105
Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione
UNI
COGNOME
NOME
SERRACCHIANI
DEBORA
CODICE FISCALE
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Dati personali
I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere
penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio
quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente
qualora intenda avvalersi dei benefici previsti..
Dati sensibili
L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20
maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 2, comma 250 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura “sensibile”.
L’inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch’esso carattere facoltativo e comporta
ugualmente il conferimento di dati sensibili.
Finalità
del trattamento
I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19
del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600
del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i
dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti
esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativa completa sul trattamento dei dati personali.
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche,
agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione
dei redditi all’Agenzia delle Entrate.
Modalità del
trattamento
I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati
potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.
Titolare del
trattamento
Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione.
Responsabili
del trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati.
La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti
dell'interessato
L’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso
I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti
ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la
detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille e del cinque per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’ otto per
mille dell’IRPEF e del cinque per mille dell’IRPEF.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti,
che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno
utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
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Periodo d'imposta 2013
SRRDBR70S50H501I
Codice fiscale (*)
TIPO DI
DICHIARAZIONE
Redditi
X
Quadro
RW
Iva
Quadro
AC
Quadro
VO
X
Studi di
settore
Parametri
giorno
RM
coniugato/a
1
2
vedovo/a
X
Accettazione
eredità giacente
3
separato/a
divorziato/a
4
Liquidazione
volontaria
Data di nascita
Provincia (sigla)
ROMA
1
5
Immobili
sequestrati esenti
deceduto/a
6
tutelato/a
7
Stato
giorno
RESIDENZA
ANAGRAFICA
Comune
Da compilare
solo se variata
dal 1/1/2013
alla data
di presentazione
della
dichiarazione
Tipologia (via, piazza, ecc.)
mese
10
Sesso
(barrare la relativa casella)
anno
11
1970
M
F
X
02549060305
8
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare
mese
anno
Periodo d'imposta
giorno
mese
anno
al
Provincia (sigla) C.a.p.
Codice comune
Indirizzo
Numero civico
Data della variazione
Frazione
giorno
TELEFONO
E INDIRIZZO
Telefono
DI POSTA
prefisso
ELETTRONICA
Eventi
eccezionali
Partita IVA (eventuale)
minore
dal
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Dichiarazione
Dichiarazione integrativa
integrativa (art. 2, co. 8-ter,DPR 322/98)
X
Comune (o Stato estero) di nascita
DATI DEL
CONTRIBUENTE
celibe/nubile
Correttiva
Dichiarazione
nei termini integrativa a favore
Indicatori
mese
Domicilio
fiscale
diverso dalla
residenza
anno
Cellulare
Dichiarazione
presentata per
la prima volta
1
2
Indirizzo di posta elettronica
numero
DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2013
Comune
DOMICILIO
FISCALE
AL 31/12/2013
Comune
Provincia (sigla)
Codice comune
DOMICILIO
FISCALE
AL 01/01/2014
Comune
Provincia (sigla)
Codice comune
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DELL’OTTO
PER MILLE
DELL’IRPEF
per scegliere,
FIRMARE in
UNO SOLO
dei riquadri
Provincia (sigla)
UDINE
UD
Stato
Chiesa cattolica
Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Chiesa EvangelicaValdese
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Unione Comunità Ebraiche Italiane
Chiesa Apostolica in Italia
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
Unione Buddhista Italiana
IN CASO DI SCELTA NON
ESPRESSA DA PARTE DEL
CONTRIBUENTE, LA
RIPARTIZIONE DELLA
QUOTA D’IMPOSTA NON
ATTRIBUITA SI STABILISCE
IN PROPORZIONE
ALLE SCELTE ESPRESSE.
LA QUOTA NON ATTRIBUITA
SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE
DI DIO IN ITALIA E
ALLA CHIESA APOSTOLICA
IN ITALIA È DEVOLUTA
ALLA GESTIONE STATALE.
Codice comune
L483
Assemblee di Dio in Italia
Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato
per l’Europa Meridionale
Unione Induista Italiana
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta
per scegliere,
FIRMARE in
UNO SOLO
dei riquadri.
Per alcune delle
finalità è possibile
indicare anche il
codice fiscale
di un soggetto
beneficiario
RESIDENTE
ALL'ESTERO
DA COMPILARE
SE RESIDENTE
ALL’ESTERO
NEL 2013
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
Finanziamento della ricerca scientifica
e dell’università
FIRMA
FIRMA
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca sanitaria
Finanziamento delle attività di tutela, promozione
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
FIRMA
FIRMA
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
Sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una rilevante attività di interesse sociale
FIRMA
FIRMA
Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
Codice fiscale estero
Stato estero di residenza
Stato federato, provincia, contea
Località di residenza
Codice dello
Stato estero
NAZIONALITA'
1
Estera
2
Italiana
Indirizzo
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
SCELTA PER LA
DESTINAZIONE
DEL CINQUE
PER MILLE
DELL’IRPEF
SRRDBR70S50H501I
Codice fiscale (*)
RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRI
01
Mod. N. (*)
Codice fiscale (obbligatorio)
Cognome
EREDE,
CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITA',
ecc.
(vedere istruzioni)
Data carica
Codice carica
giorno
giorno
mese
mese
Nome
anno
anno
Sesso
(barrare la relativa casella)
M
Data di nascita
giorno
Comune (o Stato estero) di nascita
mese
F
Provincia (sigla)
anno
Comune (o Stato estero)
Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
Telefono
C.a.p.
RESIDENZA ANAGRAFICA
(O SE DIVERSO)
DOMICILIO FISCALE
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Rappresentante
residente all’estero
prefisso
Data di inizio procedura
mese
anno
giorno
giorno
mese
CANONE RAI
IMPRESE
FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
Il contribuente
dichiara di aver
compilato e
allegato i
seguenti
quadri
(barrare le
caselle che
interessano)
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato
all'intermediario
Codice fiscale società o ente dichiarante
Data di fine procedura
Procedura non
ancora terminata
numero
anno
#FD#
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)
Familiari
a carico
RA
RB
X
RC
X
TR
RU
RP
X
FC
RN
X
RV
X
CR
RX
X
CS
RH
X
RL
RM
RR
RT
RE
X
RF
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE
IL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE
Situazioni particolari
giorno
mese
13
Data dell'impegno
06
CE
LM
Serracchiani Debora
N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
2
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
RQ
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
#FI#
MRLGLN58M24L483R
Codice fiscale dell'intemediario
RS
Invio comunicazione telematica anomalie
dati studi di settore all’intermediario
Invio avviso telematico all’intermediario
Codice
RD
X
N.moduli IVA
1
RG
X
Ricezione comunicazione telematica
anomalie dati studi di settore
Ricezione avviso telematico
anno
2014
MOREALE GALLIANO
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista
CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIA
Riservato
al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
Codice fiscale del C.A.F.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA
Codice fiscale del professionista
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
FAMILIARI
A CARICO
BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D=FIGLIO CON DISABILITÀ
1
Esclusi i terreni
all'estero da
includere nel
Quadro RL
Coniuge
3
F
2
A
D
4
F
A
D
5
F
A
6
F
A
D
D
7
Primo
figlio
3
RA1
N. mesi
a carico
CHPRCR69A03H501C
8
Titolo
,00
2
NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO
A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Reddito agrario
non rivalutato
3
,00
4
5
11
RA2
,00
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
,00
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
11
1
,00
11
1
,00
11
1
RA5
,00
11
1
RA6
,00
11
1
RA7
RA11 Somma col. 11, 12 e 13
,00
11
TOTALI
11
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
12
6
,00
,00
12
6
,00
,00
12
6
,00
,00
12
6
,00
,00
12
6
,00
,00
Casi
particolari
,00
7
Continuazione
(**)
8
Reddito agrario
imponibile
,00
4
8
NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO
A CARICO DEL CONTRIBUENTE
Canone di affitto in
regime vincolistico
6
12
6
,00
,00
12
12
Detrazione
100%
affidamento
figli
7
9
Possesso
giorni
%
Reddito dominicale
imponibile
1
Percentuale
detrazione
spettante
6
PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE
PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
1
Minore di
tre anni
5
D
Reddito dominicale
non rivalutato
Da quest’anno
i redditi
RA3
dominicale
(col. 1)
e agrario (col. 3)
vanno indicati RA4
senza operare
la rivalutazione
(**) Barrare
la casella
se si tratta
dello stesso
terreno o
della stessa
unità
immobiliare
del rigo
precedente.
4
1 XC
2 F1
QUADRO RA
REDDITI
DEI TERRENI
Codice fiscale
(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)
Relazione di parentela
IMU
non dovuta
9
Coltivatore
diretto o IAP
10
Reddito dominicale
non imponibile
13
,00
,00
7
7
7
7
7
,00
,00
10
9
10
9
10
9
10
9
10
,00
8
,00
8
,00
8
,00
13
,00
,00
9
13
,00
,00
8
13
,00
,00
10
13
,00
,00
,00
9
13
,00
,00
8
7
8
13
13
,00
,00
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
REDDITI
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
QUADRO RB
2
REDDITI
IMPONIBILI 13
Rendita catastale
1
Da quest’anno
la rendita
catastale
(col. 1) va indicata
senza operare la
rivalutazione
REDDITI
IMPONIBILI 13
2
Tassazione ordinaria
Rendita catastale
1
2
Rendita catastale
TOTALI
3
14
1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
,00
Imposta
cedolare secca 15%
2
,00
8
,00
Acconto cedolare
RB12
secca 2014
Primo acconto
N. di rigo
Sezione II
,00
2
1
,00
Secondo o unico acconto
10
370 ,00
Acconti versati
6
,00
,00
4
Imposta a debito
2
Imposta a credito
12
,00
,00
,00
Contratti non
superiori a 30 gg
Codice ufficio
5
6
7
Anno di
presentazione dich. ICI/IMU
8
/
/
Tipologia reddito
1
2
Indeterminato/Determinato
Redditi (punto 1 CUD 2014)
3
,00
,00
,00
Premi già assoggettati a tassazione
ordinaria
1
Premi già assoggettati ad imposta
sostitutiva
2
,00
Opzione o rettifica
Tass. Ord
Imp. Sost.
6
7
3
,00
Premi assoggettati ad imposta sostitutiva
da assoggettare a tassazione ordinaria
8
Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
9
,00
Lavoro dipendente
1
Ritenute IRPEF
(punto 5 del CUD 2014
e RC4 colonna 11)
1
30700,00
Ritenute
addizionale regionale
(punto 6 del CUD 2014)
2
1219 ,00
4
,00
Premi assoggettati a tassazione ordinaria
da assoggettare ad imposta sostitutiva
,00
,00
(di cui L.S.U.
2
11
,00
)
TOTALE
3
,00
,00
2
62504 ,00
36562 ,00
99066 ,00
TOTALE
Ritenute acconto
addizionale comunale 2013
(punto 10 del CUD 2014)
3
10
,00
Eccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
Imposta sostitutiva a debito
Pensione
2
5
,00
,00
1
RC7 Assegno del coniuge
Redditi (punto 2 CUD 2014)
Altri redditi
RC8
assimilati
a quelli di lavoro
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
dipendente
Sezione III
Importi art. 51, comma 6 Tuir
Non imponibili
Non imponibili assog. imp. sotitutiva
Imposta Sostitutiva
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1
Riportare in RN1 col. 5
1
Sezione II
Sezione IV
Ritenute per lavori
socialmente
utili e altri dati
Sezione V
- Altri dati
,00
18
,00
11
,00
Estremi di registrazione del contratto
Serie
Numero e sottonumero
Data
3
Quota esente frontalieri
Ritenute IRPEF e
addizionali regionale RC10
e comunale
all’IRPEF
12
Abitazione principale
non soggetta a IMU
Eccedenza
compensata Mod. F24
,00
11
18
,00
17
Casi part.
IMU
/
INCREMENTO
PRODUTTIVITÀ
RC4 (compilare solo
nei casi previsti
nelle istruzioni)
RC6
17
5
credito compensato F24
,00
RB22
RC5
,00
4
rimborsata dal sostituto
9
,00
Mod. N.
1
QUADRO RC RC1
REDDITI DI
RC2
LAVORO
DIPENDENTE RC3
E ASSIMILATI
Casi particolari
REDDITI NON 16
IMPONIBILI
,00
Immobili non locati
,00
,00
Cedolare
secca
10
Abitazione principale
soggetta a IMU
16
12
Abitazione principale
non soggetta a IMU
IMU dovuta
per il 2013
9
Eccedenza
dichiarazione precedente
RB23
Redditi di
lavoro
dipendente e
assimilati
8
11
18
,00
Codice
Comune
Casi part.
IMU
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014
trattenuta dal sostituto
7
Sezione I
REDDITI
NON
IMPONIBILI
Totale imposta
cedolare secca
3
,00
Acconti sospesi
RB21
15
,00
RB11
Dati relativi
ai contratti
di locazione
,00
Continuazione(*)
7
Cedolare
secca
,00
17
12
,00
IMU dovuta
per il 2013
Immobili non locati
,00
11
Abitazione principale
non soggetta a IMU
10
Abitazione principale
soggetta a IMU
,00
Cedolare secca 15%
Codice
Comune
Casi part.
IMU
18
,00
9
16
Casi
particolari
6
15
,00
REDDITI
NON
IMPONIBILI
8
,00
,00
Immobili non locati
Continuazione(*)
12
Cedolare
secca
10
17
11
18
IMU dovuta
per il 2013
9
Casi part.
IMU
Abitazione principale
non soggetta a IMU
,00
Codice
Comune
,00
7
,00
17
Abitazione principale
soggetta a IMU
Canone
di locazione
5
Cedolare secca 21%
,00
Codice
canone
4
14
,00
Imposta
cedolare secca 21%
Imposta
cedolare secca
Possesso
giorni
percentuale
Tassazione ordinaria
13
,00
8
16
,00
Cedolare secca 15%
7
Casi
particolari
6
15
,00
REDDITI
NON
IMPONIBILI
Canone
di locazione
5
Cedolare secca 21%
14
2
Codice
canone
4
Utilizzo
,00
REDDITI
RB10 IMPONIBILI
3
,00
1
REDDITI
IMPONIBILI 13
Possesso
giorni
percentuale
Tassazione ordinaria
RB6
,00
Continuazione(*)
,00
Cedolare
secca
Immobili non locati
,00
12
18
IMU dovuta
per il 2013
10
Abitazione principale
soggetta a IMU
Casi part.
IMU
11
Abitazione principale
non soggetta a IMU
,00
Codice
Comune
9
16
,00
Cedolare secca 15%
8
Casi
particolari
6
15
,00
REDDITI
NON
IMPONIBILI
Canone
di locazione
5
Cedolare secca 21%
Utilizzo
,00
Codice
canone
4
14
,00
Rendita catastale
percentuale
3
Tassazione ordinaria
1
REDDITI
IMPONIBILI 13
giorni
2
,00
,00
Immobili non locati
Continuazione(*)
370 ,00
Cedolare
secca
10
17
12
18
IMU dovuta
per il 2013
9
Casi part.
IMU
11
Abitazione principale
non soggetta a IMU
,00
Codice
Comune
,00
7
,00
17
Abitazione principale
soggetta a IMU
,00
Cedolare secca 15%
8
16
Cedolare
secca
Immobili non locati
Continuazione(*)
7
IMU dovuta
per il 2013
10
L483
,00
Casi
particolari
6
15
,00
REDDITI
NON
IMPONIBILI
Codice
Comune
9
Abitazione principale
soggetta a IMU
Canone
di locazione
5
Cedolare secca 21%
Utilizzo
,00
RB5
4
14
,00
RB4
REDDITI
IMPONIBILI 13
3
Codice
canone
8
16
,00
,00
Continuazione(*)
7
Casi
particolari
6
Cedolare secca 15%
Possesso
giorni
percentuale
REDDITI
NON
IMPONIBILI
Canone
di locazione
15
,00
Utilizzo
,00
Codice
canone
5
Cedolare secca 21%
14
,00
,00
,00
4
Casi
particolari
6
Cedolare secca 15%
Possesso
giorni
percentuale
3
Canone
di locazione
5
15
,00
2
Codice
canone
100
Cedolare secca 21%
14
Tassazione ordinaria
RB3
4
365
Utilizzo
,00
RB2
3
01
,00
Rendita catastale
Possesso
percentuale
giorni
Tassazione ordinaria
1
Esclusi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RL
Utilizzo
352 ,00
REDDITI
IMPONIBILI 13
Sezione I
Redditi
dei fabbricati
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
Rendita catastale
non rivalutata
1
,00
Ritenute saldo
addizionale comunale 2013
(punto 11 del CUD 2014)
4
198 ,00
Ritenute acconto
addizionale comunale 2014
(punto 13 del CUD 2014)
5
59 ,00
RC11 Ritenute per lavori socialmente utili
,00
RC12 Addizionale regionale all’IRPEF
,00
RC14 Contributo solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)
,00
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
REDDITI DEI
FABBRICATI RB1
E ALTRI DATI
0 1
Mod. N.
