517,500千円)を除外してある。>
<平成20年度の借入額、元金について借換債分(152,200千円)を除外してある。>
<平成21年度の借入額、元金について借換債分(117,400千円)を除外してある。>
款 12 公債費
-212-
地方債借入額及び元利償還額の推移
30
億
25
20
当該年度借入額
当該年度元金償還額
15
当該年度利子償還額
10
5
0
16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
地方債年度末現在高の推移
億
160
140
120
100
減収補てん債
臨時財政対策債
一般会計債(上記以外)
80
60
40
20
0
16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
款 12 公債費
-213-
-214-
国民健康保険特別会計
-215-
-216-
款 1 総務費
款 1 総務費
項 1 総務管理費
予算額
42,474 千円
決算額
41,183 千円
予算額
37,336 千円
決算額
36,385 千円
(市民課)
1.国保加入状況
項 目
(単位:人・%)
19年度
20年度
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
世 帯 数
12,275
12,293
12,302
12,429
12,355
12,383
12,396
人 口
32,629
32,359
32,072
31,990
31,679
31,342
31,039
世 帯 数
5,980
4,600
4,644
4,620
4,631
4,695
4,617
被保険者数
11,329
8,500
8,466
8,321
8,236
8,267
7,961
世 帯
48.72
37.42
37.75
37.17
37.48
37.91
37.25
人 数
34.72
26.27
26.40
26.01
26.00
26.38
25.65
市全体
国 保
加入割合
(3月31日現在)
2.国保被保険者の内訳
項 目
(単位:人・%)
19年度
20年度
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
被保険者数
6,702
7,954
8,102
7,954
7,806
7,794
7,671
構 成 比
58.36
92.76
93.93
93.78
93.47
93.40
93.47
被保険者数
2,057
621
524
528
545
551
536
構 成 比
17.91
7.24
6.07
6.22
6.53
6.60
6.53
被保険者数
2,724
0
0
0
0
0
0
構 成 比
23.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,483
8,575
8,626
8,482
8,351
8,345
8,207
一 般
退 職
老 人
合 計
(年間平均)
3.異動届件数
異 動 事 由
(単位:件)
19年度
20年度
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
取 得 届
1,509
1,129
1,064
1,411
1,011
1,092
1,025
喪 失 届
1,778
1,000
988
1,556
1,144
1,229
1,329
氏 名 変 更 届
50
78
51
62
52
70
37
住 所 変 更 届
79
59
72
94
103
82
84
世 帯 変 更 届
131
52
40
90
38
31
25
世 帯 主 変 更 届
34
62
51
76
71
78
59
3,581
2,380
2,266
3,289
2,419
2,582
2,559
合 計
-217-
款 1 総務費
予算額
項 2 徴税費
4,924 千円
決算額
4,609 千円
(市民課)
1.保険税賦課徴収状況(一般被保険者分)
保険料
保険税の別
賦課方式
保険税賦課
期日の回数
保険税
徴収回数
税
4方式
1回
8回
(単位:%・千円)
所得割
均等割
資産割
平等割
区分
税 率
算定額
税 率
税額(円)
算定額
算定額
税額(円)
算定額
医療分
7.0
278,297
25.0
56,893
24,700
187,146
21,200
89,823
後期支援金分
2.7
107,342
7.0
15,930
7,900
59,856
8,600
36,438
介護分
2.5
45,426
7.0
5,639
9,500
24,045
7,200
14,968
所得割の算定基礎
課税総所得金額(基礎控除)
資産割の算定基礎
固定資産税のうち土地家屋に係る部分の額
(単位:千円)
保険税
算定額
保険税
軽減額
災害等に
よる減免額
その他の
減免額
限度額を
超える額
符 号
増減額
保険税
調定額
612,159
69,901
63
486
27,465
増
3,973
518,217
219,566
24,405
24
171
15,610
増
1,117
180,473
90,078
9,509
25
7,893
増
344
72,995
−
(単位:千円・人・世帯)
課税対象額
所得割
資産割
課税対象
被保険者
数
課税対象
世帯数
保険税軽
減世帯数
災害等に
より減免
世帯数
その他の
限度額を
減免世帯 賦課限度額 超える世
数
帯数
4,514,765
246,394
8,619
5,193
2,472
1
20
510
85
4,514,765
246,394
8,619
5,193
2,472
1
20
140
175
2,105,426
89,835
2,971
2,492
1,138
−
1
120
99
-218-
2.保険税賦課徴収状況(退職被保険者分)
(単位:%・千円)
所得割
資産割
均等割
平等割
区分
税 率
算定額
税 率
算定額
税額(円)
算定額
税額(円)
算定額
医療分
7.0
22,384
25.0
6,015
24,700
13,995
21,200
5,355
後期支援金分
2.7
8,634
7.0
1,684
7,900
4,476
8,600
2,172
介護分
2.5
7,822
7.0
1,642
9,500
4,984
7,200
2,662
(単位:千円)
保険税
算定額
保険税
軽減額
災害等に
よる減免額
その他の
減免額
限度額を
超える額
符 号
増減額
保険税
調定額
47,749
4,077
−
−
979
増
75
42,768
16,966
1,404
−
−
676
増
15
14,901
17,110
1,529
−
−
740
増
20
14,861
(単位:千円・人・世帯)
課税対象額
所得割
資産割
課税対象
被保険者
数
課税対象
世帯数
保険税軽
減世帯数
災害等に
より減免
世帯数
その他の
限度額を
減免世帯 賦課限度額 超える世
数
帯数
326,708
23,479
564
229
105
−
−
510
4
326,708
23,479
564
229
105
−
−
140
9
364,623
26,603
598
437
186
−
−
120
15
款 1 総務費
予算額
項 3 運営協議会費
214 千円
決算額
189 千円
(市民課)
1.国民健康保険運営協議会(年2回開催)
・ 委員構成
16 名
・会議開催状況
被保険者代表
5名
H25.7.11
国民健康保険現況・H24決算見込
保険医(薬剤師)代表
5名
H26.3.20
国民健康保険現況・H25決算見込
公益代表
5名
被用者保険等保険者代表
1名
H26当初予算
-219-
款 2 保険給付費
款 2 保険給付費
項 1 療養諸費
予算額
2,250,215 千円
決算額
2,153,980 千円
予算額
1,986,152 千円
決算額
1,903,550 千円
(市民課)
1.療養の給付及び療養状況
(単位:件・日・円)
平成22年度
区 分
一
療
養
般
平成23年度
平成24年度
平成25年度
件
数
111,314
114,784
117,686
116,510
日
数
151,533
153,285
154,193
147,656
額 2,219,025,227
2,368,119,510
2,403,342,317
2,384,037,405
保 険 者 負 担 額 1,611,002,985
1,723,326,120
1,750,852,933
1,737,348,955
費
用
の
給
件
数
8,994
8,819
9,388
9,191
日
数
10,897
10,974
11,519
10,974
額
150,268,344
158,490,682
179,532,516
191,236,614
保険者負担額
104,786,378
110,868,940
125,573,439
133,810,574
数
2,254
2,537
3,205
3,430
額
22,319,897
23,688,329
33,656,941
29,327,775
般 保険者負担額
16,208,413
17,233,354
24,270,722
21,221,424
数
219
169
306
334
額
2,056,810
1,346,504
2,149,996
2,540,242
職 保険者負担額
1,439,731
942,532
1,504,948
1,778,126
退
付
職
費
用
一 件
療
費
用
養
費
退 件
費
用
療養の給付 3∼2月・療養費 4∼3月
-220-
ア.療養の給付及び療養費月別状況(一般)
(単位:件・日・円)
療 養 の 給 付
療 養 費
月
件 数
日 数
費用額
保険者負担分
一部負担金
国保優先
件 数
費用額
保険者負担分
一部負担金
国保優先
-221-
3
10,641
13,606
223,037,380
162,607,399
44,598,352
15,831,629
4
10,326
13,265
202,546,692
147,514,805
40,805,074
14,226,813
254
2,132,442
1,544,554
502,495
85,393
5
9,803
12,593
204,229,255
149,030,593
40,781,166
14,417,496
310
2,471,882
1,784,011
563,033
124,838
6
9,465
12,575
206,683,308
150,631,718
42,027,917
14,023,673
300
3,071,102
2,212,806
761,819
96,477
7
9,868
12,730
204,489,250
149,089,912
41,992,231
13,407,107
309
2,568,425
1,858,256
645,044
65,125
8
9,289
11,749
184,352,504
134,421,656
36,389,397
13,541,451
321
2,735,176
1,980,901
660,414
93,861
9
9,238
11,776
189,461,633
138,182,875
37,079,655
14,199,103
295
2,416,339
1,749,416
578,274
88,649
10
9,947
12,842
202,488,072
147,171,233
39,979,434
15,337,405
286
2,649,313
1,927,473
652,251
69,589
11
9,346
11,447
187,127,196
136,737,312
36,671,907
13,717,977
286
2,466,899
1,792,642
606,565
67,692
12
10,014
12,436
197,796,808
144,610,828
37,955,454
15,230,526
301
2,444,311
1,764,964
604,789
74,558
1
9,699
12,099
213,638,169
154,832,308
44,244,300
14,561,561
267
2,334,345
1,685,585
559,981
88,779
2
8,874
10,538
168,187,138
122,518,316
33,594,451
