町政の動き 自主財源…3 9. 2% 一 般 会 計 支 出 ( 歳 出 ) 祉 7 億 民 生 費 12億6, 23 3万円 25. 4% 7 3 5 万 円 教 育 費 1 4 . 2 % 6 億 総 9, 務 4 0 費 1 万 円 14 . 0 % 6 億 土 6, 木 9 1 費 8 万 円 13 . 4 % 4 億公 2,債 7費 4 3 万 円 8. 6 % 4 億衛 生 費 3 6 万 円 8. 0 % 3 億農 林 3, 1水 8産 3業 万 円費 6. 7 % 消 防 費 労働費・予備費・災害復旧費 1, 2 28万円 0. 2% ます。 度に伴う国民健康保険・介護保険事業特別会計への 繰出金の増額などです。 平成28年度予算 公債費 これまでのまちづくりのために 借りた町債(借入金)の元金と利子 の返済金です。 年度 返済金額 26 27 28 4億2, 522 4億2, 029 4億2, 743 借入金 残 高 41億2, 738 48億1, 283 54億2, 763 26年度は決算額 27年度は決算見込み額 28年度は当初予算額 キラッとかん ラッとかんら ら安心のまちづく 安心のまちづくり り 町の平成28年度当初予算が3月議会定例会で可決されました。 一般会計当初予算額は、 甘楽中学校建設事業が完了し、教育費が減額となった ことにより総額49億7千6百万円で、 前年比3 3. 7%減の予算規模となりました。 1 6億1, 00 0万円 3 2. 3% 3県 億 支 1, 7出 1金 4 万 円 6. 4 % 町 債 2 億 9 , 1 6 0 万 円 地 方 消 費 税 交 付 金 等 5. 9% 2億7, 7 20万円 5. 6% 地方譲与税 6, 7 0 0万円 1. 3% 地方交付税 一 般 会 計 歳 入 ( 歳 入 ) 糸 また、 町税とならんで歳入の根幹である地方交付 税は、 地方創生事業、 「一億総活躍社会」 の実現に関す る財政措置を見込んで増額しています。 町税の主な内訳 町民税(個人) 町民税(法人) 固定資産税 軽自動車税 たばこ税 5億3, 7 4 0万円 7, 0 8 5万円 6億9, 3 5 0万円 3, 7 7 1万円 6, 2 4 3万円 百万円 円 49億7千6百万 の予算 ~輝くまちへ 輝くまちへ~ ~ 噂 給 食 セ ン タ ー 建 設 予算書は役場ロビー で閲覧できます。 ホームページにも 掲載していますの で、ご覧ください。 ■企画課財政係 内線241 ↑ も み じ の 間 甘楽中学校 地方自治体間の財源の均衡化 や財源保障をするため、国から 地方へ移転される一般財源です。 ました。 予算の詳細については… 広報かんら 2 8. 4. 1 4 億国 6, 庫 4支 5 1出 万金 円 9. 3 % 地方交付税 ■歳入の特徴 町税については、 税率改正により法人町民税が減 少しますが、 個人町民税、 固定資産税の増額を見込み 地方創生に関する予算では、 2 7年度からの継続事業のほか、新規事業として地 域おこし協力隊設置事業や創業支援事業などを計上しました。 7 繰 越 金 ・ そ の 他 1億 23 5万円 2. 1% 返済額と残高 (単位:万円) 一方、増額要因は新規事業の地域おこし協力隊経 費のほか、臨時職員賃金、 小学校・保育園などの施設 修繕料、常備消防費負担金、 借入金利子、 税の軽減制 1 4億 40 6万円 2 8. 2% 使 諸 繰繰 用 収 入越 ・ 入 金金 手 ・ そ 数 の 料 他 、 分 担 ・ 負 担 金 1億8, 0 66万円 3. 6% 1億3, 9 19万円 2. 8% 1億2, 2 29万円 2. 5% 2億7, 8 22万円 5. 6% 商工費 1億1, 614万円 2. 3% 議会費 7, 687万円 1. 6% ■歳出の特徴 主な減額要因は、 甘楽中学校建設事業の完了によ り普通建設費が25億7千7百万円の減額となってい 町 税 依存財源…6 0. 8% 閏 甘 楽 中 学 校 建 設 瓜 防 災 対 策 事 業 浦 情 報 化 推 進 事 業 厩 姥 ( 鰻 蔚 子 事 公 も 甘 観 中 育 業 共 み 楽 光 小 て 下 じ ふ 施 企 支 水 の る 設 業 援 道 間 さ 整 融 事 整 な と 備 資 業 備 ど 館 支 援 ) ・ 欝 林 道 整 備 唄 町 道 ・ 公 園 整 備 嘘 企 業 誘 致 渦 工 業 団 地 臼 住 宅 団 地 ( 金 井 北 住 宅 団 地 ) 平 成 2 7 年 度 ま で に 実 施 し て き た 主 な 事 業 前 期 最 終 年 度 を 迎 え ま す 「 K A N R A プ ラ ン ・ 輝 き 」 が 第 5 次 総 合 計 画 広報かんら 28. 