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
REDDITI
QUADRO RE
Reddito di lavoro autonomo derivante
dall’esercizio di arti e professioni
Rientro
lavoratrici
/lavoratori
691010
02
RE2
Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica
RE3
Altri proventi lordi
RE4
Plusvalenze patrimoniali
RE5
Compensi non annotati
nelle scritture contabili
RE6
Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)
RE7
Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46
RE8
Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili
RE9
Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio
RE10
Spese relative agli immobili
RE11
Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato
RE12
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica
RE13
Interessi passivi
RE14
Consumi
studi di settore: cause di esclusione
4
parametri: cause di esclusione
esclusione compilazione INE
5
Compensi convenzionali ONG
1
,00
(Spese addebitate ai committenti
Parametri e studi di settore
1
,00
3
Maggiorazione
2
,00
1
(Spese alberghiere, alimenti e bevande
,00
40833 ,00
949 ,00
824 ,00
,00
599 ,00
17077 ,00
13790 ,00
2 ,00
653 ,00
3
,00
Altre spese
2
,00 )
Ammontare
deducibile
,00
3
Spese di rappresentanza
RE16
40729 ,00
,00
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
RE15
2
104 ,00
1
,00
Altre spese
2
,00 )
Ammontare
deducibile
RE17
(Spese alberghiere, alimenti e bevande
RE18
Minusvalenze patrimoniali
RE19
Altre spese documentate
1
(di cui
RE20
RE21
Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)
1
,00
Altre spese
Differenza (RE6 – RE20)
2
,00
3
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale
,00 )
Ammontare
deducibile
,00
1361 ,00
Irap 10%
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
2
Codice attività
Irap personale dipendente
,00
2
(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici
RE22
Reddito soggetto ad imposta sostitutiva
RE23
Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche
RE24
Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti
RE25
Reddito (o perdita)
da riportare nel quadro RN)
RE26
Ritenute d’acconto
(da riportare nel quadro RN)
art. 13 L. 388/2000
1
IMU fabbricati
,00
1
3
,00 )
,00 )
Imposta sostitutiva
4
2
2
4500 ,00
39755 ,00
1078 ,00
,00
1078 ,00
,00
1078 ,00
7646 ,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
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Determinazione
del reddito
1
RE1
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
REDDITI
QUADRO RH
Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate
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Dati della
società,
associazione,
impresa familiare, azienda
coniugale o
GEIE
Codice fiscale società o associazione partecipata
1
2
02748560303
RH1
Quota ritenute d’acconto
8
4
50
Quota crediti d’imposta
9
%
9
3
4
5
2
3
5
2
3
13
4
12
,00
Quota di partecipazione
1
Quota reddito (o perdita)
3
Quota redd. società non operative
8
Quota ritenute d’acconto
4
Quota crediti d’imposta
5
,00
11
,00
Quota eccedenza
,00
Quota credito imposte estere ante opzione
10
9
,00
,00
,00
3
4
5
%
8
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Dati comuni
alla sez. I ed
alla sez. II
Sezione IV
10
9
,00
14
13
Determinazione
del reddito
,00
14
,00
1
Sezione III
Quota oneri detraibili
12
Quota acconti
14
13
RH6
,00
Perdite illimitate
%
RH5
7
13
,00
Codice fiscale società partecipata
6
,00
11
10
,00
,00
5
%
9
7
,00
RH4
,00
6
12
,00
1
,00
,00
11
10
,00
8
13
4
RH3
9
7
,00
%
,00
6
12
,00
1
,00
,00
11
10
,00
8
13
,00
RH2
,00
7
Quota reddito non imponibile
12
%
8
Detrazioni
X
Quota oneri detraibili
11
2
6
,00
,00
1
Reddito
dei terreni
5
Rientro dall’estero
10
,00
,00
Perdite
illimitate
Quota reddito (o perdita)
3
2
Quota redd. società non operative
Sezione II
Dati della
società
partecipata in
regime di
trasparenza
Quota di
partecipazione
Tipo
,00
11
,00
12
,00
,00
,00
14
,00
,00
RH7
RH8
Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa
RH9
Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)
(Reddito minimo
1
,00
)
1
,00
)
2
,00
Perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria
(Perdite non compensate da contabilità ordinaria
,00
2
,00
RH10 Perdite d’impresa in contabilità ordinaria
RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10
,00
RH12 Perdite d'impresa di esercizi precedenti
,00
,00
RH13 Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata
,00
2
Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti
RH14 attività d’impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)
(Perdite non compensate da contabilità semplificata
1
,00
,00
)
RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti
,00
RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti
,00
RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)
RH18 Totale reddito di patecipazione in società semplici
,00
Imponibile
1
Non imponibile
,00
2
RH19 Totale ritenute d'acconto
,00
Riepilogo
RH20 Totale crediti d'imposta
,00
Crediti d'imposta
sui fondi comuni di investimento
1
2
,00
,00
RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione
,00
RH22 Totale oneri detraibili
,00
RH23 Totale eccedenza
RH24 Totale acconti
,00
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Sezione I
0 1
Mod. N.
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
REDDITI
QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEF
Determinazione
dell’imposta
Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali
RN1
REDDITO
COMPLESSIVO
RN2
Deduzione per abitazione principale
RN3
RN4
Oneri deducibili
RN5
IMPOSTA LORDA
RN6
Detrazioni per
familiari a carico
100514 ,00
1
Credito per fondi comuni
di cui ai quadri RF, RG e RH
Perdite compensabili
Reddito minimo da partecipacon credito per fondi comuni zione in società non operative
2
3
,00
,00
100514 ,00
,00
95561 ,00
34261 ,00
REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
Detrazione
per coniuge a carico
1
,00
Detrazione
per figli a carico
Detrazione per redditi
di lavoro dipendente
,00
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO
RN12
Detrazione canoni
di locazione
(Sez. V del quadro RP)
,00
2
,00
2
(36% di RP48 col.2)
3
,00
(50% di RP48 col.3)
Detrazione spese
Sez. III-A quadro RP
RN15
Detrazione spese Sez. III-C quadro RP
RN16
Detrazione oneri Sez. IV quadro RP
RN17
Detrazione oneri Sez. VI quadro RP
RN21
Detrazione
investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP)
RN22
TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA
RN23
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
RN24
Crediti d’imposta
che generano residui
RN25
RN26
TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
RN27
Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
RN28
RN29
Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
RN30
Crediti d’imposta per redditi
prodotti all’estero
2
3
,00
(65% di RP48 col.4)
4
,00
,00
,00
(50% di RP57 col. 5)
(55% di RP65)
793 ,00
1
(65% di RP66)
2
,00
,00
RP80 (19% col.5 + 25% col.6)
1
Residuo detrazione
,00
2
Detrazione utilizzata
3
,00
,00
3103 ,00
,00
Riacquisto prima casa
1
,00
Reintegro anticipazioni
fondi pensioni
Incremento occupazione
2
,00
3
Mediazioni
4
,00
IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
,00
,00
1
di cui sospesa
,00
,00
(di cui ulteriore detrazione per figli
(di cui derivanti da imposte figurative
1
1
,00 )
Altri crediti d’imposta
,00
di cui ritenute sospese
di cui altre ritenute subite
RN32
RITENUTE TOTALI
RN33
RN34
DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)
RN35
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
1
,00
2
1
,00 )
2
3
RN37
ACCONTI
RN38
Restituzione bonus
RN39
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
RN40
Irpef da trattenere o
da rimborsare risultante
dal Mod. 730/2014
RN41
IMPOSTA A DEBITO
RN42
IMPOSTA A CREDITO
di cui recupero
imposta sostitutiva
2
,00
,00
,00
1
4
,00
RP26, cod.5
1
5
9
1
1
2
2
11998 ,00
5657 ,00
6
,00
,00
,00
Detrazione canoni locazione
2
,00
Credito compensato
con Mod F24
,00
di cui credito riversato
da atti di recupero
5
2
Bonus famiglia
,00
Trattenuto dal sostituto
,00
di cui fuoriusciti
dal regime di vantaggio
di cui acconti ceduti
3
Ulteriore detrazione per figli
Residui detrazioni,
RN23
crediti d’imposta
e deduzioni
RN43 RN24, col.4
38346 ,00
-7188 ,00
,00
RN36
Bonus incapienti
4
,00
di cui credito IMU 1
730/2013
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
di cui acconti sospesi
,00
,00
di cui ritenute art. 5 non utilizzate
,00
2
,00
2
Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
1
31158 ,00
2
,00
Crediti residui per detrazioni incapienti
Fondi comuni
Detrazione utilizzata
1942 ,00
2
RN14
Crediti d’imposta
,00
(24% di RP15 col.5)
368 ,00
,00
4
,00
(19% di RP15 col.4)
1
,00
,00
,00
(41% di RP48 col.1)
3
Credito residuo da riportare
al rigo RN29 col. 2
1
1
Detrazione
per altri familiari a carico
4
Detrazione per redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
,00
Totale detrazione
Detrazione oneri
Sez. I quadro RP
3
Detrazione per redditi
di pensione
RN8
1
Ulteriore detrazione
per figli a carico
2
Detrazioni
lavoro
RN31
5
370 ,00
4583 ,00
RN7
RN13
4
,00
Rimborsato dal sostituto
3
,00
di cui rateizzata
,00
1
,00
2
,00
13529 ,00
,00
,00
RN24, col.1
RN28
2
,00
6
,00
RN24, col.2
RN21, col.2
3
7
,00
RN24, col.3
,00
RP32, col.2
4
8
,00
,00
,00
1
2
Altri dati
RN50
Abitazione principale soggetta a IMU
Acconto 2013
RN55
CASI PARTICOLARI – Acconto Irpef ricalcolato – Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d’impresa
Acconto 2014
RN61
Acconto dovuto
RN62
Casi particolari - ricalcolo
,00
Fondiari non imponibili
Primo acconto
Reddito complessivo
1
,00
di cui immobili all’estero
,00
Secondo o unico acconto
3
,00
,00
1
Imposta netta
,00
2
,00
Differenza
2
3
,00
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
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QUADRO RN
IRPEF
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
REDDITI
QUADRO RP
Sezione I
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Spese per le
quali spetta la
detrazione
d’imposta del
19% e del 24 %
Da quest’anno
le spese
mediche
vanno indicate
interamente
senza sottrarre
la franchigia
di euro 129,11
Sezione II
Spese e oneri
per i quali
spetta
la deduzione
dal reddito
complessivo
RP1
1
Spese sanitarie per familiari non a carico
RP3
RP4
Spese sanitarie per persone con disabilità
RP5
Spese sanitarie comprensive
di franchigia euro 129,11
,00
RP2
Spese veicoli per persone con disabilità
Spese per l’acquisto di cani guida
2
1
2
1
2
Spese sanitarie rateizzate in precedenza
RP7
Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale
TOTALE SPESE SU CUI
LA DETRAZIONE
RP9
Altre spese
Codice spesa
,00
RP10 Altre spese
Codice spesa
RP11 Altre spese
RP12 Altre spese
,00
,00
2
Codice spesa
771,00 RP14 Altre spese
Codice spesa
3
2
2
Lavoratori di prima
1
Fondi in squilibrio
1
RP29 finanziario
RP30 Familiari a carico
,00
servizi domestici e familiari
RP31
2
,00
,00
Totale spese
con detrazione 24%
5
8090 ,00
mediche e di assistenza
RP25 Spese
per disabili
3
Non esclusi dal sostituto
3
,00
,00
Codice fiscale
Importo
1
3
,00
4583 ,00
Codice
4
,00
Quota TFR
Situazioni particolari
Interventi
particolari
,00
2
,00
2
,00
RP32
2
RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice
,00
RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)
Codice fiscale
,00
2
,00
1
,00
2
,00
QUOTA INVESTIMENTO IN START UP
,00
1
Non esclusi dal sostituto
2
,00
Esclusi dal sostituto
,00
1
RP41
1
,00
Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
,00
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
2
2
Esclusi dal sostituto
RP28 occupazione
1
1
2
1
1
RP27 Deducibilità ordinaria
2006/2012/
antisismico
nel 2013
2
1
1935 ,00
4583 ,00
,00
Codice fiscale del coniuge
Anno
2
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1
RP23 Contributi per addetti ai
Spese per interventi
di recupero del
patrimonio edilizio
(detrazione
d’imposta
del 36%, del 41%,
del 50% o del 65%)
4
1409 ,00
CSSN-RC veicoli
1
380 ,00
387 ,00
2065 ,00
6025 ,00
2
Totale spese con
detrazione al 19 %
(col. 2 + col. 3)
Altre spese con
detrazione 19%
526 ,00
1
Codice spesa
2
12
29
41
42
1
Codice spesa
RP13 Altre spese
,00
1
Codice spesa
,00
Assegno al coniuge
RP22
Altre spese
Con casella 1 barrata
indicare importo rata,
o somma RP1
col. 2, RP2 e RP3
1
Contributi
previdenziali
ed assistenziali
Per l’elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni
655,00 RP8
Rateizzazioni
spese righi RP1,
RP2 e RP3
RP15 DETERMINARE
RP21
2
1
RP6
Sezione III A
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Spese patologie esenti
sostenute da familiari
Spese sanitarie
5
Numero rate
Rideterminazione rate
Anno
6
7
3
5
8
10
8
N. d’ordine
immobile
Importo rata
8
9
,00
RP42
,00
RP43
RP44
,00
RP45
,00
RP46
,00
,00
RP47
,00
Righi col. 2
con codice 1
RP48
Sezione III B
Dati catastali
identificativi
degli immobili e altri
dati per fruire della
detrazione del 36%
o del 50%
o del 65%
RP51
RP52
Detrazione
41%
TOTALE RATE
N. d’ordine
immobile
Condominio
Righi col. 2
con codice 2 o non compilata
Detrazione 2
36%
Sez. urb./comune
catast.
1
,00
Codice comune
T/U
,00
Condominio
1
2
Codice comune
4
3
,00
7
N. d’ordine
immobile
1
Altri dati
Sezione III C
Spese arredo immobili
ristrutturati
(detraz. 50%)
Spese per inteventi
finalizzati al
RP61
risparmio energetico
(detrazione
RP62
d’imposta
del 55% o 65%)
3
7
1
Importo rata
,00
Tipo
intervento
1
2
Casi
Periodo 2008
particolari rideterm. rate
4
DOMANDA ACCATASTAMENTO
6
5
6
4
9
Totale rate
,00
N. rata
7
10
5
,00
Spesa totale
8
2
Provincia Uff. Agenzia
Territorio/Entrate
8
Importo rata
,00
Rateazione
Numero
7
3
,00
3
2012
/
Subalterno
8
Data
Spesa arredo immobile
2
Periodo
2013
Anno
1
5
8
/
Cod. Ufficio
Ag. Entrate
Numero e sottonumero
4
,00
Subalterno
Importo rata
14424 ,00
1442 ,00
9
,00
,00
RP63
,00
,00
RP64
,00
RP65
TOTALE RATE – DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)
RP66
TOTALE RATE – DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)
RP71
Inquilini di alloggi adibiti
ad abitazione principale
RP80
Investimenti
start up
Sezione V
Sezione VI
Altre detrazioni
2
Serie
4
Particella
6
Data
Spesa arredo immobile
RP57
Sezione IV
Detrazioni per
inquilini con contratto di locazione
Condominio
Detrazione
65%
/
Foglio
5
Righi col. 2
con codice 4
Particella
6
Sez. urb./comune
catast.
