国民健康保険特別会計 国民健康保険特別会計の決算の概要について 1、 決算規模 平成25年度国民健康保険特別会計の決算規模は、歳入 4,687,598千円、歳出 4,558,382千円であり、前年度決算額に比較すると歳入で92,562 千円 の増額、歳出では 381,892千円 の増額です。 実質収支 129,216千円が平成26年度への繰越金になります。 (単位:千円) 区部 年度 平成 25年度 平成 24年度 歳 入 4,687,598(2.0%) 4,595,036 歳 出 4,558,382(9.1%) 4,176,490 ( )は前年度との比較増減 2、 歳入の状況 国保の歳入は、医療費等に充当するための財源であり、保険給付費等の支出額により保険税及び国庫支出金が増減される会計です。 歳入総額は、 4,687,598千円で前年度に比較して92,562千円(2.0%)の増額です。 年度 科目 国民健康保険税 一部負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 療養給付費交付金 県支出金 前期高齢者交付金 共同事業交付金 財産収入 寄 付 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 歳 入 合 計 平 成 2 5 年 度 平 成 2 4 年 度 比 較 決 算 額 構成比 対前年度増減率 決 算 額 構成比 対前年度増減率 (A)-(B) (A) (B) 千円 % % 千円 % % 千円 1,294,463 27.6 △ 0.6 1,302,130 28.4 2.2 △ 7,667 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 775 0.0 △ 4.6 812 0.0 7.3 △ 37 1,000,807 21.4 △ 2.8 1,030,026 22.4 △ 3.0 △ 29,219 240,334 5.1 33.1 180,543 3.9 △ 21.8 59,791 242,677 5.2 △ 0.4 243,567 5.3 26.9 △ 890 826,618 17.6 8.1 764,680 16.7 6.1 61,938 474,765 10.1 △ 6.2 506,182 11.0 △ 1.2 △ 31,417 5 0.0 0.0 5 0.0 △ 16.7 0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 162,475 3.5 △ 7.6 175,897 3.8 4.4 △ 13,422 418,547 8.9 9.6 381,992 8.3 27.7 36,555 26,132 0.6 184.0 9,202 0.2 △ 36.0 16,930 4,687,598 100.0 2.0 4,595,036 100.0 2.7 92,562 167 3、 歳出の状況 歳出の総額は、4,558,382千円で前年度に比較して、381,892千円(9.1%)の増額です。 年度 科目 総 務 費 保険給付費 後期高齢者支援金等 前期高齢者納付金等 老人保健拠出金 介護納付金 共同事業拠出金 保健事業費 基金積立金 諸支出金 歳 出 合 計 平 成 2 5 年 度 平 成 2 4 年 度 比 較 決 算 額 構成比 対前年度増減率 決 算 額 構成比 対前年度増減率 (A)-(B) (A) 千円 % % (B) 千円 % % 千円 25,116 0.5 6.3 23,621 0.6 △ 14.1 1,495 2,817,885 61.8 3.4 2,725,474 65.3 3.2 92,411 614,744 13.5 5.9 580,653 13.9 13.0 34,091 629 0.0 3.3 609 0.0 91.1 20 0 0.0 0.0 0 0.0 △ 98.1 0 273,227 6.0 6.8 255,744 6.1 12.6 17,483 505,104 11.1 0.7 501,404 12.0 6.3 3,700 21,671 0.5 1.5 21,352 0.5 △ 8.6 319 239,111 5.3 4,782,120.0 5 0.0 △100.0 239,106 60,895 1.3 △ 10.0 67,628 1.6 316.2 △ 6,733 4,558,382 100.0 9.1 4,176,490 100.0 3.3 381,892 4、 保険税の状況 保険税の賦課総額は、適正に精算した療養諸費と高額医療費等の支給総額から、国庫支出金と適正に計上された一般会計繰入金その他の収入 を控除した残りの額となります。 保険税収納額 区分 年度 保険税収納額 平成25年度 1,294,463 (△0.6%) (単位:千円) 平成24年度 1,302,130 ( )内は対前年度伸び率 徴収実績(現年度分) 年度 区分 調 定 額 平成 25 年度 1,335,787,800 平成 24 年度 1,321,426,000 収 入 済 額 1,188,920,986 1,175,132,271 (単位:円) 収納率 89.0 88.9 平成25年度国保塩谷支部税率 市町名/区分 さ く ら 市 矢 板 市 高根沢町 塩 谷 町 所得割 7.7% 7.7% 7.0% 7.2% 医療分 資産割 均等割 28.0% 21,900円 30.0% 25,800円 0.0% 22,800円 26.0% 27,000円 平等割 21,800円 24,000円 21,000円 25,800円 所得割 1.8% 1.3% 2.6% 2.1% 支援金分 資産割 均等割 9.0% 7,600円 5.5% 5,600円 0.0% 9,000円 2.8% 8,400円 168 平等割 7,700円 5,400円 8,400円 7,200円 所得割 1.9% 1.2% 1.8% 2.3% 介護分 資産割 均等割 5.0% 7,800円 5.6% 6,400円 0.0% 8,000円 3.4% 9,600円 平等割 7,800円 5,000円 6,000円 7,800円 5、 国庫・県支出金の状況 国保財政の基盤の確立と事業の健全な運営に資するため、市町村に国が定率の国庫支出金を負担します。その主なものは次のとおりです。 ① 療養給付費等負担金は、当該年度中に保険者が支払った一般被保険者の療養の給付、療養費、高額療養費、移送費の支給額及び国保の老 人に対する老人保険医療費拠出金が国庫補助の対象とされ、補助率 32%で平成25年度は784,453千円交付されました。 ② 財政調整交付金は、市町村の財政負担能力を考慮して配分される補助金であり、普通調整交付金と特別調整交付金に分かれていて、平成25 年度は国庫補助金で普通調整交付金186,577千円が交付されました。また、県調整交付金は213,351千円が交付されました。 6、 加入者の状況 平成25年度末における国保加入者の世帯数と被保険者数は、6,221世帯及び11,600人で、全世帯の 38.1%となり、加入一世帯当たりの被保険者 数は1.9人です。 区分 年度 平成 2 5 年度 平成 2 4 年度 国 保 加入1世帯当たり 被保険者数 世 帯 数 被保険者数 人 人 戸 11,600 6,221 1.9 11,835 6,217 1.9 人 口 世 帯 数 人 44,247 44,194 戸 16,346 16,156 国 保 加 入 率 人 口 世 帯 % % 26.2 38.1 26.8 38.5 7、 第三者行為の求償事務 国民健康保険法第64条第1項において、第三者の不法行為によって発生した交通事故について保険給付を行なったときは、保険者はその給付の 価格の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得することが出来るとされています。