12,074,371
269
2,174,576
1,567,774
537,941
68,861
232
1,862,965
1,353,042
459,982
49,941
3,430
29,327,775
21,221,424
7,132,588
973,763
3
計
116,510
147,656
2,384,037,405
1,737,348,955
476,119,338
170,569,112
イ.療養の給付及び療養費月別状況(退職者)
(単位:件・日・円)
療 養 の 給 付
療 養 費
月
件 数
日 数
費用額
保険者負担分
一部負担金
国保優先
件 数
費用額
保険者負担分
一部負担金
国保優先
-222-
3
690
826
12,265,508
8,582,627
3,350,464
332,417
4
741
907
14,186,300
9,932,483
3,733,931
519,886
25
163,352
114,343
49,009
0
5
694
777
12,925,830
9,051,701
3,477,786
396,343
24
166,328
116,425
49,903
0
6
768
905
16,184,072
11,323,593
4,090,216
770,263
28
181,768
127,234
54,534
0
7
758
935
17,838,110
12,474,270
4,936,329
427,511
25
203,548
142,480
61,068
0
8
746
788
15,344,790
10,734,813
3,992,193
617,784
28
235,165
164,611
70,554
0
9
717
857
12,845,710
8,991,278
3,482,531
371,901
32
317,585
222,305
95,280
0
10
755
797
12,196,914
8,535,299
3,478,223
183,392
39
308,800
216,156
92,644
0
11
1,167
1,532
24,914,878
17,421,159
6,776,121
717,598
25
190,343
133,238
57,105
0
12
798
1,024
20,188,170
14,129,726
5,488,079
570,365
24
202,844
141,989
60,855
0
1
686
859
17,446,070
12,211,016
4,010,466
1,224,588
24
146,957
102,866
44,091
0
2
671
767
14,900,262
10,422,609
3,898,228
579,425
23
130,352
91,242
39,110
0
37
293,200
205,237
87,963
0
334
2,540,242
1,778,126
762,116
0
3
計
9,191
10,974
191,236,614
133,810,574
50,714,567
6,711,473
款 2 保険給付費
予算額
項 2 高額療養費
248,454 千円
237,115 千円
決算額
(市民課)
1.高額療養費の状況
(単位:件・円)
平成22年度
区分
平成23年度
平成25年度
平成24年度
件 数
21
6
14
19
高額療養費
2,272,348
410,872
1,544,250
2,196,625
件 数
1,599
2,363
1,785
1,844
高額療養費
164,500,910
172,358,336
172,462,125
179,664,220
70歳以上
一般
件 数
1,211
1,365
1,280
1,287
高額療養費
30,611,663
37,542,495
36,151,605
34,601,323
70歳以上
一定
件 数
21
50
46
26
高額療養費
2,056,257
6,127,591
3,118,577
1,993,029
件 数
2,852
3,784
3,125
3,176
高額療養費
199,441,178
216,439,294
213,276,557
218,455,197
件 数
0
0
0
0
高額療養費
0
0
0
0
件 数
111
134
197
208
高額療養費
8,744,237
13,161,628
16,353,478
18,393,520
件 数
111
134
197
208
高額療養費
8,744,237
13,161,628
16,353,478
18,393,520
決算額
10,865 千円
未就学児
一般
一
般
合計
未就学児
退
一般
職
合計
款 2 保険給付費
項 3 出産育児諸費
予算額
12,607 千円
(市民課)
1.出産育児一時金の状況
(単位:件・円)
項 目
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
件 数
43
23
27
31
30
26
支給額
15,410,000
9,140,000
11,220,000
12,960,000
12,540,000
10,860,000
※ 1件あたり ∼H18.9.30 30万円、H18.9.30∼H21.9.30 35万円、H21.10.1∼ 39万円
※ H21.1.1より産科医療補償制度加入機関で出産の場合3万円加算 -223-
款 2 保険給付費
予算額
項 4 葬祭諸費
3,000 千円
2,450 千円
決算額
(市民課)
1.葬祭費
(単位:件・円)
項 目
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
件 数
60
55
47
60
45
49
支給額
3,000,000
2,750,000
2,350,000
3,000,000
2,250,000
2,450,000
(1件:5万円)
款 2 保険給付費
予算額
項 5 移送費
2 千円
0 千円
決算額
(市民課)
款 3 後期高齢者支援金等
款 3 後期高齢者支援金等
項 1 後期高齢者支援金等
予算額
418,841 千円
決算額
418,840 千円
予算額
418,841 千円
決算額
418,840 千円
(市民課)
1.後期高齢者支援金等
老人保健制度が廃止され、後期高齢者医療制度が新設されたことに伴う支援金。
(単位:円)
年度
拠出額
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
375,486,017
342,786,402
382,994,128
411,259,506
418,840,314
款 4 前期高齢者納付金等
款 4 前期高齢者納付金等
項 1 前期高齢者納付金等
予算額
420 千円
決算額
419 千円
予算額
420 千円
決算額
419 千円
(市民課)
1.前期高齢者納付金等
前期高齢者(65歳∼74歳)の加入割合に応じて全保険者間の医療費負担を調整するもの。
(単位:円)
年度
納付金
平成21年度
1,067,654
平成22年度
595,300
平成23年度
1,134,245
-224-
平成24年度
430,485
平成25年度
418,616
款 5 老人保健拠出金
款 5 老人保健拠出金
項 1 老人保健拠出金
予算額
50 千円
決算額
17 千円
予算額
50 千円
決算額
17 千円
(市民課)
1.老人保健医療費拠出金
(単位:円)
年度
平成21年度
拠出額
平成22年度
0
平成23年度
956,909
平成24年度
0
平成25年度
0
0
2.老人保健事務費拠出金
(単位:円)
年度
平成21年度
拠出額
平成22年度
28,898
平成23年度
24,114
22,966
款 6 介護納付金
款 6 介護納付金
項 1 介護納付金
平成24年度
平成25年度
19,521
17,224
予算額
189,129 千円
決算額
189,129 千円
予算額
189,129 千円
決算額
189,129 千円
(市民課)
1.介護給付費納付金
(単位:円)
年度
拠出額
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
141,442,624
148,108,450
168,033,863
181,204,745
189,128,777
予算額
377,028 千円
決算額
348,590 千円
予算額
377,028 千円
決算額
348,590 千円
款 7 共同事業拠出金
款 7 共同事業拠出金
項 1 共同事業拠出金
(市民課)
1.高額医療費共同事業医療費拠出金
高額医療費共同事業は連合会が実施主体となり、市町村が納付する拠出金により高額な医療費(レセプト
1件当り8万点以上)の一定部分を各保険者に交付金として交付し、当該保険者の財政負担の緩和を図る。
拠出金に対して国・県が各4分の1財政支援を行う。
(単位:円)
項 目
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
共同事業交付金
54,168,739
35,909,226
53,549,471
84,573,924
78,228,951
71,783,910
医療費拠出金
48,459,743
63,117,415
81,499,082
63,651,276
56,456,296
57,923,270
-225-
2.保険財政共同安定化事業拠出金(平成18年10月∼)
保険財政共同安定化事業は、連合会が実施主体となり、レセプト1件当り3万点を超える医療費に関する
共同事業。自己負担相当分の8万円を控除した総額の「100分の59」から高額医療費共同事業交付金を差し
引いた額を国保連が交付、市町村から国保連への拠出金は半額を医療費実績に応じて、残り半額を被保険
者の人数割りで算出。
(単位:円)
項目
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
共同事業交付金
277,582,824
287,273,459
311,869,904
344,386,118
301,448,718
医療費拠出金
276,584,017
282,665,275
290,495,848
294,238,021
290,665,415
款 8 保健事業費
款 8 保健事業費
項 1 保健事業費
予算額
33,765 千円
決算額
32,403 千円
予算額
33,765 千円
決算額
32,403 千円
(保健課)
1.特定健診・特定保健指導事業
事業費
21,552,737 円
(財源内訳) 国庫負担金
3,718,000 円
県負担金
3,718,000 円
自己負担金
2,199,000 円
11,917,737 円
その他
○特定健診
医療保険者(国保)が40∼74歳の国民健康保険加入者を対象として、特定健康診査等実施計画に定めた
内容に基づき、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した検査項目による健康診査を実施
する。また、結果により内臓脂肪症候群該当者及び予備軍と判定された者に対し、実施計画書に定めた内
容に基づき特定保健指導を実施する。
(単位:人・%)
特定健診 対象者数 受診者数 受診率
2,295
42.1
H24
5,496
2,331
42.4
H25
6,011
2,229
37.1
※H23,24年度は法定報告値
受診率
40
受
30 診
率
20
%
10
2,295
( )
5,450
受診者
50
2,000
受
H23
診 1,50042
者 H24
42
数 1,000
37
人 H25
500
( )
H23
特定健診
2,500
2,331
2,229
0
0
H25年度は暫定値
H23
H24
受診者
H25
受診率
※平成22年度から「貧血・心電図・眼底」について3つ詳細な検診項目を追加実施
年度
受診者数
H23
H24
H25
2,076
2,063
2,046 (単位:人)
-226-
○特定健康診査情報提供
平成25年度からかかりつけ医より特定健診に関わる情報提供の開始
対象者:特定健診並びに人間ドック未受診者で、県内情報提供契約医療機関(211カ所)に通院している者
対象者
情報提供数 情報提供率
285
42
14.7 (単位:人・%)
○特定保健指導