T/U
3
Detrazione
50%
Foglio
5
N. d’ordine
immobile
Righi con anno 2013
o col. 2 con codice 3
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)
RP53
10
RP81
Tipologia
N. di giorni
1
Percentuale
2
Codice fiscale
3
Tipologia
investimento
1
Mantenimento dei cani
guida (Bararre la casella)
2
RP82
Spese acquisto mobili,
elettrodomestici, TV,
computer (ANNO 2009)
,00
RP72
Lavoratori dipendenti che trasferiscono
la residenza per motivi di lavoro
Ammontare investimento
3
,00
1442 ,00
Codice
,00
,00
4
RP83
N. di giorni
1
Totale investimenti 19%
5
Altre
detrazioni
,00
Percentuale
2
Totale investimenti 25%
6
,00
Codice
1
2
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
QUADRO RP
ONERI
E SPESE
0 1
Mod. N.
Oneri e spese
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari
1
RS1 Quadro di riferimento
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Plusvalenze e
sopravvenienze
attive
0 1
Mod. N.
RH
RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4
1
RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2
1
e 88, comma 2
,00
2
,00
2
,00
,00
RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir
,00
RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4
,00
Imputazione
del reddito
dell'impresa
familiare
Codice fiscale
1
RS6
Quota di partecipazione
Quota di reddito
Quota delle ritenute d’acconto
3
2
di cui non utilizzate
4
%
ACE
5
,00
6
,00
,00
,00
1
RS7
2
3
4
%
Eccedenza 2008
Perdite pregresse
non compensate
nell’anno ex
contribuenti
RS8
minimi e
fuoriusciti
dal regime
di vantaggio
5
,00
Eccedenza 2009
1
6
,00
,00
Eccedenza 2010
2
3
,00
,00
Eccedenza 2011
Eccedenza 2012
4
,00
5
,00
,00
,00
Lavoro
autonomo
Perdite riportabili
senza limiti di tempo
6
,00
Eccedenza 2008
Eccedenza 2009
1
Eccedenza 2010
2
3
,00
RS9
Eccedenza 2011
Eccedenza 2012
4
,00
5
,00
,00
,00
Impresa
Perdite riportabili
senza limiti di tempo
6
,00
RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Perdite d’impresa
non compensate
nell’anno
Eccedenza 2008
,00
Eccedenza 2009
1
Eccedenza 2010
2
RS12
Eccedenza 2011
3
3146,00
Eccedenza 2012
4
,00
Eccedenza 2013
5
,00
6
,00
,00
,00
2
RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
Prospetto del
reddito imponibile imputato
per trasparenza
ex art. 116 del
Tuir e dei dati
per la relativa
rideterminazione
(di cui relative al presente anno
1
,00 )
,00
RS14 Codice fiscale della società trasparente
RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente
Svalutazioni rilevanti
1
RS16
,00
2
Valori contabili
RS17 Beni ammortizzabili
RS18
RS19
1
,00
Minore importo
Disallineamenti attuali
,00
3
Valori fiscali
,00
2
Importo rilevante
,00
Rettifica
,00
3
,00
4
,00
Variazioni in diminuzione
società partecipata
Deduzioni non ammesse
4
5
,00
,00
Altri elementi dell'attivo
,00
,00
,00
,00
,00
Fondi di accantonamento
,00
,00
,00
,00
,00
RS20 Reddito (o perdita) rideterminato
Utili distribuiti
da imprese
estere
partecipate
e crediti
d’imposta
per le imposte
pagate
all’estero
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL’IMPRESA ESTERA PARTECIPATA
Soggetto
non residente
Codice fiscale
Denominazione dell’impresa estera partecipata
Trasparenza
1
,00
2
3
4
Utili distribuiti
5
,00
RS21
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Crediti d’imposta
Saldo iniziale
6
1
Imposta dovuta
,00
7
2
Sui redditi
,00
8
Saldo finale
Sugli utili distribuiti
,00
9
3
,00
4
10
5
RS22
6
,00
7
,00
8
,00
9
,00
10
,00
,00
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Perdite di lavoro
autonomo (art. 36
c. 27, DL 223/2006)
non compensate
nell’anno
SRRDBR70S50H501I
Codice fiscale (*)
Codice fiscale
RS23
RS24
Codice
Data
2
3
4
1
2
3
4
,00
,00
Numero
Ammortamento
dei terreni
RS25 Fabbricati strumentali industriali
Importo
1
Numero
2
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Consorzi di
imprese
,00
,00
Spese non deducibili
RS28
,00
Perdite 2008
Perdite 2009
1
Perdite 2010
2
Perdite 2011
3
,00
RS29 Impresa
4
,00
,00
,00
Perdite riportabili
senza limiti di tempo
5
,00
Perdite riportabili
senza limiti di tempo
RS30 Lavoro autonomo
,00
Maggiori corrispettivi
2
Imposta
3
,00
Possesso
documentazione
RS32
,00
Componenti positivi
1
2
Componenti negativi
3
,00
,00
Codice fiscale
RS33
Estremi
identificativi
rapporti
finanziari
Ritenute
1
2
Codice fiscale
Codice di identificazione fiscale estero
1
2
,00
RS35
Denominazione operatore finanziario
Tipo di rapporto
3
4
Deduzione
per capitale
investito
proprio (ACE)
Patrimonio netto 2013
1
,00
Riduzioni
2
Codice fiscale
5
RS37
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
4
,00
Adeguamento
agli studi di
RS31
settore ai fini IVA
Prezzi
di trasferimento
Importo
3
,00
RS26 Altri fabbricati strumentali
Spese di
rappresentanza
per le imprese di
nuova costituzione
D.M. del 9/11/08
art. 1 c. 3
Perdite istanza
rimborso da IRAP
Importo
1
Differenza
,00
3
Rendimento attribuito
6
,00
,00
7
10
Rendimento nozionale
società partecipate
12
3%
4
Eccedenza riportata
,00
,00
8
13
,00
,00
Totale Rendimento nozionale
società partecipate/imprenditore
11
Rendimento imprenditore
utilizzato
,00
,00
Rendimenti totali
Reddito d’impresa
di spettanza dell’imprenditore
Rendimento ceduto
9
Rendimento
,00
,00
Eccedenza riportabile
14
,00
Canone Rai
Ritenute regime
di vantaggio
Casi particolari
Intestazione abbonamento
Numero abbonamento
1
2
Comune
Provincia (sigla)
3
Codice comune
4
5
RS38
Frazione, via e numero civico
C.a.p.
6
Categoria
8
7
Data versamento
9 giorno
mese
anno
1
2
3
4
5
RS39
6
8
RS40
7
9 giorno
mese
anno
Ritenute
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Acconto ceduto
per interruzione
del regime
art. 116 del TUIR
01
Mod. N. (*)
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Prospetto
dei crediti
Dati di
bilancio
SRRDBR70S50H501I
Valore di bilancio
RS48
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti al termine dell’esercizio precedente
RS49
Perdite dell’esercizio
RS50
Differenza
RS51
Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio
RS52
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti
risultanti a fine esercizio
RS53
Valore dei crediti risultanti in bilancio
RS97
Immobilizzazioni immateriali
RS98
Immobilizzazioni materiali
RS99
Immobilizzazioni finanziarie
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Variazione
dei criteri
di valutazione
adottati nei
precedenti
esercizi
Valore fiscale
2
1
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Fondo ammortamento beni materiali
1
,00
2
,00
,00
RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante
,00
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
,00
RS104 Disponibilità liquide
RS105 Ratei e risconti attivi
,00
,00
,00
,00
RS106 Totale attivo
RS107 Patrimonio netto
,00
Saldo iniziale
1
,00
2
,00
RS108 Fondi per rischi e oneri
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
,00
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo
,00
RS112 Debiti verso fornitori
RS113 Altri debiti
,00
RS114 Ratei e risconti passivi
RS115 Totale passivo
,00
,00
RS118
,00
RS119
RS120
,00
(di cui per lavoro dipendente
N. atti di
disposizione
1
1
,00 )
2
,00
5
,00
Minusvalenze
2
N. atti di
disposizione
1
,00
,00
RS116 Ricavi delle vendite
RS117 Altri oneri di produzione e vendita
Minusvalenze
e differenze
negative
01
Mod. N. (*)
,00
N. atti di
disposizione
Minusvalenze / Azioni
2
,00
3
Minusvalenze/Altri titoli
4
Dividendi
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Codice fiscale (*)
SRRDBR70S50H501I
Codice fiscale (*)
RS201
Data inizio periodo d’imposta
giorno
1
mese
Data fine periodo d’imposta
anno
2
giorno
Quadro
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
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RS202
mese
Modulo
1
Codice fiscale
anno
3
Rigo
2
Colonna
3
4
Importo Variato
5
,00
RS203
,00
RS204
,00
RS205
RS206
,00
RS207
,00
RS208
RS209
,00
RS210
,00
,00
,00
RS211
Data inizio periodo d’imposta
giorno
1
mese
Data fine periodo d’imposta
anno
2
giorno
Quadro
RS212
mese
Modulo
1
Codice fiscale
anno
Rigo
2
Errori Contabili
3
4
Colonna
3
4
Importo Variato
5
,00
RS213
,00
RS214
RS215
,00
RS216
,00
RS217
RS218
,00
RS219
,00
RS220
,00
,00
,00
RS221
Data inizio periodo d’imposta
giorno
1
mese
Data fine periodo d’imposta
anno
2
giorno
Quadro
RS222
mese
Modulo
1
2
Codice fiscale
anno
Errori Contabili
3
Rigo
4
Colonna
3
4
Importo Variato
5
,00
RS223
RS224
,00
RS225
,00
RS226
RS227
,00
RS228
,00
RS229
RS230
,00
ZONE FRANCHE
URBANE (ZFU)
Sezione I
Dati ZFU
01
,00
,00
,00
Codice ZFU
1
N. periodo
d'imposta
2
RS280
N. dipendenti
assunti
3
4
,00
Codice fiscale
2
3
4
,00
8
,00
5
,00
9
2
3
4
,00
RS282
8
1
,00
9
RS281
1
5
,00
5
,00
9
2
3
6
4
,00
RS283
8
,00
5
,00
9
,00
,00
10
6
10
6
10
6
10
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Reddito esente/Quadro RF
Reddito esente/Quadro RG
Reddito esente/Quadro RH
Totale reddito esente fruito
1
2
3
4
,00
,00
,00
,00
RS284
Perdite/Quadro RF
6
Perdite/Quadro RH,
contabilità ordinaria
Perdite/Quadro RG
,00
7
,00
8
,00
Perdita ricevuta/contabilità
semplificata
7
Agevolazione utilizzata
per versamento acconti
Ammontare agevolazione
8
1
Perdita ricevuta/contabilità
ordinaria
Reddito esente fruito
Reddito ZFU
9
Perdite/Quadro RH,
contabilità semplificata
,00
,00
Differenza (col. 10 - col. 9)
11
,00
7
,00
11
,00
7
,00
11
,00
7
,00
11
,00
Totale agevolazione
5
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Errori contabili
Mod. N. (*)
Codice fiscale (*)
Sezione II
Quadro RN
Rideterminato
SRRDBR70S50H501I
Mod. N. (*)
01
RS301 Reddito complessivo
,00
RS303 Oneri deducibili
,00
RS304 Reddito Imponibile
,00
RS305 Imposta lorda
,00
RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro
,00
RS322 Totale detrazioni d'imposta
,00
RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta
,00
RS326 Imposta netta
,00
RS333 Differenza
,00
RS334 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi
,00
RS343
RN23
1
,00 RN24, col.1
2
RN24, col.4
5
,00 RN28
6
RP26, cod.5
9
,00
,00 RN24, col.2
3
,00 RN24, col.3
4
,00
,00 RN21, col.2
7
,00 RP32, col.2
8
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
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RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
REDDITI
QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
QUADRO CR – Crediti d’imposta
Mod. N.
RV1
REDDITO IMPONIBILE
Sezione I
RV2
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
Addizionale
regionale
all'IRPEF
RV3
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ADDIZIONALE REGIONALE
E COMUNALE ALL’IRPEF
Casi particolari addizionale regionale
1
(di cui altre trattenute
RV4
3
Cod. Regione
RV6
Addizionale regionale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante dal Mod. 730/2014
RV7
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO
RV8
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO
Credito compensato con Mod F24
2
,00
comunale
all'IRPEF
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
1
198,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
(di cui sospesa
di cui credito IMU 730/2013
1
RV15
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
RV16
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO
Agevolazioni
RV17
1
Aliquote
per
scaglioni
Imponibile
2
95561,00
Codice
Stato estero
,00
CR2
1
CR3
,00
7
2
7
2
1
CR4
5
0,2
57 ,00
,00
8
2
,00
8
,00
,00
3
8
,00
3
7
,00
,00
8
,00
4
9
CR6
Sezione II
Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
CR8
Credito d’imposta per canoni non percepiti
Credito d’imposta
per immobili colpiti
dal sisma in Abruzzo
Credito d’imposta
reintegro anticipazioni
fondi pensione
Sezione VI
Credito d’imposta
per mediazioni
CR11 Altri
immobili
2
1
1
N. rata
Somma reintegrata
3
4
Rateazione
4
,00
Residuo precedente dichiarazione
2
,00
4
,00
3
,00
,00
4
,00
,00
6
,00
6
4
,00
di cui compensato nel Mod. F24
,00
3
di cui compensato nel Mod. F24
,00
,00
di cui compensato nel Mod. F24
Credito anno 2013
2
,00
Rata annuale
,00
5
,00
5
Credito anno 2013
Credito
3
2
Residuo precedente dichiarazione
,00
5
1
Codice
,00
4
Totale credito
Residuo precedente dichiarazione
1
,00
11
di cui compensato nel Mod. F24
,00
Residuo precedente dichiarazione
CR13
CR14
,00
3
2
,00
6
Rata annuale
3
2
Reintegro
Totale/Parziale
,00
6
11
di cui compensato nel Mod. F24
,00
Totale credito
Codice fiscale
Sezione VII
Altri crediti
d’imposta
N. rata
1
Impresa/
professione
,00
11
6
,00
Codice fiscale
Anno anticipazione
CR12
,00
1
principale
,00
11
Residuo precedente dichiarazione
CR10 Abitazione
,00
6
Credito da utilizzare
nella presente dichiarazione
,00
2
,00
,00
11
Credito anno 2013
CR9
Sezione V
,00
3
Sezione III
Sezione IV
,00
3
,00
,00
6
Capienza nell’imposta netta
,00
1
,00
10
,00
Residuo precedente dichiarazione
CR7
,00
5
Totale col. 11 sez. I-A
riferite allo stesso anno
2
,00
5
10
,00
9
,00
10
5
,00
4
,00
10
,00
8
Imposta estera entro il limite
della quota d’imposta lorda
5
,00
9
4
,00
10
,00
Acconto da versare
Imposta lorda
Quota di imposta lorda
,00
9
2
,00
5
,00
4
1
7
Reddito complessivo
9
1
Importo trattenuto o versato
(da compilare in caso
di dichiarazione integrativa)
59,00
4
Anno
CR5
6
di cui relativo
allo Stato estero di colonna 1
,00
8
3
,00
,00
Addizionale comunale
2014 trattenuta dal
datore di lavoro
Imposta estera
3
7
3
,00
Acconto dovuto
Credito utilizzato
nelle precedenti dichiarazioni
2
,00
Rimborsato dal sostituto
,00
3
7
,00
21 ,00
Aliquota
4
Imposta netta
1
2
Reddito estero
2
CR1
3
Anno
1
Credito compensato con Mod F24
,00
212 ,00
3
,00
RV14
1
6
2
Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante dal Mod. 730/2014
Sezione I-B
Credito d’imposta
incremento
occupazione
,00 )
Cod. comune
Trattenuto dal sostituto
44 ,00
0,2
191 ,00
14 ,00
5
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
Sezione I-A
Prima casa
e canoni
non percepiti
,00
3
F24
,00
2
RV13
QUADRO CR
Determinazione del credito
d’imposta per redditi
prodotti all’estero
2
4
(RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
Sezione II-B
Dati relativi
al credito
d’imposta
per redditi
prodotti
all’estero
730/2013
2
1
Aliquote per scaglioni
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
RV12
,00
1
Agevolazioni
altre trattenute
3
,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
RC e RL
,00
Rimborsato dal sostituto
,00
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
RV11
,00
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
1
3
2
RV5
Trattenuto dal sostituto
1219 ,00
,00 )
di cui credito IMU 730/2013
1
(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)
Sezione II-A RV9
RV10
Addizionale
CREDITI
D'IMPOSTA
2
(di cui sospesa
,00 )
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
95561 ,00
1175 ,00
2
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
Acconto
addizionale
comunale
all’IRPEF
per il 2014
1
,00
,00
Credito residuo
5
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
QUADRO RV
0 1
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
REDDITI
QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi
QUADRO CS – Contributo di solidarietà
COMPENSAZIONI
RIMBORSI
Sezione I
RX1
IRPEF
RX2
RX3
Addizionale regionale IRPEF
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Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla RX4
presente
dichiarazione RX5
Addizionale comunale IRPEF
Cedolare secca (RB)
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
10000 ,00
,00
,00
,00
3529 ,00
44 ,00
21 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
3
4
Contributo di solidarietà (CS)
RX11
RX12
Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)
,00
,00
,00
Acconto su redditi a tassazione separata (RM)
,00
,00
,00
RX13
Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)
,00
,00
,00
RX14
RX15
Addizionale bonus e stock option(RM)
,00
,00
,00
Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)
,00
,00
,00
,00
RX16
Imposta pignoramento presso terzi (RM)
,00
,00
,00
,00
RX17
Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)
,00
,00
,00
RX18
RX19
Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)
,00
,00
,00
,00
IVIE (RW)
,00
,00
,00
,00
RX20
IVAFE (RW)
,00
,00
,00
,00
RX31
RX32
Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)
,00
,00
,00
,00
Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive
,00
,00
,00
RX33
Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)
,00
,00
,00
RX34
RX35
Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)
,00
,00
,00
Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)
,00
,00
,00
RX36
Tassa etica (RQ)
,00
,00
,00
RX37
RX38
Imposta sostitutiva rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (RQ)
,00
,00
,00
Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)
,00
,00
,00
,00
,00
Codice
tributo
Eccedenza o credito
precedente
2
IVA
,00
Importo compensato
nel Mod. F24
3
Importo di cui
si chiede il rimborso
,00
4
,00
Importo residuo
da compensare
5
,00
Contributi previdenziali
,00
,00
,00
,00
RX53
RX54
Imposta sostitutivadi cui al quadro RT
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RX55
RX56
Altre imposte
,00
,00
,00
,00
Altre imposte
,00
,00
,00
,00
RX57
Altre imposte
,00
,00
,00
,00
RX61
RX62
IVA da versare
RX63
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)
Altre imposte
1
,00
78 ,00
IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)
,00
1
RX64
RX65
Importo di cui si richiede il rimborso
di cui da liquidare mediante procedura semplificata
Causale del rimborso
3
Contribuenti Subappaltatori
5
Contribuenti virtuosi
7
Importo erogabile senza garanzia
Contributo trattenuto
dal sostituto
(rigo RC14)
1
,00
2
,00
1
Determinazione contributo
di solidarietà
,00
3
2
Contributo trattenuto
con il mod. 730/2014
4
Reddito
complessivo lordo
(colonna 1 + colonna 2)
,00
,00
Base imponibile
contributo
4
Contributo trattenuto dal sostituto
(rigo RC14)
Contributo dovuto
CS2
4
78 ,00
Reddito complessivo
(rigo RN1 col. 5)
CS1
,00
8
Importo da riportare in detrazione o in compensazione
Base imponibile
contributo di solidarietà
,00
2
Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
QUADRO CS
CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ
,00
,00
Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)
Credito da utilizzare
in compensazione e/o
in detrazione
Credito di cui si chiede
il rimborso
RX6
Crediti ed
eccedenze
RX51
risultanti dalla
precedente RX52
dichiarazione
Determinazione
dell’IVA
da versare
o del credito
d’imposta
2
,00
Sezione II
Sezione III
13529 ,00
44 ,00
21 ,00
1
Eccedenza di
versamento a saldo
,00
3
Contributo a debito
,00
5
,00
Contributo sospeso
,00
Contributo a credito
,00
6
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Importo a credito
risultante dalla
presente dichiarazione
QUADRO RX
105
Dati personali
I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni
casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece
facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità,
adempimenti e servizi offerti.