平成5年9月より栃木県国民健 康保険団体連合会において実施している第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業に業務委託し、平成25年度第三者納付金は 9,316千円徴収い たしました。 (単位:千円) 区 分 平成 25年度 平成 24年度 第三者納付金 9,316 3,962 169 8、 診療報酬について 医療保険の給付方式は、現物給付方式である療養給付方式を原則としていますが、補完的に現金給付方式である療養費払い制も採用しています。 現物給付方式とは、患者の一部負担金を除いて被保険者が直接現金を医療機関に支払わなくても、医療機関から医療サービスを受けられる仕組 みで、被保険者にとっては最も便利で有利な方法であります。医療機関に対する診療報酬支払は出来高払いによって、その額が算定されます。出来 高払い方式とは、点数単位方式ともいわれ、個々の医療行為を点数で評価し、これに1点当たりの単価(10円)を乗ずることにより診療報酬を算出する 方法です。当市では診療報酬の審査支払いを栃木県国民健康保険団体連合会に委託しています。 一般分 (単位:千円) 科目 年度 平成 25年度 平成 24年度 療 養 給 付 費 2,275,864(4.6%) 2,176,744 ( )対前年比 9、 退職医療制度について 昭和59年10月1日の健康保険法の改正により、創設された制度でありますが、65歳~74歳の方を対象とした国民健康保険と被用者保険間の医療 費負担を調整する前期高齢者医療制度が発足したことにより、被保険者数及び療養給付費が減少しております。以下、この制度の状況については次 のとおりです。 区分 年度 退職被 退職被保険者 保険者 退職被扶養者 数 等 計 平成 25年度 511 人 166 人 677 人 ○ 保険税収納状況(現年課税分) 年度 区分 調 定 額 平成 25年度 109,760,178 円 平成 24年度 117,480,225 円 ○ 医療給付状況 退職分 科目 年度 療 養 給 付 費 平成 25年度 185,878 平成 24年度 597 人 186 人 783 人 収 入 済 額 106,938,582 円 113,170,012 円 収 納 率 97.4 % 96.3 % (単位:千円) 平成 24年度 188,331 170 10、 特定健康診査及び特定保健指導について 平成18年6月に健康保険法の一部が改正され、高齢者の医療の確保に関する法律の施行により、平成20年度より「特定健康診査及び特定保健指 導」が保険者に義務づけられました。平成25年度から第2期に入り、5年後の受診率等の目標値を設定した「特定健診等実施計画」を策定しましたが、 状況については次のとおりです。 ○ 特定健康診査受診状況(さくら市人間ドック受診者を含む) 区分 年度 平成 25年度 平成 24年度 対象者数 8,286 8,147 人 特 定 健 人 康 診 受診者数 3,310 人 3,348 人 査 受診率 39.9 % 41.1 % ○ 特定保健指導利用状況 区分 年度 対象者数 動機付け 支援 受診者数 利用率 対象者数 積極的支 援 受診者数 利用率 平成 25年度 295 人 154 人 52.2 % 115 人 74 人 64.3 % 平成 24年度 264 人 178 人 67.4 % 105 人 73 人 69.5 % 以上、決算の概要を述べましたが、療養給付費等はほぼ横ばいですが、依然としてさくら市国民健康保険の財政状況は厳しいものとなっておりま す。平成20年度に税率を改正いたしましたが、今後も医療費の適正化、保険税の収納対策を強化して健全な国保運営を図るよう努力する所存でありま す。 平成26年9月3日 さくら市長 人 見 健 次 171 【歳入】 平成25年度決算(国民健康保険特別会計) 項目一覧 ※端数調整により合計が合わない場合があります。 款 項 目 (単位:千円) 内 容 款 項 目 1 1 予算 現額 調定額 収入 済額 A B C 収 入 率 収入 充 当 事 業 及 び 充 当 金 額 所管課 未済額 対予算比 対調定比 不納 欠損額 B-C-D C/A(%) C/B(%) (※一般財源や未収入の場合は斜線) D 国民健康保険税 1,265,806 1,944,937 1,294,463 72,524 577,950 102.26 66.56 国民健康保険税 1,265,806 1,944,937 1,294,463 72,524 577,950 102.26 66.56 1,158,615 1,815,274 1,183,737 69,993 561,544 102.17 65.21 1,052,163 1,226,028 1,081,982 31 144,015 102.83 88.25 1 一般被保険者国民健康保険税 現年課税分 一般被保険者国民健康 以下の合計により算出 保険税現年課税分 1、所得割(世帯の中で、国民健康保険に加入され 749,018 875,575 776,227 24 99,324 103.63 88.65 保険高齢 対策課 92,158 104,414 88,063 0 16,351 95.56 84.34 保険高齢 対策課 210,987 246,039 217,692 7 28,340 103.18 88.48 保険高齢 対策課 ている方の前年の総所得金額(基礎控除33万円控除 一般第2号被保険者介護 後)の合計×税率) 2、資産割(世帯の中で、国民健康保険に加入され 保険料現年分 後期高齢者支援金分現 年課税分 ている方の固定資産税額の合計×税率) 3、均等割(加入者の人数×均等割額) 4、平等割(一世帯当たりの金額) 106,452 589,246 101,755 69,962 417,529 95.59 17.27 一般被保険者国民健康 平成24年度以前の未納分 保険税滞納繰越分 75,988 420,592 72,707 52,918 294,967 95.68 17.29 保険高齢 対策課 一般第2号被保険者介護 平成24年度以前の未納分 保険料滞納繰越分 10,745 63,266 10,378 6,890 45,998 96.58 16.40 保険高齢 対策課 後期高齢者支援金分滞 平成24年度以前の未納分 納繰越分 19,719 105,388 18,670 10,154 76,564 94.68 17.72 保険高齢 対策課 107,191 129,663 110,726 2,531 16,406 103.30 85.40 102,706 109,760 106,939 0 2,821 104.12 97.43 66,488 70,962 69,177 0 1,785 104.04 97.48 保険高齢 対策課 17,587 18,924 18,413 0 511 104.70 97.30 保険高齢 対策課 18,631 19,874 19,349 0 525 103.85 97.36 保険高齢 対策課 4,485 19,903 3,787 2,531 13,585 84.44 19.03 退職被保険者等国民健 平成24年度以前の未納分 康保険税滞納繰越分 3,039 13,491 2,462 2,030 8,999 81.01 18.25 保険高齢 対策課 