積極的支援:初回面接時に対象者の行動目標を達成するために必要な支援計画を立て、その後3か月以上の
継続的支援を行い、初回から6か月後に実績評価を行う。
動機付け支援:初回面接時に生活習慣改善に必要な実践指導・行動目標、行動計画を作成し、6か月経過後
に実績評価を行う。
<特定保健指導実施期間>
前半:平成25年9月∼平成26年3月
後半:平成25年11月∼平成26年6月
(単位:人・%)
保健指導
対象者数
受診者数
積極的支援
66
47
71.2
動機づけ支援
176
152
86.4
※H25年度実績値については現段階において支援
合計
242
199
82.2
継続中であるため初回面接実施者数とする。
(参考)
受診率
特定保健指導実施結果(法定報告)
特定保健指導(積極的支 特定保健指導(積極的支 特定保健指導(動機付け 特定保健指導(動機付け
援)の対象者数
援)の終了者数
支援)の対象者数
支援)の終了者数
H22
H23
H24
H22
H23
H24
H22
H23
H24
H22
H23
H24
山梨県
2,760
2,517
2,334
393
386
428
4,879
4,869
4,784
2,479
2,693
2,626
韮崎市
88
87
81
28
27
44
180
168
172
144
145
140
特定保健指導の対象者数 特定保健指導の終了者数
特定保健指導の終了者の
割合(%)
H22
H23
H24
H22
H23
H24
H22
H23
H24
山梨県
7,639
7,386
7,118
2,872
3,079
3,054
37.6
41.7
42.9
韮崎市
268
255
253
172
172
184
64.2
67.5
72.7
-227-
2.人間ドック事業
9,147,750 円
事業費
疾病の予防と早期発見に努め、市民の健康増進と自己管理に対する意識の高揚を図ることを目的に
人間ドック・脳ドックを実施する。
・人間ドック
「特定健診実施日」に、受診できなかった者が、受診日及び受診医療機関を選択し
受診する人間ドック費用に対し助成を行う。
対象者:韮崎市国民健康保険加入者で、年度末年齢が40歳から74歳に達する市民
(H24まで 年度末年齢35歳から69歳)
公費負担:男性 23,000円 女性 28,000円(H22,23 男性10,000円 女性15,000円)
・ 脳ドック
生活習慣病疾患の中で、病気にかかる割合が最も増加している脳卒中などの脳の異常
を早期に発見し、それらの発症や進行を防止することを目的に脳ドックを実施する。
対象者:年度末年齢が50歳以上に達する方で、前年度脳ドックを受診していない市民
公費負担:10,000円
(単位:人)
人間ドック
区分
脳ドック
男性
受診者数
女性
男性 女性
H23
94
132
226
7
H24
131
163
294
H25
165
180
345
人間ドック
400
脳ドック
7
H23 94
132
H23
39
H24
131
163
H24 39
26
H25
165
180
H25 26
脳ドック
50
40
受
診 30
者
数 20
人
10
( )
( )
受 300
診
者 200
数
人
合計
100
0
0
H23
H24
男性
H25
H23
女性
-228-
H24
H25
″人間ドック検査項目別受診者数
(単位:人)
検査項目
H24
H25
基本健診
294
345
胃がん検診(X線)
82
38
胃がん検診(内視鏡)
212
280
肺がん検診(X線)
268
342
(頸部)
117
145
(体部)
6
23
(視触診)
146
180
(超音波)
26
28
(超音波)+(マンモ)
120
152
肝がん検診
272
345
肺がんCT検診(※X線検査と重複あり)
67
91
大腸がん検診
267
337
子宮がん検診
乳がん検診
款 9 基金費
款 9 基金費
項 1 基金費
予算額
303 千円
決算額
300 千円
予算額
303 千円
決算額
300 千円
(市民課)
1.国民健康保険財政調整基金の状況
(単位:円)
区分
平成20年度
積立額
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
371,635 100,158,350
12,285,367
335,652
20,623,000
299,682
0
0
0
0
0
取崩額
0
年度末現在高 82,957,410 183,115,760 195,401,127 195,736,779 216,359,779 216,659,461
款 10 公債費
款 10 公債費
項 1 広域化等支援基金償還金
予算額
6,922 千円
決算額
6,921 千円
予算額
6,922 千円
決算額
6,921 千円
(市民課)
1.国民健康保険保険者支援特別対策事業(広域化等支援基金貸付金)償還金
(単位:円)
当初借入額
62,295,000
平成24年度末
平成25年度
現 在 高
借 入 額
34,608,330
平成25年度償還額
元 金
0
※完済:平成29年度
-229-
6,921,666
平成25年度末
利 子
現 在 高
0
27,686,664
款 11 諸支出金
款 11 諸支出金
項 1 償還金及び還付加算金
予算額
65,758 千円
決算額
64,465 千円
予算額
62,083 千円
決算額
60,790 千円
(市民課)
2,803,300 円
1.保険税還付金
2,803,300 円
一般
57,981,860 円
2.国庫支出金等返還金
55,820,859 円
療養給付費等負担金等返還金
3,000 円
国民健康保険財政調整交付金過年度返還金
特定健康診査・保健指導負担金返還金
1,067,000 円
山梨県特定健康診査・保健指導負担金返還金
1,067,000 円
6,000 円
災害臨時特例補助金返還金
18,001 円
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金
款 11 諸支出金
項 2 他会計繰出金
予算額
3,675 千円
決算額
3,675 千円
(市民課)
3,675,000 円
1.直営施設地域活動推進費負担金
-230-
後 期高齢者 医 療特別 会計
-231-
-232-
款 1 総務費
款 1 総務費
項 1 総務管理費
予算額
16,802 千円
決算額
16,606 千円
予算額
9,593 千円
決算額
9,404 千円
(市民課)
1.後期高齢者医療資格異動概況
(単位:件・人)
区 分
H25
402
年齢到達・転入・医療保険取得
取得
異
動
内
訳
障害認定
喪失
30
死亡・転出・医療保険喪失
259
合 計
691
後 期 高 齢 者 医 療 対 象 者 数
3,993
7,553,648 円
2.後期高齢者医療資格異動概況
職員給与費
款 1 総務費
予算額
項 2 徴収費
788 千円
決算額
782 千円
(市民課)
318,675 円
1.後期高齢者医療保険料決定通知書他印刷
款 1 総務費
予算額
項 3 保健事業費
6,421 千円
決算額
6,420 千円
(保健課)
1.高齢者健診事業(高齢者医療確保法)
平成20年度より、医療制度改革の一環として75歳以上の後期高齢者を対象とした基本健康診査
6,419,630 円
事 業 費
2,381,000 円
(財源内訳) その他
(山梨県後期高齢者医療広域連合補助金)
4,038,630 円
健診事業費繰入金
(単位:人)
後期高齢者健診 対象者 受診者 受診率
915
23.8
H24
3,757
945
25.1
H25
3,856
984
25.5
受診率
H23
H24
受診者
※平成22年度から「貧血・心電図・眼底」について3つ、詳細な検診項目を追加
-233-
H25
受診率
30
25
20
15
10
5
0
受
診
率
( )
3,841
受診者
( )
H23
後期高齢者健診
1,200
1,000
受H23
915 24
診 800
者H24600
945 25
数
400
H25 984 26
人 200
0
%
(単位:人)
年度
H23
受診者数
H24
640
H25
675
728
款 2 後期高齢者医療広域連合納付金
予算額
243,341 千円
決算額
241,937 千円
予算額
243,341 千円
決算額
241,937 千円
款 2 後期高齢者医療広域連合納付金
項 1 後期高齢者医療広域連合納付金
(市民課)
178,626,604 円
1.後期高齢者医療保険料
内訳
特別徴収
120,555,600 円
普通徴収
58,071,004 円
63,295,062 円 (市負担分 1/4 県負担分3/4)
2. 保険基盤安定負担金
(単位:人・円)
均等割軽減
対象者数
7割軽減
1,901
51,342,511
5割軽減
158
3,077,728
2割軽減
299
2,329,283
5割軽減(被扶養者)
340
6,545,540
款 3 諸支出金
款 3 諸支出金
金 額
項 1 償還及び還付加算金
予算額
634 千円
決算額
512 千円
予算額
634 千円
決算額
512 千円
(市民課)
1.保険料還付金
511,840 円
-234-
簡 易 水 道 特 別 会 計
-235-
-236-
款 1 総務費
款 1 総務費
項 1 総務管理費
予算額
17,383 千円
決算額
5,115 千円
予算額
17,383 千円
決算額
5,115 千円
(上下水道課)
1.維持管理費用
(1)簡易水道担当職員数
2名
(2)簡易水道の数と給水人口
8 箇所
2,802 人
(3)各簡易水道を定期的に巡視し、配水池及び水源ポンプ室において塩素滅菌等の実施
(4)水質検査の実施
・ 一般細菌・化学検査
月1回
・ 原水全項目検査
年1回
・ 浄水全項目検査
年1回
(5)県簡易水道協会負担金 他1件
450,000 円
2.北宮地簡易水道竪澤川堰堤補償工事 翌年度繰越9,240,000円
款 2 公債費
款 2 公債費
項 1 公債費
予算額
4,315 千円
決算額
4,314 千円
予算額
4,315 千円
決算額
4,314 千円
(上下水道課)
1.地方債の現在高及び元利償還金
(単位:円)
平成24年度末
現在高
47,166,203
平成25年度
借入金
平成25年度償還金額
元 金
利 子
3,195,816
-237-
1,118,508
平成25年度末
現在高
43,970,387
-238-
下水道事業特別会計
-239-
-240-
款 1 総務費
款 1 総務費
項 1 総務管理費
予算額
18,781 千円
決算額
18,526 千円
予算額
18,781 千円
決算額
18,526 千円
(上下水道課)
9,086,813 円
1.下水道事務費
(1)負担金
195,430 円
日本下水道協会他負担金
1,364,245 円
庁舎維持管理費負担金
(2)受益者負担金前納報奨金
2,477,410 円
129 件
5,049,728 円
(3)その他事務費
9,439,252 円
2.職員給与費
款 2 事業費
款 2 事業費
項 1 下水道事業費
予算額
789,334 千円
決算額
780,299 千円
予算額
789,334 千円
決算額
780,299 千円
(上下水道課)
1.公共下水道整備事業
(1)全体計画(韮崎市)整備面積
ア.事業予定期間 昭和63年度∼平成32年度
A=
1,241.00 ha
イ.平成24年度までの整備面積
A=
710.40 ha
ウ.平成25年度整備面積
A=
37.90 ha
60.30 %
エ.平成25年度までの整備率
(2)平成25年度事業内容
599,955,808 円
全体事業費
250,000,000 円
ア.補助事業費
250,000,000 円
財源内訳
汚水処理施設整備交付金
125,000,000 円
市 債
112,500,000 円
受益者負担金
・ 工事費
L= 3,454.80
12,500,000 円
m(管渠・ポンプ)
計
-241-
250,000,000 円
349,955,808 円
イ.単独事業費
349,955,808 円
財源内訳
250,000,000 円
市 債
受益者負担金
12,887,000 円
繰 入 金
87,068,808 円
・ 工事費
L= 1,474.60
m(管渠・舗装復旧)
138,317,195 円
・ 水道管移設補償費等
L= 5,112.00
m
154,097,213 円