Finalità del
trattamento
I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici
o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003).
Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29
settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti
d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la
finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.
Modalità del
trattamento
I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da
perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.
Titolari del
trattamento
Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, quest’ultimi
per la sola attività di trasmissione.
Responsabili
del trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati.
La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.
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Diritti
dell'interessato
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L’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o,
eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.
I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Informativa sul
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti
trattamento dei dati
a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato
personali ai sensi
sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.
dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 2003
CODICE FISCALE
TIPO DI
CODICE REGIONE O
DICHIARAZIONE
Dichiarazione
integrativa a favore
Correttiva nei termini
REGIONE O
PROVINCIA AUTONOMA
7
PROVINCIA AUTONOMA
Dichiarazione
integrativa
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
Friuli Venezia Giulia
Dichiarazione integrativa
(art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)
DATI DEL
CONTRIBUENTE
Dichiarazione
UNICO
PARTITA IVA
02549060305
1
Indirizzo di posta elettronica
TELEFONO O CELLULARE
prefisso
Cognome
FAX
prefisso
SERRACCHIANI
giorno
10
Sesso
(barrare la relativa casella)
DEBORA
M
mese
anno
11
1970
ROMA
RM
Comune
Provincia (sigla)
UDINE
UD
Codice comune
L483
C.a.p.
anno
VIA SONDRIO 171
33100
Denominazione o ragione sociale
Sede legale
Comune
Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico
mese
C.a.p.
Comune
mese
Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico
C.a.p.
mese
Termine legale o statutario per
l’approvazione del bilancio o rendiconto
anno
giorno
mese
Periodo d’imposta
anno
giorno
mese
anno
dal
giorno
Natura
giuridica
Stato
mese
Codice stato estero
Codice carica
Cognome
Codice di identificazione fiscale estero
Codice fiscale società dichiarante
Nome
Sesso
(barrare la relativa casella)
M
Comune (o Stato estero) di nascita
Data di nascita
giorno
mese
Codice stato estero
Stato federato, provincia, contea
Località di residenza
Telefono o cellulare
Indirizzo estero
prefisso
giorno
Procedura non
ancora terminata
Data di inizio procedura
mese
anno
giorno
mese
anno
F
Provincia (sigla)
anno
Data carica
Situazione
anno
al
Stato estero di residenza
Codice fiscale (obbligatorio)
DICHIARANTE
DIVERSO DAL
CONTRIBUENTE
Codice comune
anno
Data bilancio/rendiconto
o effetto fusione/scissione
giorno
Codice comune
anno
Domicilio fiscale
(se diverso
dalla sede legale)
Soggetti
non residenti
X
Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico
mese
F
Comune (o Stato estero) di nascita
Residenza anagrafica
o (se diverso)
Domicilio fiscale
giorno
numero
Nome
Data di nascita
Soggetti diversi
dalle persone
fisiche
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
numero
Data di fine procedura
giorno
mese
anno
numero
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
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Persone fisiche
Eventi
eccezionali
Immobili
sequestrati esenti
#FD#
CODICE FISCALE
FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
IQ
IP
IC
IE
IK
X
IR
IS
X
X
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
Invio avviso telematico all'intermediario
Codice
FIRMA DEL DICHIARANTE
Situazioni particolari
Soggetto
Serracchiani Debora
Codice fiscale
FIRMA
Soggetto
Codice fiscale
Attestazione
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FIRMA
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato
all'intermediario
VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista
Soggetto
Codice fiscale
FIRMA
Soggetto
Codice fiscale
FIRMA
Soggetto
Codice fiscale
FIRMA
Codice fiscale dell'intermediario
#FI#
MRLGLN58M24L483R
N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
2
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione
Ricezione avviso telematico
giorno
Data dell'impegno
13
mese
06
anno
2014
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
MOREALE GALLIANO
Codice fiscale
del C.A.F.
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Si rilascia il visto di conformità
ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRO IQ
Mod. N.
PERSONE FISICHE
0 1
Adeguamento agli studi di settore
Maggiori ricavi
1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Sez. II
Imprese art. 5
D.Lgs. n. 446
del 1997
Variazioni in
aumento
Variazioni in
diminuzione
,00
2
,00
3
,00
IQ1
IQ2
Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR
,00
Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR
,00
IQ3
Contributi erogati in base a norma di legge
,00
2
Regime art. 27, D.L. 98/11
IQ4
Totale componenti positivi
IQ5
IQ6
Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
,00
Costi dei servizi
,00
IQ7
Ammortamento dei beni strumentali materiali
,00
IQ8
Ammortamento dei beni strumentali immateriali
,00
IQ9
Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali
1
,00
,00
,00
2
Regime art. 27, D.L. 98/11
IQ10
Totale componenti negativi
IQ11
Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)
IQ13
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
,00
IQ14
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
,00
IQ15
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
,00
IQ16
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
,00
IQ17
IQ18
Altri ricavi e proventi
,00
Totale componenti positivi
,00
IQ19
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
,00
IQ20
Costi per servizi
,00
IQ21
IQ22
Costi per il godimento di beni di terzi
,00
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
,00
IQ23
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
,00
IQ24
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
,00
IQ25
Oneri diversi di gestione
,00
IQ26
Totale componenti negativi
,00
IQ27
Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446
,00
IQ28
Quota degli interessi nei canoni di leasing
,00
IQ29
Perdite su crediti
,00
IQ30
Imposta municipale propria
,00
IQ31
Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
,00
IQ32
Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell’avviamento
1
,00
,00
,00
,00
2
Errori contabili
IQ33
Altre variazioni in aumento
IQ34
Totale variazioni in aumento
,00
IQ35
Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili
,00
IQ36
Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
1
,00
,00
,00
2
Errori contabili
IQ37
Altre variazioni in diminuzione
IQ38
Totale variazioni in diminuzione
,00
IQ39
Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)
,00
1
,00
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
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Sez. I
Imprese
art. 5-bis
D.Lgs. n. 446
del 1997
Recupero deduzioni
extracontabili
Maggiori compensi
Codice fiscale
Sez. IV
Produttori
agricoli
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Sez. V
Esercenti arti e
professioni
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Sez. VI
Valore della
produzione
netta
01
Mod. N.
IQ41
Reddito d’impresa determinato forfetariamente
,00
IQ42
Retribuzioni, compensi e altre somme
,00
IQ43
Interessi passivi
,00
IQ44
Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43)
,00
IQ46
Corrispettivi
,00
IQ47
Acquisti destinati alla produzione
,00
IQ48
Valore della produzione (IQ46 – IQ47)
IQ50
Compensi derivanti dall’attività professionale e artistica
IQ51
Costi inerenti all’attività esercitata
IQ52
Valore della produzione (IQ50 – IQ51)
,00
40833 ,00
22616 ,00
18217 ,00
Estero
1
2
Italia
3
IQ54
Valore della produzione (Sez. I)
IQ55
Valore della produzione (Sez. II)
,00
,00
,00
IQ56
Valore della produzione (Sez. III)
,00
,00
,00
IQ57
Valore della produzione (Sez. IV)
,00
,00
,00
IQ58
Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)
,00
,00
,00
IQ59
Valore della produzione (Sez. V)
,00
IQ60
Totale valore della produzione
18217 ,00
18217 ,00
IQ61
Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446
18217 ,00
18217 ,00
10236 ,00
IQ62
Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti
IQ63
Deduzione per ricercatori
IQ64
Ulteriore deduzione
IQ65
Valore della
produzione netta
,00
,00
,00
,00
,00
,00
9500 ,00
3
(aliquota del settore agricolo
1
,00
altre aliquote
2
,00 )
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Sez. III
Imprese in
regime
forfetario
SRRDBR70S50H501I
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRO IR
IR1
Codice
regione
Valore della produzione
1
2
7
,00
Detrazioni regionali
4
9
IR2
,00
1
2
,00
1
2
,00
1
2
,00
1
2
,00
1
2
,00
1
2
,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Sez. II
Dati
concernenti
il versamento
dell’imposta
determinata
nei quadri
IQ - IP - IC - IE
IK (sez. II e III)
Deduzioni regionali
,00
4
Quota GEIE
3
Codice
aliquota
Base imponibile
5
,00
Deduzioni regionali
,00
4
Quota GEIE
3
,00
6
%
8
,00
Imposta lorda
Aliquota
7
Codice
aliquota
Base imponibile
5
,00
Deduzioni regionali
,00
4
Quota GEIE
3
,00
6
%
8
,00
Imposta lorda
Aliquota
7
Codice
aliquota
Base imponibile
5
,00
Deduzioni regionali
,00
4
Quota GEIE
3
,00
6
%
8
,00
Imposta lorda
Aliquota
7
Codice
aliquota
Base imponibile
5
,00
Deduzioni regionali
,00
10
%
8
,00
,00
6
Imposta lorda
Aliquota
7
%
8
,00
4
Codice
aliquota
Base imponibile
5
,00
,00
6
Imposta lorda
Aliquota
7
%
8
,00
,00
Valore della produzione
1
2
,00
Detrazioni regionali
,00
Imposta lorda
Aliquota
7
Imposta netta
Codice
regione
4
9
,00
,00
Detrazioni regionali
IR8
3
10
Valore della produzione
,00
,00
6
Imposta netta
Codice
regione
4
9
Codice
aliquota
Base imponibile
5
,00
Detrazioni regionali
IR7
4
Quota GEIE
10
Valore della produzione
,00
,00
Imposta netta
Codice
regione
4
9
8
,00
Detrazioni regionali
IR6
Deduzioni regionali
,00
10
Valore della produzione
,00
%
Imposta netta
Codice
regione
4
9
7
,00
Detrazioni regionali
IR5
3
10
Valore della produzione
,00
6
Imposta netta
Codice
regione
4
9
,00
,00
Detrazioni regionali
IR4
Quota GEIE
10
Valore della produzione
,00
5
,00
Imposta lorda
Aliquota
Imposta netta
Codice
regione
4
9
4
Codice
aliquota
Base imponibile
,00
Detrazioni regionali
IR3
,00
10
Valore della produzione
,00
3
Deduzioni regionali
Imposta netta
Codice
regione
4
9
Quota GEIE
Quota GEIE
3
Deduzioni regionali
,00
4
Codice
aliquota
Base imponibile
5
,00
,00
6
Imposta lorda
Aliquota
7
%
8
,00
Imposta netta
10
,00
IR21
Totale imposta
IR22
Credito d’imposta
IR23
Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione
IR24
Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24
,00
,00
470,00
Acconti sospesi
IR25
Acconti versati
IR26
Importo a debito
IR27
Importo a credito
IR28
Eccedenza di versamento a saldo
IR29
Credito di cui si chiede il rimborso
IR30
Credito da utilizzare in compensazione
IR31
Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale
1
470,00
Credito riversato da atti di recupero
,00
2
,00
3
415,00
,00
415,00
,00
,00
415,00
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
Sez. I
Ripartizione
della base
imponibile
determinata
nei quadri
IQ - IP - IC - IE
IK (sez. II e III)
0 1
Mod. N.
Ripartizione della base imponibile e
dell’imposta e dati concernenti il versamento
SRRDBR70S50H501I
Codice fiscale
Codice
regione
1
2
(di cui compensata)
7
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3
4
Totale acconti dovuti
,00
8
Versato in F24
1
IR33
Eccedenza
precedente dichiarazione
Credito d’imposta
,00
5
Totale acconti
1
IR34
,00
6
(di cui versati in Tesoreria)
,00
IR35
,00
,00
IR37
,00
1
IR38
,00
IR39
,00
1
IR40
7
12
IR41
,00
13
8
13
14
9
14
9
14
9
14
4
,00
,00
,00
,00
3
13
9
4
,00
8
2
,00
3
,00
,00
,00
12
,00
8
14
4
,00
13
2
7
3
8
9
4
,00
,00
,00
12
1
13
2
7
3
,00
,00
,00
12
,00
8
14
4
,00
13
2
7
3
8
9
4
,00
,00
,00
12
1
13
2
7
3
,00
,00
,00
12
,00
8
2
7
1
13
14
4
,00
,00
,00
3
8
2
12
9
,00
10
,00
Importo a debito
3
9
14
4
,00
,00
9
14
,00
11
,00
Eccedenza
di versamento a saldo
Importo a credito
,00
,00
,00
7
1
13
2
7
,00
Versato in Tesoreria
,00
12
IR36
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
,00
Imposta
IR32
12
Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato
Codice
aliquota
Base imponibile
01
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
5
10
15
,00
,00
,00
6
11
,00
,00
,00
,00
,00
6
11
,00
,00
,00
,00
,00
6
11
,00
,00
,00
,00
,00
6
11
,00
,00
,00
,00
,00
6
11
,00
,00
,00
,00
,00
6
11
,00
,00
,00
,00
,00
6
11
,00
,00
,00
,00
,00
,00
6
11
,00
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
retributiva
(attività
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK
Mod. N.