退職第2号被保険者介護 平成24年度以前の未納分 保険料滞納繰越分 750 3,317 673 292 2,352 89.73 20.29 保険高齢 対策課 後期高齢者支援金分滞 平成24年度以前の未納分 納繰越分 696 3,095 652 209 2,234 93.68 21.07 保険高齢 対策課 一部負担金 4 0 0 0 0 0.00 0.00 一部負担金 4 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 滞納繰越分 2 退職被保険者等国民健康保険税 現年課税分 退職被保険者等国民健 以下の合計により算出 1、所得割(世帯の中で、国民健康保険に加入され 康保険税現年課税分 ている方の前年の総所得金額(基礎控除33万円控除 退職第2号被保険者介護 後)の合計×税率) 2、資産割(世帯の中で、国民健康保険に加入され 保険料現年分 ている方の固定資産税額の合計×税率) 後期高齢者支援金分現 3、均等割(加入者の人数×均等割額) 4、平等割(一世帯当たりの金額) 年課税分 滞納繰越分 2 1 1 一般被保険者一部負担金 現年分 172 決算書 頁数 款 項 目 内 容 款 項 目 一般被保険者一部負担 金現年分 A B C D 収 入 率 収入 充 当 事 業 及 び 充 当 金 額 所管課 未済額 対予算比 対調定比 B-C-D C/A(%) C/B(%) (※一般財源や未収入の場合は斜線) 保険高齢 対策課 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 2 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 使用料及び手数料 901 775 775 0 0 86.02 100.00 手数料 901 775 775 0 0 86.02 100.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 国民健康保険事務 900 775 775 0 0 86.11 100.00 900 775 775 0 0 86.11 100.00 国民健康保険税督促手 納期限から20日以内に送付する督促状にかかる手 数料 1件あたり100円 数料(現年) 500 388 388 0 0 77.60 100.00 国保税等賦課徴収事業 388 保険高齢 対策課 国民健康保険税督促手 納期限から20日以内に送付する督促状にかかる手 数料 1件あたり100円 数料(滞納) 400 387 387 0 0 96.75 100.00 国保税等賦課徴収事業 387 保険高齢 対策課 1,013,633 1,000,807 1,000,807 現年分 退職被保険者等一部負 担金現年分 滞納繰越分 退職被保険者等一部負 担金滞納繰越分 1 総務手数料 総務手数料 被保険者資格証明手数 料 2 督促手数料 督促手数料 国庫支出金 1 不納 欠損額 0 2 退職被保険者等一部負担金 4 収入 済額 0 一般被保険者一部負担 金滞納繰越分 1 調定額 1 滞納繰越分 3 予算 現額 国庫負担金 1 療養給付費等負担金 現年度分 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 0 0 98.73 100.00 835,971 813,779 813,779 0 0 97.35 100.00 804,467 784,453 784,453 0 0 97.51 100.00 804,466 784,453 784,453 0 0 97.51 100.00 546,043 514,030 514,030 0 0 94.14 100.00 一般被保険者療養費 一般被保険者療養給付費 療養諸費分 一般被保険者高額療養費 介護納付分 後期高齢者支援分 病床転換支援金負担金 過年度分 前年度精算交付分 84,449 87,317 87,317 0 0 103.40 100.00 介護納付金 173,944 183,106 183,106 0 0 105.27 100.00 後期高齢者支援金 30 0 0 0 0 0.00 0.00 後期高齢者支援金 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 一般被保険者療養給付費 173 保険高齢 対策課 454,145 保険高齢 6,837 対策課 53,048 87,317 保険高齢 対策課 183,106 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 決算書 頁数 款 項 目 款 項 目 4 1 2 高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業負担金 高額医療費共同事業負 国庫負担率1/4 担金 3 特定健康診査等負担金 特定健康診査等負担金 特定健康診査等負担金 国庫負担率1/3 過年度分 前年度精算分 2 国庫補助金 1 財政調整交付金 普通調整交付金 内 容 予算 現額 調定額 収入 済額 不納 欠損額 D 収 入 率 収入 充 当 事 業 及 び 充 当 金 額 所管課 未済額 対予算比 対調定比 B-C-D C/A(%) C/B(%) (※一般財源や未収入の場合は斜線) A B C 27,091 24,913 24,913 0 0 91.96 100.00 27,091 24,913 24,913 0 0 91.96 100.00 27,091 24,913 24,913 0 0 91.96 100.00 一般被保険者高額療養費 4,413 4,413 4,413 0 0 100.00 100.00 4,413 4,413 4,413 0 0 100.00 100.00 4,413 4,413 4,413 0 0 100.00 100.00 特定健康診査等事業費 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 特定健康診査等事業費 177,662 187,028 187,028 0 0 105.27 100.00 177,211 186,577 186,577 0 0 105.29 100.00 176,475 186,577 186,577 0 0 105.72 100.00 一般被保険者療養給付費 普通調整交付金 177,269 0 0 113.38 100.00 4,413 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 116,038 一般被保険者高額療養費 1,747 保険高齢 13,554 対策課 後期高齢者支援金 45,930 9,308 0 0 46.26 736 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 医療費通知事業 保険高齢 対策課 735 0 0 0 0 0.00 0.00 保険高齢 対策課 5 国民健康保険災害臨時特例補助金 451 451 451 0 0 100.00 100.00 国民健康保険災害臨時特例補助金 451 451 451 0 0 100.00 100.00 451 451 451 0 0 100.00 100.00 一般被保険者療養給付費 療養給付費交付金 231,252 240,334 240,334 0 0 103.93 100.00 療養給付費交付金 231,252 240,334 240,334 0 0 103.93 100.00 1 療養給付費交付金 231,252 