・ 業務委託費
実施設計業務委託
39,795,000 円
17,746,400 円
・ 事務費
(3)平成25年度公共下水道整備事業内訳
ア.工事費
補=補助対象分 単=単独分 工事名
施工場所
事業内容
(単位:円)
工事費
管布設工
下水道工事
(第1工区)
一ツ谷
計 L=
24.50 m 計
5,187,000
補 L=
0.00 m 補
0
単 L=
24.50 m 単
5,187,000
計 L=
481.00 m 計
33,543,300
補 L=
369.10 m 補
24,570,000
単 L=
111.90 m 単
8,973,300
計 L=
1,181.10 m 計
84,324,450
補 L=
412.90 m 補
28,350,000
単 L=
768.20 m 単
55,974,450
計 L=
585.70 m 計
37,995,300
補 L=
205.60 m 補
13,020,000
単 L=
380.10 m 単
24,975,300
計 L=
404.30 m 計
30,400,650
補 L=
235.60 m 補
15,750,000
単 L=
168.70 m 単
14,650,650
管布設工
下水道工事
(第2工区)
大草町上條東割
管布設工
下水道工事
(第3工区)
大草町上條東割
管布設工
下水道工事
(第4工区)
大草町上條東割
管布設工
下水道工事
(第5工区)
大草町下條西割
-242-
管布設工
下水道工事
(第6工区)
旭町上條南割
計 L=
287.30 m 計
45,201,450
補 L=
287.30 m 補
43,675,000
単 L=
0.00 m 単
1,526,450
計 L=
782.40 m 計
57,225,000
補 L=
782.40 m 補
54,180,000
単 L=
0.00 m 単
3,045,000
計 L=
841.30 m 計
50,438,850
補 L=
841.30 m 補
46,830,000
単 L=
0.00 m 単
3,608,850
計 L=
320.60 m 計
25,042,500
補 L=
320.60 m 補
23,625,000
単 L=
0.00 m 単
1,417,500
計 L=
21.20 m 計
1,191,645
補 L=
0.00 m 補
0
単 L=
21.20 m 単
1,191,645
計 L=
985.60 m 計
17,767,050
補 L=
0.00 m 補
0
単 L=
985.60 m 単
17,767,050
計 L=
4,929.40 m 計
388,317,195
補 L=
3,454.80 m 補
250,000,000
単 L=
1,474.60 m 単
138,317,195
管布設工
下水道工事
(第7工区)
旭町上條南割
管布設工
下水道工事
(第8工区)
旭町上條南割
大草町下條西割
管布設工
下水道工事
(第9工区)
龍岡町下條南割
管布設工
本町二丁目
下水道工事
本町二丁目
舗装工
県道北原下條南割線
舗装本復旧工事
大草町上條東割
管布設工
合計
18,858,165 円
2.釜無川流域下水道整備事業
財源内訳
18,858,165 円
市 債
16,500,000 円
繰 入 金
2,358,165 円
(1)建設費負担金
18,858,165 円
-243-
115,008,201 円
3.公共下水道運営事業
115,008,201 円
財源内訳
114,411,601 円
使用料等
排水設備等手数料
596,600 円
(1)下水道の普及状況
行政人口
処理区域面積
処理区域内人口
水洗化人口
普及率
水洗化率
31,036人
748.3ha
18,213人
16,178人
58.7%
88.8%
普及率=(処理区域内人口)/(行政人口)
水洗化率=(水洗化人口)/(処理区域内人口)=接続率
1,574,925
・ 年間有収水量
151,518,123 円
・ 使用料収入済額
(2)流域下水道維持管理費負担金
106,864,363 円
6,537,000 円
(3)使用料徴収事務等委託
315,000 円
(4)受益者負担金システムの運用支援作業
1,291,838 円
(5)その他運営費
46,476,734 円
4.公共下水道維持管理事業
財源内訳
46,476,734 円
使用料
30,742,712 円
繰入金
14,326,805 円
1,407,217 円
雑入(下水道施設移設補償料)
(1)公共下水道台帳作成業務委託
・ 地区名
大草町・竜岡町
・ 事業量
図化 A=0.7k㎡
・ 事業費
16,800,000 円
台帳作成 L=34.8km
-244-
(2)マンホールポンプ保守点検作業業務委託等
・ 事業量
マンホールポンプ56基
清掃
年1回
点検 年4回
定期点検 年1回
8,221,500 円
・事業費
86,760 円
(3)公共下水道水質調査委託(2箇所・年2回)
(4)公共汚水ます設置工事及び舗装修繕工事他
・ 事業量
25 箇所
公共汚水ます設置工事
7 箇所
下水道施設移設工事、舗装修繕工事他
15,844,500 円
・ 事業費
5,523,974 円
(5)その他維持管理費
款 3 公債費
款 3 公債費
項 1 公債費
予算額
621,437 千円
決算額
621,437 千円
予算額
621,437 千円
決算額
621,437 千円
(上下水道課)
1.地方債の現在高及び元利償還額の状況
(単位:円)
平成24年度末
現在高
9,447,698,629
平成25年度
借入額
479,000,000
平成25年度償還額
利 子
元 金
417,739,875
203,696,741
平成25年度末
現在高
9,508,958,754
621,436,616 円
財源内訳
負 担 金
9,057,750 円
繰 入 金
512,378,866 円
市 債
(資本費平準化債)
100,000,000 円
-245-
-246-
介 護 保 険 特 別 会 計
-247-
-248-
款 1 総務費
款 1 総務費
項 1 総務管理費
予算額
66,056 千円
決算額
64,729 千円
予算額
47,542 千円
決算額
47,318 千円
(介護保険課)
1.被保険者数(3月末現在)
被保険者数 款 1 総務費
7,821 人
予算額
項 2 徴収費
1,891 千円
1,885 千円
決算額
(介護保険課)
1.保険料賦課収納状況 (単位:円)
区 分
調定額
収納額
収納率
特別徴収
410,855,900
411,140,800
100.07%
普通徴収
50,291,900
43,480,520
86.46%
現年計
461,147,800
454,621,320
98.58%
滞納繰越
11,827,420
2,583,556
21.84%
合 計
472,975,220
457,204,876
96.67%
所得段階別第1号被保険者数の状況(3月末現在)
(単位:人)
人 数
構成比
階 層
対 象 者
第1段階
本人が生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税
の世帯に属する方
73
0.9%
第2段階
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入金
額の合計額が80万円以下の方
1,313
16.8%
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入金
(軽減) 額の合計額が80万円を越え、120万円以下の方
566
7.2%
477
6.1%
1,342
18.2%
1,094
14.0%
2,109
27.0%
721
9.2%
第3段階
世帯全員が住民税非課税で、第1段階、第2段階及び第3段階(軽減)に該当
しない方
第4段階 本人が住民税非課税で、世帯員に住民税の課税者がおり、本人の前年の合計
(軽減) 所得金額と公的年金等収入額の合計額が80万円以下の方
第4段階
本人が住民税非課税で、世帯員に住民税の課税者がおり、
第4段階(軽減)に該当しない方
第5段階 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が190万円未満の方
第6段階
本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が190円以上500万円未
満の方
-249-
第7段階 本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が500万円以上の方
合 計
款 1 総務費
予算額
項 3 介護認定審査会費
16,363 千円
126
1.6%
7,821
100.0%
決算額
15,484 千円
(介護保険課)
1.介護認定審査会委員の構成
医療分野
6名
保健分野
5名
福祉分野
2名
計
13 名
50 回
認定審査会開催回数
2.要介護認定申請状況
(単位:件)
区 分
新規申請
更新申請
転入申請
区分変更
合 計
第1号被保険者
382
11
1,117
70
1,580
第2号被保険者
16
0
31
0
47
合 計
398
11
1,148
70
1,627
3.要介護認定状況(3月末) (単位:人)
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 非該当 合 計
区 分
第1号被保険者
115
119
227
259
200
146
160
1,226
第2号被保険者
1
4
5
11
6
5
1
33
116
123
232
270
206
151
161
合 計
款 1 総務費
項 4 運営協議会費
予算額
260 千円
0
1,259
決算額
42 千円
(介護保険課・保健課)
1.介護保険運営協議会・地域包括支援センター運営協議会委員の構成 市民を代表する者
8人
介護に関し学識または経験を有する者を代表する者
4人
委員会開催回
介護サービスに関する事業に従事する者を代表する者
5人
介護保険運営協議会
1回
支援センター運営協議会
2回
合 計
-250-
17 人
款 2 保険給付費
款 2 保険給付費
項 1 保険給付費
予算額
2,033,980 千円
決算額
1,907,262 千円
予算額
2,033,980 千円
決算額
1,907,262 千円
(介護保険課)
1.保険給付状況 居宅介護サービス費
815,639,426 円
施設介護サービス費
584,035,897 円
85,034,719 円
居宅介護サービス計画費
居宅介護福祉用具・住宅改修費
7,379,509 円
地域密着型介護サービス給付費
201,678,788 円
1,693,768,339 円
小 計
72,600,749 円
介護予防サービス
地域密着型介護予防サービス給付費
1,630,493 円
介護予防福祉用具・住宅改修費
1,891,233 円
介護予防サービス計画費
9,169,280 円
小 計
85,291,755 円
審査支払手数料
2,565,195 円
参考:計画値
31,894,753 円
高額介護サービス費
2,130,374,545円
89.53%
計画達成率 99.93%
計画達成率
4,012,053 円
高額医療合算サービス費
89,730,290 円
特定入所者介護サービス費
1,907,262,385 円
合 計
2.介護サービス受給者状況(事業状況報告書2月サービス提供分)
1,250 人
要介護認定者数
781 人
在宅サービス受給者数
地域密着型サービス受給者数
82 人
203 人
施設サービス受給者数
85.3 %
受 給 率
款 3 財政安定化基金拠出金
款 3 財政安定化基金拠出金
項 1 財政安定化基金拠出金
予算額
1 千円
決算額
0
千円
予算額
1 千円
決算額
0
千円
(介護保険課)
・ 財政安定化基金への拠出金
0 円
-251-
款 4 地域支援事業費
款 4 地域支援事業費
項 1 介護予防事業費
予算額
56,978 千円
決算額
54,029
千円
予算額
34,837 千円
決算額
33,516
千円
(介護保険課・保健課)
1.介護予防特定高齢者施策
総事業費 17,272,138 円
(財源内訳) 国庫支出金
4,318,034 円
県支出金
2,159,017 円
繰入金
3,478,937 円
支払基金交付金
3,689,000 円
一般財源