PERIODO D’IMPOSTA 2013
CODICE FISCALE
105 S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRO IS
Mod. N.
Prospetti vari
Sez. I
Deduzioni
- art. 11
D.Lgs. n. 446/97
Deduzione
IS1
1
Contributi assicurativi
Deduzione forfetaria
di cui
1
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
2
1
soggetti al “de minimis”
IS2
IS3
IS4
2
,00
3
1
3963,00
Deduzione
2
Contributi previdenziali ed assistenziali
Personale addetto
alla ricerca e sviluppo
Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto
di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo
di cui
2
Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti
IS6
Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2
IS7
Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni
IS8
Totale deduzioni (IS6 – IS7)
,00
Deduzione
,00
3
,00
Deduzione
2
IS5
,00
10236,00
,00
10236,00
Ammontare complessivo delle retribuzioni
Estero
Estensione complessiva dei terreni in metri quadri
1
2
,00
Italia
Estero
,00
Italia
,00
Ammontare dei depositi di denaro e titoli
Estero
,00
Italia
,00
IS12
Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti
Estero
,00
Italia
,00
IS13
Ammontare dei premi raccolti
Estero
,00
Italia
,00
Sez. III
Recupero
deduzioni
extracontabili
Eccedenze assoggettate
a imposta sostitutiva
Deduzioni residue da quadro EC
1
IS14
,00
2
Differenza
4
Sez. IV
Società di
comodo
6273,00
Deduzione
1
Sez. II
IS9
Ripartizione
IS10
territoriale
del valore
della produzione IS11
Distribuzione riserve
,00
3
Quota imponibile
,00
5
,00
,00
Importo deducibile
,00
6
,00
1
IS15
Reddito minimo
,00
Retribuzioni, compensi ed altre somme
,00
Interessi passivi
,00
IS16
IS17
Esonero
IS18
Deduzioni
,00
3
Valore della produzione
IS19
(aliquota del settore agricolo
1
,00
altre aliquote
2
,00 )
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
0 1
Codice fiscale
Sez. V
Disallineamenti
derivanti da
operazioni
di fusione,
scissione e
conferimento
SRRDBR70S50H501I
01
Mod. N.
Valore fiscale dante causa
IS20
Tipo di beni
1
2
Valore iniziale
Valore
civile
1
,00
IS21
2
5
Decrementi
,00
Valore iniziale
Valore
fiscale
IS22
Incrementi
3
,00
Incrementi
,00
6
4
Decrementi
,00
,00
Valore finale
,00
Valore finale
7
,00
8
,00
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva
,00
Valore fiscale dante causa
Sez. VI
Dati per
l’applicazione
della
Convenzione
con gli
Stati Uniti
Tipo di beni
1
5
IS26
,00
3
,00
Incrementi
,00
6
4
Decrementi
,00
,00
Valore finale
,00
Valore finale
7
,00
8
,00
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva
Tipo di beni
,00
1
2
Valore iniziale
Valore
civile
1
Incrementi
,00
IS27
2
5
Decrementi
,00
Valore iniziale
Valore
fiscale
3
,00
Incrementi
,00
6
4
Decrementi
,00
,00
Valore finale
,00
Valore finale
7
,00
8
,00
IS28
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva
,00
IS29
Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili
,00
IS30
Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili
,00
IS31
Importo accreditabile
,00
IS33
IS34
Valore della produzione
rideterminato
Imposta
rideterminata
1
Acconto
rideterminato
2
Maggiore
acconto dovuto
3
10636,00
415 ,00
4
1 ,00
415 ,00
Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)
Opzione
Revoca
Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)
Opzione
Revoca
Sez. IX
Codici attività
Sezione
IS35
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Decrementi
Valore fiscale dante causa
Sez. VIII
Opzioni
Sez. XII
Deduzione/
detrazione
regionale
2
Valore iniziale
Valore
fiscale
IS25
Incrementi
,00
IS24
IS32
Sez. XI
GEIE
2
Valore iniziale
Valore
civile
Sez. VII
Rideterminazione
dell’acconto
Sez. X
Operazioni
straordinarie
1
Codice attività
5
Sezione
Codice attività
Sezione
Codice attività
Sezione
Codice attività
Codice fiscale cedente
IS36
Codice attività
Credito ricevuto
1
2
Codice fiscale cedente
IS37
Sezione
691010
,00
Credito ricevuto
1
2
,00
Credito ricevuto
IS38
TOTALE
,00
Codice fiscale
IS39
Quota GEIE
1
2
Codice fiscale
IS40
1
2
Codice fiscale
IS41
,00
Quota GEIE
,00
Quota GEIE
1
2
,00
Totale quota GEIE
IS42
Totale
2
Codice regione
IS43
1
Codice deduzione
2
Codice regione
IS44
1
Codice deduzione
Codice regione
IS45
1
4
3
,00
Deduzione/detrazione
regionale
4
,00
Deduzione/detrazione
regionale
Codice detrazione
3
,00
Deduzione/detrazione
regionale
Codice detrazione
Codice deduzione
2
3
Codice detrazione
3
2
Ulteriore deduzione
,00
4
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
IS23
SRRDBR70S50H501I
Codice fiscale
Sez. XIII
Errori contabili
Data inizio periodo d’imposta
1
giorno
mese
anno
Data fine periodo d’imposta
2
giorno
Quadro
anno
Modulo
1
IS57
mese
Rigo
2
3
Codice fiscale
3
Colonna
4
Importo Variato
5
,00
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
IS58
,00
IS59
,00
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
IS60
,00
IS61
,00
IS62
,00
IS63
,00
Data inizio periodo d’imposta
IS64
1
giorno
mese
anno
Data fine periodo d’imposta
2
giorno
mese
anno
Modulo
Quadro
Modulo
1
IS65
Rigo
Rigo
2
3
Codice fiscale
4
Colonna
Importo Variato
Colonna
4
Importo Variato
5
,00
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
IS66
,00
IS67
,00
IS68
,00
IS69
,00
IS70
,00
IS71
,00
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
Data inizio periodo d’imposta
IS72
1
giorno
mese
anno
Data fine periodo d’imposta
2
giorno
mese
anno
Modulo
Quadro
IS73
1
Rigo
Modulo
2
Rigo
3
Codice fiscale
Errori Contabili
3
4
Colonna
Importo Variato
Colonna
4
Importo Variato
5
,00
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
Quadro
Modulo
Rigo
Colonna
Importo Variato
IS74
,00
IS75
,00
IS76
,00
IS77
,00
IS78
IS79
Errori Contabili
3
,00
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
IS56
01
Mod. N.
Codice fiscale
Sez. XIV
Zone franche
urbane
SRRDBR70S50H501I
Codice ZFU
1
Valore della produzione
netta esente fruito
Codice Regione
2
3
IS80
Agevolazione utilizzata
per versamento acconti
7
1
,00
2
3
2
8
3
IS82
7
1
,00
2
8
3
IS83
7
,00
Codice Aliquota
Aliquota
Ammontare agevolazione
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
,00
8
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Totale agevolazione
IS84
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
1
,00
,00
01
Differenza col. 7 - col. 6
8
IS81
7
Mod. N.
105
UNICO PERSONE FISICHE - RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)
mese
10
11
M
DEBORA
Data di nascita
giorno
Sesso
Codice
(barrare la relativa casella)
Nome
SERRACCHIANI
Comune (o Stato estero) di nascita
anno
1970
ROMA
RM
Prov.
UDINE
Familiari
a carico
1 Mesi
1 %Detr.spett.
Min 3 anni
1 Mesi
2 Rel. par. (1) Disabile
fiscale
SRRDBR70S50H501I
Stato
civile
Mese / Anno
variazione
EVENTI
ECCEZIONALI
2
(vedere istruzioni)
Frazione, via e n. civico
UD
Disabile
FX
Prov.(sigla)
Comune residenza (o se diverso) Domicilio fiscale
1 Rel. par.(1)
Periodo d'imposta 2013
C.A.P.
VIA SONDRIO 171
2 Mesi
2 Mesi
2 %Detr.spett.
Min 3 anni
33100
3 Rel. par. (1) Disabile
3 Mesi
3 %Detr.spett.
Min 3 anni
3 Mesi
Con
Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli
RIEPILOGO IRPEF
Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente
TIPO REDDITO
REDDITI
QUADRO
Dominicali
PERDITE
RA
RITENUTE
,00
Agrari
RA
,00
Fabbricati
RB
Lavoro dipendente
RC
Lavoro autonomo
RE
370 ,00
99066 ,00
1078,00
Impresa in contabilità ordinaria
RF
,00
Impresa in contabilità semplificata
RG
,00
,00
Imprese consorziate
RS
Partecipazione
RH
,00
,00
Plusvalenze di natura finanziaria
RT
,00
,00
Altri redditi
RL
,00
,00
Allevamento
RD
,00
,00
Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria)
e pignoramento presso terzi
RM
,00
30700,00
7646,00
,00
,00
,00
,00
TOTALE REDDITI
,00
100514,00
100514,00
DIFFERENZA
REDDITO MINIMO
,00
38346,00
,00
,00
REDDITO COMPLESSIVO
100514,00
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO IL PUNTO RELATIVO AL REDDITO MINIMO
QUELLO RELATIVO AL CREDITO DI IMPOSTA DEI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO
REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO
,00
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI
,00
ANNOTAZIONI
(1) C = CONIUGE / F1 = PRIMO FIGLIO / F = FIGLIO / A = ALTRO FAMILIARE
TOTALE SPESE 19%
TOTALE SPESE 24%
1935,00
8090,00
TOTALE SPESE 36%
,00
TOTALE SPESE 41%
,00
TOTALE SPESE 50%
,00
TOTALE SPESE 55%
1442,00
TOTALE SPESE 65%
,00
TOTALE SPESE ONERI DEDUCIBILI
4583,00
ALTRE DETRAZIONI
DATI PER FRUIRE
DI DETRAZIONI PER
CANONI DI LOCAZIONE
,00
Inquilini di alloggi adibiti
ad abitazione principale
Investimenti
start up
Tipologia
N. di giorni
1
2
Percentuale
Codice fiscale
1
Ammontare investimento
2
ALTRE DETRAZIONI
Mantenimento dei cani
guida (Bararre la casella)
Lavoratori dipendenti che trasferiscono
la residenza per motivi di lavoro
3
Tipologia
investimento
N. di giorni
3
Codice
,00
Spese acquisto mobili,
elettrodomestici, TV,
computer (ANNO 2009)
,00
4
1
2
Totale investimenti 19%
5
,00
Percentuale
Totale investimenti 25%
6
,00
Codice
Altre
detrazioni
1
2
,00
IRPEF
Reddito di riferimento
per agevolazioni fiscali
1
100514 ,00
Credito per fondi comuni
di cui ai quadri RF, RG e RH
Perdite compensabili
Reddito minimo da partecipacon credito per fondi comuni zione in società non operative
2
3
,00
,00
4
Deduzione per abitazione principale
,00
REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
95561 ,00
34261 ,00
IMPOSTA LORDA
Detrazioni
lavoro
Detrazione
per coniuge a carico
1
,00
Detrazione
per figli a carico
2
Detrazione per redditi
di lavoro dipendente
1
,00
Ulteriore detrazione
per figli a carico
,00
3
,00
Detrazione per redditi
di pensione
2
Detrazione
per altri familiari a carico
4
,00
Detrazione per redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e altri redditi
,00
3
4
,00
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO
Detrazione canoni
di locazione
(Sez. V del quadro RP)
Detrazione oneri
Sez. I quadro RP
100514 ,00
370 ,00
4583 ,00
Oneri deducibili
Detrazioni per
familiari a carico
5
,00
Credito residuo da riportare
al rigo RN29 col. 2
Totale detrazione
1
,00
2
368,00
,00
(24% di RP15 col.5)
(19% di RP15 col.4)
1
Detrazione utilizzata
2
1942,00
3
,00
La riproduzione, anche parziale, è vietata
REDDITO
COMPLESSIVO
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Totale spese per le quali spetta la detrazione
(41% di RP48 col.1)
Detrazione spese
Sez. III-A quadro RP
1
(36% di RP48 col.2)
2
,00
(50% di RP48 col.3)
3
,00
(65% di RP48 col.4)
4
,00
Detrazione spese Sez. III-C quadro RP
,00
,00
(50% di RP57 col. 5)
Detrazione oneri Sez. IV quadro RP
(55% di RP65)
1
793,00
(65% di RP66)
1
,00
,00
Detrazione oneri Sez. VI quadro RP
RP80 (19% col.5 + 25% col.6)
Detrazione
investimenti start up
(Sez. VI del quadro RP)
1
Residuo detrazione
,00
Detrazione utilizzata
2
3
,00
,00
3103,00
TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
,00
Riacquisto prima casa
Crediti d’imposta
che generano residui
1
Reintegro anticipazioni
fondi pensioni
Incremento occupazione
2
,00
,00
3
Mediazioni
4
,00
,00
TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
,00
IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
1
di cui sospesa
31158 ,00
,00
Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
,00
Crediti residui per detrazioni incapienti
1
(di cui ulteriore detrazione per figli
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
Crediti d’imposta
2
,00
(di cui derivanti da imposte figurative
1
Fondi comuni
1
,00 )
di cui ritenute sospese
RITENUTE TOTALI
di cui altre ritenute subite
1
,00
2
,00
,00
4
di cui ritenute art. 5 non utilizzate
3
,00
2
,00
2
Altri crediti d’imposta
,00
,00 )
2
38346 ,00
-7188 ,00
,00
DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)
Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
,00
di cui credito IMU
730/2013
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
1
2
,00
11998 ,00
5657 ,00
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
di cui recupero
imposta sostitutiva
di cui acconti sospesi
ACCONTI
1
2
,00
Restituzione bonus
,00
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti
,00
1
,00
6
,00
,00
,00
2
Detrazione canoni locazione
,00
,00
Rimborsato dal sostituto
2
3
,00
IMPOSTA A DEBITO
di cui credito riversato
da atti di recupero
5
2
Credito compensato
con Mod F24
Trattenuto dal sostituto
1
4
Bonus famiglia
,00
Ulteriore detrazione per figli
Irpef da trattenere o
da rimborsare risultante
dal Mod. 730/2014
Determinazione
dell’imposta
,00
1
Bonus incapienti
di cui fuoriusciti
dal regime di vantaggio
di cui acconti ceduti
3
,00
1
di cui rateizzata
2
,00
,00
13529 ,00
IMPOSTA A CREDITO
1
Residui detrazioni, RN23
crediti d’imposta
RN24, col.4
e deduzioni
2
RN24, col.2
,00
6
RN28
,00
9
RP26, cod.5
RN24, col.1
,00
5
RN21, col.2
,00
3
7
,00
RN24, col.3
,00
RP32, col.2
4
,00
8
,00
,00
1
Altri dati
Abitazione principale soggetta a IMU
Acconto 2013
CASI PARTICOLARI – Acconto Irpef ricalcolato – Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d’impresa
Acconto 2014
Acconto dovuto
,00
Fondiari non imponibili
Reddito complessivo
1
1
Imposta netta
,00
,00
di cui immobili all’estero
,00
Secondo o unico acconto
3
,00
,00
Primo acconto
Casi particolari - ricalcolo
2
2
Differenza
,00
2
,00
3
,00
Addizionale
regionale
all'IRPEF
95561 ,00
1175 ,00
REDDITO IMPONIBILE
Casi particolari addizionale regionale
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
1
2
3
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
1
(di cui altre trattenute
(di cui sospesa
,00 )
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
Cod. Regione
1219 ,00
,00 )
di cui credito IMU 730/2013
1
(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
2
3
2
,00
,00
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
Addizionale regionale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante dal Mod. 730/2014
Trattenuto dal sostituto
1
Credito compensato con Mod F24
2
,00
Rimborsato dal sostituto
3
,00
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO
Addizionale
comunale
all'IRPEF
Aliquote per scaglioni
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE
Agevolazioni
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
1
2
2
1
44,00
0,2
191 ,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
1
RC e RL
198 ,00
730/2013
altre trattenute
2
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
(di cui sospesa
14 ,00
5
,00 )
Cod. comune
1
(RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
3
F24
,00
4
di cui credito IMU 730/2013
6
212 ,00
3
2
L483
,00
,00
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
Addizionale comunale Irpef
da trattenere o da rimborsare
risultante dal Mod. 730/2014
Trattenuto dal sostituto
1
Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU
,00
2
Rimborsato dal sostituto
3
,00
,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
,00
21 ,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO
Acconto
addizionale
comunale
all’IRPEF
per il 2014
Agevolazioni
1
2
Imponibile
95561,00
Aliquote
per
scaglioni
3
4
Aliquota
0,2
Addizionale comunale
2014 trattenuta dal
datore di lavoro
Acconto dovuto
5
57,00
6
59,00
Importo trattenuto o versato
(da compilare in caso
di dichiarazione integrativa)
7
,00
Acconto da versare
8
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF
SOMME DA VERSARE A SALDO PER L'ANNO 2013
SOMME DA VERSARE IN ACCONTO PER L'ANNO 2014
GIUGNO/LUGLIO
GIUGNO / LUGLIO
MINIMO
,00
MINIMO
IRPEF
,00
IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE
,00
ADDIZIONALE COMUNALE
,00
CEDOLARE SECCA
,00
ADDIZIONALE
COMUNALE
CEDOLARE SECCA
IRAP
,00
IRAP
INPS
,00
INPS
C.C.I.A.A.