240,334 240,334 0 0 103.93 100.00 現年度分 211,116 220,198 220,198 0 0 104.30 100.00 医療費通知 特定世帯等の軽減特例措置 延長に伴うシステム改修分 国民健康保険災害臨時 特例補助金 100.00 介護納付金 保険高齢 対策課 9,308 特別調整交付金 1 177,269 保険高齢 対策課 20,122 介護納付分 5 156,353 一般被保険者療養費 24,913 退職被保険者等療養給付費 退職者療養給付費交付 金 過年度分 前年度精算分 退職被保険者療養費 211,116 220,198 220,198 0 0 104.30 100.00 20,136 20,136 20,136 0 0 100.00 100.00 20,136 20,136 20,136 0 0 100.00 100.00 退職被保険者等療養給付費 174 退職被保険者等高額療養費 9,308 451 保険高齢 対策課 191,814 2,070 保険高齢 26,314 対策課 20,136 保険高齢 対策課 決算書 頁数 内 容 款 項 目 1 C D 収 入 率 収入 充 当 事 業 及 び 充 当 金 額 所管課 未済額 対予算比 対調定比 B-C-D C/A(%) C/B(%) (※一般財源や未収入の場合は斜線) 242,677 242,677 0 0 107.46 100.00 県負担金 31,504 29,326 29,326 0 0 93.09 100.00 27,091 24,913 24,913 0 0 91.96 100.00 27,091 24,913 24,913 0 0 91.96 100.00 27,091 24,913 24,913 0 0 91.96 100.00 一般被保険者高額療養費 4,413 4,413 4,413 0 0 100.00 100.00 4,413 4,413 4,413 0 0 100.00 100.00 4,413 4,413 4,413 0 0 100.00 100.00 特定健康診査等事業費 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 194,329 213,351 213,351 0 0 109.79 100.00 194,329 213,351 213,351 0 0 109.79 100.00 194,329 213,351 213,351 0 0 109.79 100.00 194,329 213,351 213,351 0 0 109.79 100.00 一般被保険者療養給付費 前期高齢者交付金 826,619 826,618 826,618 0 0 100.00 100.00 前期高齢者交付金 826,619 826,618 826,618 0 0 100.00 100.00 1 前期高齢者交付金 826,619 826,618 826,618 0 0 100.00 100.00 前期高齢者交付金 826,619 826,618 826,618 0 0 100.00 100.00 前期高齢者交付金 826,619 826,618 826,618 0 0 100.00 100.00 一般被保険者療養費 共同事業交付金 513,240 474,766 474,766 0 0 92.50 100.00 共同事業交付金 1 共同事業交付金 513,240 474,766 474,766 0 0 92.50 100.00 513,240 474,766 474,766 0 0 92.50 100.00 513,240 474,766 474,766 0 0 92.50 100.00 高額医療費共同事業交 付金 74,172 71,085 71,085 0 0 95.84 100.00 高額医療共同事業拠出金 保険財政共同安定化事 業交付金 439,068 403,681 403,681 0 0 91.94 100.00 保険財政共同安定化事業拠出金 財産収入 1 5 5 0 0 500.00 100.00 財産運用収入 1 5 5 0 0 500.00 100.00 1 利子及び配当金 1 5 5 0 0 500.00 100.00 1 5 5 0 0 500.00 100.00 1 5 5 0 0 500.00 100.00 国民健康保険財政調整基金積立金 1 0 0 0 0 0.00 高額医療費共同事業負 担金 2 特定健康診査等負担金 特定健康診査等負担金 特定健康診査等負担金 県負担率1/3 過年度分 前年度精算分 県補助金 1 財政調整交付金 県調整交付金 県調整交付金 1 不納 欠損額 225,833 高額医療費共同事業負担金 7 B 収入 済額 県支出金 1 高額医療費共同事業負担金 2 調定額 A 款 項 目 6 予算 現額 安定化調整交付金 一般被保険者高額療養費 1 共同事業交付金 9 1 利子 財政調整基金利子 10 寄附金 175 0.00 保険高齢 対策課 4,413 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 一般被保険者療養給付費 8 24,913 213,351 保険高齢 対策課 730,317 保険高齢 10,994 対策課 85,307 71,085 保険高齢 対策課 403,681 保険高齢 対策課 5 保険高齢 対策課 決算書 頁数 款 項 目 内 容 A 款 項 目 10 1 0 0.00 0.00 1 寄附金 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 繰入金 181,929 162,475 162,475 0 0 89.31 100.00 他会計繰入金 181,928 162,475 162,475 0 0 89.31 100.00 1 一般会計繰入金 181,928 162,475 162,475 0 0 89.31 100.00 136,835 129,131 129,131 0 0 94.37 100.00 保険基盤安定繰入金(保 険税軽減分) 108,711 102,987 102,987 0 0 94.73 100.00 保険高齢 対策課 保険基盤安定繰入金(保 険者支援分) 28,124 26,144 26,144 0 0 92.96 100.00 保険高齢 対策課 19,600 10,574 10,574 0 0 53.95 100.00 19,600 10,574 10,574 0 0 53.95 100.00 出産育児一時金事業 12,554 9,945 9,945 0 0 79.22 100.00 12,554 9,945 9,945 0 0 79.22 100.00 12,939 12,825 12,825 0 0 99.12 100.00 11,995 11,995 11,995 0 0 100.00 100.00 保険高齢 対策課 944 830 830 0 0 87.92 100.00 保険高齢 対策課 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 繰越金 418,548 418,547 418,547 0 0 100.00 100.00 繰越金 418,548 418,547 418,547 0 0 100.00 100.