3,627,150 円
(1) 特定高齢者把握事業
事業費 6,929,270 円
介護予防健診問診票(基本チェックリスト)送付者数
6,414 人
介護予防健診問診票(基本チェックリスト)返信者数
4,718 人
1,567 人
介護予防健診受診者数
439 人 )
(内 特定高齢者候補者数
特定高齢者介護予防ケアマネジメント業務
プラン作成件数
1件
H22.8.6より要綱改正のためプラン作成は必須
ではなくなった。
(2) 通所型介護予防事業実施状況
事業費 9,104,758 円
介護予防プログラム
実施回数
参加実人員
参加延人数
運動器の機能向上
279回
124人
1,952人
(3) 訪問型介護予防事業実施状況
事業費 1,238,110 円
介護予防プログラム
運動器の機能向上
栄養改善
訪問回数
44回
1回
被訪問実人数
10人
1人
口腔機能の向上
127回
47人
閉じこもり予防・支援
17回
3人
認知症予防・支援
30回
6人
うつ予防・支援
36回
7人
-252-
*参加実人員には継続者含む
2.介護予防一般高齢者施策
総事業費 9,053,729 円
2,263,432 円
(財源内訳) 国庫支出金
県支出金
1,131,716 円
繰入金
1,693,298 円
支払基金交付金
2,064,000 円
一般財源
1,901,283 円
(1) 地域介護予防活動支援事業実施状況
事業費 8,637,497 円
・ 健康づくり教室(いきいき貯筋クラブ) 72回
参加実人数
263人(延べ1,077人)
・ 健口教室
12回
・ シニア健康サポーター養成事業
研修会5回 登録者数99人(内 新規養成者9人)
・ 介護支援ボランティア事業
申請者数39人 登録者数39人
・ 地域住民グループ支援事業
12回
・ ことぶきデイルーム事業
計47回 参加人数 延べ260人
・ いきいきほっとサロン事業
11地区 83ヶ所 350回
・ 老壮大学支援事業
12回 参加実人数
参加人数
延べ164人
参加人数 延べ260人
延べ9,985人
参加人数
延べ2,492人
307人(延べ2,033人)
(2) 介護予防普及啓発事業
事業費 416,232 円
・ 介護予防健診結果報告会
19回
1,290 人
・ 健康講座(出前塾等)
23回
721 人
・ シルバークッキング教室
1回
20 人
款 4 地域支援事業費
項 2 包括的支援事業・任意事業費
予算額
22,141 千円
決算額
20,513 千円
(保健課)
1.包括的支援事業
総事業費 4,967,203 円
(財源内訳) 国庫支出金
1,962,046 円
県支出金
981,022 円
繰入金
981,022 円
一般財源
1,043,113 円
(1) 総合相談事業
事業費 4,830,194 円
市内の高齢者に対し、効率的・効果的な実態把握業務を行い、支援を必要とする高齢者を見出し、
総合相談につなげるとともに、適切な支援、継続的な見守りを行う。
-253-
・ 相談実績
電話
1,335
901件
来所
311
902件
訪問
1,917
903件
その他
3
904件
計
3,566 件
・ 相談日以外の認知症相談件数
79 件
・ 虐待相談
30 件
件
13件
・ 権利擁護相談
588,000 円
・ 夜間及び休日の相談業務委託 2件
(2) 包括的継続的ケアマネジメント事業
事業費 137,009 円
・ 継続看護連絡会開催 韮崎相互病院との連絡会 年間4回
・ 継続看護連絡票の送付 年間
6件
・ 市内介護支援専門員勉強会
6回
出席者延べ202名
・ 市内訪問介護員勉強会
3回
出席者延べ86名
・ 地域密着型サービス運営推進会議への出席
グループホーム武田の里 6回
愛の家グループホームにらさき
6回
フルリールにらさき 5回
・ 介護支援専門員協会関係役員会出席
16回
・ 介護支援専門員関係研修会参加
35回
・ 地域包括支援センター関係研修参加
7回
・ その他質の向上に関する研修会参加
22回
2.任意事業
事業費 1,365,477 円
(財源内訳) 国庫支出金
539,363 円
県支出金
269,682 円
繰入金
269,682 円
一般財源
286,750 円
(1) 介護相談員派遣事業 延べ訪問回数 15回 15施設
(2)
家族介護支援事業
・ オムツ給付(要介護度3・4・5の住民税非課税世帯対象分) 配達 延べ196件 クーポン延べ99件
213件 クーポン98件
・ 家族介護者健康相談事業 延べ22件 ・ 家族介護教室 大雪のため中止 資料(テキスト)配布 13名
-254-
(3) 成年後見制度利用支援事業
・ 成年後見の研修会
39名 パンフレット配付
(4) 認知症サポーター養成講座開催 12回 489名養成
(5) 住宅改修費支給事業
・ 住宅改修理由書作成者手数料 1件
款 5 基金費
款 5 基金費
項 1 基金費
予算額
19,807 千円
決算額
19,807
千円
予算額
19,807 千円
決算額
19,807
千円
(介護保険課)
19,807,000 円
・ 給付準備基金として剰余金を積み立てる。
(単位:円)
平成24年度末
現在高
70,650,433
平成25年度
積立額
平成25年度末
現在高
取崩額
19,807,000
款 6 諸支出金
款 6 諸支出金
90,457,433
0
項 1 償還金及び還付加算金
予算額
14,461 千円
決算額
14,261
千円
予算額
14,461 千円
決算額
14,261
千円
(介護保険課)
619,100 円
・ 第1号被保険者過年度保険料還付金
13,641,690 円
・ 介護給付費負担金精算による返還金
款 7 公債費
款 7 公債費
項 1 公債費
予算額
10,635 千円
決算額
10,635
千円
予算額
10,635 千円
決算額
10,635
千円
(介護保険課)
1.地方債の現在高及び元利償還額の状況
(単位:円)
平成23年度末
現在高
31,905,000
平成24年度
償還額
10,635,000
平成25年度償還額
元 金
平成25年度末
現在高
利 子
10,635,000
-255-
0
10,635,000
-256-
介護サービス事業特別会計
-257-
-258-
款 1 総務費
款 1 総務費
項 1 総務管理費
予算額
6,002 千円
決算額
5,976 千円
予算額
6,002 千円
決算額
5,976 千円
(保健課)
1.介護支援サ−ビス運営事業
H18.4 介護保険法改正により、地域包括支援センター設置
韮崎市指定介護予防支援事業所開設
H20.3.31
県に韮崎市指定居宅介護支援事業所の業務廃止届けを提出し受理された。
款 2 サービス事業費
予算額
6,038 千円
決算額
5,661 千円
款 2 サービス事業費
項 1 居宅介護予防支援事業費 予算額
6,038 千円
決算額
5,661 千円
(保健課)
1.居宅介護予防支援事業
事業費
5,661,155 円
サービス計画費収入
9,169,280 円
総務費
5,975,860 円
一般会計繰入金
2,467,735 円
新予防給付対象者・地域支援事業対象者ケアマネジメント業務
(1)予防給付ケアマネジメント
委託料
5,561,160 円
・業務委託料(プラン作成委託)
単価
委託件数
委託金額
通常
4,120円
1,215件
5,005,800円
初回 7,120円
78件
555,360円
1,293件
5,561,160円
合計
要支援1・2の介護予防サービスケアマネジメントは、地域包括支援センターが行い、その業務の
一部を委託している。
(2)サービス計画費収入
計画費単価
直営分件数
委託分件数
件数計
計画費収入額
通常
4,120円
817件
1,215件
2,032件
8,371,840円
初回
7,120円
34件
78件
112件
797,440円
851件
1,293件
2,144件
9,169,280円
合 計
国保連からの予防給付ケアマネジメントの通常収入は4,120円、初回加算は3,000円(初回収入7,120円)
である。
-259-
-260-
財
産
区
特
-261-
別
会
計
-262-
第一鈴嵐恩賜林保護財産区
歳入決算額
261 千円
歳出決算額
156 千円
(農林課)
1.第一鈴嵐恩賜林保護財産区管理会の状況
(1)管理会開催回数
1回
(2)山林現地調査及び森林防犯パトロール
2回
(3)委員報酬
34 千円
2.基金積立金
70 千円
第二鈴嵐恩賜林保護財産区
歳入決算額
162 千円
歳出決算額
107 千円
(農林課)
1.第二鈴嵐恩賜林保護財産区管理会の状況
(1)管理会開催回数
1回
(2)山林現地調査及び森林防犯パトロール
2回
(3)委員報酬
34 千円
2.基金積立金
30 千円
第二御座石前山恩賜林保護財産区
歳入決算額
116 千円
88 千円
歳出決算額
(農林課)
1.第二御座石前山恩賜林保護財産区管理会の状況
(1)管理会開催回数
1回
(2)山林現地調査及び森林防犯パトロール
1回
(3)委員報酬
28 千円
2.基金積立金
22 千円
-263-
旭山恩賜林保護財産区
歳入決算額
177 千円
69 千円
歳出決算額
(農林課)
1.旭山恩賜林保護財産区管理会の状況
(1)管理会開催回数
1回
(2)山林現地調査及び森林防犯パトロール
2回
39 千円
(3)委員報酬
6
2.基金積立金
千円
八森恩賜林保護財産区
歳入決算額
54 千円
28 千円
歳出決算額
(農林課)
1.八森恩賜林保護財産区管理会の状況
(1)管理会開催回数
1回
(2)山林現地調査及び森林防犯パトロール
1回
14 千円
2.基金積立金
戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区
歳入決算額
50 千円
22 千円
歳出決算額
(農林課)
1.戸沢日影半腹裾恩賜林保護財産区管理会の状況
(1)管理会開催回数
1回
(2)山林現地調査及び森林防犯パトロール
1回
2.基金積立金
13 千円
-264-
青木御座石財産区
歳入決算額
498 千円
歳出決算額
498 千円
(農林課)
1.青木御座石財産区管理会の状況
(1)管理会開催回数
2回
(2)山林現地調査及び森林防犯パトロール
4回
(3)委員報酬
106 千円
2.基金積立金
8 千円
-265-
-266-
病
院
事
業
-267-
会
計
-268-
(韮崎市立病院)
款
病院事業収益
予算額
2,351,884 千円
決算額
2,338,120 千円
款
病院事業費用
予算額
2,351,884 千円
決算額
2,324,539 千円
1.損益の概容
・損益計算書 抜粋(税抜)
2,336,193 千円
経常収益
2,310,372 千円
経常費用
2,147,582 千円
2,128,111 千円
医業費用
うち入院収益
1,332,316 千円
医業外費用
94,355 千円
うち外来収益
663,547 千円
介護事業費用
68,435 千円
経常利益
25,821 千円
特別利益
452 千円
特別損失
13,102 千円
当年度純利益
13,171 千円
医業収益
134,329 千円
医業外収益
73,753 千円
介護事業収益
2.業務量
比較
事 項
平成25年度
平成24年度
増減
比率
病床数
(床)
175
175
0
100.0
病床稼働率
(%)
76.8
83.0
△ 6.2
92.5
外来入院患者比率
(%)
160.0
150.5
9.5
106.3
年間診療日数[入院]
(日)
365
365
0
100.0
年間患者延数[入院:一般]
(人)
38,284
41,552
△ 3,268
92.1
1日平均患者数[入院:一般]
(人)
105
114
△ 9
92.1
年間患者延数[入院:医療療養]
(人)
5,644
5,751
△ 107
98.1
1日平均患者数[入院:医療療養]
(人)
15
16
△ 1
93.8
年間患者延数[入院:介護療養]
(人)
5,149
5,717
△ 568
90.1
1日平均患者数[入院:介護療養]
(人)
14
16
△ 2
87.5
年間診療日数[外来]
(日)
244
245
△ 1
99.6
年間患者延数[外来]
(人)
78,522
79,811
△ 1,289
98.4
1日平均患者数[外来]
(人)
322
326
△ 4
98.8
入院一人当り平均診療額
(円)
28,606
28,417
189