,00
ALTRE IMPOSTE
,00
NOVEMBRE
COMPENSAZIONI RIMBORSI
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione
Importo a credito
risultante dalla
presente dichiarazione
1
Eccedenza di
versamento a saldo
2
,00
,00
3529 ,00
44 ,00
21 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)
,00
,00
,00
Acconto su redditi a tassazione separata (RM)
,00
,00
,00
Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)
,00
,00
,00
Addizionale bonus e stock option(RM)
,00
,00
,00
Addizionale comunale IRPEF
Cedolare secca (RB)
,00
,00
Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)
Contributo di solidarietà (CS)
,00
10000 ,00
4
,00
Addizionale regionale IRPEF
Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)
,00
,00
,00
,00
Imposta pignoramento presso terzi (RM)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)
Saldo
annuale IVA
3
,00
IRPEF
13529 ,00
44 ,00
21 ,00
Credito da utilizzare
in compensazione e/o
in detrazione
Credito di cui si chiede
il rimborso
Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)
,00
,00
,00
,00
IVIE (RW)
,00
,00
,00
,00
IVAFE (RW)
,00
,00
,00
,00
Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)
,00
,00
,00
,00
Versamento annuale dell’IVA
,00
Eccedenza 2008
Eccedenza 2009
3146,00
Eccedenza 2010
,00
Eccedenza 2011
,00
Eccedenza 2012
,00
,00
,00
(di cui relative al presente anno
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
Eccedenza 2013
,00 )
,00
IMPUTAZIONE REDDITO IMPRESA FAMILIARE
Cod.
Inps
Cognome e Nome
Codice Fiscale
QUOTA REDDITO
ORDINARIO
% PART.
QUOTA CREDITI
DI IMPOSTA
1
,00
,00
2
,00
,00
QUOTA RITENUTE
D'ACCONTO
QUOTA RITENUTE D’ACCONTO
NON UTILIZZATE
QUOTA
ONERI DETRAIBILI
Quota deduzione per capitale
investito proprio - ACE (2)
1
,00
,00
,00
,00
2
,00
,00
,00
,00
QUADRO RH - SOCIETA', ASSOCIAZIONE, AZIENDA CONIUGALE O GEIE
Codice Fiscale
1
%
Partecipazione
Tipo
02748560303
02
Perdite
Ill.
Quota reddito o perdita
50
Redd.
Terreni
Detrazioni
2
Ricercatori
X
,00
,00
QUOTA RITENUTE
D'ACCONTO
QUOTA CREDITO
DI IMPOSTA
QUOTA ONERI
DETRAIBILI
1
,00
,00
,00
2
,00
,00
,00
QUADRO RH - SOCIETA' PARTECIPATA IN REGIME DI TRASPARENZA
Codice Fiscale
%
Partecipazione
Quota reddito o perdita
1
,00
2
,00
QUOTA DELLE
RITENUTE D'ACCONTO
QUOTA CREDITI
D'IMPOSTA
QUOTA CREDITO IMPOSTE
ESTERE ANTE OPZIONE
Perdite
Ill.
Vedi istr.
(5)
QUOTA REDDITO
SOCIETA' NON OPERATIVE
,00
,00
QUOTA ONERI
DETRAIBILI
QUOTA ECCEDENZE
QUOTA ACCONTI
1
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2
,00
,00
,00
,00
,00
,00
(2) disposizioni previste dall’articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n.214
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA NON COMPENSATE NELL’ANNO
UNICO
2014
CODICE FISCALE
105
Studi di settore
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
genzia
ntrate
Modello WK04U
69.10.10 - Attività degli studi legali
DOMICILIO FISCALE
ALTRE ATTIVITÀ
Comune
ALTRI DATI
Provincia
UDINE
UD
Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale
Barrare la casella
Pensionato
Barrare la casella
Altre attività professionali e/o di impresa
Barrare la casella
Anno di iscrizione ad albi professionali
Anno di inizio attività
1 9 9 9
2 0 0 8
1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta;
2 = cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo,
entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;
5 = cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi
dalla sua cessazione.
Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni)
QUADRO A
Personale
addetto
all’attività
Numero
Numero
giornate retribuite
A01 Dipendenti a tempo pieno
21
a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine,
A02 Dipendenti
di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro
334
Numero
A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente
A05 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
Percentuale
di lavoro prestato
%
Numero
giornate retribuite
QUADRO B
Unità locale
destinata
all’esercizio
dell’attività
A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)
B00 Numero complessivo delle unità locali
Progressivo unità locale
B01
B02
B03
B04
B05
B06
1
X1
Comune
2
3
4
5
6
7
8
9
UDINE
Provincia
UD
Spese per l’utilizzo di servizi di terzi
,00
Costi sostenuti per strutture polifunzionali
,00
Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività
80 Mq
Uso promiscuo dell’abitazione
Barrare la casella
pagina 1
10
UNICO
2014
CODICE FISCALE
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
Studi di settore
genzia
ntrate
Modello WK04U
QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività
Modalità organizzativa
Attività esercitata a titolo individuale
D01 Studio proprio (compreso l’uso promiscuo dell’abitazione)
D02 Studio in condivisione con altri professionisti
D03 Attività svolta presso altri studi legali
Barrare la casella
X
Barrare la casella
Barrare la casella
Attività esercitata in forma collettiva
D04 Società tra avvocati (ex lege 96/2001)
D05 Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)
Barrare la casella
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D’INTERVENTO
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi
agli organi giurisdizionali di merito in materia:
D06
- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria
(valore causa fino a euro 51.700,00)
Di cui incarichi per i quali
nell'anno sono stati percepiti
solo acconti e/o saldi
(pagamenti parziali)
Totale incarichi
Numero
Percentuale
sui compensi
96
,
84,72
%
Numero
96
Percentuale
sui compensi
%
84,72
,
D07
- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria
(valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)
,
%
,
%
D08
- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria
(valore causa oltre euro 516.500,00)
,
%
,
%
D09
- Amministrativa
,
%
,
%
D10
- Penale
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
15,28
%
,
%
,
%
D15 (valore pratica oltre euro 51.700,00 )
,
%
,
%
D16 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
,
%
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi
agli organi giurisdizionali superiori in materia:
D11
- Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa
D12
- Penale
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale
D13 (valore pratica fino a euro 5.200,00 )
11
11
%
15,28
,
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale
D14 (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 )
Consulenza legale e assistenza stragiudiziale
Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali,
D17 incarichi in organismi di categoria
D18
D19
D20
D21
Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico
Conciliazione
Attività di semplice domiciliazione
Stesura di lettere di diffida
D22 Altre attività
TOT = 100%
(segue)
pagina 2
UNICO
2014
CODICE FISCALE
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
Studi di settore
genzia
ntrate
(segue)
Modello WK04U
QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE
(da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione
“Modalità organizzativa” - “Associazioni tra professionisti” il codice 2: interdisciplinare)
Percentuale
sui compensi
(vedere istruzioni per apposita decodifica)
D23
D24
D25
D26
Codice
%
Codice
%
Codice
%
Codice
%
Ulteriori informazioni
D27 Totale incarichi
107
Numero
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
Percentuale
sui compensi
- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati
%
- di cui iniziati e completati nell'anno
88
19
- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati
84
16
%
%
- di cui iniziati nell'anno precedente e completati nell'anno
%
- di cui iniziati nel secondo anno precedente e completati nell'anno
%
- di cui iniziati nel terzo anno precedente e completati nell'anno
%
- di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e completati nell'anno
%
Percentuale
sui compensi
Tipologia della clientela
D35
D36
D37
D38
D39
D40
D41
Numero
Studi legali
%
Altri esercenti arti e professioni
%
Banche e compagnie di assicurazione
%
Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non
49
45
4
2
Enti pubblici
Privati
Altro
%
%
%
%
TOT = 100%
Numerosità dei committenti
D42 Numero di committenti: (1 = 1; 2 = da 2 a 5; 3 = oltre 5)
D43 Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)
3
%
Elementi specifici
D44 Ore settimanali dedicate all'attività
D45 Settimane di lavoro nell'anno
4
20
D46
Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali,
direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)
D47
Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività
professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)
Numero
Numero
22880 ,00
D48 Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua
,00
600 ,00
ATTIVITÅ PROFESSIONALE SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
E/O DI UNA SOCIETÅ
(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano
anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono soci di una societa' tra avvocati ex lege 96/2001)
D49 Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell’ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario
D50 Settimane di lavoro nell'anno svolte nell’ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario
pagina 3
Numero
Numero
UNICO
2014
CODICE FISCALE
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
Studi di settore
genzia
ntrate
Modello WK04U
QUADRO G
Elementi
contabili
G01 Compensi dichiarati
G02 Adeguamento da studi di settore
40729 ,00
,00
G03 Altri proventi lordi
,00
G04 Plusvalenze patrimoniali
1
Spese per prestazioni di lavoro dipendente
G05
di cui per personale con contratto di
somministrazione di lavoro
2
,00
G06 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
G07 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica
G08 Consumi
,00
G09 Altre spese
G10 Minusvalenze patrimoniali
G11
1
Ammortamenti
di cui per beni mobili strumentali
104 ,00
17077 ,00
2
13790 ,00
653 ,00
4500 ,00
1361 ,00
949 ,00
949 ,00
G12 Altre componenti negative
G13 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche
1
Valore dei beni strumentali mobili
1425 ,00
1078 ,00
10383 ,00
G14 di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di
contratti di locazione finanziaria e non finanziaria
2
3615 ,00
Imposta sul valore aggiunto
G15 Esenzione Iva
G16 Volume d’affari
Barrare la casella
44138 ,00
Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo
G17 e operazioni non soggette a dichiarazione
,00
IVA sulle operazioni imponibili
9269 ,00
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile
G18 nell’anno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1)
2
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell’anno
ed esigibile negli anni successivi
3
G19 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)
Ulteriori elementi
contabili
,00
,00
,00
Altre componenti negative
G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili
G21 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.
,00
824 ,00
Beni strumentali mobili
G22 Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro
,00
Ulteriori dati specifici
Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
G23 o del regime dei “minimi” in uno o più periodi d’imposta precedenti
pagina 4
Barrare la casella
UNICO
2014
CODICE FISCALE
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
Studi di settore
genzia
ntrate
Modello WK04U
QUADRO Z
Dati complementari
Apprendisti
Z01 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti
Z02 Durata complessiva del contratto di apprendistato (vedere istruzioni)
,00
mesi
Z03 Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio del periodo di imposta (vedere istruzioni)
Z04 Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine del periodo di imposta (vedere istruzioni)
QUADRO T
Congiuntura
economica
mesi
mesi
Percentuale sui
compensi
T01
T02
Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta
%
Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi
%
TOT = 100%
Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili
Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)
Attestazione
delle cause di
non congruità
o non coerenza
Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all’assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista
Firma
Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista
o del funzionario dell’associazione di categoria abilitato
Firma
pagina 5
MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
000105
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
QUADRO VA
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
Dati analitici
generali
Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
4
3
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie
,00
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
5
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato
VA2
CODICE ATTIVITÀ
Indicare il codice dell'attività svolta
1
691010
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)
VA3
VA4
Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno
1
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
1
2
Denominazione del fondo
Numero Banca d' Italia
3
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita
VA5
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
Totale imponibile
Acquisti apparecchiature
Servizi di gestione
Totale imposta
1
,00
2
,00
3
,00
4
,00
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
VA10
1
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni
1
VA11
VA12
VA13
VA14
VA15
Sez. 3 Dati relativi agli
estremi
identificativi dei
rapporti finanziari
2
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA
VA1
Sez. 2 Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività
1
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
,00
,00
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno
1
Importo compensato nell'anno 2013
2
,00
,00
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011)
Rettifica della detrazione art. 19-bis2
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
1
Società di comodo
Codice fiscale
1
1
VA20
2
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2012
(imponibile e imposta)
,00
Codice di identificazione fiscale estero
2
Tipo di rapporto
Denominazione operatore finanziario
4
3
1
2
2
VA21
4
3
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014
1
2
VA22
3
1
4
2
VA23
4
3
1
2
VA24
4
3
1
2
VA25
3
1
4
2
VA26
3
4
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Sez. 1 -
0 1
Mod. N.
MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
000105
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001)
PLAFOND UTILIZZATO
ESPORTATORI
E OPERATORI
ASSIMILATI
1
ALL'INTERNO O PER
ACQUISTI INTRACOM.
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
VC1
GEN
ACQUISTI E
VC2
IMPORTAZIONI
FEB
SENZA
VC3
APPLICAZIONE
MAR
DELL'IMPOSTA
VC4
SUL VALORE
APR
AGGIUNTO RELAVC5
TIVI A TUTTE LE
MAG
ATTIVITA' ESERCIVC6
TATE
GIU
VC7
LUG
VC8
AGO
VC9
SET
VC10
OTT
VC11
NOV
VC12
DIC
VC13
TOTALE
QUADRO VD
CESSIONE DEL
CREDITO IVA
DA PARTE DELLE
SOCIETÀ DI
GESTIONE DEL
RISPARMIO
(Art. 8 D.L.
n. 351/2001)
Sez. 1 Società cedente Elenco società
o enti cessionari
2
ANNO IMPOSTA 2013
ALL'IMPORTAZIONE
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014
Società o ente
cessionario Elenco società
cedenti
4
ANNO IMPOSTA 2012
ESPORTAZIONI
5
VOLUME D'AFFARI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
1
3
SOLARE
,00
MENSILE
,00
TOTALE CREDITO CEDUTO
CODICE FISCALE
VD2
2
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2013
VD1
ESPORTAZIONI
,00
PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2013
VC14
6
,00
1
IMPORTO
2
CODICE FISCALE
IMPORTO
1
2
,00
VD12
VD3
,00
VD13
,00
VD4
VD5
,00
VD14
,00 VD15
,00
VD6
,00
VD16
,00
VD7
VD8
,00
VD17
,00 VD18
,00
VD9
,00
VD19
,00
VD10
VD11
,00
VD20
,00 VD21
,00
CODICE FISCALE
Sez. 2 -
3
VOLUME D'AFFARI
VD31
VD32
1
,00
,00
,00
IMPORTO
2
CODICE FISCALE
VD41
,00 VD42
,00
,00
IMPORTO
2
1
,00
,00
VD33
,00
VD43
,00
VD34
,00
VD44
,00
VD35
,00
VD45
,00
VD36
,00
VD46
,00
VD37
,00
VD47
,00
VD38
,00
VD48
,00
VD39
,00
VD49
,00
VD40
,00
VD50
,00
1
VD51
TOTALE CREDITI RICEVUTI
VD52
Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all' anno 2012)
,00
VD53
Totale eccedenze (VD51+VD52)
,00
VD54
Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA
,00
VD55
Importo utilizzato in compensazione nel modello F24
,00
VD56
Eccedenza a credito
,00
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
QUADRO VC
0 1
Mod. N.
MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
000105
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
QUADRO VE
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
Sez. 1 Conferimenti di
prodotti agricoli
e cessioni da
agricoltori
esonerati (in
caso di
superamento
di 1/3)
IMPONIBILE
1
DETERMINAZIONE
DEL VOLUME
VE1
D'AFFARI E
DELLA IMPOSTA VE2
RELATIVA ALLE
OPERAZIONI
VE3
IMPONIBILI
0 1
Mod. N.