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 418,547 418,547 418,547 0 0 100.00 100.00 418,547 418,547 418,547 0 0 100.00 100.00 418,547 418,547 418,547 0 0 100.00 100.00 8,344 26,598 26,132 0 466 313.18 98.25 財政安定化支援事業繰入金 財政安定化支援事業繰 入金 その他繰入金 職員給与費等繰入金 療養給付費負担金減額 分繰入金 3歳以下現物給付化 繰入金 基金繰入金 1 財政調整基金繰入金 財政調整基金繰入金 財政調整基金繰入金 1 療養給付費交付金繰越金 繰越金 療養給付費交付金繰越 金 2 その他繰越金 繰越金 前年度繰越金 13 B-C-D C/A(%) C/B(%) (※一般財源や未収入の場合は斜線) D 0 出産育児一時金繰入金 1 C 0 出産育児一時金繰入金 12 B 収 入 率 収入 充 当 事 業 及 び 充 当 金 額 所管課 未済額 対予算比 対調定比 不納 欠損額 0 保険基盤安定繰入金 2 収入 済額 1 寄附金 1 調定額 寄附金 寄附金 11 予算 現額 諸収入 平成25年度の歳入歳出差引額 176 保険高齢 対策課 10,574 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 決算書 頁数 款 項 目 内 容 款 項 目 13 1 収入 済額 不納 欠損額 A B C D 収 入 率 収入 充 当 事 業 及 び 充 当 金 額 所管課 未済額 対予算比 対調定比 B-C-D C/A(%) C/B(%) (※一般財源や未収入の場合は斜線) 2,848 3,636 3,636 0 0 127.67 100.00 1 一般被保険者保険税延滞金 2,844 3,636 3,636 0 0 127.85 100.00 2,844 3,636 3,636 0 0 127.85 100.00 2,844 3,636 3,636 0 0 127.85 100.00 国保税等賦課徴収事業 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 国保税等賦課徴収事業 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 国保税等賦課徴収事業 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 国保税等賦課徴収事業 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 国保税等賦課徴収事業 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 国保税等賦課徴収事業 5,495 22,963 22,496 0 467 409.39 97.97 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 国保税等賦課徴収事業 2,101 9,316 9,316 0 0 443.41 100.00 2,100 9,316 9,316 0 0 443.62 100.00 2,100 9,316 9,316 0 0 443.62 100.00 一般被保険者療養給付費 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 一般被保険者療養給付費 430 0 0 0 0 0.00 0.00 429 0 0 0 0 0.00 0.00 一般被保険者保険税延 滞金 2 退職被保険者等保険税延滞金 延滞金 退職被保険者等保険税 延滞金 3 一般被保険者加算金 加算金 一般被保険者加算金 4 退職被保険者等加算金 加算金 退職被保険者等加算金 5 過料 過料 過料 預金利子 1 預金利子 預金利子 預金利子 3 調定額 延滞金、加算金及び過料 延滞金 2 予算 現額 雑入 1 滞納処分費 滞納処分費 滞納処分費 2 一般被保険者第三者納付金 現年度分 一般被保険者第三者納 付金現年度分 過年度分 一般被保険者第三者納 付金過年度分 3 退職被保険者等第三者納付金 現年度分 第三者行為に係る損害賠償金 177 3,636 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 9,316 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 決算書 頁数 款 項 目 内 容 款 項 目 13 3 退職被保険者等第三者 納付金現年度分 調定額 収入 済額 不納 欠損額 A B C D 収 入 率 収入 充 当 事 業 及 び 充 当 金 額 所管課 未済額 対予算比 対調定比 B-C-D C/A(%) C/B(%) (※一般財源や未収入の場合は斜線) 保険高齢 対策課 429 0 0 0 0 0.00 0.00 退職被保険者等療養給付費 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 退職被保険者等療養給付費 800 1,014 547 0 467 68.38 53.94 800 1,014 547 0 467 68.38 53.94 800 587 544 0 43 68.00 92.67 一般被保険者療養給付費 544 保険高齢 対策課 0 427 3 0 424 0.00 0.70 一般被保険者療養給付費 3 保険高齢 対策課 1 0 0 0 0 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0.00 0.00 退職被保険者等返納金 1 0 0 0 0 0.00 0.00 退職被保険者等療養給付費 保険高齢 対策課 退職被保険者等返納金 (滞納繰越分) 0 0 0 0 0 0.00 0.00 退職被保険者等療養給付費 保険高齢 対策課 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置 1,149 1,324 1,324 0 0 115.23 100.00 療養費70歳前半一部負担金軽減特例措置 1,149 1,324 1,324 0 0 115.23 100.00 1,149 1,324 1,324 0 0 115.23 100.00 一般被保険者療養費 1,013 11,309 11,309 0 0 1,116.39 100.00 1,013 11,309 11,309 0 0 1,116.39 100.00 1 0 0 0 0 0.00 1,012 1,012 1,012 0 0 100.00 100.00 保険高齢 対策課 国保連余剰金返還金 0 7,673 7,673 0 0 0.00 100.00 保険高齢 対策課 特定健診負担金前年度 精算金(国庫) 0 1,312 1,312 0 0 0.00 100.00 保険高齢 対策課 特定健診負担金前年度 精算金(県費) 0 1,312 1,312 0 0 0.00 100.00 保険高齢 対策課 過年度分 退職被保険者等第三者 納付金過年度分 4 一般被保険者返納金 返納金 一般被保険者返納金 療養給付費返納金(労災適用、資格喪失後受診) 一般被保険者返納金(滞 納繰越分) 5 退職被保険者等返納金 返納金 6 予算 現額 療養費70歳前半一部負 担金軽減特例措置 7 雑入 雑入 保健衛生普及事業負担 療養費70歳以上の一部負担金 公費負担分 金 老人保健医療費拠出金 還付金 178 0.00 納税趣旨普及事業 保険高齢 対策課 1,324 保険高齢 対策課 保険高齢 対策課 決算書 頁数 【歳出】 平成25年度決算(国民健康保険特別会計) 事業一覧 ※端数調整により合計が合わない場合があります。 