100.7
外来一人当り平均診療額
(円)
8,450
8,242
208
102.5
総患者一人当り平均診療額
(円)
16,202
16,295
△ 93
99.4
※病床数内訳:一般141床、療養型(医療)18床、療養型(介護)16床
-269-
3.主な経営指標
比較
事 項
平成25年度
平成24年度
増減
比率
総収支比率
(%)
100.6
102.1
△ 1.5
98.5
経常収支比率
(%)
101.1
102.6
△ 1.5
98.5
医業収支比率
(%)
99.4
100.9
△ 1.5
98.5
職員給与比率
(%)
54.6
54.6
0.0
100.0
款
資本的支出
款
資本的支出
項
建設改良費
予算額
193,423 千円
決算額
193,317 千円
予算額
142,736 千円
決算額
142,631 千円
主要事業
121,541,652 円
(1)建設改良費(資産購入事業)
① 人工呼吸器
1式
5,229,000 円
② 汎用手術台(整形外科対応)
1式
7,948,500 円
20 台
4,567,500 円
④ 全自動血液凝固測定装置
1式
3,150,000 円
⑤ カルテ管理システム
1式
5,244,750 円
⑥ 全身麻酔器
1式
4,725,000 円
⑦ ベッドサイドモニタ
1式
3,265,500 円
⑧ 一般X線撮影装置
1式
5,040,000 円
⑨ 高圧蒸気滅菌装置
1式
12,600,000 円
⑩ 薬局調剤支援・監査システムサーバー機
1式
1,024,800 円
⑪ 臥位撮影台
1式
26,880,000 円
⑫ 除細動器
2台
2,362,500 円
⑬ 人工呼吸器
1式
5,218,500 円
⑭ 超音波診断装置
1式
7,175,700 円
⑮ 陽圧式人工呼吸器
1式
3,034,500 円
⑯ 災害医療用テント
1式
3,213,000 円
⑰ 災害用備蓄セット
1式
4,914,000 円
⑱ 普通自動車
1台
2,640,750 円
19 台
4,198,110 円
⑳ インバータ発電機
3台
1,480,500 円
インバータ投光器
3台
1,181,250 円
折りたたみベッド
30 台
1,965,600 円
その他機器(関節鏡システムほか)
10 式
4,482,192 円
③ 電動リモートコントロールベッド
⑲ 電動リモートコントロールベッド
-270-
21,089,250 円
(2)建設改良費(施設整備事業)
款
① 駐車場舗装補修工事
1式
12,908,700 円
② 管理棟東側駐輪場設置工事
1式
1,837,500 円
③ 診療棟緊急車両停車場屋根設置工事
1式
3,570,000 円
④ 防災備蓄倉庫設置その他工事
1式
2,773,050 円
資本的支出
項
企業債償還金
予算額
50,687 千円
企業債の現在高及び元金償還金
前年度末現在高
888,594,583
決算額
(単位:円)
本年度借入高
本年度償還高
0
50,686,252
-271-
本年度末残高
837,908,331
50,686 千円
-272-
水
道
事
業
-273-
会
計
-274-
(上下水道課)
1 平成25年度末給水人口
27,370 人
2 平成25年度末給水戸数
11,151 戸
(内訳) 韮崎地区
7,469 戸
甘利地区
3,682 戸
款
水道事業収益
予算額
834,761 千円
決算額
820,423 千円
款
水道事業費用
予算額
834,761 千円
決算額
805,970 千円
1.損益の概要
・損益計算書 抜粋(税抜)
783,315 千円
経常収益
782,620 千円
経常費用
営業収益
597,120 千円
営業費用
うち給水収益
550,619 千円
うち職員給与費
64,879 千円
営業外収益
186,195 千円
うちダム受水費
339,768 千円
うち一般会計補助金
175,113 千円
営業外費用
70,611 千円
うち企業債利息
60,194 千円
712,009 千円
経常利益
695 千円
特別利益
5,197 千円
特別損失
45 千円
5,847 千円
当年度純利益
水道事業総収益
788,512 千円
水道事業総費用
782,665 千円
2.業務量
比 較
事 項
平成25年度
平成24年度
増 減
年間配水量
一日平均配水量
年間有収水量
一日平均有収水量
比 率
5,109,575
4,415,013
694,562
115.73%
13,999
12,096
1,903
115.73%
3,288,017
3,304,703
△16,686
99.50%
9,008
9,054
△46
99.49%
64.35%
74.85%
△10.5%
85.97%
供給単価 給水収益/有収水量
167.46円
167.28円
0.18円
100.11%
給水原価 総費用/有収水量
238.04円
242.13円
△4.09円
98.31%
有収率
-275-
水道事業資本的支出
款
資本的支出
項
建設改良費
予算額
577,353 千円
決算額
535,700 千円
予算額
375,146 千円
決算額
348,060 千円
1.建設改良工事の概要
工事名
施工場所
施工内容
工事費
完成年月日
老朽管布設替、移設及び
耐震化工事
国道141号線拡幅に伴 配水用ポリエチレン管 φ50∼200mm
う水道管布設及び移設
中田町小田川地内
耐震化工事
L=663.0m
(H24繰越)
24,229,800円 H25.9.20
韮崎地区水道基幹管路 配水用ポリエチレン管 φ50∼150mm
本町二、三丁目地
耐震化工事
L=620.5m 内
(第1工区)
26,631,150円 H26.2.12
韮崎地区水道基幹管路 配水用ポリエチレン管 φ50∼150mm
中央町、本町一、
耐震化工事
L=528.1m 二丁目地内
(第2工区)
27,460,650円
宮久保地区水道基幹
管路耐震化工事
H26.2.5
配水用ポリエチレン管 φ50∼75mm
穂坂町宮久保地内
17,340,750円 H25.11.22
穂坂町日之城地内
20,127,450円 H26.1.21
中田町中条地内
14,437,500円 H26.3.31
L=531.5m
配水用ポリエチレン管 φ75∼100mm
日之城地区水道基幹
管路耐震化工事
送水用ダクタイルGX管 φ=75mm
L=872.0m
中条地区水道基幹
管路耐震化工事
配水用ポリエチレン管 φ50∼150mm
L=194.9m
富士見二丁目地区水道 配水用ポリエチレン管 φ=50mm
富士見二丁目地内
管路耐震化工事
L=153.0m
4,578,000円 H26.3.18
舗装復旧工事
市道(穴山)46、47号 施工延長=519.2m W=3.0∼6.5m
線舗装復旧工事
アスファルト舗装 A=1845.8㎡
国道141号舗装復旧
工事
穴山町重久地内
6,394,500円
H25.9.9
施工延長=803.6m W=3.0∼7.0m
藤井町北下條地内
33,493,950円 H26.2.28
アスファルト舗装 A=2660.5㎡
機械及び装置工事
減圧弁修繕及び更新
工事
減圧弁6基(φ75∼100㎜)
流量計更新工事
受水流量計2基(φ75∼100㎜)
取水流量計1基(φ100㎜)
-276-
旭町、龍岡町、穴
山町、上祖母石地
内
8,505,000円
H26.3.6
穂坂中央第一配水池
三之蔵配水池
塩川第一水源
7,035,000円 H25.11.29
甘利浄水場自家発電
装置設置工事
発電装置1台 容量80KVA
定圧電圧200Ⅴ ディーゼル機関
甘利浄水場
10,290,000円 H26.3.25
下水道工事に伴う
水道管移設耐震化工事
配水用ポリエチレン管 φ50∼200mm 大草町上條東割
L=861.5m 地内
第1工区
30,852,150円 H26.3.20
配水用ポリエチレン管 φ50∼75mm
第2工区
大草町上條東割
L=911.0m 地内
25,355,400円 H26.3.31
第3工区
配水用ポリエチレン管 φ50∼150mm 大草町上條東割
L=670.9m 地内
23,799,300円 H26.3.24
第4工区
配水用ポリエチレン管 φ50∼150mm 大草町下條西割地
L=1297.6m 内
28,027,650円 H26.3.20
配水用ポリエチレン管 φ50∼150mm
第5工区
旭町上條南割地内
30,061,500円 H26.3.24
L=1128.0m
配水用ポリエチレン管 φ50∼75mm
龍岡町下條南割地
L=243.0m 内
第6工区
6,801,900円
H26.3.7
消火栓設置工事
坂井地区
地上式単口消火栓1基
藤井町坂井地区
598,500円 H25.10.25
機械購入
御勅使井戸水中ポンプ
水中ポンプ1台(φ100−18.5kw)
(予備ポンプ)購入
款
資本的支出
項
企業債償還金
予算額
御勅使水源
177,332 千円
1,785,000円 H25.12.20
決算額
177,331 千円
1.企業債の概要
平成24年度末企業債残高
2,527,007,160円
平成25年度借入額
159,600,000円
-277-
平成25年度償還額
177,331,348円
平成25年度末企業債残高
2,509,275,812円
-278-
韮崎市第6次長期総合計画施策実績
韮 崎 市 一 般 会 計 財 務 4 表
-279-
-280-
第6次長期総合計画施策実績表
(単位:千円・%)
施策名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
子育て支援の充実
子育て環境の整備
幼児教育の充実
学校教育の充実
青少年の健全育成と社会参加
健康づくりの推進
医療体制の充実
高齢者福祉の充実
障がい者福祉の充実
地域福祉体制の確立
消防・救急体制の充実
交通安全・防犯の推進
防災体制の強化
治山・治水の推進
国民健康保険・介護保険事業の運営
幅広い社会保障のシステムの構築
雇用の促進・安定
勤労者福祉の充実
自然環境の保全
資源循環型社会の構築
美しい景観の創造
地域性を重視した市街地の整備
住宅・宅地の整備
公園整備の充実
上下水道の整備
計画的な土地利用
公共交通網の整備
道路の整備
農林業生産基盤の整備
農林業の振興
商業の振興
工業の振興
経営改善の支援
観光基盤の整備
魅力ある観光施策の充実
生涯学習の推進
スポーツ活動の充実
文化・芸術の振興
地域文化の創造・継承
市民主体のまちづくり活動の推進
開かれた行政の推進
男女共同参画の推進
コミュニティ活動の推進
地域間交流・国際交流の推進
行政改革の推進と行財政運営の充実
電子自治体への取り組み
広域行政の推進
計
計画
905,193
1,129,277
26,797
526,515
582
243,679
189,244
450,244
780,800
22,647
429,261
5,571
45,512
24,500
5,517,212
304,924
13,409
6,831
45,382
713,666
1,197
0
179,603
10,860
859,128
7,710
55,906
124,778
221,109
33,253
32,692
3,383
0
13,295
32,659
61,785
89,710
197,378
27,109
26,198
13,668
1,458
0
11,094
18,659
140,105
14,724
13,558,707
平成25年度
実績
進捗率
847,583
660,401
25,502
497,928
336
219,642
186,139
451,155
832,537
23,825
422,080
6,984
42,679
14,321
5,180,783
305,562
13,313
7,320
46,127
715,085
840
0
121,742
10,628
794,898
10,063
52,418
112,121
233,552
32,717
27,312
3,197
0
10,223
32,409
58,469
86,914
179,396
22,127
24,937
12,666
1,027
0
5,762
17,913
139,573
14,724
12,504,930
93.6
58.5
95.2
94.6
57.7
90.1
98.4
100.2
106.6
105.2
98.3
125.4
93.8
58.5
93.9
100.2
99.3