%
2
IMPOSTA
,00 2
,00
,00 4
,00
,00 7
,00
,00 7,3
,00
,00 7,5
,00
,00 8,3
,00
VE7
,00 8,5
,00
VE8
VE9
,00 8,8
,00
,00 12,3
,00
,00 4
,00
VE4
VE5
VE6
Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano
superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’imposta
corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni
di cui all’art. 26, e relativa imposta
Sez. 2 Operazioni
imponibili
agricole
e operazioni
imponibili
commerciali o
professionali
VE20
VE21
Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1
distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,
e relativa imposta
,00 10
44138 ,00
VE22
VE23
Sez. 3 - Totale
imponibile
e imposta
,00 22
44138 ,00
VE24
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)
VE25
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
VE26
TOTALE (VE24± VE25)
Sez. 4 - Altre
operazioni
,00
Cessioni intracomunitarie
,00
,00
3
Cessioni verso San Marino
,00
VE31
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
,00
VE32
Altre operazioni non imponibili
,00
VE33
Operazioni esenti (art. 10)
,00
Operazioni con applicazione del reverse charge
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero
VE34
,00
2
Cessioni di oro e argento puro
Cessioni di fabbricati
,00
6
,00
5
Cessioni di telefoni cellulari
VE35
,00
3
Subappalto nel settore edile
4
,00
1
Cessioni di microprocessori
,00
,00
7
,00
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
VE36
,00
1
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
2
,00
VE37
(meno)
Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013
,00
VE38
(meno)
Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni
,00
VE39
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies
VE40
VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)
,00
Sez. 5 -
Volume d’affari
44138 ,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
4
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014
,00
9269 ,00
,00
1
Esportazioni
2
,00
9269 ,00
9269 ,00
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
VE30
21
MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
000105
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
QUADRO VF
SEZ. 1 Ammontare
degli acquisti
effettuati
nel territorio
dello Stato,
degli acquisti
intracomunitari
e delle
importazioni
SEZ. 2 - Totale
acquisti
e importazioni,
totale imposta,
acquisti
intracomunitari,
importazioni
e acquisti da
San Marino
IMPONIBILE
1
%
IMPOSTA
2
VF1
VF2
,00 2
,00
,00 4
,00
VF3
,00 7
,00
VF4
VF5
,00 7,3
,00
,00 7,5
,00
,00 8,3
,00
VF7
,00 8,5
,00
VF8
,00 8,8
Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui
ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d’imposta
o per percentuale di compensazione, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta
VF6
365 ,00
VF9
,00
37 ,00
10
,00 12,3
VF10
19471 ,00
354 ,00
VF11
VF12
VF13
Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond
VF14
Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali
VF15
Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta
VF16
Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011
VF17
Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati
VF18
VF19
Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
VF20
Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi
,00
4089 ,00
78 ,00
21
22
,00
,00
440 ,00
,00
,00
3076 ,00
,00
Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione
1
,00
art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012
2
,00
VF21
VF22
VF23
TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI
VF24
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI
(meno)
,00
Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013
23706 ,00
4204 ,00
-1 ,00
4203 ,00
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
(VF22 colonna 2 +/- VF23)
Imponibile
Imposta
1
Acquisti intracomunitari
2
,00
,00
Imponibile
VF25
Imposta
3
Importazioni
4
,00
,00
con pagamento IVA
senza pagamento IVA
5
Acquisti da San Marino
6
,00
,00
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):
VF26
Beni ammortizzabili
1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014
SEZ. 3 Determinazione
dell’IVA
ammessa
in detrazione
SEZ. 3-A
Operazioni
esenti
VF30
Beni destinati alla rivendita ovvero
alla produzione di beni e servizi
Beni strumentali non ammortizzabili
2
,00
3
,00
Altri acquisti e importazioni
,00
23706 ,00
4
METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
• agenzie di viaggio
1
• associazioni operanti in agricoltura
5
• beni usati
2
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori
6
• operazioni esenti
3
• attività agricole connesse
7
• agriturismo
4
• imprese agricole
8
Imponibile
1
VF31
Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
VF32
Se per l’anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella
1
VF33
Se per l’anno 2013 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36 bis barrare la casella
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
1
Operazioni esenti relative all’oro
da investimento effettuate dai soggetti
di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)
VF34
1
,00
Operazioni non soggette
5
VF35
,00
Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria
dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili
2
,00
6
,00
2
Operazioni esenti di cui all’art. 10,
n. 27-quinquies
3
7
IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13
,00
Beni ammortizzabili e passaggi
interni esenti
,00
4
Percentuale di detrazione
(arrotondata all’unità
più prossima)
Operazioni esenti
art. 19, co. 3, lett. a-bis)
Operazioni non soggette di cui all’art 74, co. 1
,00
Imposta
,00
8
%
,00
IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori
VF36 e trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis
,00
VF37
,00
IVA ammessa in detrazione
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OPERAZIONI
PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE
0 1
Mod. N.
CODICE FISCALE
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
Mod. N.
0 1
000105
SEZ. 3-B
Imprese agricole
(art.34)
1
VF38
VF39
,00
VF40
,00 4
,00
VF41
,00 7
,00
VF42
,00 7,3
,00
,00 7,5
,00
,00 8,3
,00
VF45
,00 8,5
,00
VF46
VF47
,00 8,8
,00
,00 12,3
,00
- Totale operazioni imponibili diverse
Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del
quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle
variazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVA
detraibile forfettariamente
VF48
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
VF49
TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48
VF50
IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38
VF51
Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34,
primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72
VF52
TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
VF53
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella
1
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella
2
SEZ. 4
IVA ammessa
in detrazione
VF54
Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazione
del regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella
VF55
Riservato alle imprese agricole
Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto
dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse
VF56
TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–)
VF57
IVA ammessa in detrazione
1
Imponibile
1
Imposta
,00
2
,00
,00
4203 ,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
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IMPOSTA
,00
VF44
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014
2
,00 2
VF43
SEZ. 3-C
Casi particolari
IMPONIBILE
,00
Riservato alle imprese agricole miste
MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
000105
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
Mod. N.
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
IMPONIBILE
QUADRO VJ
Sez. 1 - Liquidazioni
periodiche riepilogative per tutte le attività
esercitate ovvero
crediti e debiti trasferiti
dalle società controllanti e controllate
2
VJ1
,00
,00
VJ2
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)
,00
,00
VJ3
Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2
,00
,00
VJ4
Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)
,00
,00
VJ5
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari
(art. 74-ter, comma 8)
,00
,00
VJ6
Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
,00
,00
VJ7
Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)
,00
,00
VJ8
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)
,00
,00
VJ9
Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,
argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
,00
,00
VJ10
Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)
,00
,00
VJ11
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVA
in dogana (art. 70, comma 5)
,00
,00
VJ12
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA
(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)
,00
,00
VJ13
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a)
,00
,00
VJ14
Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)
,00
,00
VJ15
Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)
,00
,00
VJ16
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)
,00
,00
VJ17
TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)
CREDITI
QUADRO VH
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE
IMPOSTA
1
Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano
e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro
industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
1
,00
DEBITI
CREDITI
Ravvedimento
2
3
DEBITI
Ravvedimento
VH1
,00
VH7
,00
VH2
,00
,00
VH8
,00
,00
VH3
,00
2432,00
VH9
,00
49 ,00
VH4
,00
,00
VH10
,00
,00
VH5
,00
,00
VH11
,00
,00
VH6
,00
2714,00
VH12
,00
,00
,00
,00
Metodo
VH13
Sez. 2 Versamenti
immatricolazioneVH24
auto UE
VH28
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014
Sez. 1 Dati generali
Sez. 2 Determinazione
dell'eccedenza
d'imposta
Sez. 3 Cessazione
del controllo
in corso d'anno
Dati relativi
al periodo
di controllo
SOTTOSCRIZIONE
DELL'ENTE O
SOCIETÀ
CONTROLLANTE
Subfornitori art. 74, comma 5
,00
VH21
,00
VH22
,00
VH23
,00
,00
VH25
,00
VH26
,00
VH27
,00
,00
VH29
,00
VH31
,00
VH30
DATI DELLA CONTROLLANTE
,00
QUADRO VK
SOCIETÀ
CONTROLLANTI
E CONTROLLATE
VH14
,00
Acconto dovuto
VH20
PARTITA IVA
1
ULTIMO MESE
DI CONTROLLO
DENOMINAZIONE
2
3
VK1
VK2
Codice
VK20
Totale dei crediti trasferiti
,00
VK21
VK22
Totale dei debiti trasferiti
,00
Eccedenza di debito (VK21 - VK20)
VK25
,00 VK26
VK23
Eccedenza di credito (VK20 - VK21)
,00
VK30
IVA a debito
,00
VK31
IVA detraibile
,00
VK32
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
,00
VK33
VK34
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
,00
Versamenti a seguito di ravvedimento
,00
VK35
Versamenti integrativi d’imposta
,00
VK36
Acconto riaccreditato dalla controllante
,00
Firma
VK24
VK27
Eccedenza di credito compensata
,00
Eccedenza chiesta a
rimborso dalla controllante
,00
Crediti di imposta utilizzati
,00
Interessi trimestrali trasferiti
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
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DETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA
RELATIVA
A PARTICOLARI
TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI
0 1
MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
000105
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE
Sez. 1 Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
Determinazione
dell'IVA dovuta
o a credito
per il periodo
d'imposta
DEBITI
VL1
IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)
VL2
VL3
IVA detraibile (da rigo VF57)
CREDITI
9269 ,00
4203 ,00
5066 ,00
IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)
ovvero
VL4
Sez. 2 - Credito VL8
anno precedente
,00
IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)
Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*)
di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio (*)
1
769 ,00
2
,00
769 ,00
VL9
Credito compensato nel modello F24
VL10
Eccedenza di credito non trasferibile (*)
,00
DEBITI
Sez. 3 Determinazione
dell’IVA a debito
o a credito relativa a tutte le
attività esercitate
0 1
Mod. N.
CREDITI
VL20
Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
,00
VL21
VL22
Ammontare dei crediti trasferiti (*)
,00
VL23
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
VL24
Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi
VL25
Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante
,00
VL26
Eccedenza credito anno precedente
,00
VL27
Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio
,00
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24
51 ,00
,00
,00
1
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto
VL28
VL29
2
di cui ricevuti da società di gestione del risparmio
,00
,00
1
Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
5195 ,00
di cui versamenti auto UE
effettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell’anno
2
di cui sospesi
per eventi eccezionali
3
,00
VL30
Ammontare dei debiti trasferiti (*)
VL31
Versamenti integrativi d'imposta
VL32
IVA A DEBITO
,00
,00
,00
,00
[(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]
QUADRI
COMPILATI
78 ,00
IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]
VL34
Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
VL35
Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale
VL36
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale
,00
VL37
Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001
,00
VL38
TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)
,00
VL39
TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)
VL40
Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito
VA
X
VC
VD
VE
VF
X
X
,00
,00
78 ,00
VJ
VH
X
,00
VK
VL
VT
X
X
VX
VO
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014
ovvero
VL33
MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
000105
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO
QUADRO VT
1
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
SEPARATA
INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE VT1
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGETTI IVA
2
Totale operazioni imponibili
Ripartizione delle operazioni
imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di
soggetti titolari di partita IVA
44138 ,00
Totale imposta
4381 ,00
Imposta
39757 ,00
Imposta
3
Operazioni imponibili verso
consumatori finali
4
5
Operazioni imponibili verso
soggetti IVA
9269 ,00
920 ,00
6
Operazioni imponibili verso
consumatori finali
1
8349 ,00
Imposta
,00
2
,00
VT2
Abruzzo
VT3
Basilicata
,00
,00
VT4
Bolzano
,00
,00
VT5
Calabria
,00
,00
VT6
Campania
,00
,00
VT7
Emilia Romagna
,00
,00
VT8
Friuli Venezia Giulia
4381 ,00
920 ,00
VT9
Lazio
,00
,00
VT10
Liguria
,00
,00
VT11
Lombardia
,00
,00
VT12
Marche
,00
,00
VT13
Molise
,00
,00
VT14
Piemonte
,00
,00
VT15
Puglia
,00
,00
VT16
Sardegna
,00
,00
VT17
Sicilia
,00
,00
VT18
Toscana
,00
,00
VT19
Trento
,00
,00
VT20
Umbria
,00
,00
VT21
Valle d' Aosta
,00
,00
VT22
Veneto
,00
,00
VX1
IVA da versare o da trasferire (*)
,00
VX2
IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)
,00
VX3
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
,00
VX4
Importo di cui si richiede il rimborso
DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA
Per chi presenta
la dichiarazione
con più moduli
compilare solo
nel modulo n. 01
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014
1
,00
2
di cui da liquidare mediante procedura semplificata
,00
Causale del rimborso
3
Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
4
Contribuenti Subappaltatori
5
Attestazione delle società e degli enti operativi
6
Contribuenti virtuosi
7
8
VX5
VX6
Importo erogabile senza garanzia
,00
Importo da riportare in detrazione o in compensazione
Importo ceduto a seguito di
opzione per il consolidato fiscale
Codice fiscale consolidante
,00
2
1
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
QUADRO VX
MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013
CODICE FISCALE
000105
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
QUADRO VO
OPZIONI
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE
Sez. 1 Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
Opzioni,
rinunce e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto
VO1
Art. 19 bis 2
VO2
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)
- comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI
Opzione
1
Opzione
1
– Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati
Rinuncia
– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA
Opzione
– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA
VO4
Art. 36
VO5
Art. 36 bis
VO6
Art. 74
- comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero
delle copie vendute
VO7
Art. 74
- comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA
VO8
ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)
VO9
CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)
VO3
- comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
- DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI
1
VO10
VO12
CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A
CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA
E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)
1
Revoca
2
3
Revoca
4
Opzione
5
Revoca
6
Opzione
1
Revoca
2
Opzione
1
Revoca
2
Opzione
1
Revoca
2
Opzione
1
Revoca
2
Opzione
1
Revoca
2
Opzioni
comma 3
comma 6
1
2
3
CY
DE
2
DK
3
EE
EL
4
LV
ES
5
LT
FR
6
MT
7
PL
IE
LU
8
CZ
9
SK
NL
10
SI
HU
PT
11
SM
12
BG
RO
comma 6
4
5
AT
13
FI
SE
14
15
14
15
HR
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)
Opzione
- n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA ALLE
CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO
VO14 Art. 74 quater
singole operazioni
Cedente Opzioni
1
1
tutte le operazioni
2
- comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA
PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI
VO15
REGIME IVA PER CASSA
(art. 32-bis D.L. n. 83/2012)
VO20
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI
(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)
VO21
REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)
VO22
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE
(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)
VO23
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE
(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)
VO24
DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA’ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI
(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)
VO25
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
(art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)
Sez. 2 -
GB
comma 2
Revoche
Revoche
VO13 Art. 10
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014
2
comma 2
Opzioni
BE
VO11
Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditi
Revoca
AGRICOLTURA
Revoca
Revoca
2
singole operazioni
Intermediario
3
Opzione
4
Revoca
2
Opzione
1
Opzione
1
Opzione
1
Revoca
2
Opzione
1
Revoca
2
Opzione
1
Revoca
2
Revoca
1
Revoca
1
Revoca
2
Opzione
1
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
QUADRO VO
0 1
Mod. N.
CODICE FISCALE
000105
Sez. 3 Opzioni e
revoche agli
effetti sia
dell'IVA che
delle imposte
sui redditi
S R R D B R 7 0 S 5 0 H 5 0 1 I
VO30
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991
Determinazione forfetaria dell’IVA e dei redditi
VO31
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA
Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)
VO32
AGRITURISMO - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)
Mod. N.
0 1
Opzione
1
Revoca
2
Opzione
1
Revoca
2
Opzione
1
Revoca
2
Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Opzione
1
Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)
Opzione
2
Opzione
1
Revoca
1
Revoca
2
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
VO33
VO34
REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari
(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)
VO35
Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)
Sez. 4 Opzione e
revoca agli effetti
dell’imposta sugli
intrattenimenti
VO40
APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)
Opzione
1
Revoca
2
VO50
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI
CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI
(art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)
Opzione
1
Revoca
2
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014
Opzione
e revoca agli
effetti
dell’IRAP
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Sez. 5 -
PROSPETTO
Codice :
DATI
AGGIUNTIVI
105
DATI DEL CONTRIBUENTE
Codice Fiscale
Partita Iva
Telefono \ Fax
Indirizzo Email
PERSONE FISICHE
Cognome e Nome
Comune Nascita
Data di nascita
SRRDBR70S50H501I
02549060305
SERRACCHIANI
ROMA
10/11/1970
Impresa artigiana iscritta
Amm.ne straordinaria o conc. prev
DEBORA
Provincia RM
Sesso
F
RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE
Comune
UDINE
Codice
L483
Provincia UD
C.A.P
33100
CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Stato Estero di Resid.