款 項 目 事業 番号 事 業 名 及 び 内 容 (単位:千円) 予算 本年度 現額 決算額 A 1 1 1 総務費 総務管 一般管 理費 理費 0002 国民健康保険事務 B 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 一 般 地方債 その他 財 源 予算 執行率 残額 A-B 主 な 支 出 内 容 及 び 事 業 の 実 績 ・ 成 果 14,580 13,517 13,517 1,063 92.71 12,753 11,690 11,690 1,063 91.66 〇通信運搬費 保険高齢 対策課 232 1,827 保険高齢 対策課 232 1,424 保険高齢 対策課 232 8,267 保険高齢 対策課 232 保険高齢 対策課 232 2,117 ・保険証更新郵送料 ○業務委託料 ・国保事務電算処理(共同電算処理事業手数料) レセプト点検事務 決算書 頁数 B/A(%) (※下線箇所は事業の実績・成果を示す) 国民健康保険事業運営に関する事務費用 0003 所管課 1,827 1,827 1,827 100.00 ○業務委託料 診療報酬明細書の内容と保険診療報酬点数と薬価 基準の突合の確認を業務委託により実施 9,181 7,342 ・二次点検業務 152,250円*12月 ※過誤請求数 1,252件 1 1 2 総務費 総務管 連合会 理費 負担金 0001 国保団体連合会負担金 1,440 1,424 1,424 16 98.89 1,440 1,424 1,424 16 98.89 ○負担金 国民健康保険団体連合会運営負担金 1 2 1 総務費 徴税費 賦課徴 収費 0002 国保税等賦課徴収事業 ・栃木県国保連合会負担金 10,471 9,850 4,411 5,439 621 94.07 10,471 9,850 4,411 5,439 621 94.07 ○業務委託料 国民健康保険税の賦課徴収費用 ・国保課税業務・消込業務等委託料 8,267 ・コンビニ収納利用料 25千円*12月*1.08 324 ・クレジット収納システム業務 15千円*12月*1.08 195 ※国民健康保険税徴収率(現年度) 89.0% 1 3 1 総務費 趣旨普 趣旨普 及費 及費 0001 納税趣旨普及事業 326 325 325 1 99.69 326 325 325 1 99.69 ○消耗品費 国民健康保険課税時における納税趣旨及び納税 勧奨パンフレット等の購入・配布事業 ・パンフレット、啓発事業用消耗品 179 325 325 款 項 目 事業 番号 事 業 名 及 び 内 容 予算 本年度 現額 決算額 A 2 1 1 保険給 療養諸 一般被 付費 費 保険者 療養給 付費 2 1 1 1 2 1 2 退職被保険者等療養給付費 0001 一般被保険者療養費 A-B 0001 退職被保険者療養費 2,312,176 2,275,864 783,985 740,180 751,699 36,312 98.43 2,312,176 2,275,864 783,985 740,180 751,699 36,312 98.43 ○負担金 レセプト審査事務 193,008 185,878 211,950 △ 26,072 7,130 96.31 193,008 185,878 211,950 △ 26,072 7,130 96.31 ○負担金 一般被保険者高額療養費 決算書 頁数 2,275,864 保険高齢 対策課 232 185,878 保険高齢 対策課 232 34,289 保険高齢 対策課 232 2,014 保険高齢 対策課 232 9,404 保険高齢 対策課 234 265,812 保険高齢 対策課 234 ・退職者療養の給付 診療報酬(26年3月~27年2月診療分) 37,056 34,289 8,584 12,318 13,387 2,767 92.53 37,056 34,289 8,584 12,318 13,387 2,767 92.53 ○負担金 ・一般被保険者療養費 2,429 2,014 2,070 △ 56 415 82.91 2,429 2,014 2,070 △ 56 415 82.91 ○負担金 ・退職被保険者等療養費 9,404 9,404 9,404 9,404 9,404 9,404 0 100.00 100.00 ○業務委託料 県国保団体連合会によるレセプト審査に係る手数 料 0001 所管課 ・国保療養の給付 診療報酬 (26年3月~27年2月診療分) 退職被保険者療養費の保険者義務負担の現物・現 金給付分 0001 主 な 支 出 内 容 及 び 事 業 の 実 績 ・ 成 果 B/A(%) (※下線箇所は事業の実績・成果を示す) 一般被保険者療養費の保険者義務負担の現物・現 金給付分 1 保険給 高額療 一般被 付費 養費 保険者 高額療 養費 一 般 地方債 その他 財 源 現物給付として行う療養の給付等に要する経費か ら、退職被保険者の一部負担金に相当する額を控 除した額を医療機関に支払うための経費 5 保険給 療養諸 審査支 付費 費 払手数 料 2 0001 4 保険給 療養諸 退職被 付費 費 保険者 等療養 費 国県支出金 予算 執行率 残額 現物給付として行う療養の給付等に要する経費か ら、一般被保険者の一部負担金に相当する額を控 除した額を医療機関に支払うための経費 3 保険給 療養諸 一般被 付費 費 保険者 療養費 2 一般被保険者療養給付費 2 保険給 療養諸 退職被 付費 費 保険者 等療養 給付費 2 0001 B 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 ・国民健康保険等診療報酬審査支払手数料、 療養費等審査支払手数料 275,400 265,812 116,428 85,307 64,077 9,588 96.52 275,400 265,812 116,428 85,307 64,077 9,588 96.52 ○負担金 一般被保険者の医療費が高額となった場合の負担 軽減を目的に、1ヶ月の医療費(保険診療分)の自 己負担のうち、限度額を超えた額を支給する ・一般被保険者高額療養費 180 款 項 目 事業 番号 事 業 名 及 び 内 容 予算 本年度 現額 決算額 A 2 2 2 保険給 高額療 退職被 付費 養費 保険者 等高額 療養費 2 2 2 3 2 3 4 一般被保険者高額介護合算療養費 0001 退職被保険者等高額介護合算療養費 A-B 0001 一般被保険者移送費 26,281 25,487 26,314 △ 827 794 96.98 26,281 25,487 26,314 △ 827 794 96.98 ○負担金 退職被保険者移送費 300 67 67 233 22.33 300 67 67 233 22.33 ○負担金 出産育児一時金事業 決算書 頁数 保険高齢 234 67 保険高齢 対策課 234 0 保険高齢 対策課 234 0 保険高齢 対策課 234 0 保険高齢 対策課 234 15,861 保険高齢 対策課 234 25,487 対策課 ・一般被保険者高額介護合算療養費 300 0 0 300 0.00 300 0 0 300 0.00 ○負担金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 70 0 0 70 0.00 70 0 0 70 0.00 ○負担金 ・一般被保険者移送費 30 0 0 30 0.00 30 0 0 30 0.00 ○負担金 退職被保険者の移送費に係る保険者負担の現金 給付分 0001 所管課 ・退職被保険者等高額療養費 一般被保険者の移送費に係る保険者負担の現金 給付分 0001 主 な 支 出 内 容 及 び 事 業 の 実 績 ・ 成 果 B/A(%) (※下線箇所は事業の実績・成果を示す) 退職被保険者高額療養費と介護療養費の負担 1 保険給 出産育 出産育 付費 児諸費 児一時 金 一 般 地方債 その他 財 源 一般被保険者高額療養費と介護療養費を負担 2 保険給 移送費 退職被 付費 保険者 等移送 費 2 0001 1 保険給 移送費 一般被 付費 保険者 移送費 国県支出金 予算 執行率 残額 退職被保険者の医療費が高額となった場合の負担 軽減を目的に、1ヶ月の医療費(保険診療分)の自 己負担のうち、限度額を超えた額を支給する 4 保険給 高額療 退職被 付費 養費 保険者 等高額 介護合 算医療 費 2 退職被保険者等高額療養費 3 保険給 高額療 一般被 付費 養費 保険者 高額介 護合算 医療費 2 0001 B 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 ・退職被保険者移送費 29,400 15,861 10,574 5,287 13,539 53.95 29,400 15,861 10,574 5,287 13,539 53.95 ○負担金 被保険者が出産したとき、定額(産科保障制度加入 は42万円、それ以外39万円)を支給する。直接支払 い制度の利用を希望した場合は、医療機関へ市が 直接支払いし、差額は償還払いする 181 ・出産育児一時金 420千円*34人 14,280 390千円*3件 1,170 限度額未満 411,130円*1件 411 款 項 目 事業 番号 事 業 名 及 び 内 容 予算 本年度 現額 決算額 A 2 4 2 保険給 出産育 支払手 付費 児諸費 数料 0001 支払手数料 B 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 一 般 地方債 その他 財 源 予算 執行率 残額 A-B 主 な 支 出 内 容 及 び 事 業 の 実 績 ・ 成 果 所管課 決算書 頁数 B/A(%) (※下線箇所は事業の実績・成果を示す) 15 8 8 7 53.33 15 8 8 7 53.33 ○手数料 出産育児一時金支払手数料 8 保険高齢 対策課 234 3,200 保険高齢 対策課 234 614,671 保険高齢 対策課 236 73 保険高齢 対策課 236 580 保険高齢 対策課 236 50 保険高齢 対策課 236 ・出産育児一時金支払手数料 36件*210円 (本人への直接払い2件は含まず) 2 5 1 保険給 葬祭諸 葬祭費 付費 費 0001 葬祭費 4,000 3,200 3,200 800 80.00 4,000 3,200 3,200 800 80.00 ○負担金 被保険者が死亡したときに葬儀を行った者に5万円 を給付する 3 1 1 後期高 後期高 後期高 齢者支 齢者支 齢者支 援金等 援金等 援金 3 1 1 後期高齢者支援金 385,635 614,671 614,671 229,036 385,635 0 100.00 100.00 ○負担金 ・後期高齢者支援金 73 0001 後期高齢者関係事務費拠出金 0 73 0 73 0.00 0 73 0.00 ○負担金 後期高齢者医療事務費の拠出金 1 前期高 前期高 前期高 齢者支 齢者支 齢者納 援金等 援金等 付金 614,671 614,671 229,036 後期高齢者医療にかかる費用の一部を、国民健康 保険加入者からの支援金として、国民健康保険税 で負担する(健康保険組合など他の社会保険加入 者も、後期高齢者支援金分の保険料を同様に負 担) 2 後期高 後期高 後期高 齢者支 齢者支 齢者関 援金等 援金等 係事務 費拠出 金 4 0001 ・葬祭費 50千円*64人 0001 前期高齢者納付金 ・後期高齢者関係事務費拠出金 580 580 580 580 580 580 0 100.00 100.00 ○負担金 ・前期高齢者納付金 65歳から74歳までの方の医療費に係る国保を含む 各保険者間の負担調整のための交付金 4 1 2 前期高齢 前期高齢 前期高齢 者支援金 者支援金 者関係事 等 等 務費拠出 金 0001 前期高齢者関係事務費拠出金 73 50 50 50 50 50 50 前期高齢者関係事務費の拠出金 0 100.00 100.00 ○負担金 ・前期高齢者関係事務費拠出金 182 款 5 項 1 前期高齢 目 者関係事 務費拠出 金 事業 番号 事 業 名 及 び 内 容 0001 介護納付金 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 一 般 地方債 その他 財 源 273,227 273,227 96,625 176,602 273,227 273,227 96,625 176,602 A 1 介護納 介護納 介護納 付金 付金 付金 予算 本年度 現額 決算額 B 予算 執行率 残額 A-B 1 1 共同事 業拠出 金 共同事 業拠出 金 高額医 療費拠 出金 6 1 2 共同事 共同事 高額医 業拠出 業拠出 療費共 金 金 同事業 事務費 拠出金 6 1 1 高額医療共同事業拠出金 0001 高額医療共同事業事務費拠出金 100.00 ○負担金 第三者行為共同事業事務費拠出金 108,366 99,652 71,085 28,567 8,714 91.96 108,366 99,652 71,085 28,567 8,714 91.96 ○負担金 0001 保険財政共同安定化事業拠出金 236 99,652 保険高齢 対策課 236 ※ 国保連合会は、市町村から医療費等に応じた額を拠出金と して徴収し、高額な医療費(80万円以上のレセプトが対象)が発 生した場合に交付金を交付する 104 104 104 104 104 104 0 100.00 100.00 ○負担金 104 保険高齢 対策課 236 89 保険高齢 対策課 238 405,259 保険高齢 対策課 238 ・高額医療費共同事業事務費拠出金 89 89 89 89 89 89 0 100.00 100.00 ○負担金 第三者行為に係る共同求償事務の事務費に係る財 源を 国保連合会に拠出する費用 4 共同事 共同事 保険財 業拠出 業拠出 政共同 金 金 安定化 事業拠 出金 保険高齢 対策課 273,227 ・介護納付金 59,588円*4,682人ー(H23清算額+調整額) 高額医療共同事業事務費に係る財源として国保連 合会 に拠出する費用 0001 決算書 頁数 0 100.00 国保連合会が実施主体となり、都道府県ごとに会員 である市町村を対象に高額な医療費の発生に対す る再保険的な事業を行い、財政運営の安定化を目 指している 3 共同事 共同事 第三者 業拠出 業拠出 行為共 金 金 同事業 事務費 拠出金 6 0001 所管課 B/A(%) (※下線箇所は事業の実績・成果を示す) 介護保険制度による介護の給付及び予防給付に要 する費用に充てるためのもの(介護納付金に係る国 保税は国保加入者のうち、40歳~64歳までの方が 負担する) 6 主 な 支 出 内 容 及 び 事 業 の 実 績 ・ 成 果 ・第三者行為損害賠償求償事務共同事業事務費拠出金 429,421 405,259 