107.2
101.6
100.2
70.2
0.0
67.8
97.9
92.5
130.5
93.8
89.9
105.6
98.4
83.5
94.5
0.0
76.9
99.2
94.6
96.9
90.9
81.6
95.2
92.7
70.4
0.0
51.9
96.0
99.6
100.0
92.2
平成21年度∼平成25年度
計画
実績
進捗率
4,385,005
3,499,072
116,931
2,937,145
4,136
1,159,114
1,032,627
2,270,973
2,809,617
145,881
2,066,881
37,766
210,619
164,750
25,133,002
1,404,054
70,693
67,723
230,024
3,403,390
8,861
5,967
827,510
148,150
3,627,909
104,905
257,665
1,232,505
1,489,269
181,368
189,629
1,446,311
0
41,578
159,069
1,758,205
468,036
714,179
166,917
145,027
67,830
8,380
0
75,842
88,945
899,403
72,185
65,335,048
4,172,152
2,992,626
106,328
2,457,592
2,242
1,067,042
1,214,962
2,198,196
2,794,348
129,912
2,073,181
35,918
157,947
161,574
24,462,275
1,382,836
70,192
69,149
198,318
3,342,746
8,308
4,948
726,513
142,903
3,276,635
100,304
259,142
1,347,908
1,478,082
168,829
203,803
1,304,870
0
48,641
159,956
1,266,728
395,041
650,763
159,889
133,689
61,048
6,843
0
39,472
74,276
891,217
72,184
62,071,528
(注1)上記表は、長期総合計画に計上された「実施計画事業」にかかる計画(予算)額と実施(決算)額を基本計画上の「施策」ごとに集計したものです。
したがって、内部管理事務経費や職員人件費などは含まれていません。
(注2)上記表は、平成25年度の実績と平成21年度から平成25年度までの5年間の実績を集計したものです。
-281-
95.1
85.5
90.9
83.7
54.2
92.1
117.7
96.8
99.5
89.1
100.3
95.1
75.0
98.1
97.3
98.5
99.3
102.1
86.2
98.2
93.8
82.9
87.8
96.5
90.3
95.6
100.6
109.4
99.2
93.1
107.5
90.2
0.0
117.0
100.6
72.0
84.4
91.1
95.8
92.2
90.0
81.7
0.0
52.0
83.5
99.1
100.0
95.0
貸借対照表
(平成26年3月31日現在)
(単位:千円)
借 方
貸 方
[資産の部]
[負債の部]
1 公共資産
1 固定負債
(1) 有形固定資産
(1) 地方債
①生活インフラ・国土保全
21,292,277
②教育
15,157,048
③福祉
1,452,741
④環境衛生
921,619
⑤産業振興
4,820,291
⑥消防
539,502
⑦総務
7,737,007
15,498,021
(2) 長期未払金
0
①物件の購入等
②債務保証又は損失補償
0
③その他
0
長期未払金計
0
(3) 退職手当引当金
1,452,581
(4) 損失補償等引当金
有形固定資産計
51,920,485
(2) 売却可能資産
80,696
公共資産合計
0
固定負債合計
52,001,181
16,950,602
2 流動負債
(1) 翌年度償還予定地方債
2 投資等
1,167,472
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金)
(1) 投資及び出資金
(3) 未払金
①投資及び出資金
4,252,412
②投資損失引当金
0
投資及び出資金計
4,252,412
(2) 貸付金
0
0
(4) 翌年度支払予定退職手当
218,773
(5) 賞与引当金
104,331
流動負債合計
1,490,576
31,161
負 債 合 計
(3) 基金等
①退職手当目的基金
18,441,178
458,118
②その他特定目的基金
1,941,607
③土地開発基金
0
[純資産の部]
④その他定額運用基金
0
1 公共資産等整備国県補助金等
⑤退職手当組合積立金
0
基金等計
2,399,725
(4) 長期延滞債権
9,796,362
2 公共資産等整備一般財源等
41,385,021
313,984
(5) 回収不能見込額
△ 83,002
投資等合計
3 その他一般財源等
△ 7,904,938
6,914,280
4 資産評価差額
0
3 流動資産
(1) 現金預金
①財政調整基金
純 資 産 合 計
43,276,445
負 債 ・ 純 資 産 合 計
61,717,623
1,894,895
②減債基金
391,133
③歳計現金
452,743
現金預金計
2,738,771
(2) 未収金
①地方税
74,754
②その他
10,839
③回収不能見込額
△ 22,202
未収金計
63,391
流動資産合計
2,802,162
資 産 合 計
61,717,623
※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産
505,351 千円
①生活インフラ・国土保全
②教育
97,565 千円
③福祉
147,778 千円
④環境衛生
105,417 千円
⑤産業振興
2,342,479 千円
4,952 千円
⑥消防
6,480 千円
⑦総務
3,210,022 千円
計
上の支出金に充当された財源
※2 債務負担行為に関する情報
①国県補助金等
568,394 千円
②地方債
606,402 千円
③一般財源等
2,035,226 千円
計
3,210,022 千円
111,729 千円
①物件の購入等
0 千円
②債務保証又は損失補償
0 千円)
(うち共同発行地方債に係るもの
531,294 千円
③その他
※3 地方債残高(翌年度償還予定額を含む)のうち11,965,377千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。
※4 普通会計の将来負担に関する情報
[内訳]
項目
負債計上
【(翌年度償還予定)地
方債・(長期)未払金・引
当金】
金額
普通会計の将来負担額
29,865,892 千円
[内訳] 普通会計地方債残高
16,665,493 千円
16,665,493 千円
13,311 千円
0 千円
債務負担行為支出予定額
9,416,018 千円
一部事務組合等地方債負担見込額
1,787,853 千円
退職手当負担見込額
1,983,217 千円
1,983,217 千円
第三セクター等債務負担見込額
0 千円
0 千円
連結実質赤字額
0 千円
基金等将来負担軽減資産
0 千円
0 千円
4,345,140 千円
地方債償還額等充当歳入見込額
1,362,706 千円
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債
1,787,853 千円
24,647,315 千円
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高
地方債償還額等充当交付税見込額
13,311 千円
9,416,018 千円
公営事業地方債負担見込額
一部事務組合等実質赤字負担額
注記
【契約債務・
偶発債務】
18,939,469 千円
5,218,577 千円
※5 有形固定資産のうち、土地は12,687,004千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は46,839,847千円です。
-282-
純資産変動計算書
自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日
(単位:千円)
純資産合計
期首純資産残高
純経常行政コスト
44,131,387
公共資産等整備
国県補助金等
公共資産等整備
一般財源等
9,797,494
41,769,496
その他
一般財源等
資産評価差額
△ 7,435,603
△ 11,131,059
△ 11,131,059
地方税
4,355,326
4,355,326
地方交付税
2,726,010
2,726,010
769,426
769,426
0
一般財源
その他行政コスト充当財源
補助金等受入
2,410,356
392,969
2,017,387
-283-
臨時損益
災害復旧事業費
公共資産除売却損益
△ 4,686
△ 4,686
23,985
23,985
投資損失
0
0
臨時損益
0
0
科目振替
公共資産整備への財源投入
公共資産処分による財源増
577,657
△ 577,657
0
0
0
189,509
△ 193,809
4,300
0
△ 242,204
242,204
△ 394,101
△ 1,556,790
1,950,891
647,353
△ 647,353
0
貸付金・出資金等への財源投入
貸付金・出資金等の回収等による財源増
減価償却による財源増
地方債償還等に伴う財源振替
資産評価替えによる変動額
△ 4,300
△ 4,300
無償受贈資産受入
0
0
その他
0
期末純資産残高
43,276,445
0
9,796,362
41,385,021
△ 7,904,938
0
行政コスト計算書
自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日
【経常行政コスト】
(単位:千円)
総 額
(1)人件費
産業振興
消 防
総 務
議 会
支払利息
その他
198,258
436,095
93,713
135,088
29,326
446,280
145,102
0
△ 3,136
0.0%
△ 201
△ 395
△ 1,021
△ 219
△ 302
0
△ 928
△ 69
0
104,329
0.9%
7,648
11,489
31,551
6,502
8,681
0
29,934
8,524
0
1,684,755
14.4%
107,147
209,352
466,625
99,996
143,467
29,326
475,286
153,557
0
2,146,868
18.4%
132,937
581,539
479,822
258,274
149,274
21,079
519,049
4,894
0
(2)維持補修費
117,061
1.0%
78,453
16,261
6,790
1,353
6,894
4,285
3,025
0
(3)減価償却費
1,950,891
16.7%
647,951
382,168
80,199
33,838
360,362
38,011
408,362
小 計
4,214,820
36.1%
859,341
979,968
566,811
293,465
516,530
63,375
930,436
4,894
0
(1)社会保障給付
1,994,957
17.1%
45,531
1,828,194
121,232
(2)補助金等
1,383,353
11.8%
28,809
56,819
56,929
651,040
125,751
361,822
99,533
2,650
0
(3)他会計等への支出額
1,977,959
16.9%
626,847
0
897,447
453,665
0
0
0
0
186,962
1.6%
4,229
0
0
30,091
152,642
0
0
0
5,543,231
47.4%
659,885
102,350
2,782,570
1,256,028
278,393
361,822
99,533
237,719
2.0%
3,606
0.0%
0
0.0%
241,325
2.1%
(3)賞与引当金繰入額
-284-
(4)他団体への