N.Ident. IVA Stato Estero
ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE
Tipo Modello
Contabilità unificat
Tipo Denuncia
Trimestrale
Societa' di gruppo
Data Trasformazione
Categorie Particolari
Versamenti IVA a debito F24 Marzo
Modello Unico 2014
Agricoltura
Agricoltura Semplificata
Agenzia di Viaggio
Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater
SI
EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
Codice fiscale sottoscrittore
Codice fiscale dichiarante
Codice Carica
Cognome e Nome
Data di Nascita
Comune di Nascita
Cod.Stato Est \ Federato
Localita di Residenza
Indirizzo Estero
Telefono
Data di Nomina
Data inizio procedura
Data fine procedura
Sesso
Provincia
Art. 74 Bis
Procedura non terminata
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITA'
Mittente
Prot. Ricevuta Telematico
Impegno alla present. telematica
CAAF
Data dell'impegno
Flag conferma
Data e Numero Invio
Invio avviso telematico all'intermediario
Ricez. avviso Telem.
Firma intermediario
Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Numero Moduli
Firma
Firma
Firma
Firma
Firma
1
RICALCOLO CREDITO ANNUALE
Modalita' di trasferimento credito
Automatico
Societa non op. dichiarazione precedente
IVA a credito da ripartire VX2\VY2
78,00
Eccedenza di versamento da ripartire VX3\VY3
Credito risultante dalla dichiarazione VX5\VY5
78,00
Importo di cui si richiede il rimborso
Ultimo mese (2014) di compensaz. vert.
3 N
Mese consegna Telematico come UNICO2014
09
Periodo assegnazione credito in F24
Gennaio meta' mese
Visto di conformita'
Societa' non operative VA15
Credito da trasferire in F24
Credito da utilizzare a inizio anno in comp. vert.(2014)
Credito gia' utilizzato in compensaz. vert (2014)
Credito da utilizzare in compensaz. vert (2014)
Credito da utilizzare fino a Marzo
Credito da utilizzare a
Non presente
Non operativita' anno 2013
78,00 Acconto gia' inserito
NO
78
IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
Codice fiscale
SRRDBR70S50H501I
Periodo d'imposta 2013
TIPO DI REDDITO
REDDITI (col. 1)
1
Dominicali - Quadro RA
2
Agrari - Quadro RA
3
Fabbricati - Quadro RB
5
,00
RA11 col. 12
,00
RC5 col. 3
RC9
Lavoro dipendente - Quadro Rc
Rigo
RA11 col. 11
RB10 col. 13 + col. 18
4
PERDITE (col. 2)
Importo
RITENUTE (col. 3)
Importo
Rigo
,00
,00
99066 ,00
6
7
8
9
RC10 col. 1 + RC11
RE 25
se positivo
Lavoro autonomo - Quadro RE
Impresa in contabilità ordinaria
Quadro RF
1078 ,00
RE 25
se negativo
,00
RG 36
se positivo
,00
RG 28
col. 1
,00
,00
RG 37
col. 6
,00
,00
RS33 + RS40 – LM13
10 Imprese consorziate - Quadro RS
,00
RH14 col.2
RH17 se negativi
RH14 col. 2
RH17
RH18 col. 1
se positivi
11 Partecipazione - Quadro RH
Plusvalenze di natura finanziaria
,00
RH19
RH14 col. 1
,00
,00
,00
RT66 + RT85
12 Quadro RT
RT104
,00
13
RL3 col. 2
14
RL4 col. 2
,00
RL3 col. 3
,00
,00
RL4 col. 5
,00
,00
RL19
15 Altri redditi - Quadro RL
RL20
,00
16
RL22 col. 2
17
RL30
18 Allevamento - Quadro RD
RD18
19
7646 ,00
RF 102
col. 6
RG 36
se negativo
30700 ,00
RE 26
,00
RF 101
Impresa in contabilità semplificata
Quadro RG
Importo
,00
RL23 col. 2
,00
,00
RL31
,00
,00
RD19
,00
Tassazione separata
(con opzione tassazione ordinaria) e
pignoramento presso terzi - Quadro RM
,00
RM15 col. 2 +
RM23 col. 3
RM15 col. 1
,00
,00
TOTALE RITENUTE
20 TOTALE REDDITI
TOTALE PERDITE
100144 ,00
21 DIFFERENZA (punto 20 col. 1 – punto 20 col. 2)
MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1)
22 REDDITO
Riportare nel rigo RN1 col. 4.
23
REDDITO COMPLESSIVO
Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21 – RS37 col. 13.
Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22
diminuito del rigo RS37 col. 13.
Riportare nel rigo RN1 col. 5.
,00
Riportare nel
rigo RN32 col.4
38346 ,00
100144 ,00
,00
100144 ,00
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO)
SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)
24 REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 – punto 22)
25
RESIDUO PERDITE COMPENSABILI
– Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1
– Se il punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 – punto 24
Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell’importo da indicare nel rigo RN1 col. 2
,00
,00
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK
Rigo
105
UNICO 2014
DATA DOCUMENTO
Persone fisiche
CODICE DICHIARAZIONE
25 10 2014
105
Contribuente
MINIMO
COGNOME E NOME
CODICE
FISCALE
SRRDBR70S50H501I
SERRACCHIANI DEBORA
Indirizzo e numero civico
RESIDENZA
Comune
VIA SONDRIO 171
UDINE
CODICE FISCALE INTERMEDIARIO
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
DAL CONTRIBUENTE
IN BANCA/POSTA
Provincia
X
TELEMATICAMENTE
DA INTERMEDIARIO
Cap
UD
33100
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO
MRLGLN58M24L483R
MOREALE GALLIANO
RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE
IRPEF • SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE
REDDITI
TIPO DI REDDITO
30700 ,00
7646 ,00
Impresa ordinaria, semplificata o allevamento
,00
,00
Partecipazione
,00
,00
Plusvalenze di natura finanziaria
,00
Altri redditi
,00
,00
Tassazione separata (opzione ordinaria della tassazione)
,00
,00
100514 ,00
38346 ,00
Lavoro dipendente e/o pensione
Lavoro autonomo e/o professione
,00
Imprese consorziate
REDDITO COMPLESSIVO E TOTALE RITENUTE (RN1 col. 5 e RN32 col. 4 ovvero se contribuente minimo LM10 ed LM13)
DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE
IMPOSTE E CONTRIBUTI
QUADRO
DEBITO
CREDITO
ECCEDENZA DI VERSAMENTO
IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO
CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE
MINIMI
LM
,00
,00
,00
,00
,00
IRPEF
RN
,00
,00
10000 ,00
ADDIZIONALE REGIONALE
RV
,00
,00
,00
ADDIZIONALE COMUNALE
RV
,00
,00
,00
IVA
VX
,00
,00
,00
IRAP
IQ
,00
13529 ,00
44 ,00
21 ,00
78 ,00
415 ,00
,00
,00
3529 ,00
44 ,00
21 ,00
78 ,00
415 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
INPS
RR
,00
,00
,00
,00
,00
CEDOLARE SECCA
RB
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
C.C.I.A.A.
ALTRE IMPOSTE
Totale imposte a saldo (A)
,00
Totale crediti (B)
4087 ,00
,00
TOTALI
ACCONTI DI IMPOSTA
IMPORTO PRIMA RATA
IMPOSTE E CONTRIBUTI
ALTRI CREDITI
IMPORTO SECONDA RATA
ORIGINE
IMPORTO
MINIMI
Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU
,00
IRPEF
Altri crediti (*)
,00
ADDIZIONALE COMUNALE
,00
IRAP
,00
INPS
CEDOLARE SECCA
Totale acconti 1a rata (C)
Totale acconti 2a rata (D)
Totale Altri Crediti (E)
,00
TOTALI
TOTALE DOVUTO (SALDO 2013 E 1a RATA ACCONTO 2014) AL NETTO DEI CREDITI
Totale debiti (A + C)
Totale crediti (B + E)
Crediti utilizzati in comp.ne (**)
4087,00
Debito/Credito risultante
-4087,00
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ( SALDO 2013 E 1° RATA ACC. 2014 )
ENTRO IL
16/06/2014
ovvero
ENTRO IL
VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO
ENTRO IL
01/12/2014
Magg.
dello 0,4%
16/07/2014
VERSAMENTO A RATE
1 a RATA entro il
%
2 a RATA entro il
VERSAMENTO IMU
ENTRO IL
16/06/2014 (***)
ENTRO IL
16/12/2014 (***)
3 a RATA entro il
4 a RATA entro il
5 a RATA entro il
6 a RATA entro il
7 a RATA entro il
* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R.
** Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRPEF e/o IRAP
*** Salvo diverse disposizioni
NOTE
ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE
POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE
DELLA PRESENTE.
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
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RITENUTE
370 ,00
99066 ,00
1078 ,00
Terreni e Fabbricati
105
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Dati intermediario
Cognome e Nome o Denominazione
N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale
MRLGLN58M24L483R
Si impegna a presentare in via telematica il modello
UNICO PF 2014
La dichiarazione è stata predisposta dal
SOGGETTO CHE TRASMETTE
Ricezione avviso telematico
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
Dati Contribuente
Cognome e Nome o Denominazione
SERRACCHIANI DEBORA
Codice Fiscale
SRRDBR70S50H501I
Dati Dichiarante diverso dal contribuente
Cognome e Nome
Codice fiscale
In qualità di
#FI#
Data dell'impegno
Firma leggibile dell'intermediario
Data
MOREALE GALLIANO
13 06 2014
Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.
Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà
l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco
#FD#
Firma leggibile del contribuente
Serracchiani Debora
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
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MOREALE GALLIANO
105
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Dati intermediario
Cognome e Nome o Denominazione
N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale
MRLGLN58M24L483R
Si impegna a presentare in via telematica il modello
IRAP PF 2014
La dichiarazione è stata predisposta dal
SOGGETTO CHE TRASMETTE
Ricezione avviso telematico
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
Dati Contribuente
Cognome e Nome o Denominazione
SERRACCHIANI DEBORA
Codice Fiscale
SRRDBR70S50H501I
Dati Dichiarante diverso dal contribuente
Cognome e Nome
Codice fiscale
In qualità di
#FI#
Data dell'impegno
Firma leggibile dell'intermediario
Data
MOREALE GALLIANO
13 06 2014
Formula di consenso per trattamento di dati sensibili
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26
del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati
esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.
Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà
l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere
ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco
#FD#
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Serracchiani Debora
Codice fiscale SRRDBR70S50H501I Denominazione SERRACCHIANI DEBORA
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MOREALE GALLIANO
- 1 AGENZIA DELLE ENTRATE
UNICO 2014
PERSONE FISICHE
SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
MODELLO DI DICHIARAZIONE
UNICO 2014 PERSONE FISICHE
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092711064041754 - 000067 presentata il 27/09/2014
-------------------------------------------------------------------------------------DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome e nome : SERRACCHIANI DEBORA
Codice fiscale : SRRDBR70S50H501I
Partita IVA
: 02549060305
-------------------------------------------------------------------------------------EREDE, CURATORE
Cognome e nome : --FALLIMENTARE O
Codice fiscale : --DELL'EREDITA', ETC.
Codice carica
: --Data carica
: --Data inizio procedura : --Data fine procedura
: --Procedura non ancora terminata: --Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RE:1 RH:1 RN:1 RP:1 RS:1
RV:1 RX:1 FA:1
Numero di moduli IVA: 00000001
Invio avviso telematico all'intermediario: NO
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore all'intermediario: NO
Situazioni particolari: --------------------------------------------------------------------------------------IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario: MRLGLN58M24L483R
TELEMATICA
Data dell'impegno: 13/06/2014
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico: NO
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore: NO
-------------------------------------------------------------------------------------VISTO DI CONFORMITA'
Codice fiscale responsabile C.A.F.: --Codice fiscale C.A.F.: --Codice fiscale professionista
: ---------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Codice fiscale del professionista : --Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili : ---------------------------------------------------------------------------------------TIPO DI DICHIARAZIONE
Redditi : 1
IVA: 1
Modulo RW: NO
Quadro VO: NO
Quadro AC: NO
Studi di settore: 1
Parametri: NO
Indicatori: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali
: NO
-------------------------------------------------------------------------------------L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/09/2014
- 2 AGENZIA DELLE ENTRATE
UNICO 2014
PERSONE FISICHE
SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
MODELLO DI DICHIARAZIONE
UNICO 2014 PERSONE FISICHE
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092711064041754 - 000067 presentata il 27/09/2014
-------------------------------------------------------------------------------------DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome e nome : SERRACCHIANI DEBORA
Codice fiscale : SRRDBR70S50H501I
-------------------------------------------------------------------------------------DATI CONTABILI PRINCIPALI
Periodo di imposta: 01/01/2013 - 31/12/2013
Studi di settore : allegati alla dichiarazione
Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: non espressa
Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF:
non espressa
Dati significativi:
- Redditi
Quadri compilati : RB RC RE RH RN RP RS RV RX FA
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO
RN026002 IMPOSTA NETTA
RN041002 IMPOSTA A DEBITO
RN042001 IMPOSTA A CREDITO
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA
100.514,00
31.158,00
-13.529,00
1.175,00
191,00
- Iva
Quadri dichiarati : VA VE VF VH VL VT
Quadri compilati : VA VE VF VH VL VT
VA002001 CODICE ATTIVITA'
691010
VE040001 VOLUME D'AFFARI
44.138,00
VL032001 IVA A DEBITO
-VL033001 IVA A CREDITO
78,00
-------------------------------------------------------------------------------------Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/09/2014
- 1 AGENZIA DELLE ENTRATE
IRAP 2014
SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
MODELLO DI DICHIARAZIONE
IRAP 2014
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092711071011887 - 000016 presentata il 27/09/2014
-------------------------------------------------------------------------------------DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome e nome : SERRACCHIANI DEBORA
Codice fiscale : SRRDBR70S50H501I
Partita IVA
: 02549060305
Dichiarazione UNICO : 1
-------------------------------------------------------------------------------------DICHIARANTE DIVERSO DAL
Codice fiscale : --CONTRIBUENTE
Cognome e nome : --Codice carica
: --Data carica
: --Codice fiscale societa' dichiarante : --Data inizio procedura : --Data fine procedura
: --Procedura non ancora terminata: ---------------------------------------------------------------------------------------FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Quadri dichiarati: IQ:1 IR:1 IS:1
Invio avviso telematico all'intermediario: NO
Situazioni particolari: -Attestazione: NO
Soggetto: --Codice fiscale: --Soggetto: --Codice fiscale: --Soggetto: --Codice fiscale: --Soggetto: --Codice fiscale: --Soggetto: --Codice fiscale: ---------------------------------------------------------------------------------------IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario: MRLGLN58M24L483R
TELEMATICA
Data dell'impegno: 13/06/2014
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico: NO
-------------------------------------------------------------------------------------VISTO DI CONFORMITA'
Codice fiscale responsabile C.A.F.: --Codice fiscale C.A.F.: --Codice fiscale professionista
: ---------------------------------------------------------------------------------------TIPO DI DICHIARAZIONE
Codice regione o provincia autonoma : 07
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali
: NO
-------------------------------------------------------------------------------------L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/09/2014
- 2 AGENZIA DELLE ENTRATE
IRAP 2014
SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
MODELLO DI DICHIARAZIONE
IRAP 2014
DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14092711071011887 - 000016 presentata il 27/09/2014
-------------------------------------------------------------------------------------DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome e nome : SERRACCHIANI DEBORA
Codice fiscale : SRRDBR70S50H501I
-------------------------------------------------------------------------------------DATI CONTABILI PRINCIPALI
Periodo di imposta: 01/01/2013 - 31/12/2013
Quadri compilati : IQ IR IS
Dati significativi:
IC074003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI
-IE058003 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI
-IK005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI
-IK021002 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI
-IK025002 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI
-IP072003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE
-IQ065003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE
-IR021001 TOTALE IMPOSTA
-IR026001 IMPORTO A DEBITO
-IR027001 IMPORTO A CREDITO
415,00
-------------------------------------------------------------------------------------Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/09/2014