403,681 1,578 24,162 94.37 429,421 405,259 403,681 1,578 24,162 94.37 ○負担金 都道府県内の市町村国保間の保険税の平準化お よび財政の安定化を図るため、1件30万円以上の 医療費を対象とした市町村国保の拠出による事業 ・保険財政共同安定化事業拠出金 183 款 項 目 事業 番号 事 業 名 及 び 内 容 予算 本年度 現額 決算額 1 1 保健事 特定健 特定健 業費 康診査 康診査 等事業 等事業 費 費 0001 特定健康診査等事業費 予算 執行率 残額 主 な 支 出 内 容 及 び 事 業 の 実 績 ・ 成 果 国県支出金 一 般 地方債 その他 財 源 19,944 14,045 8,826 5,219 5,899 70.42 19,944 14,045 8,826 5,219 5,899 70.42 ○業務委託料 A 7 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 B A-B 所管課 決算書 頁数 B/A(%) (※下線箇所は事業の実績・成果を示す) 国民健康保険に加入している40歳から74歳を対象に、 生活習慣病予防を目的とした特定健康診査を実施 保険高齢 238 610 保険高齢 対策課 238 6,700 保険高齢 対策課 238 239,111 保険高齢 対策課 238 0 保険高齢 対策課 238 5,091 保険高齢 対策課 240 11,862 対策課 ・特定健診等業務委託 9,851 ・特定保健指導業務委託 2,011 ※対象者数8,288人うち受診者数3,310人(受診率39.9%) 7 2 1 保健事 保健事 保健衛 業費 業費 生普及 費 7 2 0001 医療費通知事業 926 926 927 49.97 1,853 926 926 927 49.97 ○通信運搬費 被保険者に医療機関等に受診した医療費の額をお 知らせすることによって、健康に対する認識を深める ともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないか を確認してもらう 2 保健事 保健事 疾病予 業費 業費 防費 1,853 0001 人間ドック補助事業 ・医療費通知郵送料 ※一世帯あたりの枚数 1枚 6,800 6,700 6,700 100 98.53 6,800 6,700 6,700 100 98.53 ○補助金 ・人間・脳ドック等補助事業 20千円*335人 30歳以上の国民健康保険被保険者を対象に、人 間ドック等受診者への補助を行い、疾病の早期発見 により医療費抑制を図る 8 1 1 基金積 基金積 財政調 立金 立金 整基金 積立金 9 1 0001 国民健康保険財政調整基金積立金 5 239,106 1 100.00 239,112 239,111 5 239,106 1 100.00 ○基金積立金 財政調整基金への積立 1 公債費 公債費 利子 239,112 239,111 0001 一時借入金利子 1 0 0 1 0.00 1 0 0 1 0.00 ○基金積立金 財源不足が生じた場合に行う一時借入金の利子償 還 10 1 1 諸支出 償還金 一般被 金 及び還 保険者 付加算 保険税 金 還付金 0001 一般被保険者保険税還付金 ・一時借入金利子 5,400 5,091 5,091 309 94.28 5,400 5,091 5,091 309 94.28 ○償還金 ・一般被保険者保険税歳出還付 国民健康保険税一般被保険者分の過年度還付金 184 款 項 目 事業 番号 事 業 名 及 び 内 容 予算 本年度 現額 決算額 A 10 1 2 諸支出 償還金 退職被 金 及び還 保険者 付加算 等保険 金 税還付 金 10 1 1 1 10 1 1 療養給付費等負担金返還金 0001 療養給付費交付金返還金 10 1 諸支出金 償還金及び還付 高齢者医療制度 加算金 円滑運営事業費 返還金 A-B 0001 一般被保険者保険税還付加算金 100 0 0 100 0.00 100 0 0 100 0.00 ○償還金 退職被保険者保険税還付加算金 55,797 55,796 55,796 1 100.00 55,797 55,796 55,796 1 100.00 ○償還金 特定健診等負担金返還金 1 0 0 1 0.00 1 0 0 1 0.00 ○償還金 0001 高齢者医療制度円滑運営事業費返還金 保険高齢 対策課 240 保険高齢 240 0 保険高齢 対策課 240 0 保険高齢 対策課 240 0 保険高齢 対策課 240 0 保険高齢 対策課 240 7 保険高齢 対策課 240 0 55,796 対策課 ・療養給付費交付金返還金 100 0 0 100 0.00 100 0 0 100 0.00 ○償還金 ・一般被保険者保険税還付加算金 1 0 0 1 0.00 1 0 0 1 0.00 ○償還金 ・退職被保険者保険税還付加算金 2 0 0 2 0.00 2 0 0 2 0.00 ○償還金 ・前年度精算による返還金 国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金 返還金(国・県) 8 決算書 頁数 ・療養給付費等負担金返還金 退職被保険者保険税還付加算金 0001 所管課 ・退職被保険者保険税歳出還付 一般被保険者保険税還付加算金 0001 主 な 支 出 内 容 及 び 事 業 の 実 績 ・ 成 果 B/A(%) (※下線箇所は事業の実績・成果を示す) 療養給付費交付金返還金 7 諸支出 償還金 特定健 金 及び還 診等負 付加算 担金返 金 還金 一 般 地方債 その他 財 源 療養給付費等負担金等の交付額の確定による返還 金 6 諸支出 償還金 退職被 金 及び還 保険者 付加算 等保険 金 税還付 加算金 10 0001 5 諸支出 償還金 一般被 金 及び還 保険者 付加算 保険税 金 還付加 算金 国県支出金 予算 執行率 残額 国民健康保険税退職被保険者分の過年度還付金 4 諸支出 償還金 療養給 金 及び還 付費交 付加算 付金返 金 還金 10 退職被保険者保険税還付金 3 諸支出 償還金 療養給 金 及び還 付費負 付加算 担金返 金 還金 10 0001 B 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 8 7 7 1 87.50 8 7 7 1 87.50 ○償還金 185 款 諸支出金 項 目 事業 番号 事 業 名 及 び 内 容 償還金及び還付 高齢者医療制度 加算金 円滑運営事業費 返還金 予算 本年度 現額 決算額 A B 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国県支出金 一 般 地方債 その他 財 源 予算 執行率 残額 A-B 主 な 支 出 内 容 及 び 事 業 の 実 績 ・ 成 果 所管課 決算書 頁数 B/A(%) (※下線箇所は事業の実績・成果を示す) ・前年度精算による返還金 高齢者医療制度円滑運営事業費返還金 11 1 1 予備費 予備費 予備費 0001 予備費 13,724 0 0 13,724 0.00 13,724 0 0 13,724 0.00 ○予備費 予算外の支出又は予算超過の支出に当てるために 一定の財源を確保する ・予備費 186 0 保険高齢 対策課 240
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