公共資産整備補助金等
小 計
(1)支払利息
4
環境衛生
99,700
(1)物件費
3
福 祉
13.6%
小 計
2
教 育
回収不能
見込計上額
1,583,562
(2)退職手当引当金繰入等
1
(構成比率)
生活インフラ・
国土保全
(2)回収不能見込計上額
(3)その他行政コスト
小 計
経 常 行 政 コ ス ト
a
11,684,131
( 構 成 比 率 )
2,650
0
237,719
3,606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237,719
3,606
0
1,626,373
1,291,670
3,816,006
1,649,489
938,390
454,523
1,505,255
161,101
237,719
3,606
0
13.9%
11.1%
32.7%
14.1%
8.0%
3.9%
12.9%
1.4%
2.0%
0.0%
0.0%
一般財源
振替額
【経常収益】
1 使 用 料 ・ 手 数 料
b
468,941
62,892
8,804
218,738
6,062
7,052
0
18,757
0
15,094
0
131,542
2 分担金・負担金・寄附金 c
84,131
0
40,384
23,910
0
14,007
0
3,500
0
0
0
2,330
553,072
62,892
49,188
242,648
6,062
21,059
0
22,257
0
15,094
0
133,872
4.73%
3.9%
3.8%
6.4%
0.4%
2.2%
0.0%
1.5%
0.0%
6.3%
0.0%
11,131,059
1,563,481
1,242,482
3,573,358
1,643,427
917,331
454,523
1,482,998
161,101
222,625
経
(
常
b
収
+
益
c
合
)
計
d
d/a
(差引)純経常行政コスト
a−d
3,606
0
△ 133,872
資金収支計算書
自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日
(単位:千円)
1
経
常
的
収
支
の
部
人件費
1,930,599
物件費
2,146,868
社会保障給付
1,994,957
補助金等
1,383,353
237,719
支払利息
1,246,883
他会計等への事務費等充当財源繰出支出
121,747
その他支出
支
出
合
9,062,126
計
地方税
4,379,183
地方交付税
2,726,010
国県補助金等
1,971,559
408,770
使用料・手数料
37,907
分担金・負担金・寄附金
93,445
諸収入
地方債発行額
991,400
基金取崩額
413,186
582,603
その他収入
収
入
経
2
常
公
合
的
共
収
資
支
産
整
備
計
11,604,063
額
2,541,937
収
支
の
186,962
公共資産整備補助金等支出
156,564
他会計等への建設費充当財源繰出支出
支
部
1,462,113
公共資産整備支出
出
合
1,805,639
計
国県補助金等
418,450
地方債発行額
575,700
基金取崩額
139,930
68,196
その他収入
収
公
3
入
共
資
投
合
産
資
整
・
備
財
収
務
支
的
計
1,202,276
額
△ 603,363
収
支
の
部
0
投資及び出資金
4,560
貸付金
293,482
基金積立額
0
定額運用基金への繰出支出
他会計等への公債費充当財源繰出支出
1,195,684
地方債償還額
0
長期未払金支払支出
支
574,512
出
合
計
2,068,238
国県補助金等
20,347
貸付金回収額
3,366
基金取崩額
1,844
0
地方債発行額
23,985
公共資産等売却収入
129,400
その他収入
収
投
入
資
・
財
合
務
的
収
支
計
178,942
額
△ 1,889,296
0
翌年度繰上充用金増減額
49,278
当年度歳計現金増減額
期首歳計現金残高
403,465
期末歳計現金残高
452,743
※1 一時借入金に関する情報
① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。
② 平成25年度における一時借入金の借入限度額は500,000千円です。
③ 支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です。
※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報
12,985,281 千円
収入総額
1,567,100
地方債発行額
△
353,238
財政調整基金等取崩額
△
12,936,003
支出総額
△
1,433,403
地方債元利償還額
175,641
財政調整基金等積立額
△ 262,016 千円
基礎的財政収支
-285-
韮崎市一般会計財務 4 表について
「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」に基づき、市民への分かりやすい
財政事情の公表、資産・債務に関する情報開示と適正な管理を一層進めることを目的に、新たな公
会計制度として、一般会計等の平成 25 年度末における財務 4 表(貸借対照表、行政コスト計算書、
純資産変動計算書、資金収支計算書)を総務省方式改定モデルにより作成しました。
貸借対照表
本表は、市が住民サービスを提供するために保有している資産と、その資産をどのような財源(負
債・純資産)で整備してきたかを総括的に対照表示した財務書類です。
「資産」には、行政サービスを行うために必要な有形固定資産や今後の収入となる貸付金等があ
ります。この資産を形成するための財源として、地方債や退職手当引当金といった将来世代の負担
となる「負債」と、国・県補助金や過去・現在の世代の負担である「純資産」があります。
〔資産の状況〕
平成 25 年度末の資産合計は 617 億円で、その内訳は公共資産が 520 億円(構成比 84.3%)
、投
資等が 69 億円(構成比 11.2%)
、流動資産が 28 億円(構成比 4.5%)となっています。
公共資産のうち有形固定資産は 519 億円(対前年度 2 億円減)で、目的別に見ると「生活イン
フラ・国土保全」が 213 億円(対前年度 3 億円増)、
「教育」が 152 億円(対前年度 3 億円減)と
なっています。
投資等の内訳は、
「出資」が 43 億円、基金が 24 億円(対前年度 1 億円減)となっています。
これは、基金の積立額よりも取崩額が上回ったことによるものです。また、税金等で納期限から
1 年を超えても納付がされていない「長期延滞債権」は 3 億円となっており、このうち過去の収
納実績等から回収ができないと見込まれる「回収不能見込額」は 1 億円を見込んでいます。
流動資産の内訳は、
「現金預金」が 27 億円(対前年度 1 億円減)、税金等で納期限から 1 年未
満で納付がされていない「未収金」が 1 億円です。「未収金」の「回収不能見込額」は 2 千万円
を見込んでいます。
〔負債の状況〕
負債合計は 184 億円(対前年度 1 億円増)で、このうち、固定負債の地方債と流動負債の翌年
度償還予定地方債を合計した地方債残高は、167 億円となっています。このほかの負債として、
退職手当引当金が 15 億円(対前年度 2 億円減)となっています。
〔純資産の状況〕
純資産は 433 億円で、資産を整備した財源のうち、
「公共資産等整備国県補助金等」が 98 億円、
「公共資産等整備一般財源等」が 414 億円(対前年度 4 億円減)、将来自由に財源として使用で
きる「その他一般財源等」は△79 億円(対前年度 5 億円減)です。「その他一般財源等」がマイ
ナス表示されているのは、将来の地方債の償還や退職手当の支払に一般財源がすでに拘束されて
いることを示しています。
◆社会資本形成の世代間負担比率
社会資本形成の結果を表す公共資産は、純資産による形成割合を見ることでこれまでの世代によ
って負担された割合を示すことができ、地方債による形成割合を見ることで将来世代によって負担
される割合を示すことができます。
本市の過去及び現世代負担比率(純資産合計÷公共資産合計)は 83.2%、将来世代負担比率(地
方債残高÷公共資産合計)は 32.0%となっています。
この平均値は、過去及び現世代負担比率が 50∼90%、将来世代負担比率が 15∼40%であり、本
市の比率は比較的良好な値であり、過去及び現世代負担比率が高い方が、将来世代への負担が少な
くなるため、財政の健全性の観点からは望ましいといえます。
-286-
◆市民 1 人あたりの貸借対照表
一般会計の貸借対照表を市民 1 人あたりに換算すると、資産が 199 万円、負債が 59 万円、純資
産が 139 万円です。市民 1 人あたりの地方債残高は 54 万円となっています。
行政コスト計算書
本表は、人件費や物件費等の「経常行政コスト」と行政サービスの受益者負担としての使用料や
負担金等の収入である「経常収益」
、これらを差し引いた「純経常行政コスト」で構成され、
「人件
費」や「物件費」といった性質別コスト(縦軸)
、
「生活インフラ・国土保全」や「教育」といった
目的別コスト(横軸)により収益の割合を把握することができます。
経常行政コストを性質別に見ると、
「物件費」が 21 億円(対前年度 1 億円減)、
「減価償却費」が
20 億円、
「補助費」が 14 億円となっています。
目的別に見ると、
「福祉」が 38 億円、
「環境衛生」が 16 億円、「生活インフラ・国土保全」が 16
億円(対前年度 1 億円減)となっています。福祉に最も経費がかかっているのは、生活保護等の扶
助費、子ども手当といった社会保障給付によるものです。
市の行政サービスの対価として収入している使用料等の経常収益の総額は 6 億円で、
「福祉」が 2
億円、「生活インフラ・国土保全」が 1 億円となっています。
経常行政コストから経常収益を差し引いた純経常行政コストは 111 億円で、市税収入や地方交付
税等で賄っていることになります。
純資産変動計算書
本表は、貸借対照表の「純資産」が 1 年間でどのように変動したかを、その財源とともに表して
います。
行政コスト計算書の純経常行政コスト△111 億円をその他一般財源等に計上します。地方税等の
一般財源は 79 億円です。
国・県からの補助金等受入は 24 億円であり、4 億円が公共資産整備に、20 億円がその他一般財
源等に充当されています。
科目振替は、公共資産整備に一般財源を充当したり、公共資産整備に充当した国・県補助金等が
減価償却により一般財源化されるといった財源の移動を表したものです。
平成 25 年度末の純資産残高は 433 億円で、前年度末と比べ 9 億円減少しています。これは、地
方税や地方交付税等の収入に対して純経常行政コストが上回っているためです。
資金収支計算書
本表は、1 年間の現金の収支を「経常的収支の部」、「公共資産整備収支の部」、「投資・財務的収
支の部」の 3 つ区分により表示した財務書類です。これによりどのような行政活動に現金が必要と
され、どのように賄っているのかを表しており、一般的に「経常的収支の部」の収支余剰で「公共
資産整備収支の部」と「投資・財務的収支の部」の収支不足を補てんします。
「経常的収支の部」は、人件費等の支出と税金等の収入といった行政活動にかかる収支で、25
億円の収支余剰となっています。
一方で、資産整備の収支を表す「公共資産整備収支の部」は 6 億円の収支不足、市債の償還、貸
付金の収支を表す「投資・財務的収支の部」も 19 億円の収支不足となっています。
これら 3 区分の収支を差し引きすると、5 千万円増加し、現金残高は 5 億円となります。
◆基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報
基礎的財政収支とは、一般的に地方債の発行と償還を除いた財務状況を示すものですが、財源の
調整機能である財政調整基金と減債基金も除き、実質的な収支のバランスを表示しています。
平成 25 年度は 3 億円のマイナスとなっており、市債や財政調整基金に依存していることを表し
ています。
-287-