4. 1 6 町政の動き G 防犯灯LED照明導入事業 (に通 写く学町 真い時内 は環なの 福境ど防 島のの犯 駅整安灯 前備全の )を確L 行保E いとD ま犯化 す罪を 。の進 おめ き、 D 文化会館運営事業 ぐんま緑の県民税を活用し、大字白倉 などの荒廃山林を整備 A 小さな子どもから高齢者まで、 生涯学習の成 果やさまざまな活動の発表の場として一層の 利用を図り、地域文化の向上と文化芸術を通じ たコミュニティ活動を実践する場としての役 割を果たすため、 文化会館の空調整備・舞台吊 物の改修工事を行います。 予算額 1 8 億4, 300 1 1 億 17 0 1億5, 8 30 5 億3, 84 0 1億2, 500 3 7 億6, 64 0 前年度比 新屋駅へのアクセス向上を図るため、 「町道 天神北金井1号線」 (全長368m・幅5. 0m)の新 設道路を整備します。平成28年度供用開始予 定です。 B D 橋梁の補修を開始しました。 今年度は白倉・ 「上尾野瀬橋」 (写真上) を補修します。 (写真下は 27年度に補修した天引・ 「下之宿橋」 ) 【業務の予定量】 給水戸数 5, 192戸 年間総給水量 164万トン 一日平均給水量 4, 493トン 【主な建設事業など】 特環関連水道管布設替工事。 町道改良関連水道管布設工事。 導水管布設替工事設計業務委託。 ※前年比の差異は建設改良費の減少による ものです。 E 9 広報かんら 2 8. 4. 1 82 6万円 防災基盤整備事業 耐震性貯水槽設置、 秋畑地区消防団詰所 (新規) 建設工事 2, 3 51万円 文化会館運営事業 (新規) 空調・舞台吊物改修工事 のほか、 薪能など自主事業を実施 観光キャンペーン事業 創業支援事業 蚕糸業継承対策事業など 13, 258万円 6, 9 84万円 空き家等対策事業 まちづくり定住応援金交付事業 地域おこし協力隊 1, 6 89万円 3、子育て支援の地域戦略 F C 防災基盤整備事業 消防団再編の先行策として、現第二分団1 部・2部を統合するため、新詰所を秋畑地内に 建設します。 姉妹都市イタリア・チェルタルド市、 友好交流 都市中国・ハルビン市との中学生相互派遣事業 を実施します。 今年度はチェルタルド市青年使 節団の受入と中学生の派遣を実施します。 5, 0 69万円 2、住みたい、住み続けたい地域戦略 F 中学生海外派遣事業 国際感覚を身につけた人材を育成するため、 4, 6 00万円 甘楽町まち・ひと・しごと創生総合戦略 事 業 名 予算額 1、元気とにぎわいを生む地域戦略 橋梁長寿命化を図るため、平成26年度より (単位・万円) 前年度比 200 4 30 △1 6, 0 07 △1 8, 5 46 橋梁長寿命化修繕計画により橋梁修繕 の設計・工事を実施 防犯灯電気料・修繕料 C 9, 7 48万円 橋梁維持補修事業 防犯対策事業 3月から5月の間、観光キャンペーンとして 各種イベントの開催やポスター・フリーペー パーの作成などによるPRを行い、町の知名 度・認知度を上げる取り組みを実施します。 予算額 2億5, 990 2 億4, 38 0 4, 29 0 1 億7, 2 0 0 天神北金井1号線、西天神三ツ俣2号 線など整備工事を実施 福島5号線道路改良工事を実施 E 観光キャンペーン事業 1, 0 09万円 道路新設改良事業 福島・白倉地区都市再生整備事業 B 橋梁維持補修事業 50 0 2, 070 1, 040 △1, 3 90 △1 50 2, 0 70 水道会計 水 道 事 業 83 2万円 荒廃林整備事業 特別会計を運営するために、一般会計か ら繰出している金額は、合計で6億2, 18 5万 円となっています。 区 分 収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出 予算額 リサイクル・分別収集奨励金、 住宅用 太陽光発電設備設置補助、スズメバチ (新規) 駆除費補助金 (単位・万円) 国民健康保険事業 介護保険事業 農業集落排水事業 公共下水道事業 後期高齢者医療 合 計 平成28年度に予定されている主な事業 年度に予定されている主な事業 事 業 名 環境対策事業 特別会計 会 計 名 A 道路新設改良事業 ↓ 第 2 分 団 1 部 の 詰 所 子ども医療費無料化事業 電子黒板導入 中学生海外派遣事業など 6, 5 06万円 4、 安全安心と個性あふれる地域戦略 G 防犯灯LED照明導入事業 福島北防災広場整備事業など 19, 575万円 ↑ 第 2 分 団 2 部 の 詰 所 広報かんら 28